6 июня 2003 года N 140

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тюменская область

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2002 ГОД

Принят областной Думой 27 мая 2003 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2002 год по доходам в сумме 20063301 тыс. рублей, по расходам в сумме 19498293 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 565008 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить исполнение:
по доходам областного бюджета за 2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
по распределению расходов областного бюджета за 2002 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;
по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2002 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита областного бюджета на 2002 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области
С.С.СОБЯНИН
г. Тюмень
6 июня 2003 года
N 140





Приложение 1
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"

ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                                                      (тыс. руб.)
----------------------------T----------T---------T--------T------¬
¦        Наименование       ¦Утвержден-¦Исполнено¦Отклоне-¦Про-  ¦
¦                           ¦ный с     ¦ за 2002 ¦ние от  ¦цент  ¦
¦                           ¦учетом    ¦    г.   ¦плана   ¦испол-¦
¦                           ¦уточнений ¦         ¦        ¦нения ¦
¦                           ¦план на   ¦         ¦        ¦      ¦
¦                           ¦год       ¦         ¦        ¦      ¦
L---------------------------+----------+---------+--------+-------
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего       16113838  17124823  1010985  106,3
В том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ              4692280   4879589   187309  104,0
Из них:
Налог на прибыль               2353846   2295779   -58067   97,5
организаций
Налог на доходы физических     2334435   2579585   245150  110,5
лиц
Налог на игорный бизнес           3999      4225      226  105,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,      496981    532615    35634  107,2
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
Из них:
Акцизы по подакцизным           248385    265820    17435  107,0
товарам (продукции) и
отдельным видам
минерального сырья,
производимым на территории
Российской Федерации
Лицензионные и                     910       980       70  107,7
регистрационные сборы
Налог на покупку                 17546     17901      355  102,0
иностранных денежных знаков
и платежных документов,
выраженных в иностранной
валюте
Налог с продаж                  230140    247914    17774  107,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       41771     43221     1450  103,5
Из них:
Единый налог, взимаемый в        41771     43221     1450  103,5
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, учета и
отчетности для субъектов
малого предпринимательства

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО             473596    557875    84279  117,8
Из них:
Налог на имущество              473596    557875    84279  117,8
предприятий

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ        10408468  11110770   702302  106,7
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Из них:
Налог на добычу полезных      10256304  10961896   705592  106,9
ископаемых
Платежи за пользование           18141     19134      993  105,5
лесным фондом
Плата за пользование             16900     17990     1090  106,4
водными объектами
Плата за нормативные и           21000     22252     1252  106,0
сверхнормативные выбросы и
сбросы вредных веществ,
размещение отходов
Земельный налог                  88203     82477    -5726   93,5
Плата за право пользования        3500      2800     -700   80,0
объектами животного мира и
водными биологическими
ресурсами
Отчисления на                     4420      4221     -199   95,5
воспроизводство
минерально-сырьевой базы
(в части сумм, зачисляемых
по расчетам за 2001 год, и
погашения задолженности
прошлых лет)

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И           742       753       11  101,5
СБОРЫ
Из них:
Прочие налоговые платежи и         742       753       11  101,5
сборы (в части погашения
задолженности по отмененным
федеральным налогам и
сборам)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего       414002    434783    20781  105,0

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА,            312403    329099    16696  105,3
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Из них:
Дивиденды по акциям,              4431      4301     -130   97,1
принадлежащим Российской
Федерации
Доходы от сдачи в аренду         49825     55714     5889  111,8
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Проценты, полученные от          51915     52761      846  101,6
размещения в банках и
кредитных организациях
временно свободных средств
бюджета
Проценты, полученные от          43425     43476       51  100,1
предоставления бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны
Платежи от государственных        8500      9483      983  111,6
и муниципальных организаций
Доходы от продажи квартир         1184      2651     1467 Св.
                                                           100
Прочие поступления от           153123    160713     7590  105,0
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, а также
поступления от разрешенных
видов деятельности
организаций

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И         7823     15631     7808 Св.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                     100
Из них:
Доходы от продажи земельных       7223      7356      133  101,8
участков и права аренды
земельных участков,
находящихся в
государственной
собственности
Доходы от продажи земельных        600      8275     7675 Св.
участков и права аренды                                    100
земельных участков,
находящихся в
государственной
собственности, на которых
расположены
приватизированные
предприятия

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И       63453     61808    -1645   97,4
СБОРЫ
Сборы, взимаемые                 52993     51243    -1750   96,7
Государственной инспекцией
безопасности дорожного
движения (за исключением
штрафов)
Прочие платежи, взимаемые        10460     10565      105  101,0
государственными
организациями за выполнение
определенных функций

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,                12323     12984      661  105,4
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы и        12323     12984      661  105,4
иные санкции, включая
штрафы за нарушение правил
дорожного движения

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        18000     15261    -2739   84,8
Из них:
Прочие доходы                    18000     15261    -2739   84,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ,    1107976   1107976        0  100,0
всего
В том числе:

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ     1078976   1078976        0  100,0
Дотации                         345488    345488        0  100,0
Субвенции                       464447    464447        0  100,0
Средства, получаемые из          40093     40093        0  100,0
федерального бюджета по
взаимным расчетам, в т.ч.
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
государственной власти
Субсидии                        228948    228948        0  100,0

ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ               29000     29000        0  100,0
ОРГАНИЗАЦИЙ

ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ       1391329   1395719     4390  100,3
ФОНДОВ, всего
В том числе:

ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ                 1391329   1395719     4390  100,3
Из них:
Территориальный дорожный       1391329   1395719     4390  100,3
фонд

ВСЕГО ДОХОДОВ                 19027145  20063301  1036156  105,4





Приложение 2
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                      (тыс. руб.)
-----------------------T--------T--------T--------T-------T------¬
¦     Наименование     ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Исполне-¦Откло- ¦Про-  ¦
¦                      ¦денный  ¦ная     ¦но за   ¦нение  ¦цент  ¦
¦                      ¦план на ¦сводная ¦2002 г. ¦       ¦исп. к¦
¦                      ¦год     ¦бюджет- ¦        ¦       ¦уточн.¦
¦                      ¦        ¦ная     ¦        ¦       ¦сводн.¦
¦                      ¦        ¦роспись ¦        ¦       ¦бюдж. ¦
¦                      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦роспи-¦
¦                      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦си    ¦
L----------------------+--------+--------+--------+-------+-------
ГОСУДАРСТВЕННОЕ          919120   926060   945018   18958  102,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего
В том числе:
Функционирование          52790    52790    52679    -111   99,8
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
Функционирование         652601   655444   636703  -18741   97,1
исполнительных органов
государственной власти
Прочие расходы на        213729   217826   255636   37810  117,4
общегосударственное
управление

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего    32615    34515    34515       0  100,0
В том числе:
Федеральная судебная      32615    34515    34515       0  100,0
система

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ       531128   549647   549039    -608   99,9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы внутренних дел    374779   392308   389888   -2420   99,4
Государственная          154619   155109   156922    1813  101,2
противопожарная служба
Органы юстиции             1730     2230     2229      -1  100,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,         3900664  3935443  4354196  418753  110,6
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Топливно-энергетичес-     30000    30000    30000       0  100,0
кий комплекс
Другие отрасли           382957   379256   375398   -3858   99,0
промышленности
Строительство,          3441657  3480137  3902802  422665  112,1
архитектура
Воспроизводство           46050    46050    45996     -54   99,9
минерально-сырьевой
базы

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И     458299   424528   567640  143112  133,7
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное     173460   122419   284699  162280  232,6
производство
Земельные ресурсы         50781    54029    53307    -722   98,7
Заготовка и хранение      48000    48000    40499   -7501   84,4
сельскохозяйственной
продукции
В том числе:
  - предоставление       465000   465000   349741 -115259   75,2
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
  - возврат кредитов    -417000  -417000  -309242  107758   74,2
(бюджетных ссуд),
предоставленных внутри
страны
Рыболовное хозяйство          0     1000     1000       0  100,0
Прочие мероприятия в     186058   199080   188135  -10945   94,5
области сельского
хозяйства

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ         42980    43530    43463     -67   99,8
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Водные ресурсы             2956     2956     2954      -2   99,9
Лесные ресурсы            15604    15604    15604       0  100,0
Охрана окружающей         21548    22098    22004     -94   99,6
природной среды,
животного и
растительного мира
Прочие расходы в           2872     2872     2901      29  101,0
области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И       225911   216589   216498     -91  100,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Автомобильный            125700   125700   125700       0  100,0
транспорт
Железнодорожный           45000    45000    45000       0  100,0
транспорт
Водный транспорт           1760     1760     1760       0  100,0
Прочие виды транспорта     2300     2220     2218      -2   99,9
Связь                     24509    19959    19960       1  100,0
Информатика               26642    21950    21860     -90   99,6
(информационное
обеспечение)

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ         17110    17110    17110       0  100,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего
В том числе:
Малый бизнес и            17110    17110    17110       0  100,0
предпринимательство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ      24687    24687    24687       0  100,0
ХОЗЯЙСТВО, всего
В том числе:
Жилищное хозяйство          200      200      200       0  100,0
Коммунальное хозяйство    24487    24487    24487       0  100,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И          41840    57831    57784     -47   99,9
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
всего
В том числе:
Предупреждение и          41840    57831    57784     -47   99,9
ликвидация последствий
ЧС

ОБРАЗОВАНИЕ, всего       608309   612955   617277    4322  100,7
В том числе:
Дошкольное образование    23639    22812    23031     219  101,0
Общее образование        324980   328755   331267    2512  100,8
Начальное                  5537     5029     5091      62  101,2
профессиональное
образование
Среднее                  135955   135157   136243    1086  100,8
профессиональное
образование
Переподготовка и          23588    23843    23973     130  100,5
повышение квалификации
Высшее                    61372    63088    63291     203  100,3
профессиональное
образование
Прочие расходы в          33238    34271    34381     110  100,3
области образования

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И    221272   225824   228280    2456  101,1
КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего
В том числе:
Культура и искусство     221272   225824   228280    2456  101,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ        123753   137784   138538     754  100,5
ИНФОРМАЦИИ, всего
В том числе:
Телевидение и             39300    45869    45869       0  100,0
радиовещание
Периодическая печать и    84453    91915    92669     754  100,8
издательства

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И       2061257  2100314  2116764   16450  100,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение         1930161  1931028  1947486   16458  100,9
Санитарно-эпидемиоло-       700     8325     8325       0  100,0
гический надзор
Физическая культура и    130396   160961   160953      -8  100,0
спорт

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,     832707   808595   806875   -1720   99,8
всего
В том числе:
Учреждения социального   393692   395202   400125    4923  101,2
обеспечения и службы
занятости
Социальная помощь         72858    69130    69103     -27  100,0
Молодежная политика       42974    43286    43672     386  100,9
Прочие мероприятия в      87364    92851    84998   -7853   91,5
области социальной
политики
Государственные          235819   208126   208977     851  100,4
пособия гражданам,
имеющим детей

ОБСЛУЖИВАНИЕ             153608   153608   153589     -19  100,0
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание              12532    12532    12513     -19   99,8
государственного
внутреннего долга
Обслуживание             141076   141076   141076       0  100,0
государственного
внешнего долга

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ       5987027  6167596  6284593  116997  101,9
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ, всего
В том числе:
Финансовая помощь       5987027  6167196  6284193  116997  101,9
бюджетам других
уровней
Мероприятия в области         0      400      400       0  100,0
регионального развития

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,      198443   189646   189646       0  100,0
всего
В том числе:
Дорожное хозяйство       198443   189646   189646       0  100,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего    812524   582901   725491  142590  124,5
В том числе:
Резервные фонды          442870   131750   131720     -30  100,0
Из них:
Формирование резервных   309150       30        0     -30    0,0
фондов исполнительных
органов власти
субъектов Российской
Федерации
Формирование             133720   131720   131720       0  100,0
резервного фонда для
реализации наказов
избирателей
Проведение выборов и      15575    15375     2620  -12755   17,0
референдумов
Бюджетные ссуды           -9302    -9302   154722  164024    0,0
(кредиты)
Прочие расходы, не       363381   445078   436429   -8649   98,1
отнесенные к другим
подразделам

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ       1448148  1448148  1427290  -20858   98,6
ФОНДЫ
В том числе:
Территориальный         1448148  1448148  1427290  -20858   98,6
дорожный фонд

ИТОГО РАСХОДОВ         18641402 18657311 19498293  840982  104,5





Приложение 3
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД

                                                      (тыс. руб.)
---------------------T--T--T-----T------T--------T--------T--------T-------T-------¬
¦    Наименование    ¦Рз¦ПР¦ ЦСР ¦  ВР  ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Кассовое¦Откло- ¦Процент¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦денный  ¦ная     ¦исполне-¦нение  ¦испол- ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦план    ¦сводная ¦ние за  ¦от     ¦нения  ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦на год  ¦бюджет- ¦2002 г. ¦плана  ¦к      ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦ная     ¦        ¦(+, -) ¦сводной¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦роспись ¦        ¦       ¦бюджет-¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ной    ¦
¦                    ¦  ¦  ¦     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦росписи¦
L--------------------+--+--+-----+------+--------+--------+--------+-------+--------
Аппарат Губернатора                       227417   238686   232632   -6054    97,5
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    63860    67974    65360   -2614    96,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 63860    67974    65360   -2614    96,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Содержание главы      1  3    34            4832     5011     4268    -743    85,2
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
и его заместителей
Денежное содержание   1  3    34     33     4832     5011     4268    -743    85,2
главы исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
и его заместителей
Обеспечение           1  3    36           59028    62963    61092   -1871    97,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    36488    43261    41426   -1835    95,8
аппарата
Расходы на            1  3    36     29    22540    19702    19666     -36    99,8
содержание аппарата

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                    11453    11627    11063    -564    95,1
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18  6                 11453    11627    11063    -564    95,1
области социальной
политики
Прочие расходы, не   18  6   515           11453    11627    11063    -564    95,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   18  6   515    397    11453    11627    11063    -564    95,1
отнесенные к другим
видам расходов

ОБСЛУЖИВАНИЕ         19                   141076   141076   141076       0   100,0
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание         19  2                141076   141076   141076       0   100,0
государственного
внешнего долга
Процентные платежи   19  2   461          141076   141076   141076       0   100,0
по государственному
внешнему долгу
Выплаты процентов по 19  2   461    330   141076   141076   141076       0   100,0
государственному
долгу

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    11028    18009    15133   -2876    84,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30  2                  1435     1434     1416     -18    98,7
референдумов
Расходы на           30  2   511            1435     1434     1416     -18    98,7
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы      30  2   511    394     1435     1434     1416     -18    98,7
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления

Прочие расходы, не   30  4                  9593    16575    13717   -2858    82,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            9593    16575    13717   -2858    82,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     6982     6545    -437    93,7
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      219      219      219       0   100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 11     8340     8340     5939   -2401    71,2
подготовку
специалистов для
народного хозяйства
Расходы на           30  4   515 397 12     1000     1000      980     -20    98,0
подготовку
законодательных
актов
Расходы на           30  4   515 397 23       24       24       24       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на           30  4   515 397 43       10       10       10       0   100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения

Администрация                                  0    11569    11569       0   100,0
г. Пыть-Яха

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0    11569    11569       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0    11569    11569       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0    11569    11569       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0    11569    11569       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Арбитражный суд                                0      432      432       0   100,0
Тюменской области

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      132      132       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0      132      132       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313               0      132      132       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198        0      132      132       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      300      300       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0      300      300       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      300      300       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      300      300       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Военный комиссариат                        23132    23800    23721     -79    99,7
Тюменской области

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      300      300       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0      300      300       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313               0      300      300       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198        0      300      300       0     0,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    23132    23500    23421     -79    99,7
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                 23132    23500    23421     -79    99,7
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      368      360      -8    97,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      368      360      -8    97,8
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка            30  4 515 3           23132    23132    23061     -71    99,7
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397    23132    23132    23061     -71    99,7
отнесенные к другим
видам расходов

Главное управление                        377714   396128   393708   -2420    99,4
внутренних дел
области

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    5                   374779   391193   388773   -2420    99,4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы внутренних     5  1                374779   391193   388773   -2420    99,4
дел
Обеспечение личного   5  1   601          308907   325321   322904   -2417    99,3
состава войск (сил)
Содержание            5  1   601     75   308907   325321   322904   -2417    99,3
подведомственных
структур
Расходы на областные  5  1 601 2           15722    15722    15722       0   100,0
программы
Содержание            5  1 601 2     75    15722    15722    15722       0   100,0
подведомственных
структур
Целевые расходы       5  1 601 6           50000    50000    49997      -3   100,0
Управления
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения
Главного управления
внутренних дел
области,
осуществляемые за
счет платы за
проведение
государственного
технического осмотра
транспортных
средств, за выдачу и
замену
государственных
регистрационных
знаков, водительских
удостоверений и
другой специальной
продукции
Текущее содержание    5  1 601 6     75    50000    50000    49997      -3   100,0
подведомственных
структур
Целевые расходы       5  1 601 7             150      150      150       0   100,0
адресно-справочного
бюро Главного
управления
внутренних дел
области на
приобретение
бланочной продукции
Текущее содержание    5  1 601 7     75      150      150      150       0   100,0
подведомственных
структур

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0     2000     2000       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0     2000     2000       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313               0     2000     2000       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198        0     2000     2000       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                      540      540      540       0   100,0
В том числе:
Прочие расходы в     14  7                   540      540      540       0   100,0
области образования
Прочие ведомственные 14  7   407             540      540      540       0   100,0
расходы в области
образования
Прочие учреждения и  14  7   407    272      540      540      540       0   100,0
мероприятия в
области образования

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     2395     2395     2395       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  2395     2395     2395       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            2395     2395     2395       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на           30  4   515 397 23     2395     2395     2395       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Главное                                    11716    20589    13561   -7028    65,9
военно-мобилизацион-
ное управление
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     4193     4444     4415     -29    99,3
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  4193     4444     4415     -29    99,3
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            4193     4444     4415     -29    99,3
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     3763     4106     4081     -25    99,4
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      430      338      334      -4    98,8
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     7523    16145     9146   -6999    56,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  7523    16145     9146   -6999    56,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            1523    10145     3146   -6999    31,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     8623     1624   -6999    18,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      864      863      863       0   100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 23      659      659      659       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Поддержка            30  4 515 3            6000     6000     6000       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397     6000     6000     6000       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Главное управление                         53313    66752    66336    -416    99,4
по делам гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     9509     9508     9106    -402    95,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  9509     9508     9106    -402    95,8
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            9509     9508     9106    -402    95,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     8581     8855     8774     -81    99,1
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      928      653      332    -321    50,8
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                      631      631      631       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                   631      631      631       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313             631      631      631       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198      631      631      631       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                     2872     2872     2901      29   101,0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Прочие расходы в      9  6                  2872     2872     2901      29   101,0
области охраны
окружающей природной
среды и природных
ресурсов
Финансирование        9  6   362            2872     2872     2901      29   101,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Содержание            9  6   362     75     2872     2872     2901      29   101,0
подведомственных
структур

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И     13                    40301    53741    53698     -43    99,9
ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, всего
В том числе:
Предупреждение и     13  2                 40301    53741    53698     -43    99,9
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Обеспечение личного  13  2   601           37579    43425    43383     -42    99,9
состава войск (сил)
Содержание           13  2   601     75    37579    43425    43383     -42    99,9
подведомственных
структур
Целевой финансовый   13  2   399            2722    10316    10315      -1   100,0
резерв для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый   13  2   399    254     2722    10316    10315      -1   100,0
резерв

Главное управление                       3736326  3754035  4271996  517961   113,8
строительства
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    33293    33293    31481   -1812    94,6
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 33293    33293    31481   -1812    94,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           33293    33293    31481   -1812    94,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    26676    26676    26402    -274    99,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     6617     6617     5079   -1538    76,8
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                  3496983  3516836  4036611  519775   114,8
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Другие отрасли        7  5                316540   312839   312399    -440    99,9
промышленности
Государственная       7  5   302          316540   312839   312399    -440    99,9
поддержка отраслей
промышленности
Целевые субсидии и    7  5   302    290   316540   312839   312399    -440    99,9
субвенции

Строительство,        7  7               3180443  3203997  3724212  520215   116,2
архитектура
Государственные       7  7   313         2688593  2769340  3289474  520134   118,8
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    197    50270    50270    50270       0   100,0
капитальные вложения
на возвратной основе
Возврат заемных       7  7   313    197     -714     -714     -714       0   100,0
средств
Государственные       7  7   313    198  2522483  2603230  3123365  520135   120,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на погашение  7  7   313 198 33   116554   116554   116553      -1   100,0
кредиторской
задолженности
прошлых лет
Расходы на            7  7 313 1           22400    21066    21066       0   100,0
общеобластные
программы
Государственные       7  7 313 1    198    22400    21066    21066       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на областные  7  7 313 2          468050   412191   412189      -2   100,0
программы
Государственные       7  7 313 2    198   468050   412191   412189      -2   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Средства              7  7   476            1400     1400     1483      83   105,9
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на           7  7   476    559     1400     1400     1483      83   105,9
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                   204046   198724   198722      -2   100,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Автомобильный        10  1                125700   125700   125700       0   100,0
транспорт
Государственная      10  1   372          125700   125700   125700       0   100,0
поддержка
автомобильного
транспорта
Целевые субсидии и   10  1   372    290   125700   125700   125700       0   100,0
субвенции

Железнодорожный      10  2                 45000    45000    45000       0   100,0
транспорт
Государственная      10  2   370           45000    45000    45000       0   100,0
поддержка
железнодорожного
транспорта
Целевые субсидии и   10  2   370    290    45000    45000    45000       0   100,0
субвенции

Водный транспорт     10  4                  1760     1760     1760       0   100,0
Государственная      10  4   375             790      790      790       0   100,0
поддержка речного
транспорта
Целевые субсидии и   10  4   375    290      790      790      790       0   100,0
субвенции
Расходы на           10  4 375 1             970      970      970       0   100,0
общеобластные
программы
Целевые субсидии и   10  4 375 1    290      970      970      970       0   100,0
субвенции

Прочие виды          10  5                  2300     2220     2218      -2    99,9
транспорта
Государственная      10  5   380            2300     2220     2218      -2    99,9
поддержка других
видов транспорта
субъектов Российской
Федерации
Целевые субсидии и   10  5   380    290     2300     2220     2218      -2    99,9
субвенции

Связь                10  6                 24509    19959    19960       1   100,0
Государственная      10  6   377            5000     5000     5000       0   100,0
поддержка почтовой
связи
Целевые субсидии и   10  6   377    290     5000     5000     5000       0   100,0
субвенции
Расходы на областные 10  6 376 2           19509    14959    14960       1   100,0
программы
Целевые субсидии и   10  6 376 2    290    19509    14959    14960       1   100,0
субвенции

Информатика          10  7                  4777     4085     4084      -1   100,0
(информационное
обеспечение)
Расходы на областные 10  7 371 2            4777     4085     4084      -1   100,0
программы
Информационное       10  7 371 2    230     4777     4085     4084      -1   100,0
обеспечение

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                     2000     2000     2000       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18  6                  2000     2000     2000       0   100,0
области социальной
политики
Расходы на           18  6   484            1100     1100     1100       0   100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на оплату    18  6   484    333     1100     1100     1100       0   100,0
проезда ветеранов и
инвалидов
Расходы на           18  6   498             900      900      900       0   100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на оплату    18  6   498    333      900      900      900       0   100,0
проезда ветеранов и
инвалидов

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        4     3182     3182       0   100,0
всего
В том числе:

Прочие расходы, не   30  4                     4     3182     3182       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               4     3182     3182       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     3178     3178       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        4        4        4       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Государственное                            24699    24699    24699       0   100,0
унитарное
предприятие
Тюменской области
"Предприятие
коммунально-хозяйст-
венного
строительства"

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    24699    24699    24699       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                 24699    24699    24699       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства             30  4   521           24699    24699    24699       0   100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии на          30  4   521   457     24699    24699    24699       0   100,0
реализацию
федеральных программ
развития регионов

Государственное                             2500     2500     2500       0   100,0
унитарное
предприятие
Тюменской области
"Предприятие
капитального
строительства"

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     2500     2500     2500       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                  2500     2500     2500       0   100,0
архитектура
Средства              7  7   476            2500     2500     2500       0   100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на           7  7   476    559     2500     2500     2500       0   100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета

Государственное                                0     2711     2711       0   100,0
учреждение
"Государственная
заводская конюшня
"Тюменская" с
ипподромом"

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     2711     2711       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0     2711     2711       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0     2711     2711       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     2711     2711       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Государственное                            10000        0        0       0     0,0
учреждение
"Тюменский областной
краеведческий музей"

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    10000        0        0       0     0,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                 10000        0        0       0     0,0
архитектура
Средства              7  7   476           10000        0        0       0     0,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на           7  7   476    559    10000        0        0       0     0,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета

Государственное                          1646591  1637794  1616936  -20858    98,7
учреждение
"Управление
автомобильных дорог
Тюменской области"

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  26                   198443   189646   189646       0   100,0
всего
В том числе:
Дорожное хозяйство   26  1                198443   189646   189646       0   100,0
Государственная      26  1   479          198443   189646   189646       0   100,0
поддержка дорожного
хозяйства
Целевые субсидии и   26  1   479    290   198443   189646   189646       0   100,0
субвенции

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ    31                  1448148  1448148  1427290  -20858    98,6
ФОНДЫ
В том числе:
Территориальные      31 11               1448148  1448148  1427290  -20858    98,6
дорожные фонды
Расходы за счет      31 11   520         1448148  1448148  1427290  -20858    98,6
целевого фонда,
консолидируемого в
бюджете
Прочие расходы, не   31 11   520    397  1448148  1448148  1427290  -20858    98,6
отнесенные к другим
видам расходов

Департамент                               642322   631644   686829   55185   108,7
агропромышленного
комплекса
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    31820    32083    32083       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 31820    32083    32083       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           31820    32083    32083       0   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    22846    22846    22846       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     8974     9237     9237       0   100,0
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                   158698   167369    79433  -87936    47,5
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                158698   167369    79433  -87936    47,5
архитектура
Государственные       7  7   313           56713    65384    65383      -1   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    197    55800    55800    55800       0   100,0
капитальные вложения
на возвратной основе
Государственные       7  7   313    198      913     9584     9583      -1   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе
Расходы на областные  7  7 313 2          101985   101985    14050  -87935    13,8
программы
Государственные       7  7 313 2    197    93335    93335    11600  -81735    12,4
капитальные вложения
на возвратной основе
Государственные       7  7 313 2    198     8650     8650     2450   -6200   28,3
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                   450399   420449   563740  143291   134,1
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное  8  1                171960   120843   283199  162356   234,4
производство
Государственная       8  1   340          117473    83971    59014  -24957    70,3
поддержка программ и
мероприятий по
развитию
животноводства
Субсидии на           8  1   340    210    92473    55335    30378  -24957    54,9
животноводческую
продукцию из
бюджетов субъектов
Российской Федерации
Целевые субсидии и    8  1   340    290    25000    28636    28636       0   100,0
субвенции
Государственная       8  1   341           28287    31062    31062       0   100,0
поддержка программ и
мероприятий по
развитию
растениеводства
Целевые субсидии и    8  1   341    290    28287    31062    31062       0   100,0
субвенции
Прочие расходы в      8  1   342         -165050  -166468    36557  203025   -22,0
области сельского
хозяйства
Кредитование          8  1   342    211  -262700  -262700   -61014  201686    23,2
сезонных затрат в
сельском хозяйстве
  - возврат кредитов  8  1   342    211  -262700  -262700   -61014  201686    23,2
(бюджетных ссуд)
Финансирование        8  1   342    214    84784    76608    77947    1339   101,7
расходов на
приобретение
отечественной
техники и племенного
скота для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на условиях лизинга,
в том числе с
направлением
указанных средств в
уставные капиталы
лизинговых компаний,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству, или
лизинговых компаний,
созданных
организациями,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству
  - расходы на        8  1   342    214   123824   115648   115605     -43   100,0
формирование
лизингового фонда
  - возврат средств,  8  1   342    214   -39040   -39040   -37658    1382    96,5
ранее выданных
лизингополучателям
Прочие расходы, не    8  1   342    397    12866    19624    19624       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Государственная       8  1   343           11600    11600    11600       0   100,0
поддержка развития
фермерства
Прочие расходы, не    8  1   343    397    11600    11600    11600       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Прочие расходы, не    8  1   515           75000    75000    74966     -34   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Субсидирование        8  1   515    463    75000    75000    74966     -34   100,0
процентных ставок по
привлеченным
кредитам
Расходы на областные  8  1 342 2          104650    85678    70000  -15678    81,7
программы
Финансирование        8  1 342 2    214   104650    85678    70000  -15678    81,7
расходов на
приобретение
отечественной
техники и племенного
скота для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на условиях лизинга,
в том числе с
направлением
указанных средств в
уставные капиталы
лизинговых компаний,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству, или
лизинговых компаний,
созданных
организациями,
контрольные пакеты
акций которых
принадлежат
государству

Земельные ресурсы     8  2                 50781    54029    53307    -722    98,7
Расходы на областные  8  2 344 2           50781    54029    53307    -722    98,7
программы
Мероприятия по        8  2 344 2    212    50781    54029    53307    -722    98,7
улучшению
землеустройства и
землепользования

Заготовка и хранение  8  3                 48000    48000    40499   -7501    84,4
сельскохозяйственной
продукции
Формирование          8  3 348 4           80000    80000    69499  -10501    86,9
региональных
продовольственных и
фуражных фондов
Расходы по            8  3 348 4    229   -84000   -84000   -54780   29220    65,2
формированию
региональных
продовольственных
фондов
  - предоставление    8  3 348 4    229   265000   265000   225462  -39538    85,1
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
  - возврат кредитов  8  3 348 4    229  -349000  -349000  -280242   68758    80,3
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Расходы по            8  3 348 4  229 1   164000   164000   124279  -39721    75,8
формированию
региональных
фуражных фондов
  - предоставление    8  3 348 4  229 1   200000   200000   124279  -75721    62,1
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
  - возврат кредитов  8  3 348 4  229 1   -36000   -36000        0   36000     0,0
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Формирование фонда    8  3 348 5          -32000   -32000   -29000    3000    90,6
животноводческой
продукции и
картофеля
Расходы по            8  3 348 5 229 22   -32000   -32000   -29000    3000    90,6
формированию фонда
животноводческой
продукции и
картофеля
  - возврат кредитов  8  3 348 5 229 22   -32000   -32000   -29000    3000    90,6
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны

Рыболовное хозяйство  8  4                     0     1000     1000       0   100,0
Государственная       8  4   346               0     1000     1000       0   100,0
поддержка
рыболовства
Целевые субсидии и    8  4   346    290        0     1000     1000       0   100,0
субвенции

Прочие мероприятия в  8  5                179658   196577   185735  -10842    94,5
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в      8  5   342          100007   122174   118358   -3816    96,9
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не    8  5   342    397   100007   122174   118358   -3816    96,9
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные  8  5 342 2           79651    74403    67377   -7026    90,6
программы
Прочие расходы, не    8  5 342 2    397    79651    74403    67377   -7026    90,6
отнесенные к другим
видам расходов

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                        0      550      550       0   100,0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Охрана окружающей     9  3                     0      550      550       0   100,0
природной среды,
животного и
растительного мира
Финансирование        9  3   362               0      550      550       0   100,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Субсидии на           9  3   362    407        0      550      550       0   100,0
природоохранные
мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ         19                      135      135      115     -20    85,2
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание         19  1                   135      135      115     -20    85,2
государственного
внутреннего долга
Процентные платежи   19  1   460             135      135      115     -20    85,2
по государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19  1   460  330 3      135      135      115     -20    85,2
кредитам, полученным
на реализацию
проекта "АРИС"

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1270    11058    10908    -150    98,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  1270    11058    10908    -150    98,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            1270    11058    10908    -150    98,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     9788     9749     -39    99,6
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8     1249     1249     1138    -111    91,1
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 23       21       21       21       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Департамент внешних                        13678    24050    23081    -969    96,0
связей и торговли
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    10530    10593    10322    -271    97,4
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 10530    10593    10322    -271    97,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           10530    10593    10322    -271    97,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     8586     8586     8341    -245    97,1
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1944     2007     1981     -26    98,7
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     3148    13457    12759    -698    94,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  3148    13457    12759    -698    94,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            3148    13457    12759    -698    94,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0    10011     9314    -697    93,0
отнесенные к другим
видам расходов
Содержание центра    30  4   515  397 7      320      320      319      -1    99,7
технического
контроля отдела
общественного
питания
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      591      591      591       0   100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 23        8        8        8       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на оплату    30  4   515 397 25      620      620      620       0   100,0
консалтинговых и
юридических услуг
Расходы на           30  4   515 397 29      658      956      956       0   100,0
организацию и
проведение областных
конкурсов
Расходы на прием     30  4   515 397 30      900      900      900       0   100,0
делегаций
Расходы на           30  4   515 397 43       51       51       51       0   100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения

Департамент                                70325    70392    70261    -131    99,8
жилищно-коммунально-
го хозяйства
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    15633    15633    15502    -131    99,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 15633    15633    15502    -131    99,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           15633    15633    15502    -131    99,2
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    12892    12892    12762    -130    99,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     2741     2741     2740      -1   100,0
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    30000    30000    30000       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Топливно-энергети-    7  1                 30000    30000    30000       0   100,0
ческий комплекс
Государственная       7  1   293           30000    30000    30000       0   100,0
поддержка энергетики
и электрификации
субъектов Российской
Федерации
Субсидии на услуги,   7  1   293    441    30000    30000    30000       0   100,0
предоставляемые
населению
газоснабжающими
организациями в
субъектах Российской
Федерации

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12                    24687    24687    24687       0   100,0
ХОЗЯЙСТВО, всего
В том числе:
Жилищное хозяйство   12  1                   200      200      200       0   100,0
Государственная      12  1   310             200      200      200       0   100,0
поддержка жилищного
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы, не   12  1   310    397      200      200      200       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Коммунальное         12  2                 24487    24487    24487       0   100,0
хозяйство
Государственная      12  2   311           24487    24487    24487       0   100,0
поддержка
коммунального
хозяйства субъектов
Российской Федерации
Расходы на           12  2   311    443    20298    20298    20298       0   100,0
благоустройство в
субъектах Российской
Федерации
Прочие расходы, не   12  2   311    397     4189     4189     4189       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        5       72       72       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     5       72       72       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               5       72       72       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       67       67       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        5        5        5       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Департамент                              1950380  1951500  1968365   16865   100,9
здравоохранения
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    17656    17655    17642     -13    99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 17656    17655    17642     -13    99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           17656    17655    17642     -13    99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    14029    14028    14028       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     3627     3627     3614     -13    99,6
содержание аппарата

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                     1200     1200     1200       0   100,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в  8  5                  1200     1200     1200       0   100,0
области сельского
хозяйства
Расходы на областные  8  5 342 2            1200     1200     1200       0   100,0
программы
Прочие расходы, не    8  5 342 2    397     1200     1200     1200       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                    50594    50813    51087     274   100,5
В том числе:
Среднее              14  4                 46083    45445    45703     258   100,6
профессиональное
образование
Ведомственные        14  4   403           46083    45445    45703     258   100,6
расходы на среднее
профессиональное
образование
Средние специальные  14  4   403    268    46083    45445    45703     258   100,6
учебные заведения

Переподготовка и     14  5                  3361     3718     3729      11   100,3
повышение
квалификации
Ведомственные        14  5   404            3361     3718     3729      11   100,3
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Учебные заведения и  14  5   404    270     3361     3718     3729      11   100,3
курсы по
переподготовке
кадров

Высшее               14  6                     0      500      500       0   100,0
профессиональное
образование
Ведомственные        14  6   405               0      500      500       0   100,0
расходы на высшее
профессиональное
образование
Высшие учебные       14  6   405    271        0      500      500       0   100,0
заведения

Прочие расходы в     14  7                  1150     1150     1155       5   100,4
области образования
Прочие ведомственные 14  7   407            1150     1150     1155       5   100,4
расходы в области
образования
Прочие учреждения и  14  7   407    272     1150     1150     1155       5   100,4
мероприятия в
области образования

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И    17                  1868116  1868983  1885947   16964   100,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение      17  1               1868116  1868983  1885947   16964   100,9
Ведомственные        17  1   430         1813205  1814072  1831040   16968   100,9
расходы на
здравоохранение
Больницы, родильные  17  1   430    300   737022   724353   740000   15647   102,2
дома, клиники,
госпитали
Поликлиники,         17  1   430    301    35755    34692    35154     462   101,3
амбулатории,
диагностические
центры
Станции переливания  17  1   430    303    35043    34622    34843     221   100,6
крови
Санатории для        17  1   430    306    57170    56866    57339     473   100,8
больных туберкулезом
Прочие учреждения и  17  1   430    310    78433    92957    93122     165   100,2
мероприятия в
области
здравоохранения
Целевые расходы на   17  1   430    315    47000    47800    47800       0   100,0
оказание
дорогостоящих видов
медицинской помощи
гражданам Российской
Федерации
Средства бюджета на  17  1   430    316   822782   822782   822782       0   100,0
обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения,
перечисленные фондам
обязательного
медицинского
страхования
Расходы на           17  1 430 1            3000     3000     2999      -1   100,0
общеобластные
программы
Прочие учреждения и  17  1 430 1    310     3000     3000     2999      -1   100,0
мероприятия в
области
здравоохранения
Расходы на областные 17  1 430 2           51911    51911    51908      -3   100,0
программы
Прочие учреждения и  17  1 430 2    310    51911    51911    51908      -3   100,0
мероприятия в
области
здравоохранения

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,                       12811    12811    12452    -359    97,2
всего
В том числе:
Прочие мероприятия в 18  6                 12811    12811    12452    -359    97,2
области социальной
политики
Расходы на           18  6   484            2756     2809     2797     -12    99,6
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на           18  6   484    348     2680     2733     2731      -2    99,9
обеспечение
лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
Прочие расходы, не   18  6   484    397       76       76       66     -10    86,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           18  6   498           10055    10002     9655    -347    96,5
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на           18  6   498    348     8631     8578     8415    -163    98,1
обеспечение
лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
Прочие расходы, не   18  6   498    397     1424     1424     1240    -184    87,1
отнесенные к другим
видам расходов

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        3       38       37      -1    97,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     3       38       37      -1    97,4
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               3       38       37      -1    97,4
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       35       35       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        3        3        2      -1    66,7
проведение юбилейных
мероприятий

Департамент                               108295   118843    98647  -20196    83,0
имущественных
отношений Тюменской
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    38988    38988    38985      -3   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 38988    38988    38985      -3   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           38988    38988    38985      -3   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    30233    30233    30233       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     8755     8755     8752      -3   100,0
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    63400    63123    44224  -18899    70,1
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                 63400    63123    44224  -18899    70,1
архитектура
Государственные       7  7   313           63400    63123    44224  -18899    70,1
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198    63400    63123    44224  -18899    70,1
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     5907    16732    15438   -1294    92,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  5907    16732    15438   -1294    92,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            5407    16232    15438    -794    95,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     9750     9747      -3   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Учредительские       30  4   515  397 6        0      850      850       0   100,0
взносы
Расходы на           30  4   515 397 13     1500     1716     1716       0   100,0
проведение оценки
недвижимости
Расходы на           30  4   515 397 14     1800     1800     1211    -589    67,3
проведение учета и
технической
инвентаризации
недвижимого
имущества
Расходы на           30  4   515 397 23        2        2        2       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы, связанные с 30  4   515 397 24      105      114       46     -68    40,4
приобретением и
продажей имущества
Расходы на           30  4   515 397 40     2000     2000     1866    -134    93,3
содержание областной
собственности
Расходы на областные 30  4 515 2             500      500        0    -500     0,0
программы
Прочие расходы, не   30  4 515 2    397      500      500        0    -500     0,0
отнесенные к другим
видам расходов

Департамент                                90201    91258    87831   -3427    96,2
инвестиционно-
кредитной политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6674     6674     6665      -9    99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  6674     6674     6665      -9    99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            6674     6674     6665      -9    99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     6203     6178     6169      -9    99,9
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      471      496      496       0   100,0
содержание аппарата

Промышленность,       7                    66417    66417    62999   -3418    94,9
энергетика и
строительство
В том числе:
Другие отрасли        7  5                 66417    66417    62999   -3418    94,9
промышленности
Расходы на областные  7  5 302 2           66417    66417    62999   -3418    94,9
программы
Целевые субсидии и    7  5 302 2    290    66417    66417    62999   -3418    94,9
субвенции

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ    11                    17110    17110    17110       0   100,0
ИНФРАСТРУКТУРЫ,
всего
В том числе:
Малый бизнес и       11  1                 17110    17110    17110       0   100,0
предпринимательство
Расходы на областные 11  1 515 2           17110    17110    17110       0   100,0
программы
Целевые субсидии и   11  1 515 2    290    17110    17110    17110       0   100,0
субвенции

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     1057     1057       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0     1057     1057       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0     1057     1057       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      300      300       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515 397 08        0      757      757       0   100,0
реализацией
программы развития
области

Департамент                               147555   153897   154231     334   100,2
информационной
политики
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    12669    12675    12271    -404    96,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 12669    12675    12271    -404    96,8
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           12669    12675    12271    -404    96,8
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    10841    10780    10377    -403    96,3
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1828     1895     1894      -1    99,9
содержание аппарата

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                     4000        0        0       0     0,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в  8  5                  4000        0        0       0     0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в      8  5   342            4000        0        0       0     0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не    8  5   342    397     4000        0        0       0     0,0
отнесенные к другим
видам расходов

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                     4000        0        0       0     0,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Информатика          10  7                  4000        0        0       0     0,0
(информационное
обеспечение)
Государственная      10  7   371            4000        0        0       0     0,0
поддержка
информационного
обеспечения
Субсидии             10  7   371    230     4000        0        0       0     0,0
государственным
организациям и
организациям других
форм собственности

СРЕДСТВА МАССОВОЙ    16                   117753   131784   132538     754   100,6
ИНФОРМАЦИИ, всего
В том числе:
Телевидение и        16  1                 39300    45869    45869       0   100,0
радиовещание
Государственная      16  1   420           39300    45869    45869       0   100,0
поддержка
государственных
телерадиокомпаний
Целевые субсидии и   16  1   420    290    39300    45869    45869       0   100,0
субвенции

Периодическая печать 16  2                 78453    85915    86669     754   100,9
и издательства
Государственная      16  2   422            1000     1000     1000       0   100,0
поддержка
периодической печати
Целевые субсидии и   16  2   422    290     1000     1000     1000       0   100,0
субвенции
Государственная      16  2   423           20150    21570    21570       0   100,0
поддержка
периодических
изданий, учрежденных
органами
исполнительной и
законодательной
власти
Целевые субсидии и   16  2   423    290    20150    21570    21570       0   100,0
субвенции
Государственная      16  2   424           27550    33592    33733     141   100,4
поддержка средств
массовой информации
Целевые субсидии и   16  2   424    290    27550    33592    33733     141   100,4
субвенции
Государственная      16  2   425           29753    29753    30366     613   102,1
поддержка районных
(городских) газет
Развитие             16  2   425    291     2460     2460     2460       0   100,0
материально-
технической базы
районных (городских)
газет
Оплата расходов,     16  2   425    292    27293    27293    27906     613   102,2
связанных с
производством и
распространением
районных (городских)
газет (оплата
полиграфических
услуг, бумаги и
услуг федеральной
почтовой связи)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     9133     9438     9422     -16    99,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  9133     9438     9422     -16    99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            9133     9438     9422     -16    99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы, не          30  4   515    397        0      248      248       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      132      132      116     -16    87,9
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 23        1        1        1       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы, связанные с 30  4   515 397 26     9000     9000     9000       0   100,0
исследованием
развития
общественно-
политических
процессов в
Тюменской области
Расходы на           30  4   515 397 43        0       57       57       0   100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения

Департамент                               525337   529606   533416    3810   100,7
образования и науки
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    16192    16192    16192       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 16192    16192    16192       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           16192    16192    16192       0   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    13942    13946    13946       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     2250     2246     2246       0   100,0
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     1100     1100     1100       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                  1100     1100     1100       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313            1100     1100     1100       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198     1100     1100     1100       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                   508038   512219   516029    3810   100,7
В том числе:
Дошкольное           14  1                 23439    22607    22819     212   100,9
образование
Ведомственные        14  1   400           23439    22607    22819     212   100,9
расходы на
дошкольное
образование
Детские дошкольные   14  1   400    259    23439    22607    22819     212   100,9
учреждения

Общее образование    14  2                324980   328515   331267    2752   100,8
Ведомственные        14  2   401          321480   325255   328010    2755   100,8
расходы на общее
образование
Школы - детские      14  2   401    260   115246   113665   113733      68   100,1
сады, школы
начальные, неполные
средние и средние
Школы - интернаты    14  2   401    263   136930   147115   149026    1911   101,3
Учреждения по        14  2   401    264    17903    16805    17031     226   101,3
внешкольной работе с
детьми
Детские дома         14  2   401    265    51401    47670    48220     550   101,2
Расходы на областные 14  2 401 2            3500     3260     3257      -3    99,9
программы
Школы-детские сады,  14  2 401 2    260      600      360      357      -3    99,2
школы начальные,
неполные средние и
средние
Школы-интернаты      14  2 401 2    263     2900     2900     2900       0   100,0

Начальное            14  3                  5537     5029     5091      62   101,2
профессиональное
образование
Ведомственные        14  3   402            5537     5029     5091      62   101,2
расходы на начальное
профессиональное
образование
Специальные          14  3   402    267     5537     5029     5091      62   101,2
профессионально-
технические училища

Среднее              14  4                 51015    50810    51223     413   100,8
профессиональное
образование
Ведомственные        14  4   403           45015    44786    45199     413   100,9
расходы на среднее
профессиональное
образование
Средние специальные  14  4   403    268    45015    44786    45199     413   100,9
учебные заведения
Расходы на           14  4 403 1            6000     6024     6024       0   100,0
общеобластные
программы
Средние специальные  14  4 403 1    268     6000     6024     6024       0   100,0
учебные заведения

Переподготовка и     14  5                 18088    18030    18154     124   100,7
повышение
квалификации
Ведомственные        14  5   404           16088    16030    16154     124   100,8
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Институты повышения  14  5   404    269    16088    16030    16154     124   100,8
квалификации
Расходы на областные 14  5 404 2            2000     2000     2000       0   100,0
программы
Институты повышения  14  5 404 2    269     2000     2000     2000       0   100,0
квалификации

Высшее               14  6                 61372    62588    62791     203   100,3
профессиональное
образование
Ведомственные        14  6   405           21662    21193    21396     203   101,0
расходы на высшее
профессиональное
образование
Высшие учебные       14  6   405    271    21662    21193    21396     203   101,0
заведения
Расходы на           14  6 405 1           39710    41395    41395       0   100,0
общеобластные
программы
Высшие учебные       14  6 405 1    271    39710    41395    41395       0   100,0
заведения

Прочие расходы в     14  7                 23607    24640    24684      44   100,2
области образования
Прочие ведомственные 14  7   407           23607    24640    24684      44   100,2
расходы в области
образования

Прочие учреждения и  14  7   407    272    13107    14140    14184      44   100,3
мероприятия в
области образования

Финансирование       14  7   407    319    10500    10500    10500       0   100,0
мероприятий по
организации
оздоровительной
кампании детей и
подростков

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        7       95       95       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     7       95       95       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               7       95       95       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       88       88       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        7        7        7       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Департамент по                             56549    60480    58710   -1770    97,1
охране окружающей
среды Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    16441    16441    14695   -1746    89,4
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 16441    16441    14695   -1746    89,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           16441    16441    14695   -1746    89,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    11912    11912    10170   -1742    85,4
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     4529     4529     4525      -4    99,9
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0     4000     4000       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0     4000     4000       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313               0     4000     4000       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198        0     4000     4000       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                    40108    40036    40012     -24    99,9
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
В том числе:
Водные ресурсы        9  1                  2956     2956     2954      -2    99,9
Финансирование        9  1   360            2956     2956     2954      -2    99,9
мероприятий по
регулированию,
использованию и
охране водных
ресурсов
Субсидии на           9  1   360    407     2956     2956     2954      -2    99,9
природоохранные
мероприятия

Лесные ресурсы        9  2                 15604    15604    15604       0   100,0
Финансирование        9  2   361           15604    15604    15604       0   100,0
лесоохранных и
лесовосстановитель-
ных мероприятий
Финансирование        9  2   361    223    15604    15604    15604       0   100,0
лесоохранных и
лесовосстановитель-
ных мероприятий

Охрана окружающей     9  3                 21548    21476    21454     -22    99,9
природной среды,
животного и
растительного мира
Финансирование        9  3   362           20533    20461    20439     -22    99,9
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Субсидии на           9  3   362    407    20533    20461    20439     -22    99,9
природоохранные
мероприятия
Расходы на областные  9  3 362 2            1015     1015     1015       0   100,0
программы
Субсидии на           9  3 362 2    407     1015     1015     1015       0   100,0
природоохранные
мероприятия

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0        3        3       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0        3        3       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0        3        3       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0        3        3       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Департамент                                 7347     7871     7762    -109    98,6
промышленности
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6324     6324     6216    -108    98,3
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  6324     6324     6216    -108    98,3
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            6324     6324     6216    -108    98,3
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     5398     5398     5393      -5    99,9
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      926      926      823    -103    88,9
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1023     1547     1546      -1    99,9
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  1023     1547     1546      -1    99,9
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      524      523      -1    99,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      223      223      223       0   100,0
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 11      800      800      800       0   100,0
подготовку
специалистов для
народного хозяйства

Департамент                               846733   826210   825433    -777    99,9
социальной защиты
населения
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    80055    80056    79750    -306    99,6
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 80055    80056    79750    -306    99,6
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           80055    80056    79750    -306    99,6
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    63662    60748    60635    -113    99,8
аппарата
Расходы на            1  3    36     29    16393    19308    19115    -193    99,0
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     1385     1385     2100     715   151,6
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                  1385     1385     2100     715   151,6
архитектура
Средства              7  7   476            1385     1385     2100     715   151,6
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на           7  7   476    559     1385     1385     2100     715   151,6
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И     13                     1539     4090     4086      -4    99,9
ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, всего
В том числе:
Предупреждение и     13  2                  1539     4090     4086      -4    99,9
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый   13  2   399            1539     4090     4086      -4    99,9
резерв для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Целевой финансовый   13  2   399    254     1539     4090     4086      -4    99,9
резерв

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                      200      205      212       7   103,4
В том числе:
Дошкольное           14  1                   200      205      212       7   103,4
образование
Ведомственные        14  1   400             200      205      212       7   103,4
расходы на
дошкольное
образование
Детские дошкольные   14  1   400    259      200      205      212       7   103,4
учреждения

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                   763469   738871   737688   -1183    99,8
всего
В том числе:
Учреждения           18  1                393692   395202   400125    4923   101,2
социального
обеспечения
Ведомственные        18  1   440          393692   395202   400125    4923   101,2
расходы в области
социального
обеспечения
Территориальные      18  1   440    318    85997    86654    88996    2342   102,7
центры и отделения
оказания социальной
помощи на дому
Дома-интернаты для   18  1   440    320   174924   176434   177923    1489   100,8
престарелых и
инвалидов
Прочие учреждения и  18  1   440    323   132771   132114   133206    1092   100,8
мероприятия в
области социальной
политики

Социальная помощь    18  2                 72858    69130    69103     -27   100,0
Ведомственные        18  2   440           34790    34500    34493      -7   100,0
расходы в области
социального
обеспечения
Пособия и социальная 18  2   440    322    34790    34500    34493      -7   100,0
помощь
Выплаты пенсий и     18  2   442           38068    34630    34610     -20    99,9
пособий другим
категориям граждан
Пособия и социальная 18  2   442    322    23140    24486    24480      -6   100,0
помощь
Выплаты пенсий и     18  2   442    326    14928    10144    10130     -14    99,9
пособий

Прочие мероприятия в 18  6                 61100    66413    59483   -6930    89,6
области социальной
политики
Прочие ведомственные 18  6   445            4750    12349    12349       0   100,0
расходы в области
социальной политики
Прочие учреждения и  18  6   445    323     4750    12349    12349       0   100,0
мероприятия в
области социальной
политики
Расходы на           18  6   484           28423    32058    32058       0   100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" по
бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
Расходы на           18  6   484    327     1000     1000     1000       0   100,0
изготовление и
ремонт протезно-
ортопедических
изделий
Расходы на           18  6   484    328    21203    21203    21203       0   100,0
обеспечение
инвалидов
транспортными
средствами или
компенсация расходов
на транспортное
обслуживание вместо
получения
транспортного
средства
Расходы на           18  6   484    329     5000     8088     8088       0   100,0
санаторно-курортное
лечение ветеранов и
инвалидов
Компенсация          18  6   484    347        0     1767     1767       0   100,0
инвалидам расходов
на эксплуатацию и
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не   18  6   484    397     1220        0        0       0     0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Фонд компенсаций     18  6   489            8660     8660     1731   -6929    20,0
Расходы бюджетов     18  6   489    558     8660     8660     1731   -6929    20,0
субъектов РФ и
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг,
услуг связи, проезда
на общественном
транспорте городского
и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС,
аварии на объединении
"Маяк", испытаний на
Семипалатинском
полигоне
Расходы на           18  6   498           11667     7746     7745      -1   100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Расходы на           18  6   498    329        0     4223     4223       0   100,0
санаторно-курортное
лечение ветеранов и
инвалидов
Компенсация          18  6   498    347     3780     3523     3522      -1   100,0
инвалидам расходов
на эксплуатацию и
техническое
обслуживание
транспортных средств
Прочие расходы, не   18  6   498    397     7887        0        0       0     0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 18  6 515 2            7600     5600     5600       0   100,0
программы
Прочие расходы, не   18  6 515 2    397     7600     5600     5600       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Государственные      18  7                235819   208126   208977     851   100,4
пособия гражданам,
имеющим детей
Фонд компенсаций     18  7   489          235819   208126   208977     851   100,4
Субвенции на         18  7   489    470   235819   208126   208977     851   100,4
реализацию
Федерального закона
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                       85     1603     1597      -6    99,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                    85     1603     1597      -6    99,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515              85     1603     1597      -6    99,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     1518     1517      -1    99,9
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23       85       85       80      -5    94,1
проведение юбилейных
мероприятий

Департамент                                51019    51386    51324     -62    99,9
топливно-
энергетического
комплекса и
недропользования
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     4969     5336     5328      -8    99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  4969     5336     5328      -8    99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            4969     5336     5328      -8    99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     3938     3939     3939       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1031     1397     1389      -8    99,4
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    46050    46050    45996     -54    99,9
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Воспроизводство       7  9                 46050    46050    45996     -54    99,9
минерально-сырьевой
базы
Расходы на областные  7  9 475 2           46050    46050    45996     -54    99,9
программы
Геологическое         7  9 475 2    411    46050    46050    45996     -54    99,9
изучение недр
Российской
Федерации,
финансируемое из
бюджетов субъектов
Российской Федерации

Департамент финансов                      652908   325053   474797  149744   146,1
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                   120445   107893   100837   -7056    93,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                120445   107893   100837   -7056    93,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36          120445   107893   100837   -7056    93,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    87869    84480    83655    -825    99,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29    16576    19965    19659    -306    98,5
содержание аппарата
Денежное содержание   1  3    36     27    16000     3448    -2477   -5925   -71,8
аппарата (реализация
закона о госслужбе)
(прямые расходы)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      400        0    -400     0,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0      400        0    -400     0,0
архитектура
Государственные       7  7   313               0      400        0    -400     0,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    197        0      400        0    -400     0,0
капитальные вложения
на возвратной основе
(прямые расходы)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                        0      179        0    -179     0,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное  8  1                     0       76        0     -76     0,0
производство
Прочие расходы в      8  1   342               0       76        0     -76     0,0
области сельского
хозяйства
Финансирование        8  1   342    214        0       76        0     -76     0,0
расходов на
приобретение
отечественной
техники и племенного
скота для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на условиях лизинга,
в том числе с
направлением
указанных средств в
уставные капиталы
лизинговых компаний,
контрольные пакеты
акций (прямые
расходы)
  - расходы на        8  1   342    214        0       76        0     -76     0,0
формирование
лизингового фонда

Прочие мероприятия в  8  5                     0      103        0    -103     0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в      8  5   342               0      103        0    -103     0,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не    8  5   342    397        0      103        0    -103     0,0
отнесенные к другим
видам расходов
(прямые расходы)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ     9                        0       72        0     -72     0,0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ, всего
Охрана окружающей     9  3                     0       72        0     -72     0,0
природной среды,
животного и
растительного мира
Финансирование        9  3   362               0       72        0     -72     0,0
мероприятий в
области контроля за
состоянием
окружающей природной
среды и охраны
природы
Субсидии на           9  3   362    407        0       72        0     -72     0,0
природоохранные
мероприятия (прямые
расходы)

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                    12865    12865    12865       0   100,0
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Информатика          10  7                 12865    12865    12865       0   100,0
(информационное
обеспечение)
Государственная      10  7   371           12865    12865    12865       0   100,0
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное       10  7   371    230    12865    12865    12865       0   100,0
обеспечение

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                        0      250        0    -250     0,0
В том числе:
Общее образование    14  2                     0      240        0    -240     0,0
Расходы на областные 14  2 401 2               0      240        0    -240     0,0
программы
Школы - детские      14  2 401 2    260        0      240        0    -240     0,0
сады, школы
начальные, неполные
средние и средние
(прямые расходы)

Переподготовка и     14  5                     0       10        0     -10     0,0
повышение
квалификации
Ведомственные        14  5   404               0       10        0     -10     0,0
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Институты повышения  14  5   404    269        0       10        0     -10     0,0
квалификации (прямые
расходы)

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ    21                      269       87        0     -87     0,0
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ, всего
В том числе:
Финансовая помощь    21  1                   269       87        0     -87     0,0
бюджетам других
уровней
Дотации и субвенции  21  1   485             269       87        0     -87     0,0
Субвенции на         21  1   485 290 21      269       87        0     -87     0,0
оказание финансовой
поддержки,
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
(прямые расходы)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                   519329   203307   361095  157788   177,6
всего
В том числе:
Резервные фонды      30  1                309150       30        0     -30     0,0
Резервные фонды      30  1   510          309150       30        0     -30     0,0
Формирование         30  1   510    435   309150       30        0     -30     0,0
резервных фондов
исполнительных
органов власти
субъектов Российской
Федерации (прямые
расходы)
В том числе:
- 10 % на            30  1   510    435    30915        0        0       0     0,0
мероприятия по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Проведение выборов и 30  2                 12650    12450        0  -12450     0,0
референдумов
Расходы на           30  2   511           12650    12450        0  -12450     0,0
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы      30  2   511    394    12650    12450        0  -12450     0,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
(прямые расходы)

Бюджетные ссуды      30  3                 -9302    -9302   154722  164024 -1663,3
(кредиты)
Формирование         30  3   349            3500     3500     -210   -3710    -6,0
региональных фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров)
в районы Крайнего
Севера и
приравненные к ним
местности
Расходы за счет      30  3   349    228     3500     3500     -210   -3710    -6,0
средств региональных
фондов
государственной
финансовой поддержки
досрочного завоза
продукции (товаров)
в районы Крайнего
Севера и
приравненные к ним
местности (прямые
расходы)
Предоставление       30  3   349    228     8000     8000     4180   -3820    52,3
кредитов (бюджетных
ссуд) внутри страны
Возврат кредитов     30  3   349    228    -4500    -4500    -4390     110    97,6
(бюджетных ссуд),
предоставленных
внутри страны
Бюджетные ссуды      30  3   514          -12802   -12802   154932  167734 -1210,2
Возврат              30  3   514 399 15     -308     -308     -321     -13   104,2
организациями АПК
централизованных
кредитов, полученных
в 1992 - 1994 гг.,
через бюджеты МО
областному бюджету
(прямые расходы)
Возврат товарного    30  3   514 399 16   -39993   -39993        0   39993     0,0
кредита
организациями АПК
через бюджеты МО
областному бюджету
(прямые расходы)
Другие ссуды (прямые 30  3   514    399    27499    27499   155253  127754   564,6
расходы)
Бюджетные кредиты    30  3   514    399   100000   100000   271572  171572   271,6
(бюджетные ссуды)
бюджетам других
уровней
Бюджетные кредиты    30  3   514    399        0        0  -230845 -230845     0,0
(бюджетные ссуды),
возвращенные
бюджетами других
уровней
Прочие бюджетные     30  3   514    399   258335   258335   447900  189565   173,4
кредиты (бюджетные
ссуды) внутри страны
Возврат прочих       30  3   514    399  -330836  -330836  -333374   -2538   100,8
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны

Прочие расходы, не   30  4                206831   200129   206373    6244   103,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515          206831   200129   206373    6244   103,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      387      383      -4    99,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8     5329      357      350      -7    98,0
реализацией
программы развития
области (прямые
расходы)
Расходы на           30  4   515 397 11       60       60       60       0   100,0
подготовку
специалистов для
народного хозяйства
Расходы на           30  4   515 397 23     1619     1619     1617      -2    99,9
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на оплату    30  4   515 397 25     6717     1597     1003    -594    62,8
консалтинговых и
юридических услуг
(прямые расходы)
Расходы на оплату    30  4   515 397 27   151131   151131   151131       0   100,0
поставки дорожно-
строительного
оборудования и
техники (прямые
расходы)
Возмещение налога на 30  4   515 397 31    35000    35000    49365   14365   141,0
добычу полезных
ископаемых
предприятиям всех
форм собственности,
ведущим добычу нефти
и газа на территории
Тюменской области, в
размере 8 процентов
от стоимости
заказанного и
оплаченного
оборудования и
других материальных
ресурсов,
производимых на
предприятиях
Тюменской области,
осуществляющих
уплату налогов в
областной бюджет;
возмещение 50
процентов акциза на
этиловый спирт из
пищевого сырья
предприятиям
Тюменской области,
осуществляющим его
производство;
возмещение акциза на
водку и
ликероводочные
изделия в размере 50
процентов от суммы
прироста налога к
аналогичному периоду
предыдущего года
производителям водки
и ликероводочных
изделий в Тюменской
области,
обеспечившим рост
выпуска продукции в
1998 - 2002 гг.
(прямые расходы)
Возмещение акцизным  30  4   515 397 32     2500     2500     2464     -36    98,6
складам
Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого
автономных округов
затрат на
приобретение водки у
предприятий
Тюменской области,
осуществляющих
уплату налогов в
областной бюджет, из
расчета 2 рубля за
одну бутылку
емкостью 0,5 литра
(прямые расходы)
Расходы на           30  4   515 397 43     4475     7478        0   -7478     0,0
проведение
Всероссийской
переписи населения

Департамент финансов                       12612    12612    12398    -214    98,3
Ханты-Мансийского
автономного округа

ОБСЛУЖИВАНИЕ         19                    12397    12397    12398       1   100,0
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА, всего
В том числе:
Обслуживание         19  1                 12397    12397    12398       1   100,0
государственного
внутреннего долга
Процентные платежи   19  1   460           12397    12397    12398       1   100,0
по государственному
внутреннему долгу
Выплата процентов по 19  1   460  330 5    12397    12397    12398       1   100,0
бюджетному кредиту,
полученному из
бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      215      215        0    -215     0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   215      215        0    -215     0,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515      0      215      215        0    -215     0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Возмещение расходов  30  4   515    397      215      215        0    -215     0,0
по регулированию
неурегулированной
задолженности
областного бюджета
перед бюджетом
Ханты-Мансийского
автономного округа
по платежам за
пользование недрами
по состоянию на
01.01.2002

Департамент                                38502    39094    36777   -2317    94,1
экономики
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    22733    22933    22813    -120    99,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 22733    22933    22813    -120    99,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           22733    22933    22813    -120    99,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    20421    20421    20379     -42    99,8
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     2312     2512     2434     -78    96,9
содержание аппарата

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И   10                     5000     5000     4911     -89    98,2
ИНФОРМАТИКА, всего
В том числе:
Информатика          10  7                  5000     5000     4911     -89    98,2
(информационное
обеспечение)
Государственная      10  7   371            5000     5000     4911     -89    98,2
поддержка
информационного
обеспечения
Информационное       10  7   371    230     5000     5000     4911     -89    98,2
обеспечение

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    10769    11161     9053   -2108    81,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                 10769    11161     9053   -2108    81,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515           10769    11161     9053   -2108    81,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      372      173    -199    46,5
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на развитие  30  4   515  397 9     8601     8601     6693   -1908    77,8
региональной
статистики
Расходы на           30  4   515 397 23      105      105      105       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на оплату    30  4   515 397 25     2063     2083     2082      -1   100,0
консалтинговых и
юридических услуг

Избирательная                               5593     5593     4924    -669    88,0
комиссия области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     5593     5593     4924    -669    88,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30  2                   678      678      391    -287    57,7
референдумов
Расходы на           30  2   511             678      678      391    -287    57,7
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы      30  2   511    394      678      678      391    -287    57,7
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления

Прочие расходы, не   30  4                  4915     4915     4533    -382    92,2
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка            30  4 515 3            4915     4915     4533    -382    92,2
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397     4915     4915     4533    -382    92,2
отнесенные к другим
видам расходов

Исполнительная                              1000     1000      994      -6    99,4
дирекция
администрации
программы развития
Тюменской области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1000     1000      994      -6    99,4
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  1000     1000      994      -6    99,4
отнесенные к другим
подразделам
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8     1000     1000      994      -6    99,4
реализацией
программы развития
Тюменской области

Комитет по делам                           46757    47702    47978     276   100,6
молодежи и туризму
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     3401     4033     4011     -22    99,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  3401     4033     4011     -22    99,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            3401     4033     4011     -22    99,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     2933     2933     2911     -22    99,2
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      468     1100     1100       0   100,0
содержание аппарата

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18                    42974    43286    43672     386   100,9
всего
В том числе:
Молодежная политика  18  3                 42974    43286    43672     386   100,9
Государственная      18  3   446           39161    37811    38212     401   101,1
поддержка в области
молодежной политики
Прочие учреждения и  18  3   446    323    39161    37811    38212     401   101,1
мероприятия в
области социальной
политики
Расходы на областные 18  3 446 2            3813     5475     5460     -15    99,7
программы
Прочие учреждения и  18  3 446 2    323     3813     5475     5460     -15    99,7
мероприятия в
области социальной
политики

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      382      383      295     -88    77,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   382      383      295     -88    77,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             382      383      295     -88    77,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на развитие  30  4   515  397 9      299      300      222     -78    74,0
региональной
статистики
Расходы на           30  4   515 397 23       83       83       73     -10    88,0
проведение юбилейных
мероприятий

Комитет по культуре                       264253   278534   283431    4897   101,8
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6316     6316     6316       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  6316     6316     6316       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            6316     6316     6316       0   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     4744     4730     4730       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1572     1586     1586       0   100,0
содержание аппарата

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0    10000    12000    2000   120,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0    10000    12000    2000   120,0
архитектура
Средства              7  7   476               0    10000    12000    2000   120,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на           7  7   476    559        0    10000    12000    2000   120,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                    40996    40987    41407     420   101,0
В том числе:
Среднее              14  4                 38857    38902    39317     415   101,1
профессиональное
образование
Ведомственные        14  4   403           38857    38902    39317     415   101,1
расходы на среднее
профессиональное
образование
Средние специальные  14  4   403    268    38857    38902    39317     415   101,1
учебные заведения

Переподготовка и     14  5                  2139     2085     2090       5   100,2
повышение
квалификации
Ведомственные        14  5   404            2139     2085     2090       5   100,2
расходы на
переподготовку и
повышение
квалификации
Учебные заведения и  14  5   404    270     2139     2085     2090       5   100,2
курсы по
переподготовке
кадров

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО  15                   216833   221086   223565    2479   101,1
И КИНЕМАТОГРАФИЯ,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15  1                216833   221086   223565    2479   101,1
Ведомственные        15  1   410          135132   140255   142026    1771   101,3
расходы на культуру
и искусство
Дворцы и дома        15  1   410    280    64270    67456    68327     871   101,3
культуры, другие
учреждения клубного
типа
Музеи и постоянные   15  1   410    283    26235    26758    27159     401   101,5
выставки
Библиотеки           15  1   410    284    44627    46041    46540     499   101,1
Государственная      15  1   411           34342    35632    36252     620   101,7
поддержка театров,
концертных
организаций и других
организаций
исполнительских
искусств
Театры, концертные   15  1   411    281    34342    35632    36252     620   101,7
организации и другие
организации
исполнительских
искусств
Прочие ведомственные 15  1   412           21359    19199    19287      88   100,5
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и  15  1   412    287    21359    19199    19287      88   100,5
мероприятия в
области культуры и
искусства
Расходы на           15  1 412 1           17000    17000    17000       0   100,0
общеобластные
программы
Прочие учреждения и  15  1 412 1    287    17000    17000    17000       0   100,0
мероприятия в
области культуры и
искусства
Расходы на областные 15  1 410 2            9000     9000     9000       0   100,0
программы
Музеи и постоянные   15  1 410 2    283     9000     9000     9000       0   100,0
выставки

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      108      145      143      -2    98,6
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   108      145      143      -2    98,6
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             108      145      143      -2    98,6
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       37       35      -2    94,6
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23      108      108      108       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Комитет по местному                         2832     2832     2721    -111    96,1
самоуправлению
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     2832     2832     2721    -111    96,1
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  2832     2832     2721    -111    96,1
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            2832     2832     2721    -111    96,1
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     2780     2780     2677    -103    96,3
аппарата
Расходы на            1  3    36     29       52       52       44      -8    84,6
содержание аппарата

Комитет по охране и                         7276     9576     9530     -46    99,5
использованию
объектов
историко-культурного
наследия
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     2837     4837     4815     -22    99,5
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  2837     4837     4815     -22    99,5
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            2837     4837     4815     -22    99,5
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     2372     1997     1995      -2    99,9
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      465     2840     2820     -20    99,3
содержание аппарата

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО  15                     4439     4739     4715     -24    99,5
И КИНЕМАТОГРАФИЯ,
всего
В том числе:
Культура и искусство 15  1                  4439     4739     4715     -24    99,5
Ведомственные        15  1   410            1439     1439     1415     -24    98,3
расходы на культуру
и искусство
Музеи и постоянные   15  1   410    283     1439     1439     1415     -24    98,3
выставки
Прочие ведомственные 15  1   412            1500     1800     1800       0   100,0
расходы в области
культуры и искусства
Прочие учреждения и  15  1   412    287     1500     1800     1800       0   100,0
мероприятия в
области культуры и
искусства
Расходы на областные 15  1 412 2            1500     1500     1500       0   100,0
программы
Прочие учреждения и  15  1 412 2    287     1500     1500     1500       0   100,0
мероприятия в
области культуры и
искусства

Комитет по                                 66978    66978    66468    -510    99,2
профилактике и
борьбе с наркоманией
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     5343     5343     5336      -7    99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  5343     5343     5336      -7    99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            5343     5343     5336      -7    99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     4319     4288     4283      -5    99,9
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1024     1055     1053      -2    99,8
содержание аппарата

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И    17                    61635    61635    61132    -503    99,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение      17  1                 61635    61635    61132    -503    99,2
Расходы на областные 17  1 430 2           61635    61635    61132    -503    99,2
программы
Прочие учреждения и  17  1 430 2    310    61635    61635    61132    -503    99,2
мероприятия в
области
здравоохранения

Комитет по труду                           10844    11866    11865      -1   100,0
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    10844    10844    10843      -1   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 10844    10844    10843      -1   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           10844    10844    10843      -1   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     8277     8262     8262       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     2567     2582     2581      -1   100,0
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     1022     1022       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0     1022     1022       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0     1022     1022       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     1019     1019       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        0        3        3       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Комитет по                                142404   172966   173019      53   100,0
физической культуре
и спорту
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     4064     4064     4064       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  4064     4064     4064       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            4064     4064     4064       0   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     3645     3645     3645       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      419      419      419       0   100,0
содержание аппарата

ОБРАЗОВАНИЕ, всего   14                     7941     7941     8002      61   100,8
В том числе:
Прочие расходы в     14  7                  7941     7941     8002      61   100,8
области образования
Прочие ведомственные 14  7   407            7941     7941     8002      61   100,8
расходы в области
образования
Прочие учреждения и  14  7   407    272     7941     7941     8002      61   100,8
мероприятия в
области образования

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И    17                   130396   160961   160953      -8   100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Физическая культура  17  3                130396   160961   160953      -8   100,0
и спорт
Финансирование части 17  3   433           84886    95491    95491       0   100,0
расходов на
содержание
спортивных команд
Прочие учреждения и  17  3   433    314    84886    95491    95491       0   100,0
мероприятия в
области физической
культуры и спорта
Ведомственные        17  3   434           45510    65470    65462      -8   100,0
расходы на
физическую культуру
и спорт
Прочие учреждения и  17  3   434    314    45510    65470    65462      -8   100,0
мероприятия в
области физической
культуры и спорта

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        3        0        0       0     0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     3        0        0       0     0,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               3        0        0       0     0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на           30  4   515 397 23        3        0        0       0     0,0
проведение юбилейных
мероприятий

Лицензионная палата                         5606     5606     5604      -2   100,0
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     5606     5606     5604      -2   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  5606     5606     5604      -2   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            5606     5606     5604      -2   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     4596     4552     4550      -2   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1010     1054     1054       0   100,0
содержание аппарата

Межрегиональная                              704      704      704       0   100,0
ассоциация
"Сибирское
соглашение"

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      704      704      704       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   704      704      704       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             704      704      704       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские       30  4   515  397 6      704      704      704       0   100,0
взносы

Муниципальное                              38199    37199    37199       0   100,0
учреждение
Управления
капитального
строительства
"Тобольскстрой-
заказчик"

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                    13500    12500    12500       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                 13500    12500    12500       0   100,0
архитектура
Средства              7  7   476           13500    12500    12500       0   100,0
федерального бюджета
на реализацию
государственных
инвестиционных
программ
Субсидии на           7  7   476    559    13500    12500    12500       0   100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    24699    24699    24699       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                 24699    24699    24699       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Средства             30  4   521           24699    24699    24699       0   100,0
федерального бюджета
на реализацию
федеральных целевых
программ по развитию
регионов
Субсидии на          30  4   521    457    24699    24699    24699       0   100,0
реализацию
федеральных программ
развития регионов

Отдел по обеспечению                       32615    34515    34515       0   100,0
деятельности мировых
судей Управления
Судебного
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
в Тюменской области

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ,      2                    32615    34515    34515       0   100,0
всего
В том числе:
Федеральная судебная  2  1                 32615    34515    34515       0   100,0
система
Обеспечение           2  1    64           32615    34515    34515       0   100,0
деятельности мировых
судей
Денежное содержание   2  1    64     27    15964    15720    15721       1   100,0
аппарата
Расходы на            2  1    64     29    16651    18795    18794      -1   100,0
содержание аппарата

Парламентская газета                        6000     6000     6000       0   100,0
"Тюменские известия"

СРЕДСТВА МАССОВОЙ    16                     6000     6000     6000       0   100,0
ИНФОРМАЦИИ, всего
В том числе:
Периодическая печать 16  2                  6000     6000     6000       0   100,0
и издательства
Государственная      16  2   423            6000     6000     6000       0   100,0
поддержка
периодических
изданий, учрежденных
органами
исполнительной и
законодательной
власти
Целевые субсидии и   16  2   423    290     6000     6000     6000       0   100,0
субвенции

Представительство                           9072    14853    14033    -820    94,5
Администрации
Тюменской области в
федеральных органах
государственной
власти Российской
Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     9072    14757    14033    -724    95,1
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  9072    14757    14033    -724    95,1
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            9072    14757    14033    -724    95,1
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36    27      4450     4685     4138    -547    88,3
аппарата
Расходы на            1  3    36    29      4622    10072     9895    -177    98,2
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0       96        0     -96     0,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0       96        0     -96     0,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0       96        0     -96     0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       96        0     -96     0,0
отнесенные к другим
видам расходов

Представительство                           6447     6757     6333    -424    93,7
Администрации
Тюменской области в
городе
Санкт-Петербурге

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6447     6757     6333    -424    93,7
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  6447     6757     6333    -424    93,7
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            6447     6757     6333    -424    93,7
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     1469     1469     1045    -424    71,1
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     4978     5288     5288       0   100,0
содержание аппарата

Прокуратура                                    0     1278     1248     -30    97,7
Тюменской области

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                        0      700      670     -30    95,7
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                     0      700      670     -30    95,7
архитектура
Государственные       7  7   313               0      700      670     -30    95,7
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198        0      700      670     -30     0,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      578      578       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0      578      578       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      578      578       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      578      578       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Региональное                                2800     3073     2800    -273    91,1
управление
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Тюменской области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     2800     3073     2800    -273    91,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  2800     3073     2800    -273    91,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      273        0    -273     0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      273        0    -273     0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на областные 30  4 515 2            2400     2400     2400       0   100,0
программы
Прочие расходы, не   30  4 515 2    397     2400     2400     2400       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка            30  4 515 3             400      400      400       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397      400      400      400       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Совет Губернаторов                           472      472      472       0   100,0
области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      472      472      472       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   472      472      472       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             472      472      472       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Учредительские       30  4   515  397 6      472      472      472       0   100,0
взносы

Счетная палата                             19866    21366    20665    -701    96,7
Тюменской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    19866    19866    19505    -361    98,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Прочие расходы на     1  5                 19866    19866    19505    -361    98,2
общегосударственное
управление
Обеспечение           1  5    48           19866    19866    19505    -361    98,2
деятельности счетной
палаты субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  5    48     27    14814    14944    14729    -215    98,6
аппарата
Расходы на            1  5    48     29     5052     4922     4776    -146    97,0
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     1500     1160    -340    77,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0     1500     1160    -340    77,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0     1500     1160    -340    77,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     1500     1160    -340    77,3
отнесенные к другим
видам расходов

Территориальное                               78       77       77       0   100,0
агентство
Федерального
управления по делам
о несостоятельности
(банкротстве) в
Тюменской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                       78       77       77       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                    78       77       77       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36              78       77       77       0   100,0
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27       66       66       66       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29       12       11       11       0   100,0
содержание аппарата

Тюменское линейное                             0     1115     1115       0   100,0
управление
внутренних дел на
транспорте

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    5                        0     1115     1115       0   100,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы внутренних     5  1                     0     1115     1115       0   100,0
дел
Обеспечение личного   5  1   601               0     1115     1115       0   100,0
состава войск (сил)
Содержание            5  1   601     75        0     1115     1115       0   100,0
подведомственных
структур

Тюменская областная                        52790    52790    52679    -111    99,8
Дума

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    52790    52790    52679    -111    99,8
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  2                 52790    52790    52679    -111    99,8
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
Содержание главы      1  2    21            2367     2186     2185      -1   100,0
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  2    21      9     2367     2186     2185      -1   100,0
главы
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Содержание членов     1  2    23            8599     8634     8632      -2   100,0
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  2    23     32     8599     8634     8632      -2   100,0
членов
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Обеспечение           1  2    25           41824    41970    41862    -108    99,7
деятельности
законодательной
(представительной)
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  2    25     27    38094    38118    38023     -95    99,8
аппарата
Расходы на            1  2    21     29     3730     3852     3839     -13    99,7
содержание аппарата

Тюменская областная                            0      428      428       0   100,0
общественная
организация защиты
прав потребителей

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      428      428       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0      428      428       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      428      428       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      428      428       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Тюменский областной                          300      300     1300    1000   433,3
суд

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      300      300     1300    1000   433,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   300      300     1300    1000   433,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0        0     1000    1000     0,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0        0     1000    1000     0,0
отнесенные к другим
видам расходов
Поддержка            30  4 515 3             300      300      300       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397      300      300      300       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Тюменский                                      0     3000     3000       0   100,0
юридический институт
Министерства
внутренних дел
России

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     3000     3000       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0     3000     3000       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0     3000     3000       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     3000     3000       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Тюменское областное                            0       17       17       0   100,0
отделение Союза
женщин России

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0       17       17       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0       17       17       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0       17       17       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       17       17       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Управление                                 23232    23307    22441    -866    96,3
ветеринарии
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     9303     9303     8461    -842    90,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  9303     9303     8461    -842    90,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            9303     9303     8461    -842    90,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     7056     7056     6224    -832    88,2
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     2247     2247     2237     -10    99,6
содержание аппарата

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                     1500     1500     1500       0   100,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Сельскохозяйственное  8  1                  1500     1500     1500       0   100,0
производство
Прочие расходы в      8  1   342            1500     1500     1500       0   100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не    8  1   342    397     1500     1500     1500       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                    12429    12504    12480     -24    99,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                 12429    12504    12480     -24    99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515           12429    12504    12480     -24    99,8
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397    12427    12502    12478     -24    99,8
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        2        2        2       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Управление                                 10264    10264    10259      -5   100,0
Гостехнадзора
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     9064     9064     9059      -5    99,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  9064     9064     9059      -5    99,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            9064     9064     9059      -5    99,9
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     7096     7136     7136       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     1968     1928     1923      -5    99,7
содержание аппарата

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И  8                     1200     1200     1200       0   100,0
РЫБОЛОВСТВО, всего
В том числе:
Прочие мероприятия в  8  5                  1200     1200     1200       0   100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы в      8  5   342            1200     1200     1200       0   100,0
области сельского
хозяйства
Прочие расходы, не    8  5   342    397     1200     1200     1200       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Управление                                   400      400      400       0   100,0
Государственной
инспекции по
торговле, качеству
товаров и защите
прав потребителей по
Тюменской области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      400      400      400       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   400      400      400       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка            30  4 515 3             400      400      400       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397      400      400      400       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Управление                                154619   155109   156922    1813   101,2
Государственной
противопожарной
службы Министерства
чрезвычайных
ситуаций России в
Тюменской области

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    5                   154619   155109   156922    1813   101,2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Государственная       5  9                154619   155109   156922    1813   101,2
противопожарная
служба
Обеспечение личного   5  9   601          151819   152309   154122    1813   101,2
состава войск (сил)
Содержание            5  9   601     75   151819   152309   154122    1813   101,2
подведомственных
структур
Расходы на областные  5  9 601 2            2800     2800     2800       0   100,0
программы
Текущее содержание    5  9 601 2     75     2800     2800     2800       0   100,0
подведомственных
структур

Управление                                  2591     6429     5942    -487    92,4
Государственной
семенной инспекции
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     2591     2591     2129    -462    82,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  2591     2591     2129    -462    82,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            2591     2591     2129    -462    82,2
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     1942     1942     1550    -392    79,8
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      649      649      579     -70    89,2
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0     3838     3813     -25    99,3
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0     3838     3813     -25    99,3
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0     3838     3813     -25    99,3
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     3837     3812     -25    99,3
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        0        1        1       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Управление делами                         108506   116920   155208   38288   132,7
Губернатора области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                   106911   109008   147516   38508   135,3
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Прочие расходы на     1  5                106911   109008   147516   38508   135,3
общегосударственное
управление
Расходы на            1  5    39          106911   109008   147516   38508   135,3
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Содержание            1  5    39     75   106911   109008   147516   38508   135,3
подведомственных
структур

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1595     7912     7692    -220    97,2
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  1595     7912     7692    -220    97,2
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515            1595     7912     7692    -220    97,2
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0     6235     6061    -174    97,2
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы, связанные с 30  4   515  397 8      257      257      247     -10    96,1
реализацией
программы развития
области
Расходы на           30  4   515 397 10     1000     1081     1081       0   100,0
содержание советов
ветеранов
Расходы на           30  4   515 397 23      338      339      303     -36    89,4
проведение юбилейных
мероприятий

Управление ЗАГСов                          24619    25009    24055    -954    96,2
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    24614    24830    23883    -947    96,2
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 24614    24830    23883    -947    96,2
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36           24614    24830    23883    -947    96,2
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27    17310    17310    17299     -11    99,9
аппарата
Расходы на            1  3    36     29     7304     7520     6584    -936    87,6
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        5      179      172      -7    96,1
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     5      179      172      -7    96,1
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               5      179      172      -7    96,1
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      174      167      -7    96,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        5        5        5       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Управление                                  1160     1270     1270       0   100,0
исполнения наказаний
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Тюменской области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     1160     1270     1270       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  1160     1270     1270       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             160      270      270       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      110      110       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23      160      160      160       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на областные 30  4 515 2            1000     1000     1000       0   100,0
программы
Прочие расходы, не   30  4 515 2    397     1000     1000     1000       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Управление                                  5400     5400    12400    7000   229,6
Министерства по
налогам и сборам
Российской Федерации
по Тюменской области

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     5000     5000    12000    7000   240,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                  5000     5000    12000    7000   240,0
архитектура
Государственные       7  7   313            5000     5000    12000    7000   240,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198     5000     5000    12000    7000   240,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      400      400      400       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   400      400      400       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Поддержка            30  4 515 3             400      400      400       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397      400      400      400       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Управление                                  2267     2767     2766      -1   100,0
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Тюменской области

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    5                     1730     2230     2229      -1   100,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА, всего
В том числе:
Органы юстиции        5 10                  1730     2230     2229      -1   100,0
Поддержка             5 10    62            1730     2230     2229      -1   100,0
государственных
нотариальных контор
Содержание            5 10    62    160     1730     2230     2229      -1   100,0
нотариальных контор

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      537      537      537       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                   537      537      537       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             537      537      537       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на           30  4   515 397 23      537      537      537       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий

Управление по делам                        16230    16380    16044    -336    97,9
архивов
Администрации
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    16230    16230    15897    -333    97,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  3982     3982     3959     -23    99,4
исполнительных
органов
государственной
власти
Обеспечение           1  3    36            3982     3982     3959     -23    99,4
деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации
Денежное содержание   1  3    36     27     3320     3298     3277     -21    99,4
аппарата
Расходы на            1  3    36     29      662      684      682      -2    99,7
содержание аппарата

Прочие расходы на     1  5                 12248    12248    11938    -310
общегосударственное
управление
Государственная       1  5    41           11246    11246    10938    -308
поддержка архивной
службы
Содержание            1  5    41     75    11246    11246    10938    -308    97,3
подведомственных
структур
Расходы на областные  1  5  41 2            1002     1002     1000      -2
программы
Содержание            1  5  41 2     75     1002     1002     1000      -2    99,8
подведомственных
структур

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      150      147      -3    98,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0      150      147      -3    98,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      150      147      -3    98,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      150      147      -3    98,0
отнесенные к другим
видам расходов

Управление                                  5700     6066     6066       0   100,0
Федеральной службы
налоговой полиции
Российской Федерации
по Тюменской области

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                     5700     6066     6066       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                  5700     6066     6066       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515             300      666      666       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      366      366       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23      300      300      300       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Поддержка            30  4 515 3            5400     5400     5400       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397     5400     5400     5400       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Федеральный                                 3000     3900     3900       0   100,0
арбитражный суд
Западно-Сибирского
округа

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     3000     3000     3000       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                  3000     3000     3000       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313            3000     3000     3000       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198     3000     3000     3000       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      900      900       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0      900      900       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      900      900       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      900      900       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Хозяйственное                             210424   210424   210397     -27   100,0
управление областной
Думы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    74704    76704    76677     -27   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Прочие расходы на     1  5                 74704    76704    76677     -27   100,0
общегосударственное
управление
Расходы на            1  5    39           74704    76704    76677     -27   100,0
общегосударственное
управление
(не отнесенные
к бюджетам других
министерств
и ведомств)
Содержание            1  5    39     75    74704    76704    76677     -27   100,0
подведомственных
структур

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,       7                     2000     2000     2000       0   100,0
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО, всего
В том числе:
Строительство,        7  7                  2000     2000     2000       0   100,0
архитектура
Государственные       7  7   313            2000     2000     2000       0   100,0
капитальные вложения
Государственные       7  7   313    198     2000     2000     2000       0   100,0
капитальные вложения
на безвозвратной
основе

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                   133720   131720   131720       0   100,0
всего
В том числе:
Резервные фонды      30  1                133720   131720   131720       0   100,0
Резервные фонды      30  1   510          133720   131720   131720       0   100,0
Формирование         30  1   510 435 17   133720   131720   131720       0   100,0
резервного фонда для
реализации наказов
избирателей

Центр                                        700     8575     8575       0   100,0
Госсанэпиднадзора в
Тюменской области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И    17                      700     8325     8325       0   100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Санитарно-           17  2                   700     8325     8325       0   100,0
эпидемиологический
надзор
Ведомственные        17  2   432             700     8325     8325       0   100,0
расходы на
санитарно-
эпидемиологический
надзор
Центры               17  2   432    311      700     8325     8325       0   100,0
государственного
санитарно-
эпидемиологического
надзора

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                        0      250      250       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                     0      250      250       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0      250      250       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      250      250       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Администрация                               6310     7338     7337      -1   100,0
Бердюжского района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     6299     6932     6932       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  6299     6932     6932       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные       1  3    38            6299     6932     6932       0   100,0
органы
Денежное содержание   1  3    38     27     4718     4680     4680       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    38     29     1581     2252     2252       0   100,0
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                       11      406      405      -1    99,8
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                    11      406      405      -1    99,8
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515              11       11       10      -1    90,9
отнесенные к другим
целевым статьям
Расходы на           30  4   515 397 23       11       11       10      -1    90,9
проведение юбилейных
мероприятий
Поддержка            30  4 515 3               0      395      395       0   100,0
федеральных органов
Прочие расходы, не   30  4 515 3    397        0      395      395       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Администрация                               2717     2816     2816       0   100,0
Вагайского района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     2505     2504     2504       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  2505     2504     2504       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные       1  3    38            2505     2504     2504       0   100,0
органы
Денежное содержание   1  3    38     27     1897     1897     1897       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    38     29      608      607      607       0   100,0
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      212      312      312       0   100,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30  2                   212      213      213       0   100,0
референдумов
Расходы на           30  2   511             212      213      213       0   100,0
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы      30  2   511    394      212      213      213       0   100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления
Прочие расходы, не   30  4                     0       99       99           100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515               0       99       99       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0       99       99       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов

Администрация                              20663    21455    21452      -3   100,0
Тюменского района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                    20234    20892    20892       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                 20234    20892    20892       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные       1  3    38           20234    20892    20892       0   100,0
органы
Денежное содержание   1  3    38     27    16397    14485    14485       0   100,0
аппарата
Расходы на            1  3    38     29     3837     6407     6407       0   100,0
содержание аппарата

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И    17                      410      410      407      -3    99,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
всего
В том числе:
Здравоохранение      17  1                   410      410      407      -3    99,3
Расходы на областные 17  1 430 2             410      410      407      -3    99,3
программы
Прочие учреждения и  17  1 430 2    310      410      410      407      -3    99,3
мероприятия в
области
здравоохранения

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                       19      153      153       0   100,0
всего
В том числе:
Прочие расходы, не   30  4                    19      153      153       0   100,0
отнесенные к другим
подразделам
Прочие расходы, не   30  4   515              19      153      153       0   100,0
отнесенные к другим
целевым статьям
Прочие расходы, не   30  4   515    397        0      135      135       0   100,0
отнесенные к другим
видам расходов
Расходы на           30  4   515 397 23        4        4        4       0   100,0
проведение юбилейных
мероприятий
Расходы на           30  4   515 397 43       15       14       14       0   100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения

Администрация                               1440     1440     1440       0   100,0
Уватского района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     1440     1440     1440       0   100,0
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  1440     1440     1440       0   100,0
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные       1  3    38            1440     1440     1440       0   100,0
органы
Денежное содержание   1  3    38     27     1440     1440     1440       0   100,0
аппарата

Администрация                               4345     4345     4228    -117    97,3
Ярковского района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ       1                     3745     3745     3628    -117    96,9
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ,
всего
В том числе:
Функционирование      1  3                  3745     3745     3628    -117    96,9
исполнительных
органов
государственной
власти
Территориальные       1  3    38            3745     3745     3628    -117    96,9
органы
Денежное содержание   1  3    38     27     2974     2973     2866    -107    96,4
аппарата
Расходы на            1  3    38     29      771      772      762     -10    98,7
содержание аппарата

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ,      30                      600      600      600       0   100,0
всего
В том числе:
Проведение выборов и 30  2                   600      600      600       0   100,0
референдумов
Расходы на           30  2   511             600      600      600       0   100,0
проведение выборов и
референдумов
Выборы в органы      30  2   511    394      600      600      600       0   100,0
законодательной
(представительной)
власти субъектов
Российской
Федерации, выборы
высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации, выборы в
органы местного
самоуправления

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ    21                  5986758  6167509  6284593  117084   101,9
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ, всего
В том числе:
Финансовая помощь    21  1               5986358  6167109  6284193  117084   101,9
бюджетам других
уровней
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                      289997   301901   307540    5639   101,9
Тобольск                                  632821   656874   668389   11515   101,8
Тюмень                                   1965449  1980530  2022878   42348   102,1
Ялуторовск                                144423   153898   157641    3743   102,4
Районы:
Абатский                                  129669   137288   139339    2051   101,5
Армизонский                                62287    65065    66066    1001   101,5
Аромашевский                               78948    82627    83947    1320   101,6
Бердюжский                                 69422    79185    80263    1078   101,4
Вагайский                                 132922   137157   140655    3498   102,6
Викуловский                               118426   124388   126251    1863   101,5
Голышмановский                            133263   137167   140045    2878   102,1
Заводоуковский                            273071   281007   285140    4133   101,5
Исетский                                  153551   156702   160010    3308   102,1
Ишимский                                  157920   169700   171882    2182   101,3
Казанский                                 154533   161923   163865    1942   101,2
Нижнетавдинский                           134680   139528   142086    2558   101,8
Омутинский                                 76831    81503    82855    1352   101,7
Сладковский                               124463   131474   133313    1839   101,4
Сорокинский                                74594    78880    80256    1376   101,7
Тобольский                                165784   169438   173124    3686   102,2
Тюменский                                 432287   439769   447232    7463   101,7
Уватский                                   55140    57757    59968    2211   103,8
Упоровский                                119140   125499   127115    1616   101,3
Юргинский                                  67122    69666    70950    1284   101,8
Ялуторовский                              133691   137563   139432    1869   101,4
Ярковский                                 105924   110620   113951    3331   103,0

Фонд                 21  1   352          177558   190099   190099       0   100,0
софинансирования
социальных расходов
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                        3137     3137     3137       0   100,0
Тобольск                                    6543     8911     8911       0   100,0
Тюмень                                     21909    23277    23277       0   100,0
Ялуторовск                                  1491     1491     1491       0   100,0
Районы:
Абатский                                    4660     4660     4660       0   100,0
Армизонский                                 2917     3144     3144       0   100,0
Аромашевский                                1903     1903     1903       0   100,0
Бердюжский                                  2204     2290     2290       0   100,0
Вагайский                                   4512     4512     4512       0   100,0
Викуловский                                 3420     4300     4300       0   100,0
Голышмановский                              9076     9836     9836       0   100,0
Заводоуковский                              6866     7266     7266       0   100,0
Исетский                                   10006    10583    10583       0   100,0
Ишимский                                    5571     6765     6765       0   100,0
Казанский                                   7466     8514     8514       0   100,0
Нижнетавдинский                             7222     8123     8123       0   100,0
Омутинский                                  1972     1972     1972       0   100,0
Сладковский                                 4991     4991     4991       0   100,0
Сорокинский                                 1760     1909     1909       0   100,0
Тобольский                                  7341     7651     7651       0   100,0
Тюменский                                  38792    40483    40483       0   100,0
Уватский                                    7125     7480     7480       0   100,0
Упоровский                                  1664     1757     1757       0   100,0
Юргинский                                   1971     1971     1971       0   100,0
Ялуторовский                               10993    11127    11127       0   100,0
Ярковский                                   2046     2046     2046       0   100,0

Дотация на частичное 21  1   352 369 41   165413   165413   165413       0   100,0
возмещение расходов
в связи с повышением
тарифной ставки
первого разряда
Единой тарифной
сетки по оплате
труда работников
организаций
бюджетной сферы из
Фонда
софинансирования,
передаваемая органам
местного
самоуправления в
2002 году
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                        2801     2801     2801       0   100,0
Тобольск                                    4228     4228     4228       0   100,0
Тюмень                                     18985    18985    18985       0   100,0
Ялуторовск                                  1379     1379     1379       0   100,0
Районы:
Абатский                                    4613     4613     4613       0   100,0
Армизонский                                 2726     2726     2726       0   100,0
Аромашевский                                1896     1896     1896       0   100,0
Бердюжский                                  2142     2142     2142       0   100,0
Вагайский                                   4492     4492     4492       0   100,0
Викуловский                                 3124     3124     3124       0   100,0
Голышмановский                              8401     8401     8401       0   100,0
Заводоуковский                              6778     6778     6778       0   100,0
Исетский                                    9938     9938     9938       0   100,0
Ишимский                                    4152     4152     4152       0   100,0
Казанский                                   7456     7456     7456       0   100,0
Нижнетавдинский                             5955     5955     5955       0   100,0
Омутинский                                  1938     1938     1938       0   100,0
Сладковский                                 4991     4991     4991       0   100,0
Сорокинский                                 1723     1723     1723       0   100,0
Тобольский                                  7219     7219     7219       0   100,0
Тюменский                                  37080    37080    37080       0   100,0
Уватский                                    7077     7077     7077       0   100,0
Упоровский                                  1363     1363     1363       0   100,0
Юргинский                                   1940     1940     1940       0   100,0
Ялуторовский                               10990    10990    10990       0   100,0
Ярковский                                   2026     2026     2026       0   100,0

Дотация из фонда     21  1   352 369 42    12145    24686    24686       0   100,0
софинансирования
социальных расходов
на частичное
возмещение расходов
консолидированных
бюджетов субъектов
Российской
Федерации, связанных
с предоставлением
населению субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг
Города:
Ишим                                         336      336      336       0   100,0
Тобольск                                    2315     4683     4683       0   100,0
Тюмень                                      2924     4292     4292       0   100,0
Ялуторовск                                   112      112      112       0   100,0
Районы:
Абатский                                      47       47       47       0   100,0
Армизонский                                  191      418      418       0   100,0
Аромашевский                                   7        7        7       0   100,0
Бердюжский                                    62      148      148       0   100,0
Вагайский                                     20       20       20       0   100,0
Викуловский                                  296     1176     1176       0   100,0
Голышмановский                               675     1435     1435       0   100,0
Заводоуковский                                88      488      488       0   100,0
Исетский                                      68      645      645       0   100,0
Ишимский                                    1419     2613     2613       0   100,0
Казанский                                     10     1058     1058       0   100,0
Нижнетавдинский                             1267     2168     2168       0   100,0
Омутинский                                    34       34       34       0   100,0
Сладковский                                    0
Сорокинский                                   37      186      186       0   100,0
Тобольский                                   122      432      432       0   100,0
Тюменский                                   1712     3403     3403       0   100,0
Уватский                                      48      403      403       0   100,0
Упоровский                                   301      394      394       0   100,0
Юргинский                                     31       31       31       0   100,0
Ялуторовский                                   3      137      137       0   100,0
Ярковский                                     20       20       20       0   100,0

Средства,            21  1   483          173362   280621   394709  114088   140,7
передаваемые по
взаимным расчетам,
в том числе
компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате
решений, принятых
органами других
уровней власти
Средства,            21  1   483    358   173362   280621   394709  114088   140,7
передаваемые для
компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате
решений, принятых
органами власти
другого уровня
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                        5683    13302    18941    5639   142,4
Тобольск                                   23492    36501    48017   11516   131,5
Тюмень                                     55899    58055    97586   39531   168,1
Ялуторовск                                  4484    12834    16578    3744   129,2
Районы:
Абатский                                    4510     6987     8861    1874   126,8
Армизонский                                 2276     4558     5559    1001   122,0
Аромашевский                                2918     5997     7316    1319   122,0
Бердюжский                                  2090    11713    12791    1078   109,2
Вагайский                                   3415     6904    10402    3498   150,7
Викуловский                                 3707     6364     8227    1863   129,3
Голышмановский                              4441     7175    10053    2878   140,1
Заводоуковский                              4348     7705    11838    4133   153,6
Исетский                                    3404     5514     8822    3308   160,0
Ишимский                                    5014    10148    12330    2182   121,5
Казанский                                   4969     8226    10168    1942   123,6
Нижнетавдинский                             3885     6331     8889    2558   140,4
Омутинский                                  2600     6477     7829    1352   120,9
Сладковский                                 4308    10190    12029    1839   118,0
Сорокинский                                 2670     5734     7110    1376   124,0
Тобольский                                  5574     8294    11980    3686   144,4
Тюменский                                   6195     8688    16148    7460   185,9
Уватский                                    3100     4743     6954    2211   146,6
Упоровский                                  5629    11165    12781    1616   114,5
Юргинский                                   2416     4358     5642    1284   129,5
Ялуторовский                                3144     5608     7477    1869   133,3
Ярковский                                   3191     7050    10381    3331   147,2

Дотации и субвенции  21  1   485         5019358  5047454  5050274    2820   100,1
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                      249198   249197   249197       0   100,0
Тобольск                                  527984   527984   527984       0   100,0
Тюмень                                   1524973  1524972  1527789    2817   100,2
Ялуторовск                                128442   128442   128441      -1   100,0
Районы:
Абатский                                  115608   120411   120411       0   100,0
Армизонский                                53954    54253    54253       0   100,0
Аромашевский                               70958    71507    71508       1   100,0
Бердюжский                                 62145    62173    62173       0   100,0
Вагайский                                 120000   120369   120369       0   100,0
Викуловский                               107367   109405   109405       0   100,0
Голышмановский                            113819   114064   114064       0   100,0
Заводоуковский                            243646   245931   245931       0   100,0
Исетский                                  137089   137291   137291       0   100,0
Ишимский                                  141463   146538   146538       0   100,0
Казанский                                 138284   141106   141106       0   100,0
Нижнетавдинский                           116696   118083   118083       0   100,0
Омутинский                                 68851    69479    69479       0   100,0
Сладковский                               111298   111846   111846       0   100,0
Сорокинский                                68340    69409    69409       0   100,0
Тобольский                                147252   147513   147513       0   100,0
Тюменский                                 353580   356443   356446       3   100,0
Уватский                                   41121    41524    41524       0   100,0
Упоровский                                106494   107182   107182       0   100,0
Юргинский                                  60195    60493    60493       0   100,0
Ялуторовский                              115349   116011   116011       0   100,0
Ярковский                                  95252    95828    95828       0   100,0

Субсидии за счет     21  1   485    290     3200     3200     3200       0   100,0
резервного фонда
Президента
Российской Федерации
В том числе по
территориям:
Города:
Тобольск                                    1800     1800     1800       0   100,0
Тюмень                                      1400     1400     1400       0   100,0

Дотации из бюджетов  21  1   485    369  1257574  1257574  1258959    1385   100,1
субъектов Российской
Федерации
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                       75980    75980    75980       0   100,0
Тобольск                                  156349   156349   156349       0   100,0
Ялуторовск                                 37076    37076    37076       0   100,0
Районы:
Абатский                                   46520    46520    47905    1385   103,0
Армизонский                                25305    25305    25305       0   100,0
Аромашевский                               36656    36656    36656       0   100,0
Бердюжский                                 29162    29162    29162       0   100,0
Вагайский                                  63572    63572    63572       0   100,0
Викуловский                                50827    50827    50827       0   100,0
Голышмановский                             52514    52514    52514       0   100,0
Заводоуковский                             75457    75457    75457       0   100,0
Исетский                                   46040    46040    46040       0   100,0
Ишимский                                   46666    46666    46666       0   100,0
Казанский                                  45441    45441    45441       0   100,0
Нижнетавдинский                            45564    45564    45564       0   100,0
Омутинский                                 30570    30570    30570       0   100,0
Сладковский                                50493    50493    50493       0   100,0
Сорокинский                                34355    34355    34355       0   100,0
Тобольский                                 71310    71310    71310       0   100,0
Тюменский                                  79346    79346    79346       0   100,0
Упоровский                                 44603    44603    44603       0   100,0
Юргинский                                  29751    29751    29751       0   100,0
Ялуторовский                               44120    44120    44120       0   100,0
Ярковский                                  39897    39897    39897       0   100,0

Субвенции на         21  1   485 290 19   805123   805123   767674  -37449    95,3
финансирование
государственных
полномочий,
передаваемых органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                       47381    47381    47381       0   100,0
Тобольск                                   96349    96349    89192   -7157    92,6
Тюмень                                    335629   335629   310080  -25549    92,4
Ялуторовск                                 30065    30065    27790   -2275    92,4
Районы:
Абатский                                   12720    12720    11808    -912    92,8
Армизонский                                 6533     6533     6020    -513    92,1
Аромашевский                                7181     7181     6628    -553    92,3
Бердюжский                                  6392     6392     5902    -490    92,3
Вагайский                                  13331    13331    13331       0   100,0
Викуловский                                12974    12974    12974       0   100,0
Голышмановский                             12353    12353    12353       0   100,0
Заводоуковский                             33046    33046    33046       0   100,0
Исетский                                   10762    10762    10762       0   100,0
Ишимский                                   13255    13255    13255       0   100,0
Казанский                                  12592    12592    12592       0   100,0
Нижнетавдинский                            11243    11243    11243       0   100,0
Омутинский                                  8238     8238     8238       0   100,0
Сладковский                                 8801     8801     8801       0   100,0
Сорокинский                                 5468     5468     5468       0   100,0
Тобольский                                 15306    15306    15306       0   100,0
Тюменский                                  47114    47114    47114       0   100,0
Уватский                                   18502    18502    18502       0   100,0
Упоровский                                  8734     8734     8734       0   100,0
Юргинский                                   5348     5348     5348       0   100,0
Ялуторовский                               11492    11492    11492       0   100,0
Ярковский                                  14314    14314    14314       0   100,0

Целевые субвенции и  21  1   485 290 20  2797824  2825920  2861984   36064   101,3
субсидии,
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                      113353   113352   113352       0   100,0
Тобольск                                  256548   256548   263705    7157   102,8
Тюмень                                   1085930  1085929  1111478   25549   102,4
Ялуторовск                                 59286    59286    61560    2274   103,8
Районы:
Абатский                                   55894    60697    60224    -473    99,2
Армизонский                                21856    22155    22668     513   102,3
Аромашевский                               26930    27479    28033     554   102,0
Бердюжский                                 26285    26313    26803     490   101,9
Вагайский                                  40602    40971    40971       0   100,0
Викуловский                                43249    45287    45287       0   100,0
Голышмановский                             48480    48725    48725       0   100,0
Заводоуковский                            130900   133185   133185       0   100,0
Исетский                                   80012    80214    80214       0   100,0
Ишимский                                   81037    86112    86112       0   100,0
Казанский                                  79946    82768    82768       0   100,0
Нижнетавдинский                            58150    59537    59537       0   100,0
Омутинский                                 29687    30315    30315       0   100,0
Сладковский                                50149    50697    50697       0   100,0
Сорокинский                                28316    29385    29385       0   100,0
Тобольский                                 57995    58256    58256       0   100,0
Тюменский                                 224318   227181   227181       0   100,0
Уватский                                   22325    22728    22728       0   100,0
Упоровский                                 52650    53338    53338       0   100,0
Юргинский                                  24828    25126    25126       0   100,0
Ялуторовский                               59443    60105    60105       0   100,0
Ярковский                                  39655    40231    40231       0   100,0

Субсидии на          21  1   485 290 35   105817   105817   108207    2390   102,3
реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации",
передаваемые органам
местного
самоуправления из
областного бюджета в
2002 году
Города:
Ишим                                        2664     2664     2664       0   100,0
Тобольск                                   11938    11938    11938       0   100,0
Тюмень                                     77740    77740    80127    2387   103,1
Ялуторовск                                  2015     2015     2015       0   100,0
Районы:
Абатский                                     474      474      474       0   100,0
Армизонский                                  260      260      260       0   100,0
Аромашевский                                 191      191      191       0   100,0
Бердюжский                                   306      306      306       0   100,0
Вагайский                                    495      495      495       0   100,0
Викуловский                                  317      317      317       0   100,0
Голышмановский                               472      472      472       0   100,0
Заводоуковский                              1364     1364     1364       0   100,0
Исетский                                     275      275      275       0   100,0
Ишимский                                     505      505      505       0   100,0
Казанский                                    305      305      305       0   100,0
Нижнетавдинский                              689      689      689       0   100,0
Омутинский                                   356      356      356       0   100,0
Сладковский                                  258      258      258       0   100,0
Сорокинский                                  201      201      201       0   100,0
Тобольский                                   441      441      441       0   100,0
Тюменский                                   2802     2802     2805       3   100,1
Уватский                                     294      294      294       0   100,0
Упоровский                                   507      507      507       0   100,0
Юргинский                                    268      268      268       0   100,0
Ялуторовский                                 294      294      294       0   100,0
Ярковский                                    386      386      386       0   100,0

Дотации на           21  1   485    360    49820    49820    49820       0   100,0
возмещение расходов
по содержанию
объектов жилищно-
коммунального
хозяйства и
социальной сферы,
переданных в ведение
органов местного
самоуправления
Города:
Ишим                                        9820     9820     9820       0   100,0
Тобольск                                    5000     5000     5000       0   100,0
Тюмень                                     24274    24274    24274       0   100,0
Районы:
Вагайский                                   2000     2000     2000       0   100,0
Заводоуковский                              2879     2879     2879       0   100,0
Нижнетавдинский                             1050     1050     1050       0   100,0
Сладковский                                 1597     1597     1597       0   100,0
Тобольский                                  2200     2200     2200       0   100,0
Ярковский                                   1000     1000     1000       0   100,0

Субвенции на         21  1   485 290 36        0        0      430     430     0,0
реализацию
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы",
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
Города:
Тюмень                                         0        0      430     430     0,0

Фонд компенсаций     21  1   489          171775   203066   203066       0   100,0
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                        6396    10530    10530       0   100,0
Тобольск                                   16865    25702    25702       0   100,0
Тюмень                                    102692   114048   114048       0   100,0
Ялуторовск                                  2702     3681     3681       0   100,0
Районы:
Абатский                                    1169     1384     1384       0   100,0
Армизонский                                  977      947      947       0   100,0
Аромашевский                                 846      872      872       0   100,0
Бердюжский                                  1150     1115     1115       0   100,0
Вагайский                                   1382     1759     1759       0   100,0
Викуловский                                  825     1135     1135       0   100,0
Голышмановский                              1795     1820     1820       0   100,0
Заводоуковский                              5619     7295     7295       0   100,0
Исетский                                    1052     1230     1230       0   100,0
Ишимский                                    1657     1860     1860       0   100,0
Казанский                                   1108     1302     1302       0   100,0
Нижнетавдинский                             2466     2456     2456       0   100,0
Омутинский                                  1195     1298     1298       0   100,0
Сладковский                                 1113     1675     1675       0   100,0
Сорокинский                                  825      810      810       0   100,0
Тобольский                                  1640     2150     2150       0   100,0
Тюменский                                  11391    11929    11929       0   100,0
Уватский                                    1308     1520     1520       0   100,0
Упоровский                                  2119     2085     2085       0   100,0
Юргинский                                    944     1180     1180       0   100,0
Ялуторовский                                1188     1712     1712       0   100,0
Ярковский                                   1351     1571     1571       0   100,0

Субсидии на          21  1   489 367 35   119743   147436   147436       0   100,0
реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов Российской
Федерации" из
Федерального фонда
компенсаций,
передаваемые органам
местного
самоуправления в
2002 году
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                        3739     7439     7439       0   100,0
Тобольск                                   12150    20711    20711       0   100,0
Тюмень                                     67408    75349    75349       0   100,0
Ялуторовск                                  1968     2895     2895       0   100,0
Районы:
Абатский                                     996     1253     1253       0   100,0
Армизонский                                  852      852      852       0   100,0
Аромашевский                                 636      649      649       0   100,0
Бердюжский                                   984      996      996       0   100,0
Вагайский                                   1224     1548     1548       0   100,0
Викуловский                                  636     1004     1004       0   100,0
Голышмановский                              1644     1718     1718       0   100,0
Заводоуковский                              4056     5814     5814       0   100,0
Исетский                                     852     1047     1047       0   100,0
Ишимский                                     924     1214     1214       0   100,0
Казанский                                    768     1030     1030       0   100,0
Нижнетавдинский                             2328     2328     2328       0   100,0
Омутинский                                   984     1027     1027       0   100,0
Сладковский                                  864     1496     1496       0   100,0
Сорокинский                                  420      471      471       0   100,0
Тобольский                                  1368     1919     1919       0   100,0
Тюменский                                   8954     9507     9507       0   100,0
Уватский                                    1020     1185     1185       0   100,0
Упоровский                                  1752     1774     1774       0   100,0
Юргинский                                    852     1106     1106       0   100,0
Ялуторовский                                1104     1628     1628       0   100,0
Ярковский                                   1260     1476     1476       0   100,0

Субсидии бюджетам    21  1   489    352    23454    23454    23454       0   100,0
муниципальных
образований на
возмещение льгот по
оплате жилищно-
коммунальных услуг и
услуг связи
военнослужащим,
сотрудникам милиции,
органов внутренних
дел, налоговой
полиции, должностным
лицам таможенных
органов
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                         708      708      708       0   100,0
Тобольск                                    2235     2235     2235       0   100,0
Тюмень                                     18550    18550    18550       0   100,0
Ялуторовск                                   240      240      240       0   100,0
Районы:
Абатский                                       5        5        5       0   100,0
Армизонский                                    6        6        6       0   100,0
Аромашевский                                  40       40       40       0   100,0
Бердюжский                                    19       19       19       0   100,0
Вагайский                                      5        5        5       0   100,0
Викуловский                                   13       13       13       0   100,0
Голышмановский                                 5        5        5       0   100,0
Заводоуковский                               353      353      353       0   100,0
Исетский                                       6        6        6       0   100,0
Ишимский                                     107      107      107       0   100,0
Казанский                                    107      107      107       0   100,0
Нижнетавдинский                               59       59       59       0   100,0
Омутинский                                    89       89       89       0   100,0
Сладковский                                   42       42       42       0   100,0
Сорокинский                                   36       36       36       0   100,0
Тобольский                                    15       15       15       0   100,0
Тюменский                                    701      701      701       0   100,0
Уватский                                      59       59       59       0   100,0
Упоровский                                    24       24       24       0   100,0
Юргинский                                      5        5        5       0   100,0
Ялуторовский                                  12       12       12       0   100,0
Ярковский                                     13       13       13       0   100,0

Субвенции на         21  1   489 367 36      588      635      635       0   100,0
реализацию
Федеральных законов
"О статусе Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена
Славы",
"О предоставлении
социальных гарантий
Героям
Социалистического
Труда и полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы"
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                           0       14       14       0   100,0
Тобольск                                       0       38       38       0   100,0
Тюмень                                       530      543      543       0   100,0
Районы:
Викуловский                                    6        7        7       0   100,0
Заводоуковский                                 8       26       26       0   100,0
Исетский                                       0        3        3       0   100,0
Ишимский                                      19       24       24       0   100,0
Казанский                                      5        5        5       0   100,0
Тюменский                                     15       22       22       0   100,0
Ялуторовский                                   5        5        5       0   100,0

Субвенции на         21  1   489 367 37    27990    31489    31489     704   100,0
реализацию
Федерального закона
"О реабилитации
жертв политических
репрессий"
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                        1949     2369     2369       0   100,0
Тобольск                                    2480     2718     2718     352   100,0
Тюмень                                     16204    19606    19606     352   100,0
Ялуторовск                                   494      546      546       0   100,0
Районы:
Абатский                                     168      126      126       0   100,0
Армизонский                                  119       89       89       0   100,0
Аромашевский                                 170      183      183       0   100,0
Бердюжский                                   147      100      100       0   100,0
Вагайский                                    153      206      206       0   100,0
Викуловский                                  170      111      111       0   100,0
Голышмановский                               146       97       97       0   100,0
Заводоуковский                              1202     1102     1102       0   100,0
Исетский                                     194      174      174       0   100,0
Ишимский                                     607      515      515       0   100,0
Казанский                                    228      160      160       0   100,0
Нижнетавдинский                               79       69       69       0   100,0
Омутинский                                   122      182      182       0   100,0
Сладковский                                  207      137      137       0   100,0
Сорокинский                                  369      303      303       0   100,0
Тобольский                                   257      216      216       0   100,0
Тюменский                                   1721     1699     1699       0   100,0
Уватский                                     229      276      276       0   100,0
Упоровский                                   343      287      287       0   100,0
Юргинский                                     87       69       69       0   100,0
Ялуторовский                                  67       67       67       0   100,0
Ярковский                                     78       82       82       0   100,0

Расходы на           21  1   498          438573   438573   438749     176   100,0
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О ветеранах" в
части полномочий
субъектов Российской
Федерации
Целевые субсидии и   21  1   498    367   438573   438573   438749     176   100,0
субвенции
В том числе по
территориям:
Города:
Ишим                                       25385    25385    25385       0   100,0
Тобольск                                   57541    57541    57540      -1   100,0
Тюмень                                    257860   257860   257860       0   100,0
Ялуторовск                                  7175     7175     7175       0   100,0
Районы:
Абатский                                    3608     3608     3785     177   104,9
Армизонский                                 2112     2112     2112       0   100,0
Аромашевский                                2254     2254     2254       0   100,0
Бердюжский                                  1778     1778     1778       0   100,0
Вагайский                                   3389     3389     3389       0   100,0
Викуловский                                 3020     3020     3020       0   100,0
Голышмановский                              4008     4008     4008       0   100,0
Заводоуковский                             12399    12399    12399       0   100,0
Исетский                                    1881     1881     1881       0   100,0
Ишимский                                    4055     4055     4055       0   100,0
Казанский                                   2592     2592     2592       0   100,0
Нижнетавдинский                             4292     4292     4292       0   100,0
Омутинский                                  2121     2121     2121       0   100,0
Сладковский                                 2680     2680     2680       0   100,0
Сорокинский                                  948      948      948       0   100,0
Тобольский                                  3723     3723     3723       0   100,0
Тюменский                                  21866    21866    21866       0   100,0
Уватский                                    2290     2290     2290       0   100,0
Упоровский                                  3147     3147     3147       0   100,0
Юргинский                                   1536     1536     1536       0   100,0
Ялуторовский                                2944     2944     2944       0   100,0
Ярковский                                   3969     3969     3969       0   100,0

Субвенции на         21  1    40    290     5732     7296     7296       0   100,0
проведение
Всероссийской
переписи населения
Города:
Ишим                                         198      350      350       0   100,0
Тобольск                                     396      235      235       0   100,0
Тюмень                                      2116     2318     2318       0   100,0
Ялуторовск                                   129      275      275       0   100,0
Районы:
Абатский                                     114      238      238       0   100,0
Армизонский                                   51       51       51       0   100,0
Аромашевский                                  69       94       94       0   100,0
Бердюжский                                    55      116      116       0   100,0
Вагайский                                    224      224      224       0   100,0
Викуловский                                   87      164      164       0   100,0
Голышмановский                               124      264      264       0   100,0
Заводоуковский                               193      411      411       0   100,0
Исетский                                     119      203      203       0   100,0
Ишимский                                     160      334      334       0   100,0
Казанский                                    114      183      183       0   100,0
Нижнетавдинский                              119      243      243       0   100,0
Омутинский                                    92      156      156       0   100,0
Сладковский                                   73       92       92       0   100,0
Сорокинский                                   51       70       70       0   100,0
Тобольский                                   254      107      107       0   100,0
Тюменский                                    463      360      360       0   100,0
Уватский                                     196      200      200       0   100,0
Упоровский                                    87      163      163       0   100,0
Юргинский                                     60      128      128       0   100,0
Ялуторовский                                  73      161      161       0   100,0
Ярковский                                    115      156      156       0   100,0

Мероприятия в        21  3                   400      400      400       0   100,0
области
регионального
развития
Субсидии на          21  3   476   559       400      400      400       0   100,0
реализацию
федеральных адресных
инвестиционных
программ из бюджетов
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований за счет
передаваемых средств
федерального бюджета
В том числе по
территориям:
Район:
Уватский                                     400      400      400       0   100,0
ВСЕГО расходов                          18641402 18657311 19498293  840982   104,5





Приложение 4
к Закону
Тюменской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2002 год"

ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД

                                                    (в тыс. руб.)
-----------------------------------------T------------T----------¬
¦                Наименование            ¦Утвержденный¦Исполнено ¦
¦                                        ¦  с учетом  ¦за 2002 г.¦
¦                                        ¦ уточнений  ¦          ¦
¦                                        ¦план на год ¦          ¦
L----------------------------------------+------------+-----------
Изменения остатков средств бюджета на          108732     -87146
счетах в банках в рублях
  Остатки на начало периода                   1419033    1419033
  Остатки на конец периода                    1310301    1506179
В том числе:
  Оборотная кассовая наличность                300000     300000

Курсовая разница                                    0       2097

Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов       -157364    -157212
других уровней
  Получение бюджетных ссуд                      80000      80000
  Погашение основной суммы задолженности       237364     237212

Прочие источники внутреннего                   -83334     -83334
финансирования
  Получение кредитов (бюджетных ссуд)               0          0
  Погашение основной суммы задолженности        83334      83334

Поступления от продажи имущества,               15562      15579
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Поступления от продажи имущества,               14132      14151
находящегося в государственной
собственности
Поступления от продажи акций,                    1430       1428
находящихся в государственной
собственности

Кредиты иностранных коммерческих банков       -253430    -254992
и фирм
 Получение кредитов                                 0          0
 Погашение основной суммы задолженности        253430     254992

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ               -369834    -565008


------------------------------------------------------------------