6 июня 2003 года N 140
------------------------------------------------------------------
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тюменская область
ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2002 ГОД
Принят областной Думой 27 мая 2003 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2002 год по доходам в сумме 20063301 тыс. рублей, по расходам в сумме 19498293 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 565008 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение:
по доходам областного бюджета за 2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
по распределению расходов областного бюджета за 2002 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;
по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2002 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита областного бюджета на 2002 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
С.С.СОБЯНИН
г. Тюмень
6 июня 2003 года
N 140
Приложение 1
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"
ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
----------------------------T----------T---------T--------T------¬
¦ Наименование ¦Утвержден-¦Исполнено¦Отклоне-¦Про- ¦
¦ ¦ный с ¦ за 2002 ¦ние от ¦цент ¦
¦ ¦учетом ¦ г. ¦плана ¦испол-¦
¦ ¦уточнений ¦ ¦ ¦нения ¦
¦ ¦план на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------+---------+--------+-------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 16113838 17124823 1010985 106,3
В том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 4692280 4879589 187309 104,0
Из них:
Налог на прибыль 2353846 2295779 -58067 97,5
организаций
Налог на доходы физических 2334435 2579585 245150 110,5
лиц
Налог на игорный бизнес 3999 4225 226 105,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 496981 532615 35634 107,2
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
Из них:
Акцизы по подакцизным 248385 265820 17435 107,0
товарам (продукции) и
отдельным видам
минерального сырья,
производимым на территории
Российской Федерации
Лицензионные и 910 980 70 107,7
регистрационные сборы
Налог на покупку 17546 17901 355 102,0
иностранных денежных знаков
и платежных документов,
выраженных в иностранной
валюте
Налог с продаж 230140 247914 17774 107,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41771 43221 1450 103,5
Из них:
Единый налог, взимаемый в 41771 43221 1450 103,5
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, учета и
отчетности для субъектов
малого предпринимательства
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 473596 557875 84279 117,8
Из них:
Налог на имущество 473596 557875 84279 117,8
предприятий
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 10408468 11110770 702302 106,7
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Из них:
Налог на добычу полезных 10256304 10961896 705592 106,9
ископаемых
Платежи за пользование 18141 19134 993 105,5
лесным фондом
Плата за пользование 16900 17990 1090 106,4
водными объектами
Плата за нормативные и 21000 22252 1252 106,0
сверхнормативные выбросы и
сбросы вредных веществ,
размещение отходов
Земельный налог 88203 82477 -5726 93,5
Плата за право пользования 3500 2800 -700 80,0
объектами животного мира и
водными биологическими
ресурсами
Отчисления на 4420 4221 -199 95,5
воспроизводство
минерально-сырьевой базы
(в части сумм, зачисляемых
по расчетам за 2001 год, и
погашения задолженности
прошлых лет)
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И 742 753 11 101,5
СБОРЫ
Из них:
Прочие налоговые платежи и 742 753 11 101,5
сборы (в части погашения
задолженности по отмененным
федеральным налогам и
сборам)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 414002 434783 20781 105,0
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, 312403 329099 16696 105,3
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Из них:
Дивиденды по акциям, 4431 4301 -130 97,1
принадлежащим Российской
Федерации
Доходы от сдачи в аренду 49825 55714 5889 111,8
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Проценты, полученные от 51915 52761 846 101,6
размещения в банках и
кредитных организациях
временно свободных средств
бюджета
Проценты, полученные от 43425 43476 51 100,1
предоставления бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны
Платежи от государственных 8500 9483 983 111,6
и муниципальных организаций
Доходы от продажи квартир 1184 2651 1467 Св.
100
Прочие поступления от 153123 160713 7590 105,0
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, а также
поступления от разрешенных
видов деятельности
организаций
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И 7823 15631 7808 Св.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100
Из них:
Доходы от продажи земельных 7223 7356 133 101,8
участков и права аренды
земельных участков,
находящихся в
государственной
собственности
Доходы от продажи земельных 600 8275 7675 Св.
участков и права аренды 100
земельных участков,
находящихся в
государственной
собственности, на которых
расположены
приватизированные
предприятия
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 63453 61808 -1645 97,4
СБОРЫ
Сборы, взимаемые 52993 51243 -1750 96,7
Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения (за исключением
штрафов)
Прочие платежи, взимаемые 10460 10565 105 101,0
государственными
организациями за выполнение
определенных функций
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 12323 12984 661 105,4
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы и 12323 12984 661 105,4
иные санкции, включая
штрафы за нарушение правил
дорожного движения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18000 15261 -2739 84,8
Из них:
Прочие доходы 18000 15261 -2739 84,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, 1107976 1107976 0 100,0
всего
В том числе:
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 1078976 1078976 0 100,0
Дотации 345488 345488 0 100,0
Субвенции 464447 464447 0 100,0
Средства, получаемые из 40093 40093 0 100,0
федерального бюджета по
взаимным расчетам, в т.ч.
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
государственной власти
Субсидии 228948 228948 0 100,0
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 29000 29000 0 100,0
ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ 1391329 1395719 4390 100,3
ФОНДОВ, всего
В том числе:
ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 1391329 1395719 4390 100,3
Из них:
Территориальный дорожный 1391329 1395719 4390 100,3
фонд
ВСЕГО ДОХОДОВ 19027145 20063301 1036156 105,4
Приложение 2
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. руб.)
-----------------------T--------T--------T--------T-------T------¬
¦ Наименование ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Исполне-¦Откло- ¦Про- ¦
¦ ¦денный ¦ная ¦но за ¦нение ¦цент ¦
¦ ¦план на ¦сводная ¦2002 г. ¦ ¦исп. к¦
¦ ¦год ¦бюджет- ¦ ¦ ¦уточн.¦
¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦сводн.¦
¦ ¦ ¦роспись ¦ ¦ ¦бюдж. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роспи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦си ¦
L----------------------+--------+--------+--------+-------+-------
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 919120 926060 945018 18958 102,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего
В том числе:
Функционирование 52790 52790 52679 -111 99,8
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
Функционирование 652601 655444 636703 -18741 97,1
исполнительных органов
государственной власти
Прочие расходы на 213729 217826 255636 37810 117,4
общегосударственное
управление
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего 32615 34515 34515 0 100,0
В том числе:
Федеральная судебная 32615 34515 34515 0 100,0
система
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 531128 549647 549039 -608 99,9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы внутренних дел 374779 392308 389888 -2420 99,4
Государственная 154619 155109 156922 1813 101,2
противопожарная служба
Органы юстиции 1730 2230 2229 -1 100,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 3900664 3935443 4354196 418753 110,6
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Топливно-энергетичес- 30000 30000 30000 0 100,0
кий комплекс
Другие отрасли 382957 379256 375398 -3858 99,0
промышленности
Строительство, 3441657 3480137 3902802 422665 112,1
архитектура
Воспроизводство 46050 46050 45996 -54 99,9
минерально-сырьевой
базы
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 458299 424528 567640 143112 133,7
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 173460 122419 284699 162280 232,6
производство
Земельные ресурсы 50781 54029 53307 -722 98,7
Заготовка и хранение 48000 48000 40499 -7501 84,4
сельскохозяйственной
продукции
В том числе:
- предоставление 465000 465000 349741 -115259 75,2
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат кредитов -417000 -417000 -309242 107758 74,2
(бюджетных ссуд),
предоставленных внутри
страны
Рыболовное хозяйство 0 1000 1000 0 100,0
Прочие мероприятия в 186058 199080 188135 -10945 94,5
области сельского
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 42980 43530 43463 -67 99,8
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Водные ресурсы 2956 2956 2954 -2 99,9
Лесные ресурсы 15604 15604 15604 0 100,0
Охрана окружающей 21548 22098 22004 -94 99,6
природной среды,
животного и
растительного мира
Прочие расходы в 2872 2872 2901 29 101,0
области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 225911 216589 216498 -91 100,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Автомобильный 125700 125700 125700 0 100,0
транспорт
Железнодорожный 45000 45000 45000 0 100,0
транспорт
Водный транспорт 1760 1760 1760 0 100,0
Прочие виды транспорта 2300 2220 2218 -2 99,9
Связь 24509 19959 19960 1 100,0
Информатика 26642 21950 21860 -90 99,6
(информационное
обеспечение)
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 17110 17110 17110 0 100,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего
В том числе:
Малый бизнес и 17110 17110 17110 0 100,0
предпринимательство
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 24687 24687 24687 0 100,0
ХОЗЯЙСТВО, всего
В том числе:
Жилищное хозяйство 200 200 200 0 100,0
Коммунальное хозяйство 24487 24487 24487 0 100,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 41840 57831 57784 -47 99,9
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
всего
В том числе:
Предупреждение и 41840 57831 57784 -47 99,9
ликвидация последствий
ЧС
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 608309 612955 617277 4322 100,7
В том числе:
Дошкольное образование 23639 22812 23031 219 101,0
Общее образование 324980 328755 331267 2512 100,8
Начальное 5537 5029 5091 62 101,2
профессиональное
образование
Среднее 135955 135157 136243 1086 100,8
профессиональное
образование
Переподготовка и 23588 23843 23973 130 100,5
повышение квалификации
Высшее 61372 63088 63291 203 100,3
профессиональное
образование
Прочие расходы в 33238 34271 34381 110 100,3
области образования
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 221272 225824 228280 2456 101,1
КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего
В том числе:
Культура и искусство 221272 225824 228280 2456 101,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 123753 137784 138538 754 100,5
ИНФОРМАЦИИ, всего
В том числе:
Телевидение и 39300 45869 45869 0 100,0
радиовещание
Периодическая печать и 84453 91915 92669 754 100,8
издательства
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 2061257 2100314 2116764 16450 100,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение 1930161 1931028 1947486 16458 100,9
Санитарно-эпидемиоло- 700 8325 8325 0 100,0
гический надзор
Физическая культура и 130396 160961 160953 -8 100,0
спорт
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 832707 808595 806875 -1720 99,8
всего
В том числе:
Учреждения социального 393692 395202 400125 4923 101,2
обеспечения и службы
занятости
Социальная помощь 72858 69130 69103 -27 100,0
Молодежная политика 42974 43286 43672 386 100,9
Прочие мероприятия в 87364 92851 84998 -7853 91,5
области социальной
политики
Государственные 235819 208126 208977 851 100,4
пособия гражданам,
имеющим детей
ОБСЛУЖИВАНИЕ 153608 153608 153589 -19 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание 12532 12532 12513 -19 99,8
государственного
внутреннего долга
Обслуживание 141076 141076 141076 0 100,0
государственного
внешнего долга
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 5987027 6167596 6284593 116997 101,9
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ, всего
В том числе:
Финансовая помощь 5987027 6167196 6284193 116997 101,9
бюджетам других
уровней
Мероприятия в области 0 400 400 0 100,0
регионального развития
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 198443 189646 189646 0 100,0
всего
В том числе:
Дорожное хозяйство 198443 189646 189646 0 100,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего 812524 582901 725491 142590 124,5
В том числе:
Резервные фонды 442870 131750 131720 -30 100,0
Из них:
Формирование резервных 309150 30 0 -30 0,0
фондов исполнительных
органов власти
субъектов Российской
Федерации
Формирование 133720 131720 131720 0 100,0
резервного фонда для
реализации наказов
избирателей
Проведение выборов и 15575 15375 2620 -12755 17,0
референдумов
Бюджетные ссуды -9302 -9302 154722 164024 0,0
(кредиты)
Прочие расходы, не 363381 445078 436429 -8649 98,1
отнесенные к другим
подразделам
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6
ФОНДЫ
В том числе:
Территориальный 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6
дорожный фонд
ИТОГО РАСХОДОВ 18641402 18657311 19498293 840982 104,5
Приложение 3
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД
(тыс. руб.)
---------------------T--T--T-----T------T--------T--------T--------T-------T-------¬
¦ Наименование ¦Рз¦ПР¦ ЦСР ¦ ВР ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Кассовое¦Откло- ¦Процент¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денный ¦ная ¦исполне-¦нение ¦испол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦сводная ¦ние за ¦от ¦нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на год ¦бюджет- ¦2002 г. ¦плана ¦к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦(+, -) ¦сводной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роспись ¦ ¦ ¦бюджет-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦росписи¦
L--------------------+--+--+-----+------+--------+--------+--------+-------+--------
Аппарат Губернатора 227417 238686 232632 -6054 97,5
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 63860 67974 65360 -2614 96,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 63860 67974 65360 -2614 96,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Содержание главы 1 3 34 4832 5011 4268 -743 85,2
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
и его заместителей
Денежное содержание 1 3 34 33 4832 5011 4268 -743 85,2
главы исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
и его заместителей
Обеспечение 1 3 36 59028 62963 61092 -1871 97,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 36488 43261 41426 -1835 95,8
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 22540 19702 19666 -36 99,8
содержание аппарата
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 11453 11627 11063 -564 95,1
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 11453 11627 11063 -564 95,1
области социальной
политики
Прочие расходы, не 18 6 515 11453 11627 11063 -564 95,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 18 6 515 397 11453 11627 11063 -564 95,1
отнесенные к другим
видам расходов
ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 141076 141076 141076 0 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание 19 2 141076 141076 141076 0 100,0
государственного
внешнего долга
Процентные платежи 19 2 461 141076 141076 141076 0 100,0
по государственному
внешнему долгу
Выплаты процентов по 19 2 461 330 141076 141076 141076 0 100,0
государственному
долгу
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 11028 18009 15133 -2876 84,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 1435 1434 1416 -18 98,7
референдумов
Расходы на 30 2 511 1435 1434 1416 -18 98,7
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 1435 1434 1416 -18 98,7
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 9593 16575 13717 -2858 82,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 9593 16575 13717 -2858 82,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 6982 6545 -437 93,7
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 219 219 219 0 100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 11 8340 8340 5939 -2401 71,2
подготовку
специалистов для
народного хозяйства
Расходы на 30 4 515 397 12 1000 1000 980 -20 98,0
подготовку
законодательных
актов
Расходы на 30 4 515 397 23 24 24 24 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на 30 4 515 397 43 10 10 10 0 100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Администрация 0 11569 11569 0 100,0
г. Пыть-Яха
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 11569 11569 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 11569 11569 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 11569 11569 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 11569 11569 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Арбитражный суд 0 432 432 0 100,0
Тюменской области
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 132 132 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 132 132 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 132 132 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 132 132 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 300 300 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 300 300 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 300 300 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 300 300 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Военный комиссариат 23132 23800 23721 -79 99,7
Тюменской области
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 300 300 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 300 300 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 300 300 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 300 300 0 0,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 23132 23500 23421 -79 99,7
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 23132 23500 23421 -79 99,7
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 368 360 -8 97,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 368 360 -8 97,8
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка 30 4 515 3 23132 23132 23061 -71 99,7
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 23132 23132 23061 -71 99,7
отнесенные к другим
видам расходов
Главное управление 377714 396128 393708 -2420 99,4
внутренних дел
области
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 374779 391193 388773 -2420 99,4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы внутренних 5 1 374779 391193 388773 -2420 99,4
дел
Обеспечение личного 5 1 601 308907 325321 322904 -2417 99,3
состава войск (сил)
Содержание 5 1 601 75 308907 325321 322904 -2417 99,3
подведомственных
структур
Расходы на областные 5 1 601 2 15722 15722 15722 0 100,0
программы
Содержание 5 1 601 2 75 15722 15722 15722 0 100,0
подведомственных
структур
Целевые расходы 5 1 601 6 50000 50000 49997 -3 100,0
Управления
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения
Главного управления
внутренних дел
области,
осуществляемые за
счет платы за
проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, за выдачу и
замену
государственных
регистрационных
знаков, водительских
удостоверений и
другой специальной
продукции
Текущее содержание 5 1 601 6 75 50000 50000 49997 -3 100,0
подведомственных
структур
Целевые расходы 5 1 601 7 150 150 150 0 100,0
адресно-справочного
бюро Главного
управления
внутренних дел
области на
приобретение
бланочной продукции
Текущее содержание 5 1 601 7 75 150 150 150 0 100,0
подведомственных
структур
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 2000 2000 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 2000 2000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 2000 2000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 2000 2000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 540 540 540 0 100,0
В том числе:
Прочие расходы в 14 7 540 540 540 0 100,0
области образования
Прочие ведомственные 14 7 407 540 540 540 0 100,0
расходы в области
образования
Прочие учреждения и 14 7 407 272 540 540 540 0 100,0
мероприятия в
области образования
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 2395 2395 2395 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 2395 2395 2395 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 2395 2395 2395 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 2395 2395 2395 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Главное 11716 20589 13561 -7028 65,9
военно-мобилизацион-
ное управление
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 4193 4444 4415 -29 99,3
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4193 4444 4415 -29 99,3
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 4193 4444 4415 -29 99,3
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3763 4106 4081 -25 99,4
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 430 338 334 -4 98,8
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 7523 16145 9146 -6999 56,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 7523 16145 9146 -6999 56,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1523 10145 3146 -6999 31,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 8623 1624 -6999 18,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 864 863 863 0 100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 23 659 659 659 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Поддержка 30 4 515 3 6000 6000 6000 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 6000 6000 6000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Главное управление 53313 66752 66336 -416 99,4
по делам гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 9509 9508 9106 -402 95,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9509 9508 9106 -402 95,8
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 9509 9508 9106 -402 95,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8581 8855 8774 -81 99,1
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 928 653 332 -321 50,8
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 631 631 631 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 631 631 631 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 631 631 631 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 631 631 631 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 2872 2872 2901 29 101,0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Прочие расходы в 9 6 2872 2872 2901 29 101,0
области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
Финансирование 9 6 362 2872 2872 2901 29 101,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Содержание 9 6 362 75 2872 2872 2901 29 101,0
подведомственных
структур
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 13 40301 53741 53698 -43 99,9
ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, всего
В том числе:
Предупреждение и 13 2 40301 53741 53698 -43 99,9
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Обеспечение личного 13 2 601 37579 43425 43383 -42 99,9
состава войск (сил)
Содержание 13 2 601 75 37579 43425 43383 -42 99,9
подведомственных
структур
Целевой финансовый 13 2 399 2722 10316 10315 -1 100,0
резерв для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 254 2722 10316 10315 -1 100,0
резерв
Главное управление 3736326 3754035 4271996 517961 113,8
строительства
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 33293 33293 31481 -1812 94,6
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 33293 33293 31481 -1812 94,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 33293 33293 31481 -1812 94,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 26676 26676 26402 -274 99,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 6617 6617 5079 -1538 76,8
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 3496983 3516836 4036611 519775 114,8
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Другие отрасли 7 5 316540 312839 312399 -440 99,9
промышленности
Государственная 7 5 302 316540 312839 312399 -440 99,9
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии и 7 5 302 290 316540 312839 312399 -440 99,9
субвенции
Строительство, 7 7 3180443 3203997 3724212 520215 116,2
архитектура
Государственные 7 7 313 2688593 2769340 3289474 520134 118,8
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 197 50270 50270 50270 0 100,0
капитальные вложения
на возвратной основе
Возврат заемных 7 7 313 197 -714 -714 -714 0 100,0
средств
Государственные 7 7 313 198 2522483 2603230 3123365 520135 120,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на погашение 7 7 313 198 33 116554 116554 116553 -1 100,0
кредиторской
задолженности
прошлых лет
Расходы на 7 7 313 1 22400 21066 21066 0 100,0
общеобластные
программы
Государственные 7 7 313 1 198 22400 21066 21066 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на областные 7 7 313 2 468050 412191 412189 -2 100,0
программы
Государственные 7 7 313 2 198 468050 412191 412189 -2 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Средства 7 7 476 1400 1400 1483 83 105,9
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 1400 1400 1483 83 105,9
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 204046 198724 198722 -2 100,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Автомобильный 10 1 125700 125700 125700 0 100,0
транспорт
Государственная 10 1 372 125700 125700 125700 0 100,0
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые субсидии и 10 1 372 290 125700 125700 125700 0 100,0
субвенции
Железнодорожный 10 2 45000 45000 45000 0 100,0
транспорт
Государственная 10 2 370 45000 45000 45000 0 100,0
поддержка
железнодорожного
транспорта
Целевые субсидии и 10 2 370 290 45000 45000 45000 0 100,0
субвенции
Водный транспорт 10 4 1760 1760 1760 0 100,0
Государственная 10 4 375 790 790 790 0 100,0
поддержка речного
транспорта
Целевые субсидии и 10 4 375 290 790 790 790 0 100,0
субвенции
Расходы на 10 4 375 1 970 970 970 0 100,0
общеобластные
программы
Целевые субсидии и 10 4 375 1 290 970 970 970 0 100,0
субвенции
Прочие виды 10 5 2300 2220 2218 -2 99,9
транспорта
Государственная 10 5 380 2300 2220 2218 -2 99,9
поддержка других
видов транспорта
субъектов Российской
Федерации
Целевые субсидии и 10 5 380 290 2300 2220 2218 -2 99,9
субвенции
Связь 10 6 24509 19959 19960 1 100,0
Государственная 10 6 377 5000 5000 5000 0 100,0
поддержка почтовой
связи
Целевые субсидии и 10 6 377 290 5000 5000 5000 0 100,0
субвенции
Расходы на областные 10 6 376 2 19509 14959 14960 1 100,0
программы
Целевые субсидии и 10 6 376 2 290 19509 14959 14960 1 100,0
субвенции
Информатика 10 7 4777 4085 4084 -1 100,0
(информационное
обеспечение)
Расходы на областные 10 7 371 2 4777 4085 4084 -1 100,0
программы
Информационное 10 7 371 2 230 4777 4085 4084 -1 100,0
обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 2000 2000 2000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 2000 2000 2000 0 100,0
области социальной
политики
Расходы на 18 6 484 1100 1100 1100 0 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на оплату 18 6 484 333 1100 1100 1100 0 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на 18 6 498 900 900 900 0 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на оплату 18 6 498 333 900 900 900 0 100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 4 3182 3182 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 4 3182 3182 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 4 3182 3182 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3178 3178 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 4 4 4 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Государственное 24699 24699 24699 0 100,0
унитарное
предприятие
Тюменской области
"Предприятие
коммунально-хозяйст-
венного
строительства"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 24699 24699 24699 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 24699 24699 24699 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства 30 4 521 24699 24699 24699 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии на 30 4 521 457 24699 24699 24699 0 100,0
реализацию
федеральных программ
развития регионов
Государственное 2500 2500 2500 0 100,0
унитарное
предприятие
Тюменской области
"Предприятие
капитального
строительства"
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 2500 2500 2500 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2500 2500 2500 0 100,0
архитектура
Средства 7 7 476 2500 2500 2500 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 2500 2500 2500 0 100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
Государственное 0 2711 2711 0 100,0
учреждение
"Государственная
заводская конюшня
"Тюменская" с
ипподромом"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 2711 2711 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 2711 2711 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 2711 2711 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 2711 2711 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственное 10000 0 0 0 0,0
учреждение
"Тюменский областной
краеведческий музей"
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 10000 0 0 0 0,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 10000 0 0 0 0,0
архитектура
Средства 7 7 476 10000 0 0 0 0,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 10000 0 0 0 0,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
Государственное 1646591 1637794 1616936 -20858 98,7
учреждение
"Управление
автомобильных дорог
Тюменской области"
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 26 198443 189646 189646 0 100,0
всего
В том числе:
Дорожное хозяйство 26 1 198443 189646 189646 0 100,0
Государственная 26 1 479 198443 189646 189646 0 100,0
поддержка дорожного
хозяйства
Целевые субсидии и 26 1 479 290 198443 189646 189646 0 100,0
субвенции
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 31 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6
ФОНДЫ
В том числе:
Территориальные 31 11 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6
дорожные фонды
Расходы за счет 31 11 520 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6
целевого фонда,
консолидируемого в
бюджете
Прочие расходы, не 31 11 520 397 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6
отнесенные к другим
видам расходов
Департамент 642322 631644 686829 55185 108,7
агропромышленного
комплекса
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 31820 32083 32083 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 31820 32083 32083 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 31820 32083 32083 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 22846 22846 22846 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 8974 9237 9237 0 100,0
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 158698 167369 79433 -87936 47,5
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 158698 167369 79433 -87936 47,5
архитектура
Государственные 7 7 313 56713 65384 65383 -1 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 197 55800 55800 55800 0 100,0
капитальные вложения
на возвратной основе
Государственные 7 7 313 198 913 9584 9583 -1 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на областные 7 7 313 2 101985 101985 14050 -87935 13,8
программы
Государственные 7 7 313 2 197 93335 93335 11600 -81735 12,4
капитальные вложения
на возвратной основе
Государственные 7 7 313 2 198 8650 8650 2450 -6200 28,3
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 450399 420449 563740 143291 134,1
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 171960 120843 283199 162356 234,4
производство
Государственная 8 1 340 117473 83971 59014 -24957 70,3
поддержка программ и
мероприятий по
развитию
животноводства
Субсидии на 8 1 340 210 92473 55335 30378 -24957 54,9
животноводческую
продукцию из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Целевые субсидии и 8 1 340 290 25000 28636 28636 0 100,0
субвенции
Государственная 8 1 341 28287 31062 31062 0 100,0
поддержка программ и
мероприятий по
развитию
растениеводства
Целевые субсидии и 8 1 341 290 28287 31062 31062 0 100,0
субвенции
Прочие расходы в 8 1 342 -165050 -166468 36557 203025 -22,0
области сельского
хозяйства
Кредитование 8 1 342 211 -262700 -262700 -61014 201686 23,2
сезонных затрат в
сельском хозяйстве
- возврат кредитов 8 1 342 211 -262700 -262700 -61014 201686 23,2
(бюджетных ссуд)
Финансирование 8 1 342 214 84784 76608 77947 1339 101,7
расходов на
приобретение
отечественной
техники и племенного
скота для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на условиях лизинга,
в том числе с
направлением
указанных средств в
уставные капиталы
лизинговых компаний,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству, или
лизинговых компаний,
созданных
организациями,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству
- расходы на 8 1 342 214 123824 115648 115605 -43 100,0
формирование
лизингового фонда
- возврат средств, 8 1 342 214 -39040 -39040 -37658 1382 96,5
ранее выданных
лизингополучателям
Прочие расходы, не 8 1 342 397 12866 19624 19624 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственная 8 1 343 11600 11600 11600 0 100,0
поддержка развития
фермерства
Прочие расходы, не 8 1 343 397 11600 11600 11600 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не 8 1 515 75000 75000 74966 -34 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Субсидирование 8 1 515 463 75000 75000 74966 -34 100,0
процентных ставок по
привлеченным
кредитам
Расходы на областные 8 1 342 2 104650 85678 70000 -15678 81,7
программы
Финансирование 8 1 342 2 214 104650 85678 70000 -15678 81,7
расходов на
приобретение
отечественной
техники и племенного
скота для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на условиях лизинга,
в том числе с
направлением
указанных средств в
уставные капиталы
лизинговых компаний,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству, или
лизинговых компаний,
созданных
организациями,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству
Земельные ресурсы 8 2 50781 54029 53307 -722 98,7
Расходы на областные 8 2 344 2 50781 54029 53307 -722 98,7
программы
Мероприятия по 8 2 344 2 212 50781 54029 53307 -722 98,7
улучшению
землеустройства и
землепользования
Заготовка и хранение 8 3 48000 48000 40499 -7501 84,4
сельскохозяйственной
продукции
Формирование 8 3 348 4 80000 80000 69499 -10501 86,9
региональных
продовольственных и
фуражных фондов
Расходы по 8 3 348 4 229 -84000 -84000 -54780 29220 65,2
формированию
региональных
продовольственных
фондов
- предоставление 8 3 348 4 229 265000 265000 225462 -39538 85,1
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат кредитов 8 3 348 4 229 -349000 -349000 -280242 68758 80,3
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Расходы по 8 3 348 4 229 1 164000 164000 124279 -39721 75,8
формированию
региональных
фуражных фондов
- предоставление 8 3 348 4 229 1 200000 200000 124279 -75721 62,1
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
- возврат кредитов 8 3 348 4 229 1 -36000 -36000 0 36000 0,0
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Формирование фонда 8 3 348 5 -32000 -32000 -29000 3000 90,6
животноводческой
продукции и
картофеля
Расходы по 8 3 348 5 229 22 -32000 -32000 -29000 3000 90,6
формированию фонда
животноводческой
продукции и
картофеля
- возврат кредитов 8 3 348 5 229 22 -32000 -32000 -29000 3000 90,6
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Рыболовное хозяйство 8 4 0 1000 1000 0 100,0
Государственная 8 4 346 0 1000 1000 0 100,0
поддержка
рыболовства
Целевые субсидии и 8 4 346 290 0 1000 1000 0 100,0
субвенции
Прочие мероприятия в 8 5 179658 196577 185735 -10842 94,5
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 100007 122174 118358 -3816 96,9
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 100007 122174 118358 -3816 96,9
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 8 5 342 2 79651 74403 67377 -7026 90,6
программы
Прочие расходы, не 8 5 342 2 397 79651 74403 67377 -7026 90,6
отнесенные к другим
видам расходов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 0 550 550 0 100,0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Охрана окружающей 9 3 0 550 550 0 100,0
природной среды,
животного и
растительного мира
Финансирование 9 3 362 0 550 550 0 100,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Субсидии на 9 3 362 407 0 550 550 0 100,0
природоохранные
мероприятия
ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 135 135 115 -20 85,2
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 135 135 115 -20 85,2
государственного
внутреннего долга
Процентные платежи 19 1 460 135 135 115 -20 85,2
по государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19 1 460 330 3 135 135 115 -20 85,2
кредитам, полученным
на реализацию
проекта "АРИС"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1270 11058 10908 -150 98,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1270 11058 10908 -150 98,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1270 11058 10908 -150 98,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 9788 9749 -39 99,6
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 1249 1249 1138 -111 91,1
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 23 21 21 21 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Департамент внешних 13678 24050 23081 -969 96,0
связей и торговли
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 10530 10593 10322 -271 97,4
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 10530 10593 10322 -271 97,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 10530 10593 10322 -271 97,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8586 8586 8341 -245 97,1
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1944 2007 1981 -26 98,7
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 3148 13457 12759 -698 94,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 3148 13457 12759 -698 94,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 3148 13457 12759 -698 94,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 10011 9314 -697 93,0
отнесенные к другим
видам расходов
Содержание центра 30 4 515 397 7 320 320 319 -1 99,7
технического
контроля отдела
общественного
питания
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 591 591 591 0 100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 23 8 8 8 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 620 620 620 0 100,0
консалтинговых и
юридических услуг
Расходы на 30 4 515 397 29 658 956 956 0 100,0
организацию и
проведение областных
конкурсов
Расходы на прием 30 4 515 397 30 900 900 900 0 100,0
делегаций
Расходы на 30 4 515 397 43 51 51 51 0 100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Департамент 70325 70392 70261 -131 99,8
жилищно-коммунально-
го хозяйства
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 15633 15633 15502 -131 99,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 15633 15633 15502 -131 99,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 15633 15633 15502 -131 99,2
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 12892 12892 12762 -130 99,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2741 2741 2740 -1 100,0
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 30000 30000 30000 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Топливно-энергети- 7 1 30000 30000 30000 0 100,0
ческий комплекс
Государственная 7 1 293 30000 30000 30000 0 100,0
поддержка энергетики
и электрификации
субъектов Российской
Федерации
Субсидии на услуги, 7 1 293 441 30000 30000 30000 0 100,0
предоставляемые
населению
газоснабжающими
организациями в
субъектах Российской
Федерации
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 24687 24687 24687 0 100,0
ХОЗЯЙСТВО, всего
В том числе:
Жилищное хозяйство 12 1 200 200 200 0 100,0
Государственная 12 1 310 200 200 200 0 100,0
поддержка жилищного
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы, не 12 1 310 397 200 200 200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Коммунальное 12 2 24487 24487 24487 0 100,0
хозяйство
Государственная 12 2 311 24487 24487 24487 0 100,0
поддержка
коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Расходы на 12 2 311 443 20298 20298 20298 0 100,0
благоустройство в
субъектах Российской
Федерации
Прочие расходы, не 12 2 311 397 4189 4189 4189 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5 72 72 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5 72 72 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5 72 72 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 67 67 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 5 5 5 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Департамент 1950380 1951500 1968365 16865 100,9
здравоохранения
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 17656 17655 17642 -13 99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 17656 17655 17642 -13 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 17656 17655 17642 -13 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 14029 14028 14028 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 3627 3627 3614 -13 99,6
содержание аппарата
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 1200 1200 1200 0 100,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 1200 1200 1200 0 100,0
области сельского
хозяйства
Расходы на областные 8 5 342 2 1200 1200 1200 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 8 5 342 2 397 1200 1200 1200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 50594 50813 51087 274 100,5
В том числе:
Среднее 14 4 46083 45445 45703 258 100,6
профессиональное
образование
Ведомственные 14 4 403 46083 45445 45703 258 100,6
расходы на среднее
профессиональное
образование
Средние специальные 14 4 403 268 46083 45445 45703 258 100,6
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 3361 3718 3729 11 100,3
повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 404 3361 3718 3729 11 100,3
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Учебные заведения и 14 5 404 270 3361 3718 3729 11 100,3
курсы по
переподготовке
кадров
Высшее 14 6 0 500 500 0 100,0
профессиональное
образование
Ведомственные 14 6 405 0 500 500 0 100,0
расходы на высшее
профессиональное
образование
Высшие учебные 14 6 405 271 0 500 500 0 100,0
заведения
Прочие расходы в 14 7 1150 1150 1155 5 100,4
области образования
Прочие ведомственные 14 7 407 1150 1150 1155 5 100,4
расходы в области
образования
Прочие учреждения и 14 7 407 272 1150 1150 1155 5 100,4
мероприятия в
области образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 1868116 1868983 1885947 16964 100,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 1868116 1868983 1885947 16964 100,9
Ведомственные 17 1 430 1813205 1814072 1831040 16968 100,9
расходы на
здравоохранение
Больницы, родильные 17 1 430 300 737022 724353 740000 15647 102,2
дома, клиники,
госпитали
Поликлиники, 17 1 430 301 35755 34692 35154 462 101,3
амбулатории,
диагностические
центры
Станции переливания 17 1 430 303 35043 34622 34843 221 100,6
крови
Санатории для 17 1 430 306 57170 56866 57339 473 100,8
больных туберкулезом
Прочие учреждения и 17 1 430 310 78433 92957 93122 165 100,2
мероприятия в
области
здравоохранения
Целевые расходы на 17 1 430 315 47000 47800 47800 0 100,0
оказание
дорогостоящих видов
медицинской помощи
гражданам Российской
Федерации
Средства бюджета на 17 1 430 316 822782 822782 822782 0 100,0
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения,
перечисленные фондам
обязательного
медицинского
страхования
Расходы на 17 1 430 1 3000 3000 2999 -1 100,0
общеобластные
программы
Прочие учреждения и 17 1 430 1 310 3000 3000 2999 -1 100,0
мероприятия в
области
здравоохранения
Расходы на областные 17 1 430 2 51911 51911 51908 -3 100,0
программы
Прочие учреждения и 17 1 430 2 310 51911 51911 51908 -3 100,0
мероприятия в
области
здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 12811 12811 12452 -359 97,2
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18 6 12811 12811 12452 -359 97,2
области социальной
политики
Расходы на 18 6 484 2756 2809 2797 -12 99,6
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на 18 6 484 348 2680 2733 2731 -2 99,9
обеспечение
лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
Прочие расходы, не 18 6 484 397 76 76 66 -10 86,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 18 6 498 10055 10002 9655 -347 96,5
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на 18 6 498 348 8631 8578 8415 -163 98,1
обеспечение
лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
Прочие расходы, не 18 6 498 397 1424 1424 1240 -184 87,1
отнесенные к другим
видам расходов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 3 38 37 -1 97,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 3 38 37 -1 97,4
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 3 38 37 -1 97,4
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 35 35 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 3 3 2 -1 66,7
проведение юбилейных
мероприятий
Департамент 108295 118843 98647 -20196 83,0
имущественных
отношений Тюменской
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 38988 38988 38985 -3 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 38988 38988 38985 -3 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 38988 38988 38985 -3 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 30233 30233 30233 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 8755 8755 8752 -3 100,0
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 63400 63123 44224 -18899 70,1
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 63400 63123 44224 -18899 70,1
архитектура
Государственные 7 7 313 63400 63123 44224 -18899 70,1
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 63400 63123 44224 -18899 70,1
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5907 16732 15438 -1294 92,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5907 16732 15438 -1294 92,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5407 16232 15438 -794 95,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 9750 9747 -3 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Учредительские 30 4 515 397 6 0 850 850 0 100,0
взносы
Расходы на 30 4 515 397 13 1500 1716 1716 0 100,0
проведение оценки
недвижимости
Расходы на 30 4 515 397 14 1800 1800 1211 -589 67,3
проведение учета и
технической
инвентаризации
недвижимого
имущества
Расходы на 30 4 515 397 23 2 2 2 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы, связанные с 30 4 515 397 24 105 114 46 -68 40,4
приобретением и
продажей имущества
Расходы на 30 4 515 397 40 2000 2000 1866 -134 93,3
содержание областной
собственности
Расходы на областные 30 4 515 2 500 500 0 -500 0,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 500 500 0 -500 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Департамент 90201 91258 87831 -3427 96,2
инвестиционно-
кредитной политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6674 6674 6665 -9 99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6674 6674 6665 -9 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6674 6674 6665 -9 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 6203 6178 6169 -9 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 471 496 496 0 100,0
содержание аппарата
Промышленность, 7 66417 66417 62999 -3418 94,9
энергетика и
строительство
В том числе:
Другие отрасли 7 5 66417 66417 62999 -3418 94,9
промышленности
Расходы на областные 7 5 302 2 66417 66417 62999 -3418 94,9
программы
Целевые субсидии и 7 5 302 2 290 66417 66417 62999 -3418 94,9
субвенции
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 11 17110 17110 17110 0 100,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
всего
В том числе:
Малый бизнес и 11 1 17110 17110 17110 0 100,0
предпринимательство
Расходы на областные 11 1 515 2 17110 17110 17110 0 100,0
программы
Целевые субсидии и 11 1 515 2 290 17110 17110 17110 0 100,0
субвенции
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 1057 1057 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 1057 1057 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 1057 1057 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 300 300 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 08 0 757 757 0 100,0
реализацией
программы развития
области
Департамент 147555 153897 154231 334 100,2
информационной
политики
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 12669 12675 12271 -404 96,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 12669 12675 12271 -404 96,8
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 12669 12675 12271 -404 96,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 10841 10780 10377 -403 96,3
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1828 1895 1894 -1 99,9
содержание аппарата
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 4000 0 0 0 0,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 4000 0 0 0 0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 4000 0 0 0 0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 4000 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 4000 0 0 0 0,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Информатика 10 7 4000 0 0 0 0,0
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 4000 0 0 0 0,0
поддержка
информационного
обеспечения
Субсидии 10 7 371 230 4000 0 0 0 0,0
государственным
организациям и
организациям других
форм собственности
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 117753 131784 132538 754 100,6
ИНФОРМАЦИИ, всего
В том числе:
Телевидение и 16 1 39300 45869 45869 0 100,0
радиовещание
Государственная 16 1 420 39300 45869 45869 0 100,0
поддержка
государственных
телерадиокомпаний
Целевые субсидии и 16 1 420 290 39300 45869 45869 0 100,0
субвенции
Периодическая печать 16 2 78453 85915 86669 754 100,9
и издательства
Государственная 16 2 422 1000 1000 1000 0 100,0
поддержка
периодической печати
Целевые субсидии и 16 2 422 290 1000 1000 1000 0 100,0
субвенции
Государственная 16 2 423 20150 21570 21570 0 100,0
поддержка
периодических
изданий, учрежденных
органами
исполнительной и
законодательной
власти
Целевые субсидии и 16 2 423 290 20150 21570 21570 0 100,0
субвенции
Государственная 16 2 424 27550 33592 33733 141 100,4
поддержка средств
массовой информации
Целевые субсидии и 16 2 424 290 27550 33592 33733 141 100,4
субвенции
Государственная 16 2 425 29753 29753 30366 613 102,1
поддержка районных
(городских) газет
Развитие 16 2 425 291 2460 2460 2460 0 100,0
материально-
технической базы
районных (городских)
газет
Оплата расходов, 16 2 425 292 27293 27293 27906 613 102,2
связанных с
производством и
распространением
районных (городских)
газет (оплата
полиграфических
услуг, бумаги и
услуг федеральной
почтовой связи)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 9133 9438 9422 -16 99,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 9133 9438 9422 -16 99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 9133 9438 9422 -16 99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы, не 30 4 515 397 0 248 248 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 132 132 116 -16 87,9
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 23 1 1 1 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы, связанные с 30 4 515 397 26 9000 9000 9000 0 100,0
исследованием
развития
общественно-
политических
процессов в
Тюменской области
Расходы на 30 4 515 397 43 0 57 57 0 100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Департамент 525337 529606 533416 3810 100,7
образования и науки
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 16192 16192 16192 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 16192 16192 16192 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 16192 16192 16192 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 13942 13946 13946 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2250 2246 2246 0 100,0
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 1100 1100 1100 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 1100 1100 1100 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 1100 1100 1100 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 1100 1100 1100 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 508038 512219 516029 3810 100,7
В том числе:
Дошкольное 14 1 23439 22607 22819 212 100,9
образование
Ведомственные 14 1 400 23439 22607 22819 212 100,9
расходы на
дошкольное
образование
Детские дошкольные 14 1 400 259 23439 22607 22819 212 100,9
учреждения
Общее образование 14 2 324980 328515 331267 2752 100,8
Ведомственные 14 2 401 321480 325255 328010 2755 100,8
расходы на общее
образование
Школы - детские 14 2 401 260 115246 113665 113733 68 100,1
сады, школы
начальные, неполные
средние и средние
Школы - интернаты 14 2 401 263 136930 147115 149026 1911 101,3
Учреждения по 14 2 401 264 17903 16805 17031 226 101,3
внешкольной работе с
детьми
Детские дома 14 2 401 265 51401 47670 48220 550 101,2
Расходы на областные 14 2 401 2 3500 3260 3257 -3 99,9
программы
Школы-детские сады, 14 2 401 2 260 600 360 357 -3 99,2
школы начальные,
неполные средние и
средние
Школы-интернаты 14 2 401 2 263 2900 2900 2900 0 100,0
Начальное 14 3 5537 5029 5091 62 101,2
профессиональное
образование
Ведомственные 14 3 402 5537 5029 5091 62 101,2
расходы на начальное
профессиональное
образование
Специальные 14 3 402 267 5537 5029 5091 62 101,2
профессионально-
технические училища
Среднее 14 4 51015 50810 51223 413 100,8
профессиональное
образование
Ведомственные 14 4 403 45015 44786 45199 413 100,9
расходы на среднее
профессиональное
образование
Средние специальные 14 4 403 268 45015 44786 45199 413 100,9
учебные заведения
Расходы на 14 4 403 1 6000 6024 6024 0 100,0
общеобластные
программы
Средние специальные 14 4 403 1 268 6000 6024 6024 0 100,0
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 18088 18030 18154 124 100,7
повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 404 16088 16030 16154 124 100,8
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Институты повышения 14 5 404 269 16088 16030 16154 124 100,8
квалификации
Расходы на областные 14 5 404 2 2000 2000 2000 0 100,0
программы
Институты повышения 14 5 404 2 269 2000 2000 2000 0 100,0
квалификации
Высшее 14 6 61372 62588 62791 203 100,3
профессиональное
образование
Ведомственные 14 6 405 21662 21193 21396 203 101,0
расходы на высшее
профессиональное
образование
Высшие учебные 14 6 405 271 21662 21193 21396 203 101,0
заведения
Расходы на 14 6 405 1 39710 41395 41395 0 100,0
общеобластные
программы
Высшие учебные 14 6 405 1 271 39710 41395 41395 0 100,0
заведения
Прочие расходы в 14 7 23607 24640 24684 44 100,2
области образования
Прочие ведомственные 14 7 407 23607 24640 24684 44 100,2
расходы в области
образования
Прочие учреждения и 14 7 407 272 13107 14140 14184 44 100,3
мероприятия в
области образования
Финансирование 14 7 407 319 10500 10500 10500 0 100,0
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 7 95 95 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 7 95 95 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 7 95 95 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 88 88 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 7 7 7 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Департамент по 56549 60480 58710 -1770 97,1
охране окружающей
среды Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 16441 16441 14695 -1746 89,4
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 16441 16441 14695 -1746 89,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 16441 16441 14695 -1746 89,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 11912 11912 10170 -1742 85,4
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 4529 4529 4525 -4 99,9
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 4000 4000 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 4000 4000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 4000 4000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 4000 4000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 40108 40036 40012 -24 99,9
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Водные ресурсы 9 1 2956 2956 2954 -2 99,9
Финансирование 9 1 360 2956 2956 2954 -2 99,9
мероприятий по
регулированию,
использованию и
охране водных
ресурсов
Субсидии на 9 1 360 407 2956 2956 2954 -2 99,9
природоохранные
мероприятия
Лесные ресурсы 9 2 15604 15604 15604 0 100,0
Финансирование 9 2 361 15604 15604 15604 0 100,0
лесоохранных и
лесовосстановитель-
ных мероприятий
Финансирование 9 2 361 223 15604 15604 15604 0 100,0
лесоохранных и
лесовосстановитель-
ных мероприятий
Охрана окружающей 9 3 21548 21476 21454 -22 99,9
природной среды,
животного и
растительного мира
Финансирование 9 3 362 20533 20461 20439 -22 99,9
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Субсидии на 9 3 362 407 20533 20461 20439 -22 99,9
природоохранные
мероприятия
Расходы на областные 9 3 362 2 1015 1015 1015 0 100,0
программы
Субсидии на 9 3 362 2 407 1015 1015 1015 0 100,0
природоохранные
мероприятия
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 3 3 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 3 3 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 3 3 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3 3 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Департамент 7347 7871 7762 -109 98,6
промышленности
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6324 6324 6216 -108 98,3
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6324 6324 6216 -108 98,3
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6324 6324 6216 -108 98,3
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 5398 5398 5393 -5 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 926 926 823 -103 88,9
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1023 1547 1546 -1 99,9
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1023 1547 1546 -1 99,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 524 523 -1 99,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 223 223 223 0 100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 11 800 800 800 0 100,0
подготовку
специалистов для
народного хозяйства
Департамент 846733 826210 825433 -777 99,9
социальной защиты
населения
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 80055 80056 79750 -306 99,6
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 80055 80056 79750 -306 99,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 80055 80056 79750 -306 99,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 63662 60748 60635 -113 99,8
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 16393 19308 19115 -193 99,0
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 1385 1385 2100 715 151,6
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 1385 1385 2100 715 151,6
архитектура
Средства 7 7 476 1385 1385 2100 715 151,6
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 1385 1385 2100 715 151,6
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 13 1539 4090 4086 -4 99,9
ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, всего
В том числе:
Предупреждение и 13 2 1539 4090 4086 -4 99,9
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 1539 4090 4086 -4 99,9
резерв для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый 13 2 399 254 1539 4090 4086 -4 99,9
резерв
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 200 205 212 7 103,4
В том числе:
Дошкольное 14 1 200 205 212 7 103,4
образование
Ведомственные 14 1 400 200 205 212 7 103,4
расходы на
дошкольное
образование
Детские дошкольные 14 1 400 259 200 205 212 7 103,4
учреждения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 763469 738871 737688 -1183 99,8
всего
В том числе:
Учреждения 18 1 393692 395202 400125 4923 101,2
социального
обеспечения
Ведомственные 18 1 440 393692 395202 400125 4923 101,2
расходы в области
социального
обеспечения
Территориальные 18 1 440 318 85997 86654 88996 2342 102,7
центры и отделения
оказания социальной
помощи на дому
Дома-интернаты для 18 1 440 320 174924 176434 177923 1489 100,8
престарелых и
инвалидов
Прочие учреждения и 18 1 440 323 132771 132114 133206 1092 100,8
мероприятия в
области социальной
политики
Социальная помощь 18 2 72858 69130 69103 -27 100,0
Ведомственные 18 2 440 34790 34500 34493 -7 100,0
расходы в области
социального
обеспечения
Пособия и социальная 18 2 440 322 34790 34500 34493 -7 100,0
помощь
Выплаты пенсий и 18 2 442 38068 34630 34610 -20 99,9
пособий другим
категориям граждан
Пособия и социальная 18 2 442 322 23140 24486 24480 -6 100,0
помощь
Выплаты пенсий и 18 2 442 326 14928 10144 10130 -14 99,9
пособий
Прочие мероприятия в 18 6 61100 66413 59483 -6930 89,6
области социальной
политики
Прочие ведомственные 18 6 445 4750 12349 12349 0 100,0
расходы в области
социальной политики
Прочие учреждения и 18 6 445 323 4750 12349 12349 0 100,0
мероприятия в
области социальной
политики
Расходы на 18 6 484 28423 32058 32058 0 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на 18 6 484 327 1000 1000 1000 0 100,0
изготовление и
ремонт протезно-
ортопедических
изделий
Расходы на 18 6 484 328 21203 21203 21203 0 100,0
обеспечение
инвалидов
транспортными
средствами или
компенсация расходов
на транспортное
обслуживание вместо
получения
транспортного
средства
Расходы на 18 6 484 329 5000 8088 8088 0 100,0
санаторно-курортное
лечение ветеранов и
инвалидов
Компенсация 18 6 484 347 0 1767 1767 0 100,0
инвалидам расходов
на эксплуатацию и
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не 18 6 484 397 1220 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Фонд компенсаций 18 6 489 8660 8660 1731 -6929 20,0
Расходы бюджетов 18 6 489 558 8660 8660 1731 -6929 20,0
субъектов РФ и
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг,
услуг связи, проезда
на общественном
транспорте городского
и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС,
аварии на объединении
"Маяк", испытаний на
Семипалатинском
полигоне
Расходы на 18 6 498 11667 7746 7745 -1 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на 18 6 498 329 0 4223 4223 0 100,0
санаторно-курортное
лечение ветеранов и
инвалидов
Компенсация 18 6 498 347 3780 3523 3522 -1 100,0
инвалидам расходов
на эксплуатацию и
техническое
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не 18 6 498 397 7887 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 18 6 515 2 7600 5600 5600 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 18 6 515 2 397 7600 5600 5600 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственные 18 7 235819 208126 208977 851 100,4
пособия гражданам,
имеющим детей
Фонд компенсаций 18 7 489 235819 208126 208977 851 100,4
Субвенции на 18 7 489 470 235819 208126 208977 851 100,4
реализацию
Федерального закона
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 85 1603 1597 -6 99,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 85 1603 1597 -6 99,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 85 1603 1597 -6 99,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1518 1517 -1 99,9
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 85 85 80 -5 94,1
проведение юбилейных
мероприятий
Департамент 51019 51386 51324 -62 99,9
топливно-
энергетического
комплекса и
недропользования
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 4969 5336 5328 -8 99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4969 5336 5328 -8 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 4969 5336 5328 -8 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3938 3939 3939 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1031 1397 1389 -8 99,4
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 46050 46050 45996 -54 99,9
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Воспроизводство 7 9 46050 46050 45996 -54 99,9
минерально-сырьевой
базы
Расходы на областные 7 9 475 2 46050 46050 45996 -54 99,9
программы
Геологическое 7 9 475 2 411 46050 46050 45996 -54 99,9
изучение недр
Российской
Федерации,
финансируемое из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Департамент финансов 652908 325053 474797 149744 146,1
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 120445 107893 100837 -7056 93,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 120445 107893 100837 -7056 93,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 120445 107893 100837 -7056 93,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 87869 84480 83655 -825 99,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 16576 19965 19659 -306 98,5
содержание аппарата
Денежное содержание 1 3 36 27 16000 3448 -2477 -5925 -71,8
аппарата (реализация
закона о госслужбе)
(прямые расходы)
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 400 0 -400 0,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 400 0 -400 0,0
архитектура
Государственные 7 7 313 0 400 0 -400 0,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 197 0 400 0 -400 0,0
капитальные вложения
на возвратной основе
(прямые расходы)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 0 179 0 -179 0,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 0 76 0 -76 0,0
производство
Прочие расходы в 8 1 342 0 76 0 -76 0,0
области сельского
хозяйства
Финансирование 8 1 342 214 0 76 0 -76 0,0
расходов на
приобретение
отечественной
техники и племенного
скота для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на условиях лизинга,
в том числе с
направлением
указанных средств в
уставные капиталы
лизинговых компаний,
контрольные пакеты
акций (прямые
расходы)
- расходы на 8 1 342 214 0 76 0 -76 0,0
формирование
лизингового фонда
Прочие мероприятия в 8 5 0 103 0 -103 0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 0 103 0 -103 0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 0 103 0 -103 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
(прямые расходы)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 0 72 0 -72 0,0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
Охрана окружающей 9 3 0 72 0 -72 0,0
природной среды,
животного и
растительного мира
Финансирование 9 3 362 0 72 0 -72 0,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Субсидии на 9 3 362 407 0 72 0 -72 0,0
природоохранные
мероприятия (прямые
расходы)
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 12865 12865 12865 0 100,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Информатика 10 7 12865 12865 12865 0 100,0
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 12865 12865 12865 0 100,0
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 12865 12865 12865 0 100,0
обеспечение
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 0 250 0 -250 0,0
В том числе:
Общее образование 14 2 0 240 0 -240 0,0
Расходы на областные 14 2 401 2 0 240 0 -240 0,0
программы
Школы - детские 14 2 401 2 260 0 240 0 -240 0,0
сады, школы
начальные, неполные
средние и средние
(прямые расходы)
Переподготовка и 14 5 0 10 0 -10 0,0
повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 404 0 10 0 -10 0,0
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Институты повышения 14 5 404 269 0 10 0 -10 0,0
квалификации (прямые
расходы)
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 21 269 87 0 -87 0,0
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ, всего
В том числе:
Финансовая помощь 21 1 269 87 0 -87 0,0
бюджетам других
уровней
Дотации и субвенции 21 1 485 269 87 0 -87 0,0
Субвенции на 21 1 485 290 21 269 87 0 -87 0,0
оказание финансовой
поддержки,
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
(прямые расходы)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 519329 203307 361095 157788 177,6
всего
В том числе:
Резервные фонды 30 1 309150 30 0 -30 0,0
Резервные фонды 30 1 510 309150 30 0 -30 0,0
Формирование 30 1 510 435 309150 30 0 -30 0,0
резервных фондов
исполнительных
органов власти
субъектов Российской
Федерации (прямые
расходы)
В том числе:
- 10 % на 30 1 510 435 30915 0 0 0 0,0
мероприятия по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Проведение выборов и 30 2 12650 12450 0 -12450 0,0
референдумов
Расходы на 30 2 511 12650 12450 0 -12450 0,0
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 12650 12450 0 -12450 0,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
(прямые расходы)
Бюджетные ссуды 30 3 -9302 -9302 154722 164024 -1663,3
(кредиты)
Формирование 30 3 349 3500 3500 -210 -3710 -6,0
региональных фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров)
в районы Крайнего
Севера и
приравненные к ним
местности
Расходы за счет 30 3 349 228 3500 3500 -210 -3710 -6,0
средств региональных
фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров)
в районы Крайнего
Севера и
приравненные к ним
местности (прямые
расходы)
Предоставление 30 3 349 228 8000 8000 4180 -3820 52,3
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
Возврат кредитов 30 3 349 228 -4500 -4500 -4390 110 97,6
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Бюджетные ссуды 30 3 514 -12802 -12802 154932 167734 -1210,2
Возврат 30 3 514 399 15 -308 -308 -321 -13 104,2
организациями АПК
централизованных
кредитов, полученных
в 1992 - 1994 гг.,
через бюджеты МО
областному бюджету
(прямые расходы)
Возврат товарного 30 3 514 399 16 -39993 -39993 0 39993 0,0
кредита
организациями АПК
через бюджеты МО
областному бюджету
(прямые расходы)
Другие ссуды (прямые 30 3 514 399 27499 27499 155253 127754 564,6
расходы)
Бюджетные кредиты 30 3 514 399 100000 100000 271572 171572 271,6
(бюджетные ссуды)
бюджетам других
уровней
Бюджетные кредиты 30 3 514 399 0 0 -230845 -230845 0,0
(бюджетные ссуды),
возвращенные
бюджетами других
уровней
Прочие бюджетные 30 3 514 399 258335 258335 447900 189565 173,4
кредиты (бюджетные
ссуды) внутри страны
Возврат прочих 30 3 514 399 -330836 -330836 -333374 -2538 100,8
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны
Прочие расходы, не 30 4 206831 200129 206373 6244 103,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 206831 200129 206373 6244 103,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 387 383 -4 99,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 5329 357 350 -7 98,0
реализацией
программы развития
области (прямые
расходы)
Расходы на 30 4 515 397 11 60 60 60 0 100,0
подготовку
специалистов для
народного хозяйства
Расходы на 30 4 515 397 23 1619 1619 1617 -2 99,9
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 6717 1597 1003 -594 62,8
консалтинговых и
юридических услуг
(прямые расходы)
Расходы на оплату 30 4 515 397 27 151131 151131 151131 0 100,0
поставки дорожно-
строительного
оборудования и
техники (прямые
расходы)
Возмещение налога на 30 4 515 397 31 35000 35000 49365 14365 141,0
добычу полезных
ископаемых
предприятиям всех
форм собственности,
ведущим добычу нефти
и газа на территории
Тюменской области, в
размере 8 процентов
от стоимости
заказанного и
оплаченного
оборудования и
других материальных
ресурсов,
производимых на
предприятиях
Тюменской области,
осуществляющих
уплату налогов в
областной бюджет;
возмещение 50
процентов акциза на
этиловый спирт из
пищевого сырья
предприятиям
Тюменской области,
осуществляющим его
производство;
возмещение акциза на
водку и
ликероводочные
изделия в размере 50
процентов от суммы
прироста налога к
аналогичному периоду
предыдущего года
производителям водки
и ликероводочных
изделий в Тюменской
области,
обеспечившим рост
выпуска продукции в
1998 - 2002 гг.
(прямые расходы)
Возмещение акцизным 30 4 515 397 32 2500 2500 2464 -36 98,6
складам
Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого
автономных округов
затрат на
приобретение водки у
предприятий
Тюменской области,
осуществляющих
уплату налогов в
областной бюджет, из
расчета 2 рубля за
одну бутылку
емкостью 0,5 литра
(прямые расходы)
Расходы на 30 4 515 397 43 4475 7478 0 -7478 0,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Департамент финансов 12612 12612 12398 -214 98,3
Ханты-Мансийского
автономного округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 12397 12397 12398 1 100,0
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание 19 1 12397 12397 12398 1 100,0
государственного
внутреннего долга
Процентные платежи 19 1 460 12397 12397 12398 1 100,0
по государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19 1 460 330 5 12397 12397 12398 1 100,0
бюджетному кредиту,
полученному из
бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 215 215 0 -215 0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 215 215 0 -215 0,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 215 215 0 -215 0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Возмещение расходов 30 4 515 397 215 215 0 -215 0,0
по регулированию
неурегулированной
задолженности
областного бюджета
перед бюджетом
Ханты-Мансийского
автономного округа
по платежам за
пользование недрами
по состоянию на
01.01.2002
Департамент 38502 39094 36777 -2317 94,1
экономики
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 22733 22933 22813 -120 99,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 22733 22933 22813 -120 99,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 22733 22933 22813 -120 99,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 20421 20421 20379 -42 99,8
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2312 2512 2434 -78 96,9
содержание аппарата
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 5000 5000 4911 -89 98,2
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Информатика 10 7 5000 5000 4911 -89 98,2
(информационное
обеспечение)
Государственная 10 7 371 5000 5000 4911 -89 98,2
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное 10 7 371 230 5000 5000 4911 -89 98,2
обеспечение
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 10769 11161 9053 -2108 81,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 10769 11161 9053 -2108 81,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 10769 11161 9053 -2108 81,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 372 173 -199 46,5
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на развитие 30 4 515 397 9 8601 8601 6693 -1908 77,8
региональной
статистики
Расходы на 30 4 515 397 23 105 105 105 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на оплату 30 4 515 397 25 2063 2083 2082 -1 100,0
консалтинговых и
юридических услуг
Избирательная 5593 5593 4924 -669 88,0
комиссия области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5593 5593 4924 -669 88,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 678 678 391 -287 57,7
референдумов
Расходы на 30 2 511 678 678 391 -287 57,7
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 678 678 391 -287 57,7
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 4915 4915 4533 -382 92,2
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 4915 4915 4533 -382 92,2
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 4915 4915 4533 -382 92,2
отнесенные к другим
видам расходов
Исполнительная 1000 1000 994 -6 99,4
дирекция
администрации
программы развития
Тюменской области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1000 1000 994 -6 99,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1000 1000 994 -6 99,4
отнесенные к другим
подразделам
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 1000 1000 994 -6 99,4
реализацией
программы развития
Тюменской области
Комитет по делам 46757 47702 47978 276 100,6
молодежи и туризму
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 3401 4033 4011 -22 99,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 3401 4033 4011 -22 99,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 3401 4033 4011 -22 99,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 2933 2933 2911 -22 99,2
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 468 1100 1100 0 100,0
содержание аппарата
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 42974 43286 43672 386 100,9
всего
В том числе:
Молодежная политика 18 3 42974 43286 43672 386 100,9
Государственная 18 3 446 39161 37811 38212 401 101,1
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения и 18 3 446 323 39161 37811 38212 401 101,1
мероприятия в
области социальной
политики
Расходы на областные 18 3 446 2 3813 5475 5460 -15 99,7
программы
Прочие учреждения и 18 3 446 2 323 3813 5475 5460 -15 99,7
мероприятия в
области социальной
политики
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 382 383 295 -88 77,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 382 383 295 -88 77,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 382 383 295 -88 77,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на развитие 30 4 515 397 9 299 300 222 -78 74,0
региональной
статистики
Расходы на 30 4 515 397 23 83 83 73 -10 88,0
проведение юбилейных
мероприятий
Комитет по культуре 264253 278534 283431 4897 101,8
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6316 6316 6316 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6316 6316 6316 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6316 6316 6316 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4744 4730 4730 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1572 1586 1586 0 100,0
содержание аппарата
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 10000 12000 2000 120,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 10000 12000 2000 120,0
архитектура
Средства 7 7 476 0 10000 12000 2000 120,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 0 10000 12000 2000 120,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 40996 40987 41407 420 101,0
В том числе:
Среднее 14 4 38857 38902 39317 415 101,1
профессиональное
образование
Ведомственные 14 4 403 38857 38902 39317 415 101,1
расходы на среднее
профессиональное
образование
Средние специальные 14 4 403 268 38857 38902 39317 415 101,1
учебные заведения
Переподготовка и 14 5 2139 2085 2090 5 100,2
повышение
квалификации
Ведомственные 14 5 404 2139 2085 2090 5 100,2
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Учебные заведения и 14 5 404 270 2139 2085 2090 5 100,2
курсы по
переподготовке
кадров
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 15 216833 221086 223565 2479 101,1
И КИНЕМАТОГРАФИЯ,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 216833 221086 223565 2479 101,1
Ведомственные 15 1 410 135132 140255 142026 1771 101,3
расходы на культуру
и искусство
Дворцы и дома 15 1 410 280 64270 67456 68327 871 101,3
культуры, другие
учреждения клубного
типа
Музеи и постоянные 15 1 410 283 26235 26758 27159 401 101,5
выставки
Библиотеки 15 1 410 284 44627 46041 46540 499 101,1
Государственная 15 1 411 34342 35632 36252 620 101,7
поддержка театров,
концертных
организаций и других
организаций
исполнительских
искусств
Театры, концертные 15 1 411 281 34342 35632 36252 620 101,7
организации и другие
организации
исполнительских
искусств
Прочие ведомственные 15 1 412 21359 19199 19287 88 100,5
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 15 1 412 287 21359 19199 19287 88 100,5
мероприятия в
области культуры и
искусства
Расходы на 15 1 412 1 17000 17000 17000 0 100,0
общеобластные
программы
Прочие учреждения и 15 1 412 1 287 17000 17000 17000 0 100,0
мероприятия в
области культуры и
искусства
Расходы на областные 15 1 410 2 9000 9000 9000 0 100,0
программы
Музеи и постоянные 15 1 410 2 283 9000 9000 9000 0 100,0
выставки
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 108 145 143 -2 98,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 108 145 143 -2 98,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 108 145 143 -2 98,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 37 35 -2 94,6
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 108 108 108 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Комитет по местному 2832 2832 2721 -111 96,1
самоуправлению
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 2832 2832 2721 -111 96,1
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 2832 2832 2721 -111 96,1
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 2832 2832 2721 -111 96,1
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 2780 2780 2677 -103 96,3
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 52 52 44 -8 84,6
содержание аппарата
Комитет по охране и 7276 9576 9530 -46 99,5
использованию
объектов
историко-культурного
наследия
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 2837 4837 4815 -22 99,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 2837 4837 4815 -22 99,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 2837 4837 4815 -22 99,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 2372 1997 1995 -2 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 465 2840 2820 -20 99,3
содержание аппарата
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 15 4439 4739 4715 -24 99,5
И КИНЕМАТОГРАФИЯ,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15 1 4439 4739 4715 -24 99,5
Ведомственные 15 1 410 1439 1439 1415 -24 98,3
расходы на культуру
и искусство
Музеи и постоянные 15 1 410 283 1439 1439 1415 -24 98,3
выставки
Прочие ведомственные 15 1 412 1500 1800 1800 0 100,0
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и 15 1 412 287 1500 1800 1800 0 100,0
мероприятия в
области культуры и
искусства
Расходы на областные 15 1 412 2 1500 1500 1500 0 100,0
программы
Прочие учреждения и 15 1 412 2 287 1500 1500 1500 0 100,0
мероприятия в
области культуры и
искусства
Комитет по 66978 66978 66468 -510 99,2
профилактике и
борьбе с наркоманией
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 5343 5343 5336 -7 99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5343 5343 5336 -7 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 5343 5343 5336 -7 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4319 4288 4283 -5 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1024 1055 1053 -2 99,8
содержание аппарата
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 61635 61635 61132 -503 99,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 61635 61635 61132 -503 99,2
Расходы на областные 17 1 430 2 61635 61635 61132 -503 99,2
программы
Прочие учреждения и 17 1 430 2 310 61635 61635 61132 -503 99,2
мероприятия в
области
здравоохранения
Комитет по труду 10844 11866 11865 -1 100,0
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 10844 10844 10843 -1 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 10844 10844 10843 -1 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 10844 10844 10843 -1 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 8277 8262 8262 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2567 2582 2581 -1 100,0
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 1022 1022 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 1022 1022 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 1022 1022 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1019 1019 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 0 3 3 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Комитет по 142404 172966 173019 53 100,0
физической культуре
и спорту
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 4064 4064 4064 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 4064 4064 4064 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 4064 4064 4064 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3645 3645 3645 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 419 419 419 0 100,0
содержание аппарата
ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 7941 7941 8002 61 100,8
В том числе:
Прочие расходы в 14 7 7941 7941 8002 61 100,8
области образования
Прочие ведомственные 14 7 407 7941 7941 8002 61 100,8
расходы в области
образования
Прочие учреждения и 14 7 407 272 7941 7941 8002 61 100,8
мероприятия в
области образования
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 130396 160961 160953 -8 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Физическая культура 17 3 130396 160961 160953 -8 100,0
и спорт
Финансирование части 17 3 433 84886 95491 95491 0 100,0
расходов на
содержание
спортивных команд
Прочие учреждения и 17 3 433 314 84886 95491 95491 0 100,0
мероприятия в
области физической
культуры и спорта
Ведомственные 17 3 434 45510 65470 65462 -8 100,0
расходы на
физическую культуру
и спорт
Прочие учреждения и 17 3 434 314 45510 65470 65462 -8 100,0
мероприятия в
области физической
культуры и спорта
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 3 0 0 0 0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 3 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 3 0 0 0 0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 3 0 0 0 0,0
проведение юбилейных
мероприятий
Лицензионная палата 5606 5606 5604 -2 100,0
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 5606 5606 5604 -2 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 5606 5606 5604 -2 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 5606 5606 5604 -2 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4596 4552 4550 -2 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1010 1054 1054 0 100,0
содержание аппарата
Межрегиональная 704 704 704 0 100,0
ассоциация
"Сибирское
соглашение"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 704 704 704 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 704 704 704 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 704 704 704 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские 30 4 515 397 6 704 704 704 0 100,0
взносы
Муниципальное 38199 37199 37199 0 100,0
учреждение
Управления
капитального
строительства
"Тобольскстрой-
заказчик"
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 13500 12500 12500 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 13500 12500 12500 0 100,0
архитектура
Средства 7 7 476 13500 12500 12500 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на 7 7 476 559 13500 12500 12500 0 100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 24699 24699 24699 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 24699 24699 24699 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства 30 4 521 24699 24699 24699 0 100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии на 30 4 521 457 24699 24699 24699 0 100,0
реализацию
федеральных программ
развития регионов
Отдел по обеспечению 32615 34515 34515 0 100,0
деятельности мировых
судей Управления
Судебного
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
в Тюменской области
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, 2 32615 34515 34515 0 100,0
всего
В том числе:
Федеральная судебная 2 1 32615 34515 34515 0 100,0
система
Обеспечение 2 1 64 32615 34515 34515 0 100,0
деятельности мировых
судей
Денежное содержание 2 1 64 27 15964 15720 15721 1 100,0
аппарата
Расходы на 2 1 64 29 16651 18795 18794 -1 100,0
содержание аппарата
Парламентская газета 6000 6000 6000 0 100,0
"Тюменские известия"
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 6000 6000 6000 0 100,0
ИНФОРМАЦИИ, всего
В том числе:
Периодическая печать 16 2 6000 6000 6000 0 100,0
и издательства
Государственная 16 2 423 6000 6000 6000 0 100,0
поддержка
периодических
изданий, учрежденных
органами
исполнительной и
законодательной
власти
Целевые субсидии и 16 2 423 290 6000 6000 6000 0 100,0
субвенции
Представительство 9072 14853 14033 -820 94,5
Администрации
Тюменской области в
федеральных органах
государственной
власти Российской
Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 9072 14757 14033 -724 95,1
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9072 14757 14033 -724 95,1
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 9072 14757 14033 -724 95,1
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 4450 4685 4138 -547 88,3
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 4622 10072 9895 -177 98,2
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 96 0 -96 0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 96 0 -96 0,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 96 0 -96 0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 96 0 -96 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Представительство 6447 6757 6333 -424 93,7
Администрации
Тюменской области в
городе
Санкт-Петербурге
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6447 6757 6333 -424 93,7
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6447 6757 6333 -424 93,7
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 6447 6757 6333 -424 93,7
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 1469 1469 1045 -424 71,1
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 4978 5288 5288 0 100,0
содержание аппарата
Прокуратура 0 1278 1248 -30 97,7
Тюменской области
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 700 670 -30 95,7
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 0 700 670 -30 95,7
архитектура
Государственные 7 7 313 0 700 670 -30 95,7
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 0 700 670 -30 0,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 578 578 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 578 578 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 578 578 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 578 578 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Региональное 2800 3073 2800 -273 91,1
управление
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Тюменской области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 2800 3073 2800 -273 91,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 2800 3073 2800 -273 91,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 273 0 -273 0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 273 0 -273 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 30 4 515 2 2400 2400 2400 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 2400 2400 2400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка 30 4 515 3 400 400 400 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Совет Губернаторов 472 472 472 0 100,0
области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 472 472 472 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 472 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 472 472 472 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские 30 4 515 397 6 472 472 472 0 100,0
взносы
Счетная палата 19866 21366 20665 -701 96,7
Тюменской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 19866 19866 19505 -361 98,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 19866 19866 19505 -361 98,2
общегосударственное
управление
Обеспечение 1 5 48 19866 19866 19505 -361 98,2
деятельности счетной
палаты субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 5 48 27 14814 14944 14729 -215 98,6
аппарата
Расходы на 1 5 48 29 5052 4922 4776 -146 97,0
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 1500 1160 -340 77,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 1500 1160 -340 77,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 1500 1160 -340 77,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1500 1160 -340 77,3
отнесенные к другим
видам расходов
Территориальное 78 77 77 0 100,0
агентство
Федерального
управления по делам
о несостоятельности
(банкротстве) в
Тюменской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 78 77 77 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 78 77 77 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 78 77 77 0 100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 66 66 66 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 12 11 11 0 100,0
содержание аппарата
Тюменское линейное 0 1115 1115 0 100,0
управление
внутренних дел на
транспорте
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 0 1115 1115 0 100,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы внутренних 5 1 0 1115 1115 0 100,0
дел
Обеспечение личного 5 1 601 0 1115 1115 0 100,0
состава войск (сил)
Содержание 5 1 601 75 0 1115 1115 0 100,0
подведомственных
структур
Тюменская областная 52790 52790 52679 -111 99,8
Дума
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 52790 52790 52679 -111 99,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 2 52790 52790 52679 -111 99,8
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
Содержание главы 1 2 21 2367 2186 2185 -1 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 21 9 2367 2186 2185 -1 100,0
главы
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Содержание членов 1 2 23 8599 8634 8632 -2 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 23 32 8599 8634 8632 -2 100,0
членов
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Обеспечение 1 2 25 41824 41970 41862 -108 99,7
деятельности
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 2 25 27 38094 38118 38023 -95 99,8
аппарата
Расходы на 1 2 21 29 3730 3852 3839 -13 99,7
содержание аппарата
Тюменская областная 0 428 428 0 100,0
общественная
организация защиты
прав потребителей
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 428 428 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 428 428 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 428 428 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 428 428 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Тюменский областной 300 300 1300 1000 433,3
суд
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 300 300 1300 1000 433,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 300 300 1300 1000 433,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 0 1000 1000 0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 0 1000 1000 0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка 30 4 515 3 300 300 300 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 300 300 300 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Тюменский 0 3000 3000 0 100,0
юридический институт
Министерства
внутренних дел
России
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 3000 3000 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3000 3000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Тюменское областное 0 17 17 0 100,0
отделение Союза
женщин России
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 17 17 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 17 17 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 17 17 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 17 17 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 23232 23307 22441 -866 96,3
ветеринарии
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 9303 9303 8461 -842 90,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9303 9303 8461 -842 90,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 9303 9303 8461 -842 90,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 7056 7056 6224 -832 88,2
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 2247 2247 2237 -10 99,6
содержание аппарата
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 1500 1500 1500 0 100,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное 8 1 1500 1500 1500 0 100,0
производство
Прочие расходы в 8 1 342 1500 1500 1500 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 1 342 397 1500 1500 1500 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 12429 12504 12480 -24 99,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 12429 12504 12480 -24 99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 12429 12504 12480 -24 99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 12427 12502 12478 -24 99,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 2 2 2 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Управление 10264 10264 10259 -5 100,0
Гостехнадзора
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 9064 9064 9059 -5 99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 9064 9064 9059 -5 99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 9064 9064 9059 -5 99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 7096 7136 7136 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 1968 1928 1923 -5 99,7
содержание аппарата
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 1200 1200 1200 0 100,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 8 5 1200 1200 1200 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в 8 5 342 1200 1200 1200 0 100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не 8 5 342 397 1200 1200 1200 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 400 400 400 0 100,0
Государственной
инспекции по
торговле, качеству
товаров и защите
прав потребителей по
Тюменской области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 400 400 400 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 400 400 400 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 154619 155109 156922 1813 101,2
Государственной
противопожарной
службы Министерства
чрезвычайных
ситуаций России в
Тюменской области
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 154619 155109 156922 1813 101,2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Государственная 5 9 154619 155109 156922 1813 101,2
противопожарная
служба
Обеспечение личного 5 9 601 151819 152309 154122 1813 101,2
состава войск (сил)
Содержание 5 9 601 75 151819 152309 154122 1813 101,2
подведомственных
структур
Расходы на областные 5 9 601 2 2800 2800 2800 0 100,0
программы
Текущее содержание 5 9 601 2 75 2800 2800 2800 0 100,0
подведомственных
структур
Управление 2591 6429 5942 -487 92,4
Государственной
семенной инспекции
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 2591 2591 2129 -462 82,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 2591 2591 2129 -462 82,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 2591 2591 2129 -462 82,2
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 1942 1942 1550 -392 79,8
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 649 649 579 -70 89,2
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 3838 3813 -25 99,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 3838 3813 -25 99,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 3838 3813 -25 99,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3837 3812 -25 99,3
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 0 1 1 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Управление делами 108506 116920 155208 38288 132,7
Губернатора области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 106911 109008 147516 38508 135,3
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 106911 109008 147516 38508 135,3
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 106911 109008 147516 38508 135,3
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Содержание 1 5 39 75 106911 109008 147516 38508 135,3
подведомственных
структур
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1595 7912 7692 -220 97,2
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1595 7912 7692 -220 97,2
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 1595 7912 7692 -220 97,2
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 6235 6061 -174 97,2
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 257 257 247 -10 96,1
реализацией
программы развития
области
Расходы на 30 4 515 397 10 1000 1081 1081 0 100,0
содержание советов
ветеранов
Расходы на 30 4 515 397 23 338 339 303 -36 89,4
проведение юбилейных
мероприятий
Управление ЗАГСов 24619 25009 24055 -954 96,2
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 24614 24830 23883 -947 96,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 24614 24830 23883 -947 96,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 24614 24830 23883 -947 96,2
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 17310 17310 17299 -11 99,9
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 7304 7520 6584 -936 87,6
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5 179 172 -7 96,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5 179 172 -7 96,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 5 179 172 -7 96,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 174 167 -7 96,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 5 5 5 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Управление 1160 1270 1270 0 100,0
исполнения наказаний
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Тюменской области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1160 1270 1270 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 1160 1270 1270 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 160 270 270 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 110 110 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 160 160 160 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на областные 30 4 515 2 1000 1000 1000 0 100,0
программы
Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 1000 1000 1000 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 5400 5400 12400 7000 229,6
Министерства по
налогам и сборам
Российской Федерации
по Тюменской области
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 5000 5000 12000 7000 240,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 5000 5000 12000 7000 240,0
архитектура
Государственные 7 7 313 5000 5000 12000 7000 240,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 5000 5000 12000 7000 240,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 400 400 400 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка 30 4 515 3 400 400 400 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 400 400 400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 2267 2767 2766 -1 100,0
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Тюменской области
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 1730 2230 2229 -1 100,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы юстиции 5 10 1730 2230 2229 -1 100,0
Поддержка 5 10 62 1730 2230 2229 -1 100,0
государственных
нотариальных контор
Содержание 5 10 62 160 1730 2230 2229 -1 100,0
нотариальных контор
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 537 537 537 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 537 537 537 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 537 537 537 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 537 537 537 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Управление по делам 16230 16380 16044 -336 97,9
архивов
Администрации
области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 16230 16230 15897 -333 97,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 3982 3982 3959 -23 99,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение 1 3 36 3982 3982 3959 -23 99,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание 1 3 36 27 3320 3298 3277 -21 99,4
аппарата
Расходы на 1 3 36 29 662 684 682 -2 99,7
содержание аппарата
Прочие расходы на 1 5 12248 12248 11938 -310
общегосударственное
управление
Государственная 1 5 41 11246 11246 10938 -308
поддержка архивной
службы
Содержание 1 5 41 75 11246 11246 10938 -308 97,3
подведомственных
структур
Расходы на областные 1 5 41 2 1002 1002 1000 -2
программы
Содержание 1 5 41 2 75 1002 1002 1000 -2 99,8
подведомственных
структур
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 150 147 -3 98,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 150 147 -3 98,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 150 147 -3 98,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 150 147 -3 98,0
отнесенные к другим
видам расходов
Управление 5700 6066 6066 0 100,0
Федеральной службы
налоговой полиции
Российской Федерации
по Тюменской области
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5700 6066 6066 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 5700 6066 6066 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 300 666 666 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 366 366 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 300 300 300 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Поддержка 30 4 515 3 5400 5400 5400 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 5400 5400 5400 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Федеральный 3000 3900 3900 0 100,0
арбитражный суд
Западно-Сибирского
округа
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 3000 3000 3000 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 3000 3000 3000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 3000 3000 3000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 3000 3000 3000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 900 900 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 900 900 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 900 900 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 900 900 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Хозяйственное 210424 210424 210397 -27 100,0
управление областной
Думы
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 74704 76704 76677 -27 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Прочие расходы на 1 5 74704 76704 76677 -27 100,0
общегосударственное
управление
Расходы на 1 5 39 74704 76704 76677 -27 100,0
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Содержание 1 5 39 75 74704 76704 76677 -27 100,0
подведомственных
структур
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 2000 2000 2000 0 100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство, 7 7 2000 2000 2000 0 100,0
архитектура
Государственные 7 7 313 2000 2000 2000 0 100,0
капитальные вложения
Государственные 7 7 313 198 2000 2000 2000 0 100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 133720 131720 131720 0 100,0
всего
В том числе:
Резервные фонды 30 1 133720 131720 131720 0 100,0
Резервные фонды 30 1 510 133720 131720 131720 0 100,0
Формирование 30 1 510 435 17 133720 131720 131720 0 100,0
резервного фонда для
реализации наказов
избирателей
Центр 700 8575 8575 0 100,0
Госсанэпиднадзора в
Тюменской области
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 700 8325 8325 0 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Санитарно- 17 2 700 8325 8325 0 100,0
эпидемиологический
надзор
Ведомственные 17 2 432 700 8325 8325 0 100,0
расходы на
санитарно-
эпидемиологический
надзор
Центры 17 2 432 311 700 8325 8325 0 100,0
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 250 250 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 0 250 250 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 250 250 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 250 250 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Администрация 6310 7338 7337 -1 100,0
Бердюжского района
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6299 6932 6932 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 6299 6932 6932 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные 1 3 38 6299 6932 6932 0 100,0
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 4718 4680 4680 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 38 29 1581 2252 2252 0 100,0
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 11 406 405 -1 99,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 11 406 405 -1 99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 11 11 10 -1 90,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на 30 4 515 397 23 11 11 10 -1 90,9
проведение юбилейных
мероприятий
Поддержка 30 4 515 3 0 395 395 0 100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 0 395 395 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Администрация 2717 2816 2816 0 100,0
Вагайского района
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 2505 2504 2504 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 2505 2504 2504 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные 1 3 38 2505 2504 2504 0 100,0
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 1897 1897 1897 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 38 29 608 607 607 0 100,0
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 212 312 312 0 100,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 212 213 213 0 100,0
референдумов
Расходы на 30 2 511 212 213 213 0 100,0
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 212 213 213 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не 30 4 0 99 99 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 0 99 99 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 99 99 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Администрация 20663 21455 21452 -3 100,0
Тюменского района
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 20234 20892 20892 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 20234 20892 20892 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные 1 3 38 20234 20892 20892 0 100,0
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 16397 14485 14485 0 100,0
аппарата
Расходы на 1 3 38 29 3837 6407 6407 0 100,0
содержание аппарата
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 410 410 407 -3 99,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение 17 1 410 410 407 -3 99,3
Расходы на областные 17 1 430 2 410 410 407 -3 99,3
программы
Прочие учреждения и 17 1 430 2 310 410 410 407 -3 99,3
мероприятия в
области
здравоохранения
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 19 153 153 0 100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не 30 4 19 153 153 0 100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не 30 4 515 19 153 153 0 100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 135 135 0 100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на 30 4 515 397 23 4 4 4 0 100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на 30 4 515 397 43 15 14 14 0 100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Администрация 1440 1440 1440 0 100,0
Уватского района
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 1440 1440 1440 0 100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 1440 1440 1440 0 100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные 1 3 38 1440 1440 1440 0 100,0
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 1440 1440 1440 0 100,0
аппарата
Администрация 4345 4345 4228 -117 97,3
Ярковского района
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 3745 3745 3628 -117 96,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование 1 3 3745 3745 3628 -117 96,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные 1 3 38 3745 3745 3628 -117 96,9
органы
Денежное содержание 1 3 38 27 2974 2973 2866 -107 96,4
аппарата
Расходы на 1 3 38 29 771 772 762 -10 98,7
содержание аппарата
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 600 600 600 0 100,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30 2 600 600 600 0 100,0
референдумов
Расходы на 30 2 511 600 600 600 0 100,0
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы 30 2 511 394 600 600 600 0 100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 21 5986758 6167509 6284593 117084 101,9
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ, всего
В том числе:
Финансовая помощь 21 1 5986358 6167109 6284193 117084 101,9
бюджетам других
уровней
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 289997 301901 307540 5639 101,9
Тобольск 632821 656874 668389 11515 101,8
Тюмень 1965449 1980530 2022878 42348 102,1
Ялуторовск 144423 153898 157641 3743 102,4
Районы:
Абатский 129669 137288 139339 2051 101,5
Армизонский 62287 65065 66066 1001 101,5
Аромашевский 78948 82627 83947 1320 101,6
Бердюжский 69422 79185 80263 1078 101,4
Вагайский 132922 137157 140655 3498 102,6
Викуловский 118426 124388 126251 1863 101,5
Голышмановский 133263 137167 140045 2878 102,1
Заводоуковский 273071 281007 285140 4133 101,5
Исетский 153551 156702 160010 3308 102,1
Ишимский 157920 169700 171882 2182 101,3
Казанский 154533 161923 163865 1942 101,2
Нижнетавдинский 134680 139528 142086 2558 101,8
Омутинский 76831 81503 82855 1352 101,7
Сладковский 124463 131474 133313 1839 101,4
Сорокинский 74594 78880 80256 1376 101,7
Тобольский 165784 169438 173124 3686 102,2
Тюменский 432287 439769 447232 7463 101,7
Уватский 55140 57757 59968 2211 103,8
Упоровский 119140 125499 127115 1616 101,3
Юргинский 67122 69666 70950 1284 101,8
Ялуторовский 133691 137563 139432 1869 101,4
Ярковский 105924 110620 113951 3331 103,0
Фонд 21 1 352 177558 190099 190099 0 100,0
софинансирования
социальных расходов
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 3137 3137 3137 0 100,0
Тобольск 6543 8911 8911 0 100,0
Тюмень 21909 23277 23277 0 100,0
Ялуторовск 1491 1491 1491 0 100,0
Районы:
Абатский 4660 4660 4660 0 100,0
Армизонский 2917 3144 3144 0 100,0
Аромашевский 1903 1903 1903 0 100,0
Бердюжский 2204 2290 2290 0 100,0
Вагайский 4512 4512 4512 0 100,0
Викуловский 3420 4300 4300 0 100,0
Голышмановский 9076 9836 9836 0 100,0
Заводоуковский 6866 7266 7266 0 100,0
Исетский 10006 10583 10583 0 100,0
Ишимский 5571 6765 6765 0 100,0
Казанский 7466 8514 8514 0 100,0
Нижнетавдинский 7222 8123 8123 0 100,0
Омутинский 1972 1972 1972 0 100,0
Сладковский 4991 4991 4991 0 100,0
Сорокинский 1760 1909 1909 0 100,0
Тобольский 7341 7651 7651 0 100,0
Тюменский 38792 40483 40483 0 100,0
Уватский 7125 7480 7480 0 100,0
Упоровский 1664 1757 1757 0 100,0
Юргинский 1971 1971 1971 0 100,0
Ялуторовский 10993 11127 11127 0 100,0
Ярковский 2046 2046 2046 0 100,0
Дотация на частичное 21 1 352 369 41 165413 165413 165413 0 100,0
возмещение расходов
в связи с повышением
тарифной ставки
первого разряда
Единой тарифной
сетки по оплате
труда работников
организаций
бюджетной сферы из
Фонда
софинансирования,
передаваемая органам
местного
самоуправления в
2002 году
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 2801 2801 2801 0 100,0
Тобольск 4228 4228 4228 0 100,0
Тюмень 18985 18985 18985 0 100,0
Ялуторовск 1379 1379 1379 0 100,0
Районы:
Абатский 4613 4613 4613 0 100,0
Армизонский 2726 2726 2726 0 100,0
Аромашевский 1896 1896 1896 0 100,0
Бердюжский 2142 2142 2142 0 100,0
Вагайский 4492 4492 4492 0 100,0
Викуловский 3124 3124 3124 0 100,0
Голышмановский 8401 8401 8401 0 100,0
Заводоуковский 6778 6778 6778 0 100,0
Исетский 9938 9938 9938 0 100,0
Ишимский 4152 4152 4152 0 100,0
Казанский 7456 7456 7456 0 100,0
Нижнетавдинский 5955 5955 5955 0 100,0
Омутинский 1938 1938 1938 0 100,0
Сладковский 4991 4991 4991 0 100,0
Сорокинский 1723 1723 1723 0 100,0
Тобольский 7219 7219 7219 0 100,0
Тюменский 37080 37080 37080 0 100,0
Уватский 7077 7077 7077 0 100,0
Упоровский 1363 1363 1363 0 100,0
Юргинский 1940 1940 1940 0 100,0
Ялуторовский 10990 10990 10990 0 100,0
Ярковский 2026 2026 2026 0 100,0
Дотация из фонда 21 1 352 369 42 12145 24686 24686 0 100,0
софинансирования
социальных расходов
на частичное
возмещение расходов
консолидированных
бюджетов субъектов
Российской
Федерации, связанных
с предоставлением
населению субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг
Города:
Ишим 336 336 336 0 100,0
Тобольск 2315 4683 4683 0 100,0
Тюмень 2924 4292 4292 0 100,0
Ялуторовск 112 112 112 0 100,0
Районы:
Абатский 47 47 47 0 100,0
Армизонский 191 418 418 0 100,0
Аромашевский 7 7 7 0 100,0
Бердюжский 62 148 148 0 100,0
Вагайский 20 20 20 0 100,0
Викуловский 296 1176 1176 0 100,0
Голышмановский 675 1435 1435 0 100,0
Заводоуковский 88 488 488 0 100,0
Исетский 68 645 645 0 100,0
Ишимский 1419 2613 2613 0 100,0
Казанский 10 1058 1058 0 100,0
Нижнетавдинский 1267 2168 2168 0 100,0
Омутинский 34 34 34 0 100,0
Сладковский 0
Сорокинский 37 186 186 0 100,0
Тобольский 122 432 432 0 100,0
Тюменский 1712 3403 3403 0 100,0
Уватский 48 403 403 0 100,0
Упоровский 301 394 394 0 100,0
Юргинский 31 31 31 0 100,0
Ялуторовский 3 137 137 0 100,0
Ярковский 20 20 20 0 100,0
Средства, 21 1 483 173362 280621 394709 114088 140,7
передаваемые по
взаимным расчетам,
в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате
решений, принятых
органами других
уровней власти
Средства, 21 1 483 358 173362 280621 394709 114088 140,7
передаваемые для
компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате
решений, принятых
органами власти
другого уровня
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 5683 13302 18941 5639 142,4
Тобольск 23492 36501 48017 11516 131,5
Тюмень 55899 58055 97586 39531 168,1
Ялуторовск 4484 12834 16578 3744 129,2
Районы:
Абатский 4510 6987 8861 1874 126,8
Армизонский 2276 4558 5559 1001 122,0
Аромашевский 2918 5997 7316 1319 122,0
Бердюжский 2090 11713 12791 1078 109,2
Вагайский 3415 6904 10402 3498 150,7
Викуловский 3707 6364 8227 1863 129,3
Голышмановский 4441 7175 10053 2878 140,1
Заводоуковский 4348 7705 11838 4133 153,6
Исетский 3404 5514 8822 3308 160,0
Ишимский 5014 10148 12330 2182 121,5
Казанский 4969 8226 10168 1942 123,6
Нижнетавдинский 3885 6331 8889 2558 140,4
Омутинский 2600 6477 7829 1352 120,9
Сладковский 4308 10190 12029 1839 118,0
Сорокинский 2670 5734 7110 1376 124,0
Тобольский 5574 8294 11980 3686 144,4
Тюменский 6195 8688 16148 7460 185,9
Уватский 3100 4743 6954 2211 146,6
Упоровский 5629 11165 12781 1616 114,5
Юргинский 2416 4358 5642 1284 129,5
Ялуторовский 3144 5608 7477 1869 133,3
Ярковский 3191 7050 10381 3331 147,2
Дотации и субвенции 21 1 485 5019358 5047454 5050274 2820 100,1
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 249198 249197 249197 0 100,0
Тобольск 527984 527984 527984 0 100,0
Тюмень 1524973 1524972 1527789 2817 100,2
Ялуторовск 128442 128442 128441 -1 100,0
Районы:
Абатский 115608 120411 120411 0 100,0
Армизонский 53954 54253 54253 0 100,0
Аромашевский 70958 71507 71508 1 100,0
Бердюжский 62145 62173 62173 0 100,0
Вагайский 120000 120369 120369 0 100,0
Викуловский 107367 109405 109405 0 100,0
Голышмановский 113819 114064 114064 0 100,0
Заводоуковский 243646 245931 245931 0 100,0
Исетский 137089 137291 137291 0 100,0
Ишимский 141463 146538 146538 0 100,0
Казанский 138284 141106 141106 0 100,0
Нижнетавдинский 116696 118083 118083 0 100,0
Омутинский 68851 69479 69479 0 100,0
Сладковский 111298 111846 111846 0 100,0
Сорокинский 68340 69409 69409 0 100,0
Тобольский 147252 147513 147513 0 100,0
Тюменский 353580 356443 356446 3 100,0
Уватский 41121 41524 41524 0 100,0
Упоровский 106494 107182 107182 0 100,0
Юргинский 60195 60493 60493 0 100,0
Ялуторовский 115349 116011 116011 0 100,0
Ярковский 95252 95828 95828 0 100,0
Субсидии за счет 21 1 485 290 3200 3200 3200 0 100,0
резервного фонда
Президента
Российской Федерации
В том числе по
территориям:
Города:
Тобольск 1800 1800 1800 0 100,0
Тюмень 1400 1400 1400 0 100,0
Дотации из бюджетов 21 1 485 369 1257574 1257574 1258959 1385 100,1
субъектов Российской
Федерации
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 75980 75980 75980 0 100,0
Тобольск 156349 156349 156349 0 100,0
Ялуторовск 37076 37076 37076 0 100,0
Районы:
Абатский 46520 46520 47905 1385 103,0
Армизонский 25305 25305 25305 0 100,0
Аромашевский 36656 36656 36656 0 100,0
Бердюжский 29162 29162 29162 0 100,0
Вагайский 63572 63572 63572 0 100,0
Викуловский 50827 50827 50827 0 100,0
Голышмановский 52514 52514 52514 0 100,0
Заводоуковский 75457 75457 75457 0 100,0
Исетский 46040 46040 46040 0 100,0
Ишимский 46666 46666 46666 0 100,0
Казанский 45441 45441 45441 0 100,0
Нижнетавдинский 45564 45564 45564 0 100,0
Омутинский 30570 30570 30570 0 100,0
Сладковский 50493 50493 50493 0 100,0
Сорокинский 34355 34355 34355 0 100,0
Тобольский 71310 71310 71310 0 100,0
Тюменский 79346 79346 79346 0 100,0
Упоровский 44603 44603 44603 0 100,0
Юргинский 29751 29751 29751 0 100,0
Ялуторовский 44120 44120 44120 0 100,0
Ярковский 39897 39897 39897 0 100,0
Субвенции на 21 1 485 290 19 805123 805123 767674 -37449 95,3
финансирование
государственных
полномочий,
передаваемых органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 47381 47381 47381 0 100,0
Тобольск 96349 96349 89192 -7157 92,6
Тюмень 335629 335629 310080 -25549 92,4
Ялуторовск 30065 30065 27790 -2275 92,4
Районы:
Абатский 12720 12720 11808 -912 92,8
Армизонский 6533 6533 6020 -513 92,1
Аромашевский 7181 7181 6628 -553 92,3
Бердюжский 6392 6392 5902 -490 92,3
Вагайский 13331 13331 13331 0 100,0
Викуловский 12974 12974 12974 0 100,0
Голышмановский 12353 12353 12353 0 100,0
Заводоуковский 33046 33046 33046 0 100,0
Исетский 10762 10762 10762 0 100,0
Ишимский 13255 13255 13255 0 100,0
Казанский 12592 12592 12592 0 100,0
Нижнетавдинский 11243 11243 11243 0 100,0
Омутинский 8238 8238 8238 0 100,0
Сладковский 8801 8801 8801 0 100,0
Сорокинский 5468 5468 5468 0 100,0
Тобольский 15306 15306 15306 0 100,0
Тюменский 47114 47114 47114 0 100,0
Уватский 18502 18502 18502 0 100,0
Упоровский 8734 8734 8734 0 100,0
Юргинский 5348 5348 5348 0 100,0
Ялуторовский 11492 11492 11492 0 100,0
Ярковский 14314 14314 14314 0 100,0
Целевые субвенции и 21 1 485 290 20 2797824 2825920 2861984 36064 101,3
субсидии,
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 113353 113352 113352 0 100,0
Тобольск 256548 256548 263705 7157 102,8
Тюмень 1085930 1085929 1111478 25549 102,4
Ялуторовск 59286 59286 61560 2274 103,8
Районы:
Абатский 55894 60697 60224 -473 99,2
Армизонский 21856 22155 22668 513 102,3
Аромашевский 26930 27479 28033 554 102,0
Бердюжский 26285 26313 26803 490 101,9
Вагайский 40602 40971 40971 0 100,0
Викуловский 43249 45287 45287 0 100,0
Голышмановский 48480 48725 48725 0 100,0
Заводоуковский 130900 133185 133185 0 100,0
Исетский 80012 80214 80214 0 100,0
Ишимский 81037 86112 86112 0 100,0
Казанский 79946 82768 82768 0 100,0
Нижнетавдинский 58150 59537 59537 0 100,0
Омутинский 29687 30315 30315 0 100,0
Сладковский 50149 50697 50697 0 100,0
Сорокинский 28316 29385 29385 0 100,0
Тобольский 57995 58256 58256 0 100,0
Тюменский 224318 227181 227181 0 100,0
Уватский 22325 22728 22728 0 100,0
Упоровский 52650 53338 53338 0 100,0
Юргинский 24828 25126 25126 0 100,0
Ялуторовский 59443 60105 60105 0 100,0
Ярковский 39655 40231 40231 0 100,0
Субсидии на 21 1 485 290 35 105817 105817 108207 2390 102,3
реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации",
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета в
2002 году
Города:
Ишим 2664 2664 2664 0 100,0
Тобольск 11938 11938 11938 0 100,0
Тюмень 77740 77740 80127 2387 103,1
Ялуторовск 2015 2015 2015 0 100,0
Районы:
Абатский 474 474 474 0 100,0
Армизонский 260 260 260 0 100,0
Аромашевский 191 191 191 0 100,0
Бердюжский 306 306 306 0 100,0
Вагайский 495 495 495 0 100,0
Викуловский 317 317 317 0 100,0
Голышмановский 472 472 472 0 100,0
Заводоуковский 1364 1364 1364 0 100,0
Исетский 275 275 275 0 100,0
Ишимский 505 505 505 0 100,0
Казанский 305 305 305 0 100,0
Нижнетавдинский 689 689 689 0 100,0
Омутинский 356 356 356 0 100,0
Сладковский 258 258 258 0 100,0
Сорокинский 201 201 201 0 100,0
Тобольский 441 441 441 0 100,0
Тюменский 2802 2802 2805 3 100,1
Уватский 294 294 294 0 100,0
Упоровский 507 507 507 0 100,0
Юргинский 268 268 268 0 100,0
Ялуторовский 294 294 294 0 100,0
Ярковский 386 386 386 0 100,0
Дотации на 21 1 485 360 49820 49820 49820 0 100,0
возмещение расходов
по содержанию
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства и
социальной сферы,
переданных в ведение
органов местного
самоуправления
Города:
Ишим 9820 9820 9820 0 100,0
Тобольск 5000 5000 5000 0 100,0
Тюмень 24274 24274 24274 0 100,0
Районы:
Вагайский 2000 2000 2000 0 100,0
Заводоуковский 2879 2879 2879 0 100,0
Нижнетавдинский 1050 1050 1050 0 100,0
Сладковский 1597 1597 1597 0 100,0
Тобольский 2200 2200 2200 0 100,0
Ярковский 1000 1000 1000 0 100,0
Субвенции на 21 1 485 290 36 0 0 430 430 0,0
реализацию
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы",
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
Города:
Тюмень 0 0 430 430 0,0
Фонд компенсаций 21 1 489 171775 203066 203066 0 100,0
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 6396 10530 10530 0 100,0
Тобольск 16865 25702 25702 0 100,0
Тюмень 102692 114048 114048 0 100,0
Ялуторовск 2702 3681 3681 0 100,0
Районы:
Абатский 1169 1384 1384 0 100,0
Армизонский 977 947 947 0 100,0
Аромашевский 846 872 872 0 100,0
Бердюжский 1150 1115 1115 0 100,0
Вагайский 1382 1759 1759 0 100,0
Викуловский 825 1135 1135 0 100,0
Голышмановский 1795 1820 1820 0 100,0
Заводоуковский 5619 7295 7295 0 100,0
Исетский 1052 1230 1230 0 100,0
Ишимский 1657 1860 1860 0 100,0
Казанский 1108 1302 1302 0 100,0
Нижнетавдинский 2466 2456 2456 0 100,0
Омутинский 1195 1298 1298 0 100,0
Сладковский 1113 1675 1675 0 100,0
Сорокинский 825 810 810 0 100,0
Тобольский 1640 2150 2150 0 100,0
Тюменский 11391 11929 11929 0 100,0
Уватский 1308 1520 1520 0 100,0
Упоровский 2119 2085 2085 0 100,0
Юргинский 944 1180 1180 0 100,0
Ялуторовский 1188 1712 1712 0 100,0
Ярковский 1351 1571 1571 0 100,0
Субсидии на 21 1 489 367 35 119743 147436 147436 0 100,0
реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов Российской
Федерации" из
Федерального фонда
компенсаций,
передаваемые органам
местного
самоуправления в
2002 году
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 3739 7439 7439 0 100,0
Тобольск 12150 20711 20711 0 100,0
Тюмень 67408 75349 75349 0 100,0
Ялуторовск 1968 2895 2895 0 100,0
Районы:
Абатский 996 1253 1253 0 100,0
Армизонский 852 852 852 0 100,0
Аромашевский 636 649 649 0 100,0
Бердюжский 984 996 996 0 100,0
Вагайский 1224 1548 1548 0 100,0
Викуловский 636 1004 1004 0 100,0
Голышмановский 1644 1718 1718 0 100,0
Заводоуковский 4056 5814 5814 0 100,0
Исетский 852 1047 1047 0 100,0
Ишимский 924 1214 1214 0 100,0
Казанский 768 1030 1030 0 100,0
Нижнетавдинский 2328 2328 2328 0 100,0
Омутинский 984 1027 1027 0 100,0
Сладковский 864 1496 1496 0 100,0
Сорокинский 420 471 471 0 100,0
Тобольский 1368 1919 1919 0 100,0
Тюменский 8954 9507 9507 0 100,0
Уватский 1020 1185 1185 0 100,0
Упоровский 1752 1774 1774 0 100,0
Юргинский 852 1106 1106 0 100,0
Ялуторовский 1104 1628 1628 0 100,0
Ярковский 1260 1476 1476 0 100,0
Субсидии бюджетам 21 1 489 352 23454 23454 23454 0 100,0
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг и
услуг связи
военнослужащим,
сотрудникам милиции,
органов внутренних
дел, налоговой
полиции, должностным
лицам таможенных
органов
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 708 708 708 0 100,0
Тобольск 2235 2235 2235 0 100,0
Тюмень 18550 18550 18550 0 100,0
Ялуторовск 240 240 240 0 100,0
Районы:
Абатский 5 5 5 0 100,0
Армизонский 6 6 6 0 100,0
Аромашевский 40 40 40 0 100,0
Бердюжский 19 19 19 0 100,0
Вагайский 5 5 5 0 100,0
Викуловский 13 13 13 0 100,0
Голышмановский 5 5 5 0 100,0
Заводоуковский 353 353 353 0 100,0
Исетский 6 6 6 0 100,0
Ишимский 107 107 107 0 100,0
Казанский 107 107 107 0 100,0
Нижнетавдинский 59 59 59 0 100,0
Омутинский 89 89 89 0 100,0
Сладковский 42 42 42 0 100,0
Сорокинский 36 36 36 0 100,0
Тобольский 15 15 15 0 100,0
Тюменский 701 701 701 0 100,0
Уватский 59 59 59 0 100,0
Упоровский 24 24 24 0 100,0
Юргинский 5 5 5 0 100,0
Ялуторовский 12 12 12 0 100,0
Ярковский 13 13 13 0 100,0
Субвенции на 21 1 489 367 36 588 635 635 0 100,0
реализацию
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы",
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 0 14 14 0 100,0
Тобольск 0 38 38 0 100,0
Тюмень 530 543 543 0 100,0
Районы:
Викуловский 6 7 7 0 100,0
Заводоуковский 8 26 26 0 100,0
Исетский 0 3 3 0 100,0
Ишимский 19 24 24 0 100,0
Казанский 5 5 5 0 100,0
Тюменский 15 22 22 0 100,0
Ялуторовский 5 5 5 0 100,0
Субвенции на 21 1 489 367 37 27990 31489 31489 704 100,0
реализацию
Федерального закона
"О реабилитации
жертв политических
репрессий"
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 1949 2369 2369 0 100,0
Тобольск 2480 2718 2718 352 100,0
Тюмень 16204 19606 19606 352 100,0
Ялуторовск 494 546 546 0 100,0
Районы:
Абатский 168 126 126 0 100,0
Армизонский 119 89 89 0 100,0
Аромашевский 170 183 183 0 100,0
Бердюжский 147 100 100 0 100,0
Вагайский 153 206 206 0 100,0
Викуловский 170 111 111 0 100,0
Голышмановский 146 97 97 0 100,0
Заводоуковский 1202 1102 1102 0 100,0
Исетский 194 174 174 0 100,0
Ишимский 607 515 515 0 100,0
Казанский 228 160 160 0 100,0
Нижнетавдинский 79 69 69 0 100,0
Омутинский 122 182 182 0 100,0
Сладковский 207 137 137 0 100,0
Сорокинский 369 303 303 0 100,0
Тобольский 257 216 216 0 100,0
Тюменский 1721 1699 1699 0 100,0
Уватский 229 276 276 0 100,0
Упоровский 343 287 287 0 100,0
Юргинский 87 69 69 0 100,0
Ялуторовский 67 67 67 0 100,0
Ярковский 78 82 82 0 100,0
Расходы на 21 1 498 438573 438573 438749 176 100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Целевые субсидии и 21 1 498 367 438573 438573 438749 176 100,0
субвенции
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим 25385 25385 25385 0 100,0
Тобольск 57541 57541 57540 -1 100,0
Тюмень 257860 257860 257860 0 100,0
Ялуторовск 7175 7175 7175 0 100,0
Районы:
Абатский 3608 3608 3785 177 104,9
Армизонский 2112 2112 2112 0 100,0
Аромашевский 2254 2254 2254 0 100,0
Бердюжский 1778 1778 1778 0 100,0
Вагайский 3389 3389 3389 0 100,0
Викуловский 3020 3020 3020 0 100,0
Голышмановский 4008 4008 4008 0 100,0
Заводоуковский 12399 12399 12399 0 100,0
Исетский 1881 1881 1881 0 100,0
Ишимский 4055 4055 4055 0 100,0
Казанский 2592 2592 2592 0 100,0
Нижнетавдинский 4292 4292 4292 0 100,0
Омутинский 2121 2121 2121 0 100,0
Сладковский 2680 2680 2680 0 100,0
Сорокинский 948 948 948 0 100,0
Тобольский 3723 3723 3723 0 100,0
Тюменский 21866 21866 21866 0 100,0
Уватский 2290 2290 2290 0 100,0
Упоровский 3147 3147 3147 0 100,0
Юргинский 1536 1536 1536 0 100,0
Ялуторовский 2944 2944 2944 0 100,0
Ярковский 3969 3969 3969 0 100,0
Субвенции на 21 1 40 290 5732 7296 7296 0 100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Города:
Ишим 198 350 350 0 100,0
Тобольск 396 235 235 0 100,0
Тюмень 2116 2318 2318 0 100,0
Ялуторовск 129 275 275 0 100,0
Районы:
Абатский 114 238 238 0 100,0
Армизонский 51 51 51 0 100,0
Аромашевский 69 94 94 0 100,0
Бердюжский 55 116 116 0 100,0
Вагайский 224 224 224 0 100,0
Викуловский 87 164 164 0 100,0
Голышмановский 124 264 264 0 100,0
Заводоуковский 193 411 411 0 100,0
Исетский 119 203 203 0 100,0
Ишимский 160 334 334 0 100,0
Казанский 114 183 183 0 100,0
Нижнетавдинский 119 243 243 0 100,0
Омутинский 92 156 156 0 100,0
Сладковский 73 92 92 0 100,0
Сорокинский 51 70 70 0 100,0
Тобольский 254 107 107 0 100,0
Тюменский 463 360 360 0 100,0
Уватский 196 200 200 0 100,0
Упоровский 87 163 163 0 100,0
Юргинский 60 128 128 0 100,0
Ялуторовский 73 161 161 0 100,0
Ярковский 115 156 156 0 100,0
Мероприятия в 21 3 400 400 400 0 100,0
области
регионального
развития
Субсидии на 21 3 476 559 400 400 400 0 100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ из бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
В том числе по
территориям:
Район:
Уватский 400 400 400 0 100,0
ВСЕГО расходов 18641402 18657311 19498293 840982 104,5
Приложение 4
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД
(в тыс. руб.)
-----------------------------------------T------------T----------¬
¦ Наименование ¦Утвержденный¦Исполнено ¦
¦ ¦ с учетом ¦за 2002 г.¦
¦ ¦ уточнений ¦ ¦
¦ ¦план на год ¦ ¦
L----------------------------------------+------------+-----------
Изменения остатков средств бюджета на 108732 -87146
счетах в банках в рублях
Остатки на начало периода 1419033 1419033
Остатки на конец периода 1310301 1506179
В том числе:
Оборотная кассовая наличность 300000 300000
Курсовая разница 0 2097
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов -157364 -157212
других уровней
Получение бюджетных ссуд 80000 80000
Погашение основной суммы задолженности 237364 237212
Прочие источники внутреннего -83334 -83334
финансирования
Получение кредитов (бюджетных ссуд) 0 0
Погашение основной суммы задолженности 83334 83334
Поступления от продажи имущества, 15562 15579
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Поступления от продажи имущества, 14132 14151
находящегося в государственной
собственности
Поступления от продажи акций, 1430 1428
находящихся в государственной
собственности
Кредиты иностранных коммерческих банков -253430 -254992
и фирм
Получение кредитов 0 0
Погашение основной суммы задолженности 253430 254992
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ -369834 -565008
------------------------------------------------------------------
|