22 октября 2002 года                                       N 52-ОЗ
      ------------------------------------------------------------------
   
                            НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
   
                                    ЗАКОН
   
                       ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД
   
                                                                  Принят
               Постановлением Новосибирского областного Совета депутатов
                                                  от 03.10.2002 N 52-ОСД
   
          Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за
      2001  год по расходам в сумме 11028736 тыс.  рублей,  по доходам в
      сумме 10315716 тыс.  рублей с превышением  расходов  над  доходами
      (дефицит областного бюджета) в сумме 713020 тыс. рублей.
   
          Статья 2.  Утвердить  исполнение по доходам областного бюджета
      за 2001 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
   
          Статья 3. Утвердить исполнение областного бюджета за 2001 год:
          по функциональной  структуре  расходов согласно приложению 2 к
      настоящему Закону;
          по ведомственной  структуре  расходов  согласно приложению 3 к
      настоящему Закону;
          по экономической  структуре  расходов  согласно приложению 4 к
      настоящему Закону.
   
          Статья 4.  Утвердить  расходы  по   финансированию   областных
      целевых программ согласно приложению 5 к настоящему Закону.
   
          Статья 5.   Утвердить  расходы  по  капитальным  вложениям  из
      областного бюджета Новосибирской области согласно  приложениям  6,
      6а к настоящему Закону.
   
          Статья 6.   Утвердить   источники  внутреннего  финансирования
      дефицита областного бюджета  Новосибирской  области  за  2001  год
      согласно приложению 7 к настоящему Закону.
   
          Статья 7.  Утвердить  предел  внутреннего  долга Новосибирской
      области на 01.01.2002 согласно приложению 8 к настоящему Закону.
   
          Статья 8.  Утвердить  исполнение  сметы  доходов  и   расходов
      целевого  бюджетного  экологического  фонда  за  2001 год согласно
      приложению 9 к настоящему Закону.
   
          Статья 9.  Утвердить  исполнение  сметы  доходов  и   расходов
      целевого   бюджетного   дорожного   фонда  за  2001  год  согласно
      приложению 10 к настоящему Закону.
   
          Статья 10.  Утвердить  исполнение  сметы  доходов  и  расходов
      целевого  областного  бюджетного  лизингового  фонда  за  2001 год
      согласно приложению 11 к настоящему Закону.
   
          Статья 11.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его
      официального опубликования.
   
                                                И.о. главы администрации
                                                   Новосибирской области
                                                            В.С.КОСОУРОВ
      г. Новосибирск
      22 октября 2002 года
      N 52-ОЗ
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 1
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                  ИСПОЛНЕНИЕ
                  ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2001 ГОД
   
      --------T----------------------------------------T----------T----------T--------¬
      ¦  Код  ¦ Наименование групп, подгрупп, статей и ¦Утверждено¦Фактически¦% испол-¦
      ¦       ¦            подстатей доходов           ¦Законом   ¦исполнено ¦нения к ¦
      ¦       ¦                                        ¦Новосибир-¦ за 2001  ¦утверж- ¦
      ¦       ¦                                        ¦ской      ¦   год    ¦денному ¦
      ¦       ¦                                        ¦области   ¦          ¦плану   ¦
      ¦       ¦                                        ¦"Об       ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦областном ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦бюджете   ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦Новосибир-¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦ской      ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦области   ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦на 2001   ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦                                        ¦год"      ¦          ¦        ¦
      +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+
      ¦   1   ¦                    2                   ¦     3    ¦     4    ¦    5   ¦
      +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+
      ¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        ¦ 4477769,4¦ 3837218,0¦   85,7%¦
      ¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ      ¦ 2774196,8¦ 2291892,0¦   82,6%¦
      ¦       ¦КАПИТАЛА                                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и  ¦ 1509927,2¦ 1048755,0¦   69,5%¦
      ¦       ¦организаций                             ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010101¦Налог на прибыль предприятий и          ¦ 1384526,2¦  925100,0¦   66,8%¦
      ¦       ¦организаций (резидентов)                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010102¦Налог на прибыль иностранных            ¦    2456,0¦     197,0¦    8,0%¦
      ¦       ¦юридических лиц                         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010103¦Налог на прибыль бирж, брокерских       ¦  122945,0¦  123469,0¦  100,4%¦
      ¦       ¦контор, кредитных и страховых           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦организаций, от посреднических операций ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦и сделок                                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010106¦Налог на доходы видеосалонов (от        ¦       0,0¦    - 11,0¦        ¦
      ¦       ¦видеопоказа), от проката видео-,        ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦аудиокассет и записи на них             ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц       ¦ 1225193,6¦ 1208928,0¦   98,7%¦
      ¦1010201¦Подоходный налог, удерживаемый          ¦ 1184435,6¦ 1187533,0¦  100,3%¦
      ¦       ¦предприятиями, учреждениями и           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦организациями                           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010202¦Подоходный налог, удерживаемый          ¦   40758,0¦   21395,0¦   52,5%¦
      ¦       ¦налоговыми органами                     ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1010400¦Налог на игорный бизнес                 ¦   39076,0¦   34209,0¦   87,5%¦
      ¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ¦  893602,6¦  740544,0¦   82,9%¦
      ¦       ¦И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ                 ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам           ¦  470635,4¦  414937,0¦   88,2%¦
      ¦       ¦(продукции) и отдельным видам           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦минерального сырья, производимым на     ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦территории Российской Федерации         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020201¦Спирт этиловый из пищевого сырья и      ¦   31500,0¦   36489,0¦  115,8%¦
      ¦       ¦спирт питьевой                          ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020203¦Спиртосодержащие растворы               ¦      58,0¦      30,0¦   51,7%¦
      ¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия           ¦  320374,1¦  261335,0¦   81,6%¦
      ¦1020205¦Коньяк, шампанское (вино игристое),     ¦   53137,0¦   38594,0¦   72,6%¦
      ¦       ¦вино натуральное                        ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020207¦Пиво                                    ¦   63797,3¦   77128,0¦  120,9%¦
      ¦1020208¦Табачные изделия                        ¦    1044,0¦      33,0¦    3,2%¦
      ¦1020209¦Ювелирные изделия                       ¦     725,0¦    1328,0¦  183,2%¦
      ¦1020240¦Прочие товары (сырье)                   ¦       0,0¦          ¦        ¦
      ¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы    ¦    7600,0¦    8066,0¦  106,1%¦
      ¦1020401¦Лицензионный сбор за право на           ¦    5700,0¦    4725,0¦   82,9%¦
      ¦       ¦производство и оборот этилового спирта, ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦спиртосодержащей и алкогольной продукции¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020403¦Прочие лицензионные и регистрационные   ¦    1900,0¦    3341,0¦  175,8%¦
      ¦       ¦сборы                                   ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных   ¦   32984,0¦   23313,0¦   70,7%¦
      ¦       ¦знаков и платежных документов,          ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦выраженных в иностранной валюте         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1020700¦Налог с продаж                          ¦  382383,2¦  294228,0¦   76,9%¦
      ¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД              ¦  214273,0¦  196357,0¦   91,6%¦
      ¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с       ¦   29221,0¦   30396,0¦  104,0%¦
      ¦       ¦применением упрощенной системы          ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦налогообложения, учета и отчетности     ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1030101¦Единый налог для юридических лиц        ¦   27760,0¦   28470,0¦  102,6%¦
      ¦1030102¦Единый налог для физических лиц,        ¦    1461,0¦    1926,0¦  131,8%¦
      ¦       ¦осуществляющих предпринимательскую      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦деятельность без образования            ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦юридического лица                       ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для     ¦  185052,0¦  165961,0¦   89,7%¦
      ¦       ¦определенных видов деятельности         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для     ¦  103358,0¦   89321,0¦   86,4%¦
      ¦       ¦юридических лиц                         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для     ¦   81694,0¦   76640,0¦   93,8%¦
      ¦       ¦физических лиц, осуществляющих          ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦предпринимательскую деятельность без    ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦образования юридического лица           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                     ¦  516556,0¦  499024,0¦   96,6%¦
      ¦1040200¦Налог на имущество предприятий          ¦  516556,0¦  499024,0¦   96,6%¦
      ¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ       ¦   79141,0¦  106176,0¦  134,2%¦
      ¦       ¦РЕСУРСАМИ                               ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1050100¦Платежи за пользование недрами          ¦    7461,0¦    9810,0¦  131,5%¦
      ¦1050102¦Платежи за добычу полезных ископаемых   ¦    7461,0¦    9810,0¦  131,5%¦
      ¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом    ¦    4019,0¦    6270,0¦  156,0%¦
      ¦1050401¦Лесные подати                           ¦    4019,0¦    6270,0¦  156,0%¦
      ¦1050500¦Плата за пользование водными объектами  ¦   20600,0¦   34861,0¦  169,2%¦
      ¦1050700¦Земельный налог                         ¦   47061,0¦   55235,0¦  117,4%¦
      ¦1050701¦Земельный налог за земли                ¦    5409,0¦    2724,0¦   50,4%¦
      ¦       ¦сельскохозяйственного назначения        ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1050702¦Земельный налог за земли городов и      ¦   41652,0¦   52511,0¦  126,1%¦
      ¦       ¦поселков                                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1050703¦Земельный налог за другие земли         ¦       0,0¦          ¦        ¦
      ¦       ¦несельскохозяйственного назначения      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ          ¦       0,0¦    3225,0¦        ¦
      ¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                      ¦  415778,0¦  422878,0¦  101,7%¦
      ¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В     ¦   78295,0¦   59854,0¦   76,4%¦
      ¦       ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим      ¦     600,0¦    1576,0¦  262,7%¦
      ¦       ¦государству                             ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества,     ¦   50245,0¦   55399,0¦  110,3%¦
      ¦       ¦находящегося в государственной          ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦собственности                           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010201¦Арендная плата за земли                 ¦     228,0¦     251,0¦  110,1%¦
      ¦       ¦сельскохозяйственного назначения        ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010202¦Арендная плата за земли городов и       ¦   25448,0¦   34430,0¦  135,3%¦
      ¦       ¦поселков                                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду         ¦   24569,0¦   20718,0¦   84,3%¦
      ¦       ¦имущества, находящегося в               ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦государственной и муниципальной         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦собственности                           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010300¦Проценты, полученные от размещения в    ¦       0,0¦      37,0¦        ¦
      ¦       ¦банках и кредитных организациях         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦временно свободных средств бюджета      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления  ¦       0,0¦      11,0¦        ¦
      ¦       ¦бюджетных ссуд внутри страны            ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2010800¦Платежи от государственных и            ¦    1000,0¦    2042,0¦  204,2%¦
      ¦       ¦муниципальных организаций               ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2012000¦Доходы от продажи государственных       ¦   26450,0¦     751,0¦    2,8%¦
      ¦       ¦производственных и непроизводственных   ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦фондов, транспортных средств, иного     ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦оборудования и других материальных      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦ценностей                               ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2019000¦Прочие поступления от имущества,        ¦          ¦      38,0¦        ¦
      ¦       ¦находящегося в государственной и        ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦муниципальной собственности             ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2040000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И               ¦    2048,0¦    1635,0¦   79,8%¦
      ¦       ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                  ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ        ¦   50718,0¦   74477,0¦  146,8%¦
      ¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной        ¦   50000,0¦   73159,0¦  146,3%¦
      ¦       ¦инспекцией безопасности дорожного       ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦движения (кроме штрафов)                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые               ¦     718,0¦    1318,0¦  183,6%¦
      ¦       ¦государственными организациями за       ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦выполнение определенных функций         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА     ¦    2563,0¦   16425,0¦  640,9%¦
      ¦2070200¦Санкции за нарушение порядка применения ¦     100,0¦       1,0¦    1,0%¦
      ¦       ¦цен                                     ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции, ¦    2463,0¦   16424,0¦  666,8%¦
      ¦       ¦включая штрафы за нарушение правил      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦дорожного движения                      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               ¦  282154,0¦  270487,0¦   95,9%¦
      +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+
      ¦        Всего доходов налоговых и неналоговых   ¦ 4893547,4¦ 4260096,0¦   87,1%¦
      +-------T----------------------------------------+----------+----------+--------+
      ¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ              ¦ 3142194,0¦ 3448180,0¦  109,7%¦
      ¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ              ¦ 3142194,0¦ 3448180,0¦  109,7%¦
      ¦3020100¦Дотации                                 ¦ 2016541,0¦ 2207791,0¦  109,5%¦
      ¦       ¦Дотация на выравнивание уровня          ¦ 1996738,0¦ 1996738,0¦  100,0%¦
      ¦       ¦бюджетной обеспеченности                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦Дотации на возмещение потерь в связи с  ¦   19803,0¦   19803,0¦  100,0%¦
      ¦       ¦изменением объема и порядка             ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦формирования Фонда компенсации (Закон   ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦"О ветеранах")                          ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦Дотация на подготовку к осенне -        ¦          ¦  118088,0¦        ¦
      ¦       ¦зимнему периоду                         ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦Дотация на частичное возмещение         ¦          ¦   73162,0¦        ¦
      ¦       ¦расходов в связи с повышением тарифной  ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦ставки первого разряда ЕТС              ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦3020200¦Субвенции                               ¦ 1003345,0¦ 1204796,0¦  120,1%¦
      ¦       ¦Субвенции на реализацию Федерального    ¦  390940,0¦  390940,0¦  100,0%¦
      ¦       ¦закона "О государственных пособиях      ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦гражданам, имеющим детей"               ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦Субсидии на реализацию Федерального     ¦  150355,0¦  150355,0¦  100,0%¦
      ¦       ¦закона "О социальной защите инвалидов в ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦РФ"                                     ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦Субвенции и субсидии на государственную ¦  462050,0¦  462050,0¦  100,0%¦
      ¦       ¦поддержку дорожного хозяйства           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦Субвенции на осуществление              ¦          ¦  201451,0¦        ¦
      ¦       ¦государственных программ по капитальным ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦вложениям                               ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным        ¦  122308,0¦   35439,0¦   29,0%¦
      ¦       ¦расчетам, в том числе компенсации       ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦дополнительных расходов, возникших в    ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦результате решений, принятых органами   ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦государственной власти                  ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным        ¦       0,0¦     154,0¦        ¦
      ¦       ¦расчетам, в том числе компенсации       ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦дополнительных расходов, возникших в    ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦результате решений, принятых органами   ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦государственной власти из местных       ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦       ¦бюджетов                                ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦3024000¦Прочие безвозмездные перечисления       ¦       0,0¦          ¦        ¦
      ¦4000000¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ         ¦ 1483987,0¦ 2432950,0¦  163,9%¦
      ¦4010000¦ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ                          ¦ 1384050,0¦ 2328152,0¦  168,2%¦
      ¦4010200¦Территориальные дорожные фонды          ¦ 1384050,0¦ 2328152,0¦  168,2%¦
      ¦4010201¦Налог на пользователей автомобильных    ¦  812050,0¦ 1726344,0¦  212,6%¦
      ¦       ¦дорог                                   ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦4010202¦Налог с владельцев транспортных средств ¦  139400,0¦  139349,0¦  100,0%¦
      ¦4010203¦Налог на приобретение автотранспортных  ¦       0,0¦          ¦        ¦
      ¦       ¦средств                                 ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦4010240¦Прочие поступления                      ¦  432600,0¦  462459,0¦  106,9%¦
      ¦4020000¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ                     ¦   56200,0¦   70408,0¦  125,3%¦
      ¦4020200¦Территориальные экологические фонды     ¦   56200,0¦   70408,0¦  125,3%¦
      ¦4060000¦ФОНДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО -      ¦   43737,0¦   34390,0¦   78,6%¦
      ¦       ¦СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ                           ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦4060200¦Территориальный фонд воспроизводства    ¦   43737,0¦   34390,0¦   78,6%¦
      ¦       ¦минерально - сырьевой базы.             ¦          ¦          ¦        ¦
      ¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ    ¦  141641,6¦  174490,0¦  123,2%¦
      ¦       ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           ¦          ¦          ¦        ¦
      +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+
      ¦        Всего доходов                           ¦ 9661370,0¦10315716,0¦  106,8%¦
      L------------------------------------------------+----------+----------+---------
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 2
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                  ИСПОЛНЕНИЕ
                 ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
                ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2001 ГОД
   
                                                    Рзд Прз Цс  Вид Пвид Утверждено   Уточн.  Фактически % исполн.
                                                                         Законом     сводная  исполнено    уточн.
                                                                         Новоси-    бюджетной  за 2001    сводной
                                                                         бирской     роспись      год    бюджетной
                                                                         области                          росписи
                                                                         "Об
                                                                         областном
                                                                         бюджете
                                                                         Новоси-
                                                                         бирской
                                                                         области на
                                                                         2001 год"
   
       Государственное управление и местное          01                    330262,6  330262,6   280060,0     84,8%
       самоуправление
       Функционирование законодательных              01  02                 22088,0   22088,0    19596,0     88,7%
       (представительных) органов государственной
       власти
       Содержание депутатов Областного Совета        01  02 023              6851,0    6851,0     5867,0     85,6%
       Представительские расходы                     01  02 023 028            65,0      65,0       65,0    100,0%
       Денежное содержание депутатов                 01  02 023 032          6786,0    6786,0     5802,0     85,5%
       Обеспечение деятельности областного Совета    01  02 025             15237,0   15237,0    13729,0     90,1%
       депутатов
       Денежное содержание аппарата                  01  02 025 027          7254,0    7254,0     6758,0     93,2%
       Расходы на содержание аппарата                01  02 025 029          7983,0    7983,0     6971,0     87,3%
       Функционирование исполнительных органов       01  03                213182,0  213182,0   192935,0     90,5%
       государственной власти
       Обеспечение деятельности органов              01  03 036            213182,0  213182,0   192935,0     90,5%
       исполнительной власти
       Денежное содержание аппарата                  01  03 036 027        139972,0  140025,8   136083,2     97,2%
       Расходы на содержание аппарата                01  03 036 029         73210,0   73156,2    56851,8     77,7%
       Прочие расходы на общегосударственное         01  05                 94992,6   94992,6    67529,0     71,1%
       управление
       Обеспечение деятельности органов              01  05 036              5200,0    5200,0     3983,0     76,6%
       исполнительной власти
       Выплаты пенсий и пособий                      01  05 036 326          5200,0    5200,0     3983,0     76,6%
       Расходы на общегосударственное управление     01  05 039             77204,0   77204,0    51617,0     66,9%
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        01  05 039 397         30000,0   30000,0        0,0      0,0%
       видам расходов
       Текущее содержание подведомственных структур  01  05 039 075         47204,0   47204,0    51617,0    109,3%
       Хозяйственное управление администрации        01  05 039 075  161    24501,0   24459,0    28872,0    118,0%
       Новосибирской
       Автохозяйство администрации Новосибирской     01  05 039 075   82    22703,0   22745,0    22745,0    100,0%
       области
       Государственная поддержка архивной службы     01  05 041              8294,6    8294,6     7666,0     92,4%
       Осуществление специальных программ            01  05 041 253          1095,0    1095,0      194,0     17,7%
       Программа "Сохранение архивных документов -   01  05 041 253   38     1095,0    1095,0      194,0     17,7%
       части историко - культурного наследия и
       информационных ресурсов
       Новосибирской области на 2001 - 2003 гг."
       Денежное содержание аппарата                  01  05 041 027          5432,0    5432,0     5430,0    100,0%
       Расходы на содержание аппарата                01  05 041 029          1767,6    1767,6     2042,0    115,5%
       Обеспечение деятельности контрольно -         01  05 044              4294,0    4294,0     4263,0     99,3%
       счетной палаты Новосибирской области
       Денежное содержание аппарата                  01  05 044 027          3498,0    3368,0     3343,0     99,3%
       Расходы на содержание аппарата                01  05 044 029           796,0     926,0      920,0     99,4%
       Судебная власть                               02                     11302,0   11302,0    12208,0    108,0%
       Федеральная судебная система                  02  01                 11302,0   11302,0    12208,0    108,0%
       Обеспечение деятельности мировых судей        02  01 064             11302,0   11302,0    12208,0    108,0%
       Денежное содержание аппарата                  02  01 064 027         11302,0   11302,0    12208,0    108,0%
       Правоохранительная деятельность и             05                    381896,0  380596,0   365913,0     96,1%
       обеспечение безопасности государства
       Органы внутренних дел                         05  01                256702,0  256702,0   273976,0    106,7%
       Содержание и оснащение войск (органов,        05  01 200            256702,0  256702,0   273976,0    106,7%
       других формирований)
       Текущее содержание подведомственных структур  05  01 200 075        256702,0  256702,0   273976,0    106,7%
       Органы юстиции                                05  10                   368,0     368,0      147,0     39,9%
       Поддержка государственных нотариальных        05  10 062               368,0     368,0      147,0     39,9%
       контор
       Денежное содержание аппарата                  05  10 062 027           275,0     275,0      114,0     41,5%
       Расходы на содержание аппарата                05  10 062 029            93,0      93,0       33,0     35,5%
       Государственная противопожарная служба        05  09                124826,0  123526,0    91790,0     74,3%
       Содержание и оснащение войск (органов,        05  09 200            117082,8  117082,8    86588,0     74,0%
       других формирований)
       Текущее содержание подведомственных структур  05  09 200 075        117082,8  117082,8    86588,0     74,0%
       Государственные капитальные вложения          05  09 313              2500,0    1200,0     1200,0    100,0%
       Государственные капитальные вложения на       05  09 313 198          2500,0    1200,0     1200,0    100,0%
       безвозвратной
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        05  09 515              5243,2    5243,2     4002,0     76,3%
       целевым статьям
       Осуществление специальных программ            05  09 515 253          5243,2    5243,2     4002,0     76,3%
       Программа "О пожарной безопасности            05  09 515 253   31     5243,2    5243,2     4002,0     76,3%
       Новосибирской области на 2000 - 2001 годы"
       Фундаментальные исследования и содействие     06                     20400,0   20400,0    44707,0    219,2%
       научно - техническому прогрессу
       Разработка перспективных технологий и         06  02                 20400,0   20400,0    44707,0    219,2%
       приоритетных направлений
       научно - технического прогресса
       Финансирование разработок перспективных       06  02 292             20400,0   20400,0    44707,0    219,2%
       технологий и приоритетных направлений
       научно - технического прогресса
       Финансирование приоритетных направлений       06  02 292 182         20400,0   20400,0    44707,0    219,2%
       науки и техники
       Промышленность, энергетика, и строительство   07                    377617,0  369983,0   506601,0    136,9%
       Топливно - энергетический комплекс            07  01                318117,0  318117,0   290594,0     91,3%
       Государственная поддержка энергетики и        07  01 293            267117,0  267117,0   261097,0     97,7%
       электрификации
       Целевые дотации и субсидии                    07  01 293 290        183117,0  183117,0   183097,0    100,0%
       Возмещение государственному унитарному        07  01 293 290   62   183117,0  183117,0   183097,0    100,0%
       предприятию Новосибирская топливная
       корпорация разницы в цене реализации
       твердого печного топлива населению
       Дотации на услуги, предоставляемые населению  07  01 293 441         84000,0   84000,0    78000,0     92,9%
       газоснабжающими организациями в субъектах
       Российской Федерации
       Открытое акционерное общество                 07  01 293 441   63    84000,0   84000,0    78000,0     92,9%
       "Сибирьгазсервис"
       Государственные капитальные вложения          07  01 313             51000,0   51000,0    29497,0     57,8%
       Государственные капитальные вложения на       07  01 313 198         51000,0   51000,0    29497,0     57,8%
       безвозвратной
       Другие отрасли промышленности                 07  05                 33000,0   33000,0    27369,0     82,9%
       Государственная поддержка отраслей            07  05 302             33000,0   33000,0    27369,0     82,9%
       промышленности
       Осуществление специальных программ            07  05 302 253         33000,0   33000,0    27369,0     82,9%
       Программа "Внедрение тепловых насосов на      07  05 302 253   32     3000,0    3000,0     1700,0     56,7%
       объектах топливно - энергетического
       комплекса на территории Новосибирской
       области на 1999 - 2002 годы"
       Программа "Энергосбережение в Новосибирской   07  05 302 253   35     5000,0    5000,0     4749,0     95,0%
       области на период до 2005 года"
       Программа "Государственная поддержка          07  05 302 253   37    25000,0   25000,0    20920,0     83,7%
       инвестиционной деятельности в
       промышленности Новосибирской области на
       2000 - 2003 годы"
       Строительство, архитектура                    07  07                 26500,0   18866,0   188638,0    999,9%
       Государственные капитальные вложения          07  07 313                 0,0       0,0     8272,0
       Государственные капитальные вложения на       07  07 313 198             0,0       0,0     8272,0
       безвозвратной
       Государственная поддержка строительства       07  07 314             26500,0   18866,0    18319,0     97,1%
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        07  07 314 397         26500,0   18866,0    18319,0     97,1%
       видам расходов
       Компенсация удорожания стоимости              07  07 314 397  131    10000,0    3250,0     3213,0     98,9%
       строительства жилищно - строительных
       кооперативов, строительство которых
       начато до 01.01.92 года
       Субсидии молодым малообеспеченным семьям на   07  07 314 397  132    10500,0    9616,0     9133,0     95,0%
       приобретение или строительство жилья
       Услуги по типовому проектированию             07  07 314 397  135     1000,0    1000,0      976,0     97,6%
       Завершение строительства объектов             07  07 314 397  136     5000,0    5000,0     4997,0     99,9%
       молодежных жилых
       Средства, передаваемые бюджетам других        07  07 482                 0,0       0,0   162047,0
       уровней для осуществления государственных
       программ
       Государственные капитальные вложения на       07  07 482 198             0,0       0,0    83447,0
       безвозвратной
       Расходы на погашение кредиторской             07  07 482 462             0,0       0,0    78600,0
       задолженности прошлых
       Сельское хозяйство и рыболовство              08                    371233,2  371233,2   444642,0    119,8%
       Сельскохозяйственное производство             08  01                105640,4  105640,4   110288,0    104,4%
       Государственная поддержка программ и          08  01 340             60500,0   60500,0    65934,0    109,0%
       мероприятий по развитию животноводства
       Дотация на животноводческую продукцию         08  01 340 210         50500,0   50500,0    54459,0    107,8%
       Приобретение кормов для крупных               08  01 340 210   16    50500,0   50500,0    54459,0    107,8%
       животноводческих
       Финансирование мероприятий по племенному      08  01 340 217         10000,0   10000,0    11475,0    114,8%
       животноводству и элитному семеноводству
       Финансирование мероприятий по племенному      08  01 340 217   11    10000,0   10000,0    11475,0    114,8%
       животноводству
       Государственная поддержка программ и          08  01 341             37000,0   37000,0    37000,0    100,0%
       мероприятий по развитию растениеводства
       Финансирование мероприятий по племенному      08  01 341 217         14000,0   14000,0    14000,0    100,0%
       животноводству и элитному семеноводству
       Финансирование мероприятий по элитному        08  01 341 217   12    14000,0   14000,0    14000,0    100,0%
       семеноводству
       Компенсация части затрат на минеральные       08  01 341 218         20000,0   20000,0    20000,0    100,0%
       удобрения и средства химической защиты
       растений
       Субсидии на производство льна и конопли       08  01 341 219          3000,0    3000,0     3000,0    100,0%
       Финансирование мероприятий по производству    08  01 341 219   08     3000,0    3000,0     3000,0    100,0%
       льна на возвратной основе
       Прочие расходы в области сельского хозяйства  08  01 342              8140,4    8140,4     7354,0     90,3%
       Текущее содержание подведомственных структур  08  01 342 075          8140,4    8140,4     7354,0     90,3%
       Земельные ресурсы                             08  02                 33000,0   33000,0    61913,0    187,6%
       Прочие расходы в области сельского хозяйства  08  02 342             15000,0   15000,0    15250,0    101,7%
       Целевые дотации и субсидии                    08  02 342 290         15000,0   15000,0    15250,0    101,7%
       Строительство скважин и водопроводов          08  02 342 290 7101    11160,0   11160,0    11410,0    102,2%
       Строительство и ремонт внутрихозяйственных    08  02 342 290 7102     2034,0    2034,0     2034,0    100,0%
       дорог
       Прочие расходы в социально - инженерном       08  02 342 290 7104     1806,0    1806,0     1806,0    100,0%
       обустройстве
       Мероприятия по улучшению землеустройства и    08  02 344              7000,0    7000,0    35471,0    506,7%
       землепользования, осуществляемые за счет
       средств
       Ведение государственного кадастра,            08  02 344 213          7000,0    7000,0    35471,0    506,7%
       мониторинга земель, землеустройства и
       водных биоресурсов
       Государственная поддержка мероприятий по      08  02 345             11000,0   11000,0    11192,0    101,7%
       коренному улучшению земель
       Целевые дотации и субсидии                    08  02 345 290         11000,0   11000,0    11192,0    101,7%
       Мелиоративные и культуротехнические работы    08  02 345 290 7501     1000,0    1000,0     1192,0    119,2%
       Борьба с саранчой                             08  02 345 290 7503    10000,0   10000,0    10000,0    100,0%
       Заготовки и хранение сельскохозяйственной     08  03                 92000,0   92000,0    92001,0    100,0%
       продукции
       Формирование региональных продовольственных   08  03 348             74000,0   74000,0    74001,0    100,0%
       фондов
       Расходы по формированию региональных          08  03 348 229         74000,0   74000,0    74001,0    100,0%
       продовольственных фондов
       Формирование продовольственного фонда зерна   08  03 348 229   20    74000,0   74000,0    74001,0    100,0%
       на возвратной основе
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        08  03 515             18000,0   18000,0    18000,0    100,0%
       целевым статьям
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        08  03 515 397         18000,0   18000,0    18000,0    100,0%
       видам расходов
       Формирование регионального фуражного фонда    08  03 515 397   13    18000,0   18000,0    18000,0    100,0%
       зерна на возвратной основе
       Прочие мероприятия в области сельского        08  05                140592,8  140592,8   180440,0    128,3%
       хозяйства
       Государственная поддержка программ и          08  05 340              6000,0    6000,0     5999,0    100,0%
       мероприятий по развитию животноводства
       Целевые дотации и субсидии                    08  05 340 290          6000,0    6000,0     5999,0    100,0%
       Ветеринарное обеспечение развития             08  05 340 290   61     6000,0    6000,0     5999,0    100,0%
       животноводства и охрана населения от
       болезней
       Прочие расходы в области сельского хозяйства  08  05 342            119592,8  119592,8   159576,0    133,4%
       Формирование лизингового фонда                08  05 342 214        100000,0  100000,0   100000,0    100,0%
       Финансирование лизинговой деятельности по     08  05 342 214   04   100000,0  100000,0   100000,0    100,0%
       обеспечению материально - техническими
       ресурсами сельскохозяйственных организаций
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        08  05 342 397         14780,0   14780,0    54504,0    368,8%
       видам расходов
       Прочие расходы                                08  05 342 397   15     4000,0    4000,0    43724,0   1093,1%
       Подготовка резерва руководителей хозяйств с   08  05 342 397   27     3200,0    3200,0     3200,0    100,0%
       основами антикризисного управления
       Информационное обеспечение АПК области        08  05 342 397   29      500,0     500,0      500,0    100,0%
       Государственная поддержка руководителей и     08  05 342 397   30     7080,0    7080,0     7080,0    100,0%
       специалистов сельскохозяйственных
       организаций области
       Текущее содержание подведомственных структур  08  05 342 075          4812,8    4812,8     5072,0    105,4%
       Государственная поддержка развития            08  05 343              5000,0    5000,0     4865,0     97,3%
       фермерства
       Целевые дотации и субсидии                    08  05 343 290          5000,0    5000,0     4865,0     97,3%
       Помощь крестьянским (фермерским)              08  05 343 290   66      858,0     858,0      723,0     84,3%
       хозяйствам на безвозвратной основе
       Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам   08  05 343 290   77     4142,0    4142,0     4142,0    100,0%
       на возвратной основе
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        08  05 515             10000,0   10000,0    10000,0    100,0%
       целевым статьям
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        08  05 515 397         10000,0   10000,0    10000,0    100,0%
       видам расходов
       Финансирование мероприятий по обеспечению     08  05 515 397   18    58200,0   58200,0    58200,0    100,0%
       сельскохозяйственных организаций
       материально - техническими ресурсами на
       возвратной основе
       Закупки сельскохозяйственной продукции в      08  05 515 397   22    10000,0   10000,0    10000,0    100,0%
       личных подсобных хозяйствах
       Возврат финансирования мероприятий по         08  05 515 397   05  - 58200,0 - 58200,0  - 58200,0    100,0%
       обеспечению сельскохозяйственных
       организаций материально - техническими
       ресурсами
       Охрана окружающей природной среды и           09                     21546,8   21846,8    13835,0     63,3%
       природных ресурсов, гидрометеорология,
       картография и геодезия
       Водные ресурсы                                09  01                 13300,0   13600,0     7672,0     56,4%
       Государственные капитальные вложения          09  01 313              3000,0    3300,0     3297,0     99,9%
       Государственные капитальные вложения на       09  01 313 198          3000,0    3300,0     3297,0     99,9%
       безвозвратной
       Финансирование мероприятий по регулированию,  09  01 360             10300,0   10300,0     4375,0     42,5%
       использованию и охране водных ресурсов
       Субсидии на природоохранные мероприятия       09  01 360 407         10300,0   10300,0     4375,0     42,5%
       Лесные ресурсы                                09  02                  1730,0    1730,0      870,0     50,3%
       Финансирование лесоохранных и                 09  02 361              1730,0    1730,0      870,0     50,3%
       лесовосстановительных мероприятий
       Финансирование лесоохранных и                 09  02 361 223          1730,0    1730,0      870,0     50,3%
       лесовосстановительных мероприятий
       Охрана окружающей природной среды,            09  03                  2123,0    2123,0     1467,0     69,1%
       животного и растительного мира
       Финансирование мероприятий в области          09  03 362              2123,0    2123,0     1467,0     69,1%
       контроля за состоянием окружающей
       природной среды и охраны природы
       Организация и содержание заказников и         09  03 362 225          2123,0    2123,0     1467,0     69,1%
       национальных парков
       Государственные заказники Новосибирской       09  03 362 225   14     2123,0    2123,0     1467,0     69,1%
       области
       Гидрометеорология                             09  04                  1500,0    1500,0      771,0     51,4%
       Финансирование расходов на ведение работ по   09  04 363              1500,0    1500,0      771,0     51,4%
       гидрометеорологии и мониторингу окружающей
       природной среды
       Текущее содержание подведомственных структур  09  04 363 075          1500,0    1500,0      771,0     51,4%
       Прочие расходы в области охраны окружающей    09  06                  2893,8    2893,8     3055,0    105,6%
       природной среды и природных ресурсов
       Финансирование мероприятий в области          09  06 362              2893,8    2893,8     3055,0    105,6%
       контроля за состоянием окружающей
       природной среды и охраны природы
       Осуществление специальных программ            09  06 362 253          1000,0    1000,0     1000,0    100,0%
       Программа "Обеспечение населения              09  06 362 253   34     1000,0    1000,0     1000,0    100,0%
       Новосибирской области питьевой водой
       на 2000 - 1010 годы"
       Текущее содержание подведомственных структур  09  06 362 075          1893,8    1893,8     2055,0    108,5%
       Транспорт, дорожное хозяйство, связь и        10                    176170,0  176170,0   167511,0     95,1%
       информатика
       Автомобильный транспорт                       10  01                105000,0  105000,0    94936,0     90,4%
       Государственные капитальные вложения          10  01 313             15000,0   15000,0    15000,0    100,0%
       Государственные капитальные вложения на       10  01 313 198         15000,0   15000,0    15000,0    100,0%
       безвозвратной
       Государственная поддержка автомобильного      10  01 372             90000,0   90000,0    79936,0     88,8%
       транспорта
       Целевые дотации и субсидии                    10  01 372 290         90000,0   90000,0    79936,0     88,8%
       Пассажирские перевозки автомобильным          10  01 372 290   67    90000,0   90000,0    79435,0     88,3%
       транспортом
       Железнодорожный транспорт                     10  02                 39000,0   39000,0    41000,0    105,1%
       Государственная поддержка железнодорожного    10  02 370             39000,0   39000,0    41000,0    105,1%
       транспорта
       Целевые дотации и субсидии                    10  02 370 290         39000,0   39000,0    41000,0    105,1%
       Пригородные перевозки железнодорожным         10  02 370 290   68    39000,0   39000,0    39000,0    100,0%
       транспортом
       Водный транспорт                              10  04                  1500,0    1500,0     1500,0    100,0%
       Государственная поддержка речного транспорта  10  04 375              1500,0    1500,0     1500,0    100,0%
       Целевые дотации и субсидии                    10  04 375 290          1500,0    1500,0     1500,0    100,0%
       Пригородные перевозки речным транспортом      10  04 375 290   70     1500,0    1500,0     1500,0    100,0%
       Прочие виды транспорта                        10  05                  3000,0    3000,0     3000,0    100,0%
       Государственные капитальные вложения          10  05 313              3000,0    3000,0     3000,0    100,0%
       Государственные капитальные вложения на       10  05 313 198          3000,0    3000,0     3000,0    100,0%
       безвозвратной
       Связь                                         10  07                 27670,0   27670,0    27075,0     97,8%
       Государственная поддержка отрасли связи       10  07 376             27670,0   27670,0    27075,0     97,8%
       Осуществление специальных программ            10  07 376 253         27670,0   27670,0    26924,0     97,3%
       Программа "Создание региональной              10  07 376 253   33    20000,0   20000,0    19924,0     99,6%
       телерадиовещательной сети на
       1997 - 2002 годы"
       Программа "Развитие сельской и городской      10  07 376 253   40     7670,0    7670,0     7000,0     91,3%
       телефонной связи на территории
       Новосибирской области" на 2001 - 2004 годы
       Целевые дотации и субсидии                    10  07 376 290             0,0       0,0      151,0
       Развитие рыночной инфраструктуры              11                     13000,0   13000,0    10035,0     77,2%
       Малый бизнес и предпринимательство            11  01                 13000,0   13000,0    10035,0     77,2%
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        11  01 515             13000,0   13000,0    10035,0     77,2%
       целевым статьям
       Осуществление специальных программ            11  01 515 253         13000,0   13000,0    10035,0     77,2%
       Программа "Развитие бытового обслуживания     11  01 515 253   36     5000,0    5000,0     2620,0     52,4%
       населения Новосибирской области на
       2001 - 2003 гг."
       Программа "Государственная поддержка малого   11  01 515 253   39     8000,0    8000,0     7415,0     92,7%
       предпринимательства в Новосибирской области
       на 2001 - 2003 годы.
       Жилищно - коммунальное хозяйство              12                    105570,0   98939,8   122420,0    123,7%
       Жилищное хозяйство                            12  01                 52690,0   46025,8    46476,0    101,0%
       Государственная поддержка жилищного           12  01 310                 0,0       0,0     1057,0
       хозяйства субъектов Российской Федерации
       Целевые дотации и субсидии                    12  01 310 290             0,0       0,0     1057,0
       Государственные капитальные вложения          12  01 313             52690,0   46025,8    45419,0     98,7%
       Государственные капитальные вложения на       12  01 313 198         52690,0   46025,8    45419,0     98,7%
       безвозвратной
       Коммунальное хозяйство                        12  02                 52880,0   52914,0    75944,0    143,5%
       Государственная поддержка коммунального       12  02 311                 0,0       0,0    23052,0
       хозяйства
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        12  02 311 397             0,0       0,0    23052,0
       видам расходов
       Государственные капитальные вложения          12  02 313             52880,0   52914,0    52892,0    100,0%
       Государственные капитальные вложения на       12  02 313 198         52880,0   52914,0    52892,0    100,0%
       безвозвратной
       Предупреждение и ликвидация последствий       13                     15778,6   15778,6    18695,0    118,5%
       чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
       Государственные программы по ликвидации       13  01                   185,6     185,6      142,0     76,5%
       последствий аварий и других катастроф
       Программы ликвидации последствий              13  01 395               185,6     185,6      142,0     76,5%
       чрезвычайных ситуаций
       Программа ликвидации последствий аварии на    13  01 395 250           185,6     185,6      142,0     76,5%
       Чернобыльской
       Гражданская оборона                           13  03                 15593,0   15593,0    18553,0    119,0%
       Мероприятия по гражданской обороне            13  03 151             15593,0   15593,0    18553,0    119,0%
       Проведение мероприятий по гражданской         13  03 151 083         15593,0   15593,0    18553,0    119,0%
       обороне и защите населения от чрезвычайных
       ситуаций
       Образование                                   14                    339323,9  337610,9   386703,0    114,5%
       Дошкольное образование                        14  01                  7582,7    8282,7     8418,0    101,6%
       Государственные капитальные вложения          14  01 313              7500,0    8200,0     8367,0    102,0%
       Государственные капитальные вложения на       14  01 313 198          7500,0    8200,0     8367,0    102,0%
       безвозвратной
       Ведомственные расходы на дошкольное           14  01 400                82,7      82,7       51,0     61,7%
       образование
       Детские дошкольные учреждения                 14  01 400 259            82,7      82,7       51,0     61,7%
       Общее образование                             14  02                146886,2  149405,5   201012,0    134,5%
       Государственные капитальные вложения          14  02 313             36120,0   37937,0    37636,0     99,2%
       Государственные капитальные вложения на       14  02 313 198         36120,0   37937,0    37636,0     99,2%
       безвозвратной
       Осуществление специальных программ            14  02 396             14002,7   13927,7    13696,6     98,3%
       Осуществление специальных программ            14  02 396 253         14002,7   13927,7    13696,6     98,3%
       Подпрограмма "Одаренные дети" по программе    14  02 396 253   43     1000,0     925,0      952,1    102,9%
       "Дети Новосибирской области"
       Подпрограмма "Дети - сироты" по программе     14  02 396 253   47    13002,7   13002,7    12744,5     98,0%
       "Дети Новосибирской области"
       Ведомственные расходы на общее образование    14  02 401             96763,5   97540,8   149679,4    153,5%
       Школы - детские сады, школы начальные,        14  02 401 260         44200,0   47241,0    49788,8    105,4%
       неполные средние и средние
       Централизованное приобретение школьных        14  02 401 260   41     9200,0    5695,6     5695,6    100,0%
       учебников
       Обеспечение учебно - наглядными пособиями и   14  02 401 260   42    12000,0   12355,0    12342,0     99,9%
       транспортом сельских школ
       Централизованное приобретение оборудования    14  02 401 260   44     8000,0    8625,9     8625,9    100,0%
       для образовательных учреждений области
       Централизованные расходы по ремонту           14  02 401 260   45    15000,0   20564,5    22143,1    107,7%
       образовательных учреждений области
       Содержание общеобразовательных учреждений     14  02 401 260   46        0,0       0,0      982,2
       Вечерние и заочные средние образовательные    14  02 401 262          2296,0    2296,0     2083,2     90,7%
       школы
       Централизованные расходы по ремонту           14  02 401 262   45      200,0     200,0        0,0      0,0%
       образовательных учреждений области
       Содержание общеобразовательных учреждений     14  02 401 262   46     2096,0    2096,0     2083,2     99,4%
       Школы - интернаты                             14  02 401 263         12629,8   12611,8    63153,0    500,7%
       Централизованное приобретение оборудования    14  02 401 263   44     1000,0    1735,2     1735,2    100,0%
       для образовательных учреждений области
       Централизованные расходы по ремонту           14  02 401 263   45     7465,0    5001,0     4575,1     91,5%
       образовательных учреждений области
       Содержание общеобразовательных учреждений     14  02 401 263   46     4164,8    5875,6    56842,7    967,4%
       Учреждения по внешкольной работе с детьми     14  02 401 264          6520,7    6069,6     6431,4    106,0%
       Централизованные расходы по ремонту           14  02 401 264   45     1030,0     325,0      325,0    100,0%
       образовательных учреждений области
       Содержание общеобразовательных учреждений     14  02 401 264   46     5490,7    5744,6     6106,4    106,3%
       Детские дома                                  14  02 401 265         31117,0   29322,4    28223,0     96,3%
       Централизованное приобретение оборудования    14  02 401 265   44     2000,0    1100,0     1100,0    100,0%
       для образовательных учреждений области
       Централизованные расходы по ремонту           14  02 401 265   45     6685,0    4494,0     3391,0     75,5%
       образовательных учреждений области
       Содержание общеобразовательных учреждений     14  02 401 265   46    22432,0   23728,4    23732,0    100,0%
       Начальное профессиональное образование        14  03                 10090,3    8851,2     8801,0     99,4%
       Ведомственные расходы на начальное            14  03 402             10090,3    8851,2     8801,0     99,4%
       профессиональное образование
       Профессионально - технические училища         14  03 402 266          5817,3    4578,2     4517,8     98,7%
       Специальные профессионально - технические     14  03 402 267          4273,0    4273,0     4283,2    100,2%
       училища
       Среднее профессиональное образование          14  04                100424,6   96517,6    93074,0     96,4%
       Ведомственные расходы на среднее              14  04 403            100424,6   96517,6    93074,0     96,4%
       профессиональное
       Средние специальные учебные заведения         14  04 403 268        100424,6   96517,6    93074,0     96,4%
       Централизованное приобретение оборудования    14  04 403 268   44     1500,0     567,0      567,0    100,0%
       для образовательных учреждений области
       Централизованные расходы по ремонту           14  04 403 268   45     5020,0    2753,9     2753,9    100,0%
       образовательных учреждений области
       Содержание учреждений среднего                14  04 403 268   48    93904,6   93196,7    89753,1     96,3%
       профессионального
       Переподготовка и повышение квалификации       14  05                 29253,1   27448,8    25477,0     92,8%
       Ведомственные расходы на переподготовку и     14  05 404             29253,1   27448,8    25477,0     92,8%
       повышение квалификации
       Институты повышения квалификации              14  05 404 269         18087,8   16283,5    15672,0     96,2%
       Централизованное приобретение оборудования    14  05 404 269   44      500,0       0,0        0,0
       для образовательных учреждений области
       Централизованные расходы по ремонту           14  05 404 269   45     2750,0    2755,5     2755,5    100,0%
       образовательных учреждений области
       Текущее содержание Новосибирского института   14  05 404 269   49    14837,8   13528,0    12916,5     95,5%
       повышения квалификации и переподготовки
       работников образования
       Учебные заведения и курсы по переподготовке   14  05 404 270         11165,3   11165,3     9805,0     87,8%
       кадров
       Переподготовка руководителей базовых и        14  05 404 270   28     1220,0    1220,0     1220,0    100,0%
       специалистов других хозяйств области
       Высшее профессиональное образование           14  06                  1433,0    1433,0     1858,0    129,7%
       Ведомственные расходы на высшее               14  06 405              1433,0    1433,0     1858,0    129,7%
       профессиональное
       Высшие учебные заведения                      14  06 405 271          1433,0    1433,0     1858,0    129,7%
       Выплата именных стипендий администрации       14  06 405 271   51      183,0     183,0      166,0     90,7%
       Новосибирской
       Подготовка специалистов для села              14  06 405 271   52     1250,0    1250,0     1242,0     99,4%
       Прочие расходы в области образования          14  07                 43654,0   45672,1    48063,0    105,2%
       Осуществление специальных программ            14  07 396             17000,0   16125,0    16183,7    100,4%
       Осуществление специальных программ            14  07 396 253         17000,0   16125,0    16183,7    100,4%
       Подпрограмма "Организация летнего отдыха и    14  07 396 253  180    17000,0   16125,0    16183,7    100,4%
       оздоровления детей" по программе "Дети
       Новосибирской области"
       Прочие ведомственные расходы в области        14  07 407             26654,0   29547,1    31879,3    107,9%
       образования
       Прочие учреждения и мероприятия в области     14  07 407 272         26654,0   29547,1    31879,3    107,9%
       образования
       Централизованные расходы по ремонту           14  07 407 272   45      850,0    1233,0     1233,0    100,0%
       образовательных учреждений области
       Прочие учреждения образования и мероприятия   14  07 407 272   53    22804,0   19719,1    18123,5     91,9%
       Информатизация системы образования            14  07 407 272   54     3000,0    8595,0    12522,8    145,7%
       Культура, искусство и кинематография          15                    208294,8  208365,9   220307,0    105,7%
       Культура и искусство                          15  01                203884,6  203955,7   217027,0    106,4%
       Государственные капитальные вложения          15  01 313             10930,0   10976,5    15380,0    140,1%
       Государственные капитальные вложения на       15  01 313 198         10930,0   10976,5    15380,0    140,1%
       безвозвратной
       Ведомственные расходы на культуру и           15  01 410             49825,6   49447,2    44589,0     90,2%
       искусство
       Дворцы и дома культуры, другие учреждения     15  01 410 280         22525,6   22497,2    19034,0     84,6%
       клубного типа
       Музеи и постоянные выставки                   15  01 410 283         12113,0   11688,0    10910,0     93,3%
       Библиотеки                                    15  01 410 284         15187,0   15262,0    14645,0     96,0%
       Государственная поддержка театров,            15  01 411            122734,0  125664,0   139671,0    111,1%
       концертных организаций, цирков и других
       организаций исполнительских искусств
       Театры, концертные организации, цирки и       15  01 411 281        122734,0  125664,0   139671,0    111,1%
       другие организации исполнительских искусств
       Прочие ведомственные расходы в области        15  01 412             20395,0   17868,0    17387,0     97,3%
       культуры и
       Прочие учреждения и мероприятия в области     15  01 412 287         20395,0   17868,0    17387,0     97,3%
       культуры и
       Кинематография                                15  02                  4410,2    4410,2     3280,0     74,4%
       Государственная поддержка кинематографии      15  02 415              4410,2    4410,2     3280,0     74,4%
       Организации кинематографии                    15  02 415 282          4410,2    4410,2     3280,0     74,4%
       Средства массовой информации                  16                     23915,0   23915,0    24047,0    100,6%
       Телевидение и радиовещание                    16  01                  5950,0    5950,0     6530,0    109,7%
       Государственная поддержка государственных     16  01 420              5950,0    5950,0     6530,0    109,7%
       Содержание объектов социально - культурной    16  01 420 285          5950,0    5950,0     6530,0    109,7%
       сферы
       Содержание областного депутатского канала     16  01 420 285   55     5950,0    5950,0     6223,4    104,6%
       Периодическая печать и издательства           16  02                  6363,0    6363,0     6788,8    106,7%
       Государственная поддержка издательств         16  02 421                 0,0       0,0      325,8
       Целевые дотации и субсидии                    16  02 421 290             0,0       0,0      325,8
       Государственная поддержка периодических       16  02 423              6363,0    6363,0     6463,0    101,6%
       изданий, учрежденных органами
       исполнительной и законодательной
       Целевые дотации и субсидии                    16  02 423 290          6363,0    6363,0     6463,0    101,6%
       Поддержка редакции газеты "Ведомости"         16  02 423 290   83     2563,0    2563,0     2563,0    100,0%
       Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь"  16  02 423 290   84     3800,0    3800,0     3800,0    100,0%
       Прочие средства массовой информации           16  03                 11602,0   11602,0    10728,2     92,5%
       Государственная поддержка средств массовой    16  03 424               550,0     550,0      550,0    100,0%
       информации
       Целевые дотации и субсидии                    16  03 424 290           550,0     550,0      550,0    100,0%
       Поддержка журнала "Сибирские огни"            16  03 424 290   86      550,0     550,0      550,0    100,0%
       Государственная поддержка районных            16  03 425             11052,0   11052,0    10178,2     92,1%
       (городских) газет
       Целевые дотации и субсидии                    16  03 425 290         11052,0   11052,0    10178,2     92,1%
       Поддержка районных (городских) редакций       16  03 425 290   85    11052,0   11052,0    10178,2     92,1%
       газет
       Здравоохранение и физическая культура         17                    907237,5  924143,6  1033310,0    111,8%
       Здравоохранение                               17  01                857686,5  867662,2   973915,0    112,2%
       Государственные капитальные вложения          17  01 313             37080,0   47055,7    47646,0    101,3%
       Государственные капитальные вложения на       17  01 313 198         37080,0   47055,7    47646,0    101,3%
       безвозвратной
       Осуществление специальных программ            17  01 396             80000,0   80000,0    64410,0     80,5%
       Осуществление специальных программ            17  01 396 253         80000,0   80000,0    64410,0     80,5%
       Программа "Централизованный закуп             17  01 396 253  107    80000,0   80000,0    64410,0     80,5%
       лекарственных, диагностических,
       иммунобиологических препаратов и изделий
       медицинского назначения для государственных
       нужд Новосибирской области"
       Ведомственные расходы на здравоохранение      17  01 430            740606,5  740606,5   861859,0    116,4%
       Больницы, родильные дома, клиники             17  01 430 300        182225,5  189603,4   302284,0    159,4%
       Медико - техническое обеспечение лечебно -    17  01 430 300  101    12565,4   14303,4    14173,6     99,1%
       профилактических учреждений
       Централизованные расходы по ремонту           17  01 430 300  102     5597,2    3900,2   108514,6   2782,3%
       учреждений
       Содержание социально - значимых служб         17  01 430 300  103   162462,9  171399,8   179595,8    104,8%
       учреждений здравоохранения
       Льготное лекарственное обеспечение            17  01 430 300  110     1600,0       0,0        0,0
       Поликлиники, госпитали, амбулатории,          17  01 430 301         32985,7   33227,5    36395,7    109,5%
       диагностические центры
       Медико - техническое обеспечение лечебно -    17  01 430 301  101     5300,0    5300,0     2861,9     54,0%
       профилактических учреждений
       Содержание социально - значимых служб         17  01 430 301  103    27685,7   27927,5    33533,8    120,1%
       учреждений здравоохранения
       Станции переливания крови                     17  01 430 303         15905,2   12910,4    14724,1    114,0%
       Медико - техническое обеспечение лечебно -    17  01 430 303  101     1066,6      97,6      226,5    232,1%
       профилактических учреждений
       Содержание социально - значимых служб         17  01 430 303  103    14838,6   12812,8    14497,6    113,1%
       учреждений здравоохранения
       Санатории для больных туберкулезом            17  01 430 306         13820,0   11903,0     9306,1     78,2%
       Медико - техническое обеспечение лечебно -    17  01 430 306  101      300,0     300,0       10,0      3,3%
       профилактических учреждений
       Содержание социально - значимых служб         17  01 430 306  103    13520,0   11603,0     9296,1     80,1%
       учреждений здравоохранения
       Прочие учреждения и мероприятия в области     17  01 430 310         92170,1   89132,2    95403,0    107,0%
       здравоохранения
       Медико - техническое обеспечение лечебно -    17  01 430 310  101     5268,0   13513,1    13688,7    101,3%
       профилактических учреждений
       Централизованные расходы по ремонту           17  01 430 310  102    16479,8   11319,8    11510,3    101,7%
       учреждений
       Содержание социально - значимых служб         17  01 430 310  103    54851,9   48728,9    49865,4    102,3%
       учреждений здравоохранения
       Областное государственное учреждение          17  01 430 310  104     6855,0    6855,0    13930,0    203,2%
       здравоохранения "Центр по сертификации и
       контролю качества лекарственных средств
       Новосибирской области"
       Центр фармацевтической информации             17  01 430 310  105      263,3     263,3      263,0     99,9%
       Областное государственное учреждение          17  01 430 310  106     3037,3    3037,3     2596,0     85,5%
       "Новосибоблфарм"
       Мероприятия по борьбе с наркоманией           17  01 430 310  109      670,0     670,0      335,0     50,0%
       Льготное зубное протезирование                17  01 430 310  111     1500,0    1500,0      568,0     37,9%
       Льготное ушное протезирование                 17  01 430 310  112     1500,0    1500,0     1500,0    100,0%
       Льготное глазное протезирование               17  01 430 310  113      300,0     300,0      155,0     51,7%
       Медицинское освидетельствование граждан,      17  01 430 310  115     1444,8    1444,8      991,6     68,6%
       подлежащих призыву на военную службу
       Целевые расходы на оказание дорогостоящих     17  01 430 315          3500,0    3830,0     3830,0    100,0%
       видов медицинской помощи гражданам
       Российской Федерации
       Средства бюджета на обязательное              17  01 430 316        400000,0  400000,0   399916,1    100,0%
       медицинское страхование неработающего
       населения, перечисленные фондам
       обязательного медицинского страхования
       Санитарно - эпидемиологический надзор         17  02                     0,0       0,0      190,0
       Ведомственные расходы на санитарно -          17  02 432                 0,0       0,0      190,0
       эпидемиологический
       Прочие учреждения и мероприятия в области     17  02 432 313             0,0       0,0      190,0
       санитарно - эпидемиологического надзора
       Физическая культура и спорт                   17  03                 49551,0   56481,4    59205,0    104,8%
       Государственные капитальные вложения          17  03 313              4800,0    7525,0     7507,0     99,8%
       Государственные капитальные вложения на       17  03 313 198          4800,0    7525,0     7507,0     99,8%
       безвозвратной
       Финансирование части расходов на содержание   17  03 433             20000,0   14443,7    14443,7    100,0%
       спортивных
       Прочие учреждения и мероприятия в области     17  03 433 314         20000,0   14443,7    14443,7    100,0%
       физической культуры и спорта
       Ведомственные расходы на физическую           17  03 434             24751,0   34512,7    37254,3    107,9%
       культуру и спорт
       Прочие учреждения и мероприятия в области     17  03 434 314         24751,0   34512,7    37254,3    107,9%
       физической культуры и спорта
       Социальная политика                           18                    804249,3  804249,3   739869,0     92,0%
       Учреждения социального обеспечения            18  01                280097,3  280097,3   230660,0     82,3%
       Осуществление специальных программ            18  01 396             59416,3   59416,3    47400,0     79,8%
       Осуществление специальных программ            18  01 396 253         59416,3   59416,3    47400,0     79,8%
       Программа "Социальная защита населения        18  01 396 253  121    30416,3   30416,3    25340,0     83,3%
       Новосибирской области"
       Программа "Дети Новосибирской области"        18  01 396 253  122    20000,0   20000,0    15082,0     75,4%
       Программа "Социальная поддержка инвалидов     18  01 396 253  123     9000,0    9000,0     6978,0     77,5%
       Новосибирской области"
       Ведомственные расходы в области социального   18  01 440            220681,0  220681,0   183260,0     83,0%
       обеспечения
       Дома - интернаты для престарелых и инвалидов  18  01 440 320        148750,5  153140,1   119583,5     78,1%
       Учреждения по обучению инвалидов              18  01 440 321          7314,8    7820,8     6853,6     87,6%
       Прочие учреждения и мероприятия в области     18  01 440 323         64615,7   59720,1    56822,9     95,1%
       социальной
       Социальная помощь                             18  02                 65400,0   65400,0    52598,0     80,4%
       Выплаты пенсий и пособий другим категориям    18  02 442             65400,0   65400,0    52598,0     80,4%
       граждан
       Пособия и социальная помощь                   18  02 442 322         65400,0   65400,0    52598,0     80,4%
       Молодежная политика                           18  03                  8752,0    8752,0     6613,0     75,6%
       Государственная поддержка в области           18  03 446              8752,0    8752,0     6613,0     75,6%
       молодежной политики
       Прочие учреждения и мероприятия в области     18  03 446 323          8752,0    8752,0     6613,0     75,6%
       социальной
       Государственные пособия гражданам, имеющим    18  07                450000,0  450000,0   449998,0    100,0%
       детей
       Выплаты пенсий и пособий другим категориям    18  07 442            450000,0  450000,0   449998,0    100,0%
       граждан
       Выплаты пенсий и пособий                      18  07 442 326        450000,0  450000,0   449998,0    100,0%
       Обслуживание государственного долга           19                    395081,9  395081,9   367365,0     93,0%
       Обслуживание государственного внутреннего     19  01                395081,9  395081,9   367365,0     93,0%
       долга
       Процентные платежи по государственному        19  01 460            395081,9  395081,9   367365,0     93,0%
       внутреннему долгу
       Выплаты процентов по государственному долгу   19  01 460 330        395081,9  395081,9   367365,0     93,0%
       Финансовая помощь бюджетам других уровней     21                   2752576,1 2752576,1  3135387,0    113,9%
       Финансовая помощь бюджетам других уровней     21  01               2752576,1 2752576,1  3135387,0    113,9%
       Средства, передаваемые по взаимным            21  01 483                 0,0       0,0   165870,0
       расчетам, в том числе компенсации
       дополнительных расходов, возникших в
       результате решений, принятых органами
       других уровней власти
       Средства, передаваемые для компенсации        21  01 483 358             0,0       0,0   165870,0
       дополнительных расходов, возникших в
       результате решений, принятых органами
       власти другого уровня
       Дотации и субвенции                           21  01 485           2752576,1 2752576,1  2749186,0     99,9%
       Дотации и субвенции                           21  01 485 369       2752576,1 2752576,1  2749186,0     99,9%
       Дотации бюджетам других уровней               21  01 485 369   87  2662576,1 2662576,1  2659186,0     99,9%
       Субвенции на выплату государственных          21  01 485 369   88    50000,0   50000,0    50000,0    100,0%
       пособий гражданам, имеющим детей
       Субвенции на оплату медикаментов и изделий    21  01 485 369   89    35000,0   35000,0    35000,0    100,0%
       медицинского назначения, отпускаемых по
       льготным рецептам
       Субвенции на приобретение слуховых аппаратов  21  01 485 369   90     5000,0    5000,0     5000,0    100,0%
       Бюджетные ссуды                               21  01 514                 0,0       0,0   220331,0
       Другие ссуды                                  21  01 514 399             0,0       0,0   220331,0
       Прочие расходы                                30                    547561,2  547561,2   322042,0     58,8%
       Резервные фонды                               30  01                103500,0  103500,0        0,0      0,0%
       Резервные фонды                               30  01 510            103500,0  103500,0        0,0      0,0%
       Формирование областного резервного фонда      30  01 510 435        103500,0  103500,0        0,0      0,0%
       Проведение выборов и референдумов             30  02                 25978,0   25978,0    23402,0     90,1%
       Расходы на проведение выборов и референдумов  30  02 511             25000,0   25000,0    22782,0     91,1%
       Выборы в областной Совет депутатов            30  02 511 394         25000,0   25000,0    22782,0     91,1%
       Обеспечение деятельности Избирательной        30  02 513               978,0     978,0      620,0     63,4%
       комиссии Новосибирской области
       Денежное содержание аппарата                  30  02 513 027           719,0     719,0      613,0     85,3%
       Расходы на содержание аппарата                30  02 513 029           259,0     259,0        7,0      2,7%
       Бюджетные ссуды                               30  03                     0,0       0,0    74867,0
       Бюджетные ссуды                               30  03 514                 0,0       0,0    74867,0
       Другие ссуды                                  30  03 514 399             0,0       0,0    74867,0
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        30  04                418083,2  418083,2   223773,0     53,5%
       подразделам
       Расходы по обязательствам в рамках            30  04 130            395185,0  395185,0   116670,0     29,5%
       проектов, финансируемых с участием
       международных финансовых организаций
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        30  04 130 397        395185,0  395185,0   116670,0     29,5%
       видам расходов
       Проект поддержки социальной инфраструктуры    30  04 130 397  133   395185,0  395185,0   116670,0     29,5%
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        30  04 515             22748,2   22748,2   106953,0    470,2%
       целевым статьям
       Осуществление специальных программ            30  04 515 253          1000,0    1000,0      900,0     90,0%
       Программа "Содействия занятости населения     30  04 515 253  144     1000,0    1000,0      900,0     90,0%
       Новосибирской области на 2001 - 2003 гг."
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        30  04 515 397         21748,2   21748,2   106053,0    487,6%
       видам расходов
       Изготовление бланков                          30  04 515 397  134     2190,6    2190,6     1493,4     68,2%
       Финансирование деятельности дирекции          30  04 515 397  137     1154,0    1154,0     1154,0    100,0%
       Межрегионального ассоциации Сибирское
       Соглашение
       Финансирование деятельности Новосибирского    30  04 515 397  140      410,0     410,0     1070,0    261,0%
       областного Совета ветеранов войны, труда,
       Вооруженных сил и правоохранительных органов
       Текущее содержание Военного комиссариата      30  04 515 397  141     2837,0    2837,0     4014,0    141,5%
       Новосибирской
       Книга памяти                                  30  04 515 397  142      450,0     450,0      450,0    100,0%
       Расходы по координации совместной             30  04 515 397  143    10631,6   10631,6     8820,4     83,0%
       деятельности администрации области и
       правоохранительных органов по усилению
       борьбы с преступностью
       Расходы по содействию трудовой занятости      30  04 515 397  181     4075,0    4075,0        0,0      0,0%
       осужденных на 2001 - 2003 годы
       Прочие расходы, не отнесенные к другим        30  04 515 397  182        0,0       0,0    89051,2
       подвидам расходов
       Мобилизационная подготовка и переподготовка   30  04 608               150,0     150,0      150,0    100,0%
       резервов, учебно - сборовые мероприятия с
       гражданами Российской
       Обеспечение мобилизационной подготовки        30  04 608 636           150,0     150,0      150,0    100,0%
       резервов, учебно - сборовые мероприятия
       Целевые бюджетные фонды                       31                   1946037,0 1946037,0  2813079,0    144,6%
       Территориальные дорожные фонды                31  11               1846100,0 1846100,0  2742510,0    148,6%
       Расходы за счет целевого фонда,               31  11 520           1846100,0 1846100,0  2742510,0    148,6%
       консолидируемого в бюджете
       Денежное содержание аппарата                  31  11 520 027         12211,0   12211,0    11556,0     94,6%
       Расходы на содержание аппарата                31  11 520 029          7889,0    7889,0     7871,0     99,8%
       Расходы на погашение кредиторской             31  11 520 462         41500,0   41500,0    43965,0    105,9%
       задолженности прошлых
       Расходы на реализацию мероприятий по          31  11 520 505         17500,0   17500,0    18909,0    108,1%
       обеспечению безопасности дорожного движения
       Расходы на резервирование земель для          31  11 520 526         23400,0   23400,0    23400,0    100,0%
       реконструкции и строительства федеральных
       автомобильных дорог
       Плата за землю при строительстве автодороги   31  11 520 526  177    23400,0   23400,0    23400,0    100,0%
       "Северный обход г. Новосибирска"
       Расходы на научно - исследовательские и       31  11 520 528          2500,0    2500,0     2384,0     95,4%
       опытно - конструкторские работы
       общеотраслевого характера, а также на
       освоение инноваций в дорожном хозяйстве
       Прочие расходы в соответствии с Законом       31  11 520 531        114600,0  114600,0   168000,0    146,6%
       Российской Федерации "О дорожных фондах
       в Российской Федерации"
       Субвенции и субсидии на строительство и       31  11 520 532       1576500,0 1576500,0  2419874,0    153,5%
       реконструкцию автомобильных дорог общего
       пользования
       Строительство и реконструкция автомобильных   31  11 520 532  171   940700,0  940700,0  1487897,0    158,2%
       дорог и сооружений на них
       Содержание областных автомобильных дорог и    31  11 520 532  172   382800,0  382800,0   382850,0    100,0%
       сооружений на
       Ремонт областных дорог и сооружений на них    31  11 520 532  173   154300,0  154300,0   187904,0    121,8%
       Приведение в нормативное состояние сельских   31  11 520 532  174    83700,0   83700,0   346223,0    413,6%
       автомобильных
       Приобретение новой техники для нужд           31  11 520 532  175    15000,0   15000,0    15000,0    100,0%
       дорожного хозяйства Новосибирской области
       Резерв средств на финансирование работ по     31  11 520 533         50000,0   50000,0    46551,0     93,1%
       восстановлению автомобильных дорог общего
       пользования и сооружений на них, подвигшихся
       разрушению в результате стихийных бедствий и
       техногенных катастроф
       Территориальные экологические фонды           31  12                 56200,0   56200,0    43738,0     77,8%
       Расходы за счет целевого фонда,               31  12 520             56200,0   56200,0    43738,0     77,8%
       консолидируемого в бюджете
       Расходы на природоохранные мероприятия        31  12 520 509         56200,0   56200,0    43738,0     77,8%
       Территориальный фонд воспроизводства          31  17                 43737,0   43737,0    26831,0     61,3%
       минерально - сырьевой базы
       Расходы за счет целевого фонда,               31  17 520             43737,0   43737,0    26831,0     61,3%
       консолидируемого в бюджете
       Геологоразведочные работы                     31  17 520 410         43737,0   43737,0    26831,0     61,3%
       Итого:                                                             9749052,9 9749052,9 11028736,0    113,1%
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 3
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                  ИСПОЛНЕНИЕ
                ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
                  БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД
   
                                                                    Пл Рзд Прз  Цс Вид Пвид Утверждено Законом     Уточн.   Фактически  % Испол.
                                                                                              Новосибирской       сводная   исполнено    уточн.
                                                                                               области "Об       бюджетная   за 2001    сводной
                                                                                            областном бюджете     роспись      год     бюджетной
                                                                                              Новосибирской                             росписи
                                                                                             области на 2001
                                                                                                    год"
   
      НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                      001                                 22088,0     22088,0     19596,0     88,7%
        Государственное управление и местное самоуправление        001  01                             22088,0     22088,0     19596,0     88,7%
        Функционирование законодательных (представительных)        001  01  02                         22088,0     22088,0     19596,0     88,7%
        органов государственной власти
        Содержание депутатов Областного Совета                     001  01  02 023                      6851,0      6851,0      5867,0     85,6%
        Представительские расходы                                  001  01  02 023 028                    65,0        65,0        65,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        65,0        65,0        65,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        Денежное содержание депутатов                              001  01  02 023 032                  6786,0      6786,0      5802,0     85,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      6786,0      6786,0      5802,0     85,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      6786,0      6786,0      5802,0     85,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      4892,0      4892,0      4371,0     89,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4892,0      4892,0      4371,0     89,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1894,0      1894,0      1431,0     75,6%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6786,0      6786,0      5802,0     85,5%
        Обеспечение деятельности областного Совета депутатов       001  01  02 025                     15237,0     15237,0     13729,0     90,1%
   
        Денежное содержание аппарата                               001  01  02 025 027                  7254,0      7254,0      6758,0     93,2%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7254,0      7254,0      6758,0     93,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      7254,0      7254,0      6758,0     93,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5230,0      5230,0      5038,0     96,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4870,0      4870,0      4857,0     99,7%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130        36,0        36,0        15,0     41,7%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       324,0       324,0       166,0     51,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2024,0      2024,0      1720,0     85,0%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7254,0      7254,0      6758,0     93,2%
        Расходы на содержание аппарата                             001  01  02 025 029                  7983,0      7983,0      6971,0     87,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      6083,0      6083,0      5071,0     83,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      6083,0      6083,0      5071,0     83,4%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       750,0       750,0       750,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       750,0       750,0       750,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       600,0       600,0       368,0     61,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500       900,0       900,0       721,0     80,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       600,0       600,0       602,0    100,3%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3233,0      3233,0      2630,0     81,3%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010       400,0       400,0         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       310,0       310,0       231,0     74,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2523,0      2523,0      2399,0     95,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7983,0      7983,0      6971,0     87,3%
                                            001
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20188,0     20188,0     17696,0     87,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     20188,0     20188,0     17696,0     87,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     10122,0     10122,0      9409,0     93,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      9762,0      9762,0      9228,0     94,5%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130        36,0        36,0        15,0     41,7%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       324,0       324,0       166,0     51,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      3918,0      3918,0      3151,0     80,4%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       750,0       750,0       750,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       750,0       750,0       750,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       600,0       600,0       368,0     61,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500       900,0       900,0       721,0     80,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       600,0       600,0       602,0    100,3%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3298,0      3298,0      2695,0     81,7%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010       400,0       400,0         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       310,0       310,0       231,0     74,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2588,0      2588,0      2464,0     95,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1900,0      1900,0      1900,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     22088,0     22088,0     19596,0     88,7%
      АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                          006                                167403,0    167403,0    125860,5     75,2%
        Государственное управление и местное самоуправление        006  01                            163816,0    163816,0    122698,5     74,9%
        Функционирование исполнительных органов государственной    006  01  03                         86612,0     86612,0     71081,5     82,1%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     006  01  03 036                     86612,0     86612,0     71081,5     82,1%
        Денежное содержание аппарата                               006  01  03 036 027                 35980,0     35980,0     31279,2     86,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     35980,0     35980,0     31279,2     86,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     35980,0     35980,0     31279,2     86,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     26496,0     26496,0     23494,2     88,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     26396,0     26396,0     23419,2     88,7%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       100,0       100,0        75,0     75,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      9484,0      9484,0      7785,0     82,1%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     35980,0     35980,0     31279,2     86,9%
        Расходы на содержание аппарата                             006  01  03 036 029                 50632,0     50632,0     39802,3     78,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     26032,0     26032,0     18141,1     69,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     26032,0     26032,0     18141,1     69,7%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1758,0      1758,0      1311,2     74,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1758,0      1758,0      1311,2     74,6%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400      2695,0      2695,0      1543,2     57,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500      1734,0      1734,0      1191,9     68,7%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      9631,0      9631,0      9094,2     94,4%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1632,0      1632,0       768,7     47,1%
        Оплата аренды помещений                                                             110750      1632,0      1632,0       768,7     47,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      8582,0      8582,0      4231,9     49,3%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010       606,0       606,0         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      3107,0      3107,0       106,9      3,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      4869,0      4869,0      4125,0     84,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     50632,0     50632,0     39802,3     78,6%
        Прочие расходы на общегосударственное управление           006  01  05                         77204,0     77204,0     51617,0     66,9%
        Расходы на общегосударственное управление                  006  01  05 039                     77204,0     77204,0     51617,0     66,9%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      006  01  05 039 397                 30000,0     30000,0         0,0      0,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     30000,0     30000,0         0,0      0,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     30000,0     30000,0         0,0      0,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     17957,0     17957,0         0,0      0,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     17877,0     17877,0         0,0      0,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        80,0        80,0         0,0      0,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      6959,0      6959,0         0,0      0,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1908,0      1908,0         0,0      0,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       293,0       293,0         0,0      0,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1615,0      1615,0         0,0      0,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       514,0       514,0         0,0      0,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        90,0        90,0         0,0      0,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       771,0       771,0         0,0      0,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       986,0       986,0         0,0      0,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        83,0        83,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       482,0       482,0         0,0      0,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       482,0       482,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       232,0       232,0         0,0      0,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        31,0        31,0         0,0      0,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       158,0       158,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       815,0       815,0         0,0      0,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        85,0        85,0         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       166,0       166,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       564,0       564,0         0,0      0,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     30000,0     30000,0         0,0      0,0%
        Текущее содержание подведомственных структур               006  01  05 039 075                 47204,0     47204,0     51617,0    109,3%
        Хозяйственное управление администрации Новосибирской       006  01  05 039 075  161            24501,0     24459,0     28872,0    118,0%
        области
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     24501,0     24459,0     28872,0    118,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     24501,0     24459,0     28872,0    118,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     24501,0     24459,0     28872,0    118,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     24501,0     24459,0     28872,0    118,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     24501,0     24459,0     28872,0    118,0%
        Автохозяйство администрации Новосибирской области          006  01  05 039 075   82            22703,0     22745,0     22745,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     22703,0     22745,0     22745,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     22703,0     22745,0     22745,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     22703,0     22745,0     22745,0    100,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     22703,0     22745,0     22745,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     22703,0     22745,0     22745,0    100,0%
        Образование                                                006  14                              2433,0      2433,0      2008,0     82,5%
        Переподготовка и повышение квалификации                    006  14  05                          1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        Ведомственные расходы на переподготовку и повышение        006  14  05 404                      1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        квалификации
        Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров         006  14  05 404 270                  1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0      1000,0       600,0     60,0%
        Высшее профессиональное образование                        006  14  06                          1433,0      1433,0      1408,0     98,3%
        Ведомственные расходы на высшее профессиональное           006  14  06 405                      1433,0      1433,0      1408,0     98,3%
        образование
        Высшие учебные заведения                                   006  14  06 405 271                  1433,0      1433,0      1408,0     98,3%
        Выплата именных стипендий администрации Новосибирской      006  14  06 405 271   51              183,0       183,0       166,0     90,7%
        области
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       183,0       183,0       166,0     90,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       183,0       183,0       166,0     90,7%
        Трансферты населению                                                                130300       183,0       183,0       166,0     90,7%
        Стипендии                                                                           130320       183,0       183,0       166,0     90,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       183,0       183,0       166,0     90,7%
        Подготовка специалистов для села                           006  14  06 405 271   52             1250,0      1250,0      1242,0     99,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1250,0      1250,0      1242,0     99,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1250,0      1250,0      1242,0     99,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1250,0      1250,0      1242,0     99,4%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1250,0      1250,0      1242,0     99,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1250,0      1250,0      1242,0     99,4%
        Прочие расходы                                             006  30                              1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам         006  30  04                          1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     006  30  04 515                      1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      006  30  04 515 397                  1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        Финансирование деятельности дирекции Межрегионального      006  30  04 515 397  137             1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        ассоциации Сибирское Соглашение
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1154,0      1154,0      1154,0    100,0%
                                                            006
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    142803,0    142803,0    104199,3     73,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     95416,0     95416,0     52416,3     54,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     44453,0     44453,0     23494,2     52,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     44273,0     44273,0     23419,2     52,9%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       180,0       180,0        75,0     41,7%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     16443,0     16443,0      7785,0     47,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      3666,0      3666,0      1311,2     35,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       293,0       293,0         0,0      0,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      3373,0      3373,0      1311,2     38,9%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400      3209,0      3209,0      1543,2     48,1%
        Транспортные услуги                                                                 110500      1824,0      1824,0      1191,9     65,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600     10402,0     10402,0      9094,2     87,4%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      2618,0      2618,0       768,7     29,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        83,0        83,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       482,0       482,0         0,0      0,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       482,0       482,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       232,0       232,0         0,0      0,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        31,0        31,0         0,0      0,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750      1790,0      1790,0       768,7     42,9%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     12801,0     12801,0      7227,9     56,5%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010       606,0       606,0         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      3192,0      3192,0       106,9      3,3%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       166,0       166,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      8837,0      8837,0      7121,0     80,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     47387,0     47387,0     51783,0    109,3%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     47204,0     47204,0     51617,0    109,3%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     47204,0     47204,0     51617,0    109,3%
        Трансферты населению                                                                130300       183,0       183,0       166,0     90,7%
        Стипендии                                                                           130320       183,0       183,0       166,0     90,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     24600,0     24600,0     21661,2     88,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    167403,0    167403,0    125860,5     75,2%
      ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                    011                                  3437,0      3437,0      4614,0    134,2%
        Прочие расходы                                             011  30                              3437,0      3437,0      4614,0    134,2%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам         011  30  04                          3437,0      3437,0      4614,0    134,2%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     011  30  04 515                      3287,0      3287,0      4464,0    135,8%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      011  30  04 515 397                  3287,0      3287,0      4464,0    135,8%
        Текущее содержание Военного комиссариата Новосибирской     011  30  04 515 397  141             2837,0      2837,0      4014,0    141,5%
        области
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2717,0      2717,0      4014,0    147,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2717,0      2717,0      4014,0    147,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       268,0       268,0       268,0    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       268,0       268,0       268,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200        95,9        95,9        95,9    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        25,0        25,0         8,0     32,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        25,0        25,0         8,0     32,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       178,1       178,1       130,7     73,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       400,0       400,0       320,3     80,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       850,0       850,0       781,2     91,9%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        90,0        90,0        90,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       550,0       550,0       481,2     87,5%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       550,0       550,0       481,2     87,5%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       210,0       210,0       210,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       900,0       900,0      2409,9    267,8%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       900,0       900,0      2409,9    267,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       120,0       120,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       120,0       120,0         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       120,0       120,0         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       120,0       120,0         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2837,0      2837,0      4014,0    141,5%
        Книга памяти                                               011  30  04 515 397  142              450,0       450,0       450,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       450,0       450,0       450,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       450,0       450,0       450,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100       450,0       450,0       450,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140       450,0       450,0       450,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       450,0       450,0       450,0    100,0%
        Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов,      011  30  04 608                       150,0       150,0       150,0    100,0%
        учебно - сборовые мероприятия с гражданами Российской
        Федерации
        Обеспечение мобилизационной подготовки резервов,           011  30  04 608 636                   150,0       150,0       150,0    100,0%
        учебно - сборовые мероприятия
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       150,0       150,0       150,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       150,0       150,0       150,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       150,0       150,0       150,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       150,0       150,0       150,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       150,0       150,0       150,0    100,0%
                                                            011
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3317,0      3317,0      4614,0    139,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2867,0      2867,0      4164,0    145,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       268,0       268,0       268,0    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       268,0       268,0       268,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200        95,9        95,9        95,9    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        25,0        25,0         8,0     32,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        25,0        25,0         8,0     32,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       178,1       178,1       130,7     73,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       400,0       400,0       320,3     80,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       850,0       850,0       781,2     91,9%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        90,0        90,0        90,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       550,0       550,0       481,2     87,5%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       550,0       550,0       481,2     87,5%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       210,0       210,0       210,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1050,0      1050,0      2559,9    243,8%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1050,0      1050,0      2559,9    243,8%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       450,0       450,0       450,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100       450,0       450,0       450,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140       450,0       450,0       450,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       120,0       120,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       120,0       120,0         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       120,0       120,0         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       120,0       120,0         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3437,0      3437,0      4614,0    134,2%
      ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ      016                                256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
        Правоохранительная деятельность и обеспечение              016  05                            256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
        безопасности
        государства
        Органы внутренних дел                                      016  05  01                        256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
        Содержание и оснащение войск (органов, других              016  05  01 200                    256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
        формирований)
        Текущее содержание подведомственных структур               016  05  01 200 075                256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    256702,0    256066,5    273376,0    106,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    251526,0    250890,5    270677,0    107,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100    120256,0    120256,0    120322,5    100,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     12836,0     12836,0     21243,4    165,5%
        Денежное довольствие военнослужащих                                                 110120    106275,0    106275,0     97197,6     91,5%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130      1070,0      1070,0      1742,0    162,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        75,0        75,0       139,5    186,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      4595,0      4595,0      5546,8    120,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     55168,0     67519,5     62829,3     93,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       163,0       163,0        20,0     12,3%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      4010,0      2323,5      2291,0     98,6%
        Продукты питания                                                                    110330     40623,0     40623,0     28675,9     70,6%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340     10372,0     24410,0     24410,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         0,0         0,0      7432,4
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       934,0         0,0         9,7
        Транспортные услуги                                                                 110500      3145,0         0,0         0,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600      2972,0      2972,0      3262,2    109,8%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     14456,0      5548,0      5426,3     97,8%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       982,0         0,0         0,0
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      3878,0      3347,7      2916,5     87,1%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      3878,0      3347,7      2916,5     87,1%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      1994,0      2124,3      2416,9    113,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        76,0        76,0        92,9    122,2%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760      7526,0         0,0         0,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     50000,0     50000,0     73280,2    146,6%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     50000,0     50000,0     73280,2    146,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      5176,0      5176,0      2699,0     52,1%
        Трансферты населению                                                                130300      5176,0      5176,0      2699,0     52,1%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310       166,0       166,0         0,0      0,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      5010,0      5010,0      2699,0     53,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0       635,5       600,0     94,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0       635,5       600,0     94,4%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0       635,5         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0       635,5         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       600,0
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350         0,0         0,0       600,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
                                                            016
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    256702,0    256066,5    273376,0    106,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    251526,0    250890,5    270677,0    107,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100    120256,0    120256,0    120322,5    100,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     12836,0     12836,0     21243,4    165,5%
        Денежное довольствие военнослужащих                                                 110120    106275,0    106275,0     97197,6     91,5%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130      1070,0      1070,0      1742,0    162,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        75,0        75,0       139,5    186,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      4595,0      4595,0      5546,8    120,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     55168,0     67519,5     62829,3     93,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       163,0       163,0        20,0     12,3%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      4010,0      2323,5      2291,0     98,6%
        Продукты питания                                                                    110330     40623,0     40623,0     28675,9     70,6%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340     10372,0     24410,0     24410,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         0,0         0,0      7432,4
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       934,0         0,0         9,7
        Транспортные услуги                                                                 110500      3145,0         0,0         0,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600      2972,0      2972,0      3262,2    109,8%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     14456,0      5548,0      5426,3     97,8%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       982,0         0,0         0,0
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      3878,0      3347,7      2916,5     87,1%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      3878,0      3347,7      2916,5     87,1%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      1994,0      2124,3      2416,9    113,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        76,0        76,0        92,9    122,2%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760      7526,0         0,0         0,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     50000,0     50000,0     73280,2    146,6%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     50000,0     50000,0     73280,2    146,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      5176,0      5176,0      2699,0     52,1%
        Трансферты населению                                                                130300      5176,0      5176,0      2699,0     52,1%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310       166,0       166,0         0,0      0,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      5010,0      5010,0      2699,0     53,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0       635,5       600,0     94,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0       635,5       600,0     94,4%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0       635,5         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0       635,5         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       600,0
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350         0,0         0,0       600,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    256702,0    256702,0    273976,0    106,7%
      ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И            021                                 15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
      ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных       021  13                             15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
        ситуаций и стихийных бедствий
        Гражданская оборона                                        021  13  03                         15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
        Мероприятия по гражданской обороне                         021  13  03 151                     15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
        Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите     021  13  03 151 083                 15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
        населения от чрезвычайных ситуаций
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     15393,0     15393,0     17352,0    112,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     15393,0     15393,0     17352,0    112,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      7638,0      7638,0      7860,0    102,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7638,0      7638,0      7860,0    102,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2734,0      2734,0      2502,0     91,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       817,0       617,8       507,0     82,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        10,0        10,0         7,0     70,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       175,0       117,0        17,0     14,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       300,0       150,0       150,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       332,0       340,8       333,0     97,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       250,0       198,0        87,0     43,9%
        Транспортные услуги                                                                 110500         0,0         8,4         8,0     95,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      2800,0      2800,0      2803,0    100,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       686,0       686,0       661,0     96,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        30,0        30,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       201,0       201,0       201,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       151,0       151,0       201,0    133,1%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723        50,0        50,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       400,0       400,0       405,0    101,3%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        24,0        24,0        24,0    100,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        31,0        31,0        31,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       468,0       710,8      2924,0    411,4%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        50,0        17,8         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       278,0       428,0       455,0    106,3%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       140,0       265,0      2469,0    931,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       200,0       200,0       200,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       200,0       200,0       200,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       200,0       200,0       200,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       200,0       200,0       200,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
                                                            021
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     15393,0     15393,0     17352,0    112,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     15393,0     15393,0     17352,0    112,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      7638,0      7638,0      7860,0    102,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7638,0      7638,0      7860,0    102,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2734,0      2734,0      2502,0     91,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       817,0       617,8       507,0     82,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        10,0        10,0         7,0     70,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       175,0       117,0        17,0     14,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       300,0       150,0       150,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       332,0       340,8       333,0     97,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       250,0       198,0        87,0     43,9%
        Транспортные услуги                                                                 110500         0,0         8,4         8,0     95,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      2800,0      2800,0      2803,0    100,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       686,0       686,0       661,0     96,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        30,0        30,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       201,0       201,0       201,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       151,0       151,0       201,0    133,1%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723        50,0        50,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       400,0       400,0       405,0    101,3%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        24,0        24,0        24,0    100,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        31,0        31,0        31,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       468,0       710,8      2924,0    411,4%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        50,0        17,8         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       278,0       428,0       455,0    106,3%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       140,0       265,0      2469,0    931,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       200,0       200,0       200,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       200,0       200,0       200,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       200,0       200,0       200,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       200,0       200,0       200,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15593,0     15593,0     17552,0    112,6%
      ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ         026                                184573,0    184573,0    162453,5     88,0%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        026  01                             12706,0     12706,0     10206,5     80,3%
        Функционирование исполнительных органов государственной    026  01  03                         12706,0     12706,0     10206,5     80,3%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     026  01  03 036                     12706,0     12706,0     10206,5     80,3%
        Денежное содержание аппарата                               026  01  03 036 027                 10015,0     10015,0      9352,4     93,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10015,0     10015,0      9352,4     93,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10015,0     10015,0      9352,4     93,4%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      7375,0      7375,0      7048,3     95,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7375,0      7375,0      7048,3     95,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2640,0      2640,0      2304,1     87,3%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10015,0     10015,0      9352,4     93,4%
        Расходы на содержание аппарата                             026  01  03 036 029                  2691,0      2691,0       854,1     31,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2026,0      2026,0       728,1     35,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2026,0      2026,0       728,1     35,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       224,0       224,0       168,1     75,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       224,0       224,0       168,1     75,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       760,0       760,0       100,0     13,2%
        Транспортные услуги                                                                 110500        85,0        85,0         4,9      5,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       549,0       549,0       255,1     46,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       408,0       408,0       200,0     49,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        79,0        79,0        69,3     87,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       329,0       329,0       130,7     39,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       665,0       665,0       126,0     18,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       665,0       665,0       126,0     18,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       665,0       665,0       126,0     18,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       665,0       665,0       126,0     18,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2691,0      2691,0       854,1     31,7%
        Развитие рыночной инфраструктуры                           026  11                             13000,0     13000,0     10035,0     77,2%
        Малый бизнес и предпринимательство                         026  11  01                         13000,0     13000,0     10035,0     77,2%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     026  11  01 515                     13000,0     13000,0     10035,0     77,2%
        Осуществление специальных программ                         026  11  01 515 253                 13000,0     13000,0     10035,0     77,2%
        Программа "Развитие бытового обслуживания населения        026  11  01 515 253   36             5000,0      5000,0      2620,0     52,4%
        Новосибирской области на 2001 - 2003 гг."
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5000,0      5000,0      2620,0     52,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      5000,0      5000,0      2620,0     52,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      5000,0      5000,0      2620,0     52,4%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      5000,0      5000,0      2620,0     52,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5000,0      5000,0      2620,0     52,4%
        Программа "Государственная поддержка малого                026  11  01 515 253   39             8000,0      8000,0      7415,0     92,7%
        предпринимательства в Новосибирской области на 2001 -
        2003
        годы"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      8000,0      8000,0      7415,0     92,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      8000,0      8000,0      7415,0     92,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      8000,0      8000,0      7415,0     92,7%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      8000,0      8000,0      7415,0     92,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      8000,0      8000,0      7415,0     92,7%
        Целевые бюджетные фонды                                    026  31                             99937,0     99937,0     70569,0     70,6%
        Территориальные экологические фонды                        026  31  12                         56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в         026  31  12 520                     56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        бюджете
        Расходы на природоохранные мероприятия                     026  31  12 520 509                 56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        Прочие субсидии                                                                     130140     56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     56200,0     56200,0     43738,0     77,8%
        Территориальный фонд воспроизводства минерально -          026  31  17                         43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        сырьевой
        базы
        Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в         026  31  17 520                     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        бюджете
        Геологоразведочные работы                                  026  31  17 520 410                 43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        Оплата геолого - разведочных работ                                                  110800     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        Фундаментальные исследования и содействие                  026  06                             20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        научно - техническому прогрессу
        Разработка перспективных технологий и приоритетных         026  06  02                         20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        направлений научно - технического прогресса
        Финансирование разработок перспективных технологий и       026  06  02 292                     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        приоритетных направлений научно - технического
        прогресса
        Финансирование приоритетных направлений науки и техники    026  06  02 292 182                 20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        Субвенции                                                                           130150     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        Промышленность, энергетика, и строительство                026  07                             25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Другие отрасли промышленности                              026  07  05                         25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Государственная поддержка отраслей промышленности          026  07  05 302                     25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Осуществление специальных программ                         026  07  05 302 253                 25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Программа "Государственная поддержка инвестиционной        026  07  05 302 253   37            25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        деятельности в промышленности Новосибирской области на
        2000 - 2003 годы"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Прочие субсидии                                                                     130140     25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     25000,0     25000,0     20920,0     83,7%
        Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,    026  09                             13530,0     13530,0      6016,0     44,5%
        гидрометеорология, картография и геодезия
        Водные ресурсы                                             026  09  01                         10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        Финансирование мероприятий по регулированию,               026  09  01 360                     10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        использованию
        и охране водных ресурсов
        Субсидии на природоохранные мероприятия                    026  09  01 360 407                 10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10300,0     10300,0      4375,0     42,5%
        Лесные ресурсы                                             026  09  02                          1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных        026  09  02 361                      1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        мероприятий
        Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных        026  09  02 361 223                  1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        мероприятий
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        Субсидии государственным организациям                                               130110      1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1730,0      1730,0       870,0     50,3%
        Гидрометеорология                                          026  09  04                          1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        Финансирование расходов на ведение работ по                026  09  04 363                      1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной
        среды
        Текущее содержание подведомственных структур               026  09  04 363 075                  1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        Субсидии государственным организациям                                               130110      1500,0      1500,0       771,0     51,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1500,0      1500,0       771,0     51,4%
                                                            026
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    183908,0    183908,0    162327,5     88,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     68778,0     68778,0     46946,5     68,3%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      7375,0      7375,0      7048,3     95,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7375,0      7375,0      7048,3     95,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2640,0      2640,0      2304,1     87,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       224,0       224,0       168,1     75,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       224,0       224,0       168,1     75,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       760,0       760,0       100,0     13,2%
        Транспортные услуги                                                                 110500        85,0        85,0         4,9      5,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       549,0       549,0       255,1     46,5%
        Оплата геолого - разведочных работ                                                  110800     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     13408,0     13408,0     10235,0     76,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        79,0        79,0        69,3     87,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040     13329,0     13329,0     10165,7     76,3%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    115130,0    115130,0    115381,0    100,2%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    115130,0    115130,0    115381,0    100,2%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     13530,0     13530,0      6016,0     44,5%
        Прочие субсидии                                                                     130140     81200,0     81200,0     64658,0     79,6%
        Субвенции                                                                           130150     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       665,0       665,0       126,0     18,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       665,0       665,0       126,0     18,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       665,0       665,0       126,0     18,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       665,0       665,0       126,0     18,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    184573,0    184573,0    162453,5     88,0%
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ                031                                  1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
        Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,    031  09                              1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
        гидрометеорология, картография и геодезия
        Прочие расходы в области охраны окружающей природной       031  09  06                          1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
        среды
        и природных ресурсов
        Финансирование мероприятий в области контроля за           031  09  06 362                      1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
        состоянием окружающей природной среды и охраны природы
        Текущее содержание подведомственных структур               031  09  06 362 075                  1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1828,8      1828,8      1990,0    108,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1828,8      1828,8      1990,0    108,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1020,8      1020,8      1061,8    104,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1020,8      1020,8      1061,8    104,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       365,4       365,4       382,0    104,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        38,4        38,4        53,8    140,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        14,9        14,9        10,0     67,1%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         3,5         3,5         0,0      0,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        20,0        20,0        43,8    219,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        20,0        20,0        54,5    272,5%
        Транспортные услуги                                                                 110500       100,0       100,0        86,4     86,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        16,0        16,0        24,5    153,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       195,2       195,2       223,0    114,2%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         5,1         5,1         0,2      3,9%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        83,5        83,5        34,7     41,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        83,5        83,5        34,7     41,6%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        37,8        37,8        17,7     46,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         2,0         2,0         1,1     55,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        66,8        66,8       169,3    253,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        73,0        73,0       104,0    142,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        15,0        15,0         2,9     19,3%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030        15,0        15,0         4,0     26,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        43,0        43,0        97,1    225,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        65,0        65,0        65,0    100,0%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110        25,0        25,0        25,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        40,0        40,0        40,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
                                                            031
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1828,8      1828,8      1990,0    108,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1828,8      1828,8      1990,0    108,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1020,8      1020,8      1061,8    104,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1020,8      1020,8      1061,8    104,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       365,4       365,4       382,0    104,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        38,4        38,4        53,8    140,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        14,9        14,9        10,0     67,1%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         3,5         3,5         0,0      0,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        20,0        20,0        43,8    219,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        20,0        20,0        54,5    272,5%
        Транспортные услуги                                                                 110500       100,0       100,0        86,4     86,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        16,0        16,0        24,5    153,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       195,2       195,2       223,0    114,2%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         5,1         5,1         0,2      3,9%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        83,5        83,5        34,7     41,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        83,5        83,5        34,7     41,6%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        37,8        37,8        17,7     46,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         2,0         2,0         1,1     55,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        66,8        66,8       169,3    253,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        73,0        73,0       104,0    142,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        15,0        15,0         2,9     19,3%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030        15,0        15,0         4,0     26,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        43,0        43,0        97,1    225,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        65,0        65,0        65,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        65,0        65,0        65,0    100,0%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110        25,0        25,0        25,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        40,0        40,0        40,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1893,8      1893,8      2055,0    108,5%
      ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА                      036                                360229,2    360229,2    405855,7    112,7%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        036  01                              9076,0      9076,0      8965,6     98,8%
        Функционирование исполнительных органов государственной    036  01  03                          9076,0      9076,0      8965,6     98,8%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     036  01  03 036                      9076,0      9076,0      8965,6     98,8%
        Денежное содержание аппарата                               036  01  03 036 027                  6731,0      6731,0      6730,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      6731,0      6731,0      6730,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      6731,0      6731,0      6730,0    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      4956,0      4956,0      4954,5    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4956,0      4956,0      4954,5    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1775,0      1775,0      1775,5    100,0%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6731,0      6731,0      6730,0    100,0%
        Расходы на содержание аппарата                             036  01  03 036 029                  2345,0      2345,0      2235,6     95,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2100,0      2100,0      1990,6     94,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2100,0      2100,0      1990,6     94,8%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       170,0       170,0       171,4    100,8%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       170,0       170,0       171,4    100,8%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       480,0       453,9       317,1     69,9%
        Транспортные услуги                                                                 110500       984,0       984,0       984,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       426,0       452,1       478,1    105,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        40,0        40,0        40,0    100,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        15,0        15,0        15,0    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        25,0        25,0        25,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       245,0       245,0       245,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       245,0       245,0       245,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       245,0       245,0       245,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       245,0       245,0       245,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2345,0      2345,0      2235,6     95,3%
        Образование                                                036  14                              1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        Переподготовка и повышение квалификации                    036  14  05                          1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        Ведомственные расходы на переподготовку и повышение        036  14  05 404                      1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        квалификации
        Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров         036  14  05 404 270                  1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        Переподготовка руководителей базовых и специалистов        036  14  05 404 270   28             1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        других
        хозяйств области
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1220,0      1220,0      1220,0    100,0%
        Сельское хозяйство и рыболовство                           036  08                            349933,2    349933,2    395670,1    113,1%
        Сельскохозяйственное производство                          036  08  01                         97500,0     97500,0    102934,0    105,6%
        Государственная поддержка программ и мероприятий по        036  08  01 340                     60500,0     60500,0     65934,0    109,0%
        развитию животноводства
        Дотация на животноводческую продукцию                      036  08  01 340 210                 50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        Приобретение кормов для крупных животноводческих           036  08  01 340 210   16            50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        комплексов
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        Прочие субсидии                                                                     130140     50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     50500,0     50500,0     54459,0    107,8%
        Финансирование мероприятий по племенному                   036  08  01 340 217                 10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        животноводству и
        элитному семеноводству
        Финансирование мероприятий по племенному животноводству    036  08  01 340 217   11            10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        Прочие субсидии                                                                     130140     10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10000,0     10000,0     11475,0    114,8%
        Государственная поддержка программ и мероприятий по        036  08  01 341                     37000,0     37000,0     37000,0    100,0%
        развитию растениеводства
        Финансирование мероприятий по племенному                   036  08  01 341 217                 14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        животноводству и
        элитному семеноводству
        Финансирование мероприятий по элитному семеноводству       036  08  01 341 217   12            14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140     14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     14000,0     14000,0     14000,0    100,0%
        Компенсация части затрат на минеральные удобрения и        036  08  01 341 218                 20000,0     20000,0     20000,0    100,0%
        средства химической защиты растений
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20000,0     20000,0     20000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     20000,0     20000,0     20000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     20000,0     20000,0     20000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140     20000,0     20000,0     20000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20000,0     20000,0     20000,0    100,0%
        Субсидии на производство льна и конопли                    036  08  01 341 219                  3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Финансирование мероприятий по производству льна на         036  08  01 341 219   08             3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        возвратной основе
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Земельные ресурсы                                          036  08  02                         26000,0     26000,0     26442,0    101,7%
        Прочие расходы в области сельского хозяйства               036  08  02 342                     15000,0     15000,0     15250,0    101,7%
        Целевые дотации и субсидии                                 036  08  02 342 290                 15000,0     15000,0     15250,0    101,7%
        Строительство скважин и водопроводов                       036  08  02 342 290  710            11160,0     11160,0     11410,0    102,2%
                                                              1
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     11160,0     11160,0     11410,0    102,2%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     11160,0     11160,0     11410,0    102,2%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     11160,0     11160,0     11410,0    102,2%
        Прочие субсидии                                                                     130140     11160,0     11160,0     11410,0    102,2%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     11160,0     11160,0     11410,0    102,2%
        Строительство и ремонт внутрихозяйственных дорог           036  08  02 342 290  710             2034,0      2034,0      2034,0    100,0%
                                                              2
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2034,0      2034,0      2034,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      2034,0      2034,0      2034,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      2034,0      2034,0      2034,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      2034,0      2034,0      2034,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2034,0      2034,0      2034,0    100,0%
        Прочие расходы в социально - инженерном обустройстве       036  08  02 342 290  710             1806,0      1806,0      1806,0    100,0%
                                                              4
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1806,0      1806,0      1806,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1806,0      1806,0      1806,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1806,0      1806,0      1806,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      1806,0      1806,0      1806,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1806,0      1806,0      1806,0    100,0%
        Государственная поддержка мероприятий по коренному         036  08  02 345                     11000,0     11000,0     11192,0    101,7%
        улучшению земель
        Целевые дотации и субсидии                                 036  08  02 345 290                 11000,0     11000,0     11192,0    101,7%
        Мелиоративные и культуротехнические работы                 036  08  02 345 290  750             1000,0      1000,0      1192,0    119,2%
                                                              1
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1000,0      1000,0      1192,0    119,2%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1000,0      1000,0      1192,0    119,2%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1000,0      1000,0      1192,0    119,2%
        Прочие субсидии                                                                     130140      1000,0      1000,0      1192,0    119,2%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0      1000,0      1192,0    119,2%
        Борьба с саранчой                                          036  08  02 345 290  750            10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
                                                              3
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции        036  08  03                         92000,0     92000,0     92001,0    100,0%
        Формирование региональных продовольственных фондов         036  08  03 348                     74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        Расходы по формированию региональных продовольственных     036  08  03 348 229                 74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        фондов
        Формирование продовольственного фонда зерна на             036  08  03 348 229   20            74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        возвратной
        основе
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ                                 300000     74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        ПОГАШЕНИЯ
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                                            380000     74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны                              380100    400000,0    400000,0    370168,0     92,5%
        Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны                                      380140    400000,0    400000,0    370168,0     92,5%
        Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных                                  380200  - 326000,0  - 326000,0  - 296167,0     90,8%
        внутри страны
        Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд)                                            380240  - 326000,0  - 326000,0  - 296167,0     90,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     036  08  03 515                     18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      036  08  03 515 397                 18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        Формирование регионального фуражного фонда зерна на        036  08  03 515 397   13            18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        возвратной основе
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140     18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     18000,0     18000,0     18000,0    100,0%
        Прочие мероприятия в области сельского хозяйства           036  08  05                        134433,2    134433,2    174293,1    129,7%
        Прочие расходы в области сельского хозяйства               036  08  05 342                    119433,2    119433,2    159428,1    133,5%
        Формирование лизингового фонда                             036  08  05 342 214                100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        Финансирование лизинговой деятельности по обеспечению      036  08  05 342 214   04           100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        материально - техническими ресурсами
        сельскохозяйственных
        организаций
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140    100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    100000,0    100000,0    100000,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      036  08  05 342 397                 14780,0     14780,0     54504,0    368,8%
        Прочие расходы                                             036  08  05 342 397   15             4000,0      4000,0     43724,0   1093,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4000,0      4000,0     43724,0   1093,1%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      4000,0      4000,0     43724,0   1093,1%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      4000,0      4000,0     43724,0   1093,1%
        Прочие субсидии                                                                     130140      4000,0      4000,0     43724,0   1093,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4000,0      4000,0     43724,0   1093,1%
        Подготовка резерва руководителей хозяйств с основами       036  08  05 342 397   27             3200,0      3200,0      3200,0    100,0%
        антикризисного управления
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3200,0      3200,0      3200,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      3200,0      3200,0      3200,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      3200,0      3200,0      3200,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      3200,0      3200,0      3200,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3200,0      3200,0      3200,0    100,0%
        Информационное обеспечение АПК области                     036  08  05 342 397   29              500,0       500,0       500,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       500,0       500,0       500,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       500,0       500,0       500,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100       500,0       500,0       500,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140       500,0       500,0       500,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       500,0       500,0       500,0    100,0%
        Государственная поддержка руководителей и специалистов     036  08  05 342 397   30             7080,0      7080,0      7080,0    100,0%
        сельскохозяйственных организаций области
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7080,0      7080,0      7080,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      7080,0      7080,0      7080,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      7080,0      7080,0      7080,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      7080,0      7080,0      7080,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7080,0      7080,0      7080,0    100,0%
        Текущее содержание подведомственных структур               036  08  05 342 075                  4653,2      4653,2      4924,1    105,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4503,2      4503,2      4758,5    105,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4503,2      4503,2      4758,5    105,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1991,2      1991,2      2211,4    111,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1991,2      1991,2      2211,4    111,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       719,2       719,2       731,5    101,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       864,7       864,7       839,5     97,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        60,3        60,3        60,3    100,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         6,0         6,0         6,0    100,0%
        Продукты питания                                                                    110330       600,0       600,0       600,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       198,4       198,4       173,2     87,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        37,7        37,7        42,7    113,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500       152,0       152,0       141,9     93,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        54,2        54,2        53,6     98,9%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       563,7       563,7       578,1    102,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       224,9       224,9       224,9    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       274,5       274,5       299,3    109,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        18,8        18,8        20,2    107,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        45,5        45,5        33,7     74,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       120,5       120,5       159,8    132,6%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        15,0        15,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       105,5       105,5       159,8    151,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       150,0       150,0       165,6    110,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       150,0       150,0       165,6    110,4%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       150,0       150,0       165,6    110,4%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       150,0       150,0       165,6    110,4%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4653,2      4653,2      4924,1    105,8%
        Государственная поддержка развития фермерства              036  08  05 343                      5000,0      5000,0      4865,0     97,3%
        Целевые дотации и субсидии                                 036  08  05 343 290                  5000,0      5000,0      4865,0     97,3%
        Помощь крестьянским (фермерским ) хозяйствам на            036  08  05 343 290   66              858,0       858,0       723,0     84,3%
        безвозвратной основе
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       858,0       858,0       723,0     84,3%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       858,0       858,0       723,0     84,3%
        Субсидии и субвенции                                                                130100       858,0       858,0       723,0     84,3%
        Прочие субсидии                                                                     130140       858,0       858,0       723,0     84,3%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       858,0       858,0       723,0     84,3%
        Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам на             036  08  05 343 290   77             4142,0      4142,0      4142,0    100,0%
        возвратной
        основе
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4142,0      4142,0      4142,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      4142,0      4142,0      4142,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      4142,0      4142,0      4142,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      4142,0      4142,0      4142,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4142,0      4142,0      4142,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     036  08  05 515                     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      036  08  05 515 397                 10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Финансирование мероприятий по обеспечению                  036  08  05 515 397   18            58200,0     58200,0     58200,0    100,0%
        сельскохозяйственных организаций материально -
        техническими
        ресурсами на возвратной основе
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     58200,0     58200,0     58200,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     58200,0     58200,0     58200,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     58200,0     58200,0     58200,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140     58200,0     58200,0     58200,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     58200,0     58200,0     58200,0    100,0%
        Закупки сельскохозяйственной продукции в личных            036  08  05 515 397   22            10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        подсобных
        хозяйствах
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10000,0     10000,0     10000,0    100,0%
        Возврат финансирования мероприятий по обеспечению          036  08  05 515 397   05          - 58200,0   - 58200,0   - 58200,0    100,0%
        сельскохозяйственных организаций материально -
        техническими
        ресурсами
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000   - 58200,0   - 58200,0   - 58200,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000   - 58200,0   - 58200,0   - 58200,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100   - 58200,0   - 58200,0   - 58200,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140   - 58200,0   - 58200,0   - 58200,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000   - 58200,0   - 58200,0   - 58200,0    100,0%
                                                            036
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    285834,2    285834,2    331444,1    116,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     13334,2     13334,2     13479,1    101,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      6947,2      6947,2      7165,9    103,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      6947,2      6947,2      7165,9    103,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2494,2      2494,2      2507,0    100,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1034,7      1034,7      1010,9     97,7%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        60,3        60,3        60,3    100,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         6,0         6,0         6,0    100,0%
        Продукты питания                                                                    110330       600,0       600,0       600,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       368,4       368,4       344,6     93,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       517,7       491,6       359,8     73,2%
        Транспортные услуги                                                                 110500      1136,0      1136,0      1125,9     99,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       480,2       506,3       531,7    105,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       563,7       563,7       578,1    102,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       224,9       224,9       224,9    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       274,5       274,5       299,3    109,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        18,8        18,8        20,2    107,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        45,5        45,5        33,7     74,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       160,5       160,5       199,8    124,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        30,0        30,0        15,0     50,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       130,5       130,5       184,8    141,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    272500,0    272500,0    317965,0    116,7%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    272500,0    272500,0    317965,0    116,7%
        Прочие субсидии                                                                     130140    272500,0    272500,0    317965,0    116,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       395,0       395,0       410,6    103,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       395,0       395,0       410,6    103,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       395,0       395,0       410,6    103,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       395,0       395,0       410,6    103,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ                                 300000     74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        ПОГАШЕНИЯ
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                                            380000     74000,0     74000,0     74001,0    100,0%
        Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны                              380100    400000,0    400000,0    370168,0     92,5%
        Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны                                      380140    400000,0    400000,0    370168,0     92,5%
        Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных                                  380200  - 326000,0  - 326000,0  - 296167,0     90,8%
        внутри страны
        Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд)                                            380240  - 326000,0  - 326000,0  - 296167,0     90,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    360229,2    360229,2    405855,7    112,7%
      ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                 041                                 25978,0     25978,0     23402,0     90,1%
        Прочие расходы                                             041  30                             25978,0     25978,0     23402,0     90,1%
        Проведение выборов и референдумов                          041  30  02                         25978,0     25978,0     23402,0     90,1%
        Расходы на проведение выборов и референдумов               041  30  02 511                     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        Выборы в областной Совет депутатов                         041  30  02 511 394                 25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        Обеспечение деятельности Избирательной комиссии            041  30  02 513                       978,0       978,0       620,0     63,4%
        Новосибирской области
        Денежное содержание аппарата                               041  30  02 513 027                   719,0       719,0       613,0     85,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       719,0       719,0       613,0     85,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       719,0       719,0       613,0     85,3%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       529,0       529,0       451,4     85,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       529,0       529,0       451,4     85,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       190,0       190,0       161,6     85,1%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       719,0       719,0       613,0     85,3%
        Расходы на содержание аппарата                             041  30  02 513 029                   259,0       259,0         7,0      2,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       259,0       259,0         7,0      2,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       259,0       259,0         7,0      2,7%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        20,0        20,0         2,7     13,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        20,0        20,0         2,7     13,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        25,0        25,0         0,0      0,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       179,0       179,0         2,3      1,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        35,0        35,0         2,0      5,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       259,0       259,0         7,0      2,7%
                                                            041
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     25978,0     25978,0     23402,0     90,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     25978,0     25978,0     23402,0     90,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       529,0       529,0       451,4     85,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       529,0       529,0       451,4     85,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       190,0       190,0       161,6     85,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        20,0        20,0         2,7     13,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        20,0        20,0         2,7     13,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        25,0        25,0         0,0      0,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       179,0       179,0         2,3      1,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        35,0        35,0         2,0      5,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     25000,0     25000,0     22782,0     91,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     25978,0     25978,0     23402,0     90,1%
      КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ                      046                                  8294,6      8294,6      7666,0     92,4%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        046  01                              8294,6      8294,6      7666,0     92,4%
        Прочие расходы на общегосударственное управление           046  01  05                          8294,6      8294,6      7666,0     92,4%
        Государственная поддержка архивной службы                  046  01  05 041                      8294,6      8294,6      7666,0     92,4%
        Осуществление специальных программ                         046  01  05 041 253                  1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        Программа "Сохранение архивных документов - части          046  01  05 041 253   38             1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        историко - культурного наследия и информационных
        ресурсов
        Новосибирской области на 2001 - 2003 г.г."
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1095,0      1095,0       194,0     17,7%
        Денежное содержание аппарата                               046  01  05 041 027                  5432,0      5432,0      5430,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5432,0      5432,0      5430,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      5432,0      5432,0      5430,0    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      4000,0      4000,0      4083,0    102,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4000,0      4000,0      3980,0     99,5%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0         0,0       103,0
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1432,0      1432,0      1347,0     94,1%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5432,0      5432,0      5430,0    100,0%
        Расходы на содержание аппарата                             046  01  05 041 029                  1767,6      1767,6      2042,0    115,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1687,6      1687,6      1962,0    116,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1687,6      1687,6      1962,0    116,3%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       134,0       134,0       218,0    162,7%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        32,0        32,0        28,0     87,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       102,0       102,0       190,0    186,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        80,0        80,0        50,0     62,5%
        Транспортные услуги                                                                 110500        15,0        15,0        15,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       117,0       117,0       101,0     86,3%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       811,0       811,0      1155,0    142,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        71,0        71,0       125,0    176,1%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       675,0       675,0       915,0    135,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       675,0       675,0       915,0    135,6%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        54,0        54,0       104,0    192,6%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        11,0        11,0        11,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       530,6       530,6       423,0     79,7%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       140,0       140,0        28,0     20,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       350,0       320,0        98,0     30,6%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        40,6        70,6       297,0    420,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        80,0        80,0        80,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        80,0        80,0        80,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        80,0        80,0        80,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        80,0        80,0        80,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1767,6      1767,6      2042,0    115,5%
                                                            046
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      8214,6      8214,6      7586,0     92,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      8214,6      8214,6      7586,0     92,3%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      4000,0      4000,0      4083,0    102,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4000,0      4000,0      3980,0     99,5%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0         0,0       103,0
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1432,0      1432,0      1347,0     94,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       134,0       134,0       218,0    162,7%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        32,0        32,0        28,0     87,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       102,0       102,0       190,0    186,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        80,0        80,0        50,0     62,5%
        Транспортные услуги                                                                 110500        15,0        15,0        15,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       117,0       117,0       101,0     86,3%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       811,0       811,0      1155,0    142,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        71,0        71,0       125,0    176,1%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       675,0       675,0       915,0    135,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       675,0       675,0       915,0    135,6%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        54,0        54,0       104,0    192,6%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        11,0        11,0        11,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1625,6      1625,6       617,0     38,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       140,0       140,0        28,0     20,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       350,0       320,0        98,0     30,6%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1135,6      1165,6       491,0     42,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        80,0        80,0        80,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        80,0        80,0        80,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        80,0        80,0        80,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        80,0        80,0        80,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      8294,6      8294,6      7666,0     92,4%
      КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА                    051                                  2744,0      2744,0      2739,0     99,8%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        051  01                              1744,0      1744,0      1739,0     99,7%
        Функционирование исполнительных органов государственной    051  01  03                          1744,0      1744,0      1739,0     99,7%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     051  01  03 036                      1744,0      1744,0      1739,0     99,7%
        Денежное содержание аппарата                               051  01  03 036 027                  1301,0      1301,0      1289,9     99,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1301,0      1301,0      1289,9     99,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1301,0      1301,0      1289,9     99,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       958,0       958,0       946,9     98,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       958,0       958,0       946,9     98,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       343,0       343,0       343,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1301,0      1301,0      1289,9     99,1%
        Расходы на содержание аппарата                             051  01  03 036 029                   443,0       443,0       449,1    101,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       403,0       403,0       409,1    101,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       403,0       403,0       409,1    101,5%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        22,0        22,0        22,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        22,0        22,0        22,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        50,0        50,0        50,0    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       194,0       194,0       194,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       126,0       126,0       132,1    104,8%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        11,0        11,0        11,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        11,0        11,0        11,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        40,0        40,0        40,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        40,0        40,0        40,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        40,0        40,0        40,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        40,0        40,0        40,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       443,0       443,0       449,1    101,4%
        Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,    051  09                              1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        гидрометеорология, картография и геодезия
        Прочие расходы в области охраны окружающей природной       051  09  06                          1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        среды
        и природных ресурсов
        Финансирование мероприятий в области контроля за           051  09  06 362                      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        состоянием окружающей природной среды и охраны природы
        Осуществление специальных программ                         051  09  06 362 253                  1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        Программа "Обеспечение населения Новосибирской области     051  09  06 362 253   34             1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        питьевой водой на 2000 - 1010 годы"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
                                                            051
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2704,0      2704,0      2699,0     99,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1704,0      1704,0      1699,0     99,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       958,0       958,0       946,9     98,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       958,0       958,0       946,9     98,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       343,0       343,0       343,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        22,0        22,0        22,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        22,0        22,0        22,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        50,0        50,0        50,0    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       194,0       194,0       194,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       126,0       126,0       132,1    104,8%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        11,0        11,0        11,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        11,0        11,0        11,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110      1000,0      1000,0      1000,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        40,0        40,0        40,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        40,0        40,0        40,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        40,0        40,0        40,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        40,0        40,0        40,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2744,0      2744,0      2739,0     99,8%
      КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ             061                                 20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
      ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика         061  10                             20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Связь                                                      061  10  07                         20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Государственная поддержка отрасли связи                    061  10  07 376                     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Осуществление специальных программ                         061  10  07 376 253                 20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Программа "Создание региональной телерадиовещательной      061  10  07 376 253   33            20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        сети на 1997 - 2002 годы"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
                                                            061
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20000,0     20000,0     19924,0     99,6%
      КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ                      066                                  9789,0      9789,0      7572,9     77,4%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        066  01                              1037,0      1037,0       959,9     92,6%
        Функционирование исполнительных органов государственной    066  01  03                          1037,0      1037,0       959,9     92,6%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     066  01  03 036                      1037,0      1037,0       959,9     92,6%
        Денежное содержание аппарата                               066  01  03 036 027                   915,0       915,0       906,8     99,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       915,0       915,0       906,8     99,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       915,0       915,0       906,8     99,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       674,0       674,0       656,4     97,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       674,0       674,0       656,4     97,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       241,0       241,0       250,4    103,9%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       915,0       915,0       906,8     99,1%
        Расходы на содержание аппарата                             066  01  03 036 029                   122,0       122,0        53,1     43,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       122,0       122,0        53,1     43,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       122,0       122,0        53,1     43,5%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300         8,0         8,0         3,2     40,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         8,0         8,0         3,2     40,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        40,0        40,0        31,0     77,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        50,0        50,0        13,9     27,8%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        24,0        24,0         5,0     20,8%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        24,0        24,0         5,0     20,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       122,0       122,0        53,1     43,5%
        Социальная политика                                        066  18                              8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        Молодежная политика                                        066  18  03                          8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        Государственная поддержка в области молодежной политики    066  18  03 446                      8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        Прочие учреждения и мероприятия в области социальной       066  18  03 446 323                  8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        политики
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      8752,0      8752,0      6613,0     75,6%
                                                            066
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      9789,0      9789,0      7572,9     77,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      9789,0      9789,0      7572,9     77,4%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       674,0       674,0       656,4     97,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       674,0       674,0       656,4     97,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       241,0       241,0       250,4    103,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300         8,0         8,0         3,2     40,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         8,0         8,0         3,2     40,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        40,0        40,0        31,0     77,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        50,0        50,0        13,9     27,8%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      8776,0      8776,0      6618,0     75,4%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      8776,0      8776,0      6618,0     75,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      9789,0      9789,0      7572,9     77,4%
      КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ              071                                  7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Сельское хозяйство и рыболовство                           071  08                              7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        Земельные ресурсы                                          071  08  02                          7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        Мероприятия по улучшению землеустройства и                 071  08  02 344                      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        землепользования, осуществляемые за счет средств
        земельного
        налога
        Ведение государственного кадастра, мониторинга земель,     071  08  02 344 213                  7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        землеустройства и водных биоресурсов
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        Прочие субсидии                                                                     130140      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
                                                            071
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        Прочие субсидии                                                                     130140      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7000,0      7000,0     35471,0    506,7%
      КОМИТЕТ ПО НАЧАЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ                      076                                 12304,0     12304,0     10394,5     84,5%
      ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        076  01                              2121,0      2121,0      2591,6    122,2%
        Функционирование исполнительных органов государственной    076  01  03                          2121,0      2121,0      2591,6    122,2%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     076  01  03 036                      2121,0      2121,0      2591,6    122,2%
        Денежное содержание аппарата                               076  01  03 036 027                  1742,0      1742,0      2129,4    122,2%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1742,0      1742,0      2129,4    122,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1742,0      1742,0      2129,4    122,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1283,0      1283,0      1552,9    121,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1283,0      1283,0      1272,8     99,2%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0         0,0       280,1
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       459,0       459,0       576,5    125,6%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1742,0      1742,0      2129,4    122,2%
        Расходы на содержание аппарата                             076  01  03 036 029                   379,0       379,0       462,2    122,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       271,0       271,0       356,4    131,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       271,0       271,0       356,4    131,5%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        35,0        35,0        36,8    105,1%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        35,0        35,0        36,8    105,1%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       110,0       110,0        76,1     69,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        91,0        91,0        39,7     43,6%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        35,0        35,0       203,8    582,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        35,0        27,0       139,7    517,8%
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         8,0        64,1    799,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       108,0       108,0       105,8     98,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       108,0       108,0       105,8     98,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       108,0       108,0       105,8     98,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       108,0       108,0       105,8     98,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       379,0       379,0       462,2    122,0%
        Образование                                                076  14                              9407,4      9382,8      6933,4     73,9%
        Общее образование                                          076  14  02                           825,3       901,0       893,0     99,1%
        Ведомственные расходы на общее образование                 076  14  02 401                       825,3       901,0       893,0     99,1%
        Учреждения по внешкольной работе с детьми                  076  14  02 401 264                   825,3       901,0       893,0     99,1%
        Содержание общеобразовательных учреждений                  076  14  02 401 264   46              825,3       901,0       893,0     99,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       809,3       885,0       893,0    100,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       802,3       878,0       886,3    100,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       475,0       475,0       475,0    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       475,0       475,0       475,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       170,1       170,1       170,1    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        24,0        24,0        17,0     70,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340         3,0         3,0         2,0     66,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        21,0        21,0        15,0     71,4%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         7,0         7,0         5,0     71,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500         3,0         3,0         3,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        10,0        10,0         5,1     51,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        85,7       152,3       174,5    114,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        11,4        33,0        59,5    180,3%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        70,0       115,0       115,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        70,0       115,0       115,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         3,5         3,5         0,0      0,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         0,8         0,8         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        27,5        36,6        36,6    100,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020         1,0         1,0         1,0    100,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030         4,0         4,0         4,0    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        22,5        31,6        31,6    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         7,0         7,0         6,7     95,7%
        Трансферты населению                                                                130300         7,0         7,0         6,7     95,7%
        Прочие трансферты населению                                                         130330         7,0         7,0         6,7     95,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        16,0        16,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        16,0        16,0         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        16,0        16,0         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        16,0        16,0         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       825,3       901,0       893,0     99,1%
        Начальное профессиональное образование                     076  14  03                          4273,0      4273,0      4283,2    100,2%
        Ведомственные расходы на начальное профессиональное        076  14  03 402                      4273,0      4273,0      4283,2    100,2%
        образование
        Специальные профессионально - технические училища          076  14  03 402 267                  4273,0      4273,0      4283,2    100,2%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4273,0      4273,0      4233,2     99,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4042,0      4042,0      4030,3     99,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2953,6      2953,6      2952,7    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2953,6      2953,6      2952,7    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1057,4      1057,4      1045,3     98,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        25,0        25,0        25,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        25,0        25,0        25,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         6,0         6,0         2,0     33,3%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0         5,3
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0         5,3
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       231,0       231,0       202,9     87,8%
        Трансферты населению                                                                130300       231,0       231,0       202,9     87,8%
        Стипендии                                                                           130320       123,0       123,0       115,5     93,9%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       108,0       108,0        87,4     80,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0        50,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0        50,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0        50,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0        50,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4273,0      4273,0      4283,2    100,2%
        Прочие расходы в области образования                       076  14  07                          4309,1      4208,8      1757,2     41,8%
        Прочие ведомственные расходы в области образования         076  14  07 407                      4309,1      4208,8      1757,2     41,8%
        Прочие учреждения и мероприятия в области образования      076  14  07 407 272                  4309,1      4208,8      1757,2     41,8%
        Прочие учреждения образования и мероприятия                076  14  07 407 272   53             4309,1      4208,8      1757,2     41,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3660,0      3570,1      1757,2     49,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3642,0      3552,1      1742,0     49,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       811,7       811,7       805,4     99,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       811,7       661,7       662,9    100,2%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0       150,0       142,5     95,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       290,6       290,6       288,2     99,2%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       506,2       506,2       244,4     48,3%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        48,0        48,0        10,0     20,8%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       259,0       259,0       129,5     50,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        66,0        66,0        31,5     47,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       133,2       133,2        73,4     55,1%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        15,0        15,0        11,3     75,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500        22,5        22,5         0,0      0,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        40,0        40,0         0,0      0,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       934,0       833,7       115,0     13,8%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       247,5       225,9        34,3     15,2%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       225,0       186,8         0,0      0,0%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723       225,0       186,8         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       461,5       421,0        80,7     19,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1022,0      1032,4       277,7     26,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        70,0        70,0        35,0     50,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       900,0       900,0       209,1     23,2%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        52,0        62,4        33,6     53,8%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        18,0        18,0        15,2     84,4%
        Трансферты населению                                                                130300        18,0        18,0        15,2     84,4%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        18,0        18,0        15,2     84,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       649,1       638,7         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       649,1       638,7         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       649,1       638,7         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       649,1       638,7         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4309,1      4208,8      1757,2     41,8%
        Культура, искусство и кинематография                       076  15                               775,6       800,2       869,5    108,7%
        Культура и искусство                                       076  15  01                           775,6       800,2       869,5    108,7%
        Ведомственные расходы на культуру и искусство              076  15  01 410                       775,6       800,2       869,5    108,7%
        Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа    076  15  01 410 280                   775,6       800,2       869,5    108,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       775,6       800,2       869,5    108,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       756,4       781,0       854,6    109,4%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       392,3       392,3       409,9    104,5%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       392,3       392,3       396,8    101,1%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0         0,0        13,1
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       140,7       140,7       143,7    102,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300         2,0         2,0        23,1   1155,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         2,0         2,0        23,1   1155,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         3,0         3,0         3,0    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        36,0        36,0         0,0      0,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        11,5        11,5        22,5    195,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       170,9       195,5       133,4     68,2%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        41,8        41,8         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        91,0       113,1       107,8     95,3%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        91,0       113,1       107,8     95,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        18,5        21,0        17,6     83,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        19,6        19,6         8,0     40,8%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0       119,0
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030         0,0         0,0        50,0
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        69,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        19,2        19,2        14,9     77,6%
        Трансферты населению                                                                130300        19,2        19,2        14,9     77,6%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        19,2        19,2        14,9     77,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       775,6       800,2       869,5    108,7%
                                                            076
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     11530,9     11541,3     10238,7     88,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     11255,7     11266,1      9999,0     88,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5915,6      5915,6      6195,9    104,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5915,6      5765,6      5760,2     99,9%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0       150,0       435,7    290,5%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2117,8      2117,8      2223,8    105,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       592,2       592,2       346,3     58,5%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        48,0        48,0        10,0     20,8%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       259,0       259,0       129,5     50,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        69,0        69,0        33,5     48,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       216,2       216,2       173,3     80,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       141,0       141,0        97,4     69,1%
        Транспортные услуги                                                                 110500        61,5        61,5         3,0      4,9%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       152,5       152,5        67,3     44,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1190,6      1181,5       422,9     35,8%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       300,7       300,7        93,8     31,2%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       386,0       414,9       222,8     53,7%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       161,0       228,1       222,8     97,7%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723       225,0       186,8         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       483,5       445,5        98,3     22,1%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        20,4        20,4         8,0     39,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1084,5      1104,0       642,4     58,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       106,0        98,0       175,7    179,3%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       904,0       904,0       263,1     29,1%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        74,5       102,0       203,6    199,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       275,2       275,2       239,7     87,1%
        Трансферты населению                                                                130300       275,2       275,2       239,7     87,1%
        Стипендии                                                                           130320       123,0       123,0       115,5     93,9%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       152,2       152,2       124,2     81,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       773,1       762,7       155,8     20,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       773,1       762,7       155,8     20,4%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       773,1       762,7       155,8     20,4%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       773,1       762,7       155,8     20,4%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12304,0     12304,0     10394,5     84,5%
      КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ                 081                                 24951,0     24951,0     24343,3     97,6%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        081  01                              1036,0      1036,0      1028,7     99,3%
        Функционирование исполнительных органов государственной    081  01  03                          1036,0      1036,0      1028,7     99,3%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     081  01  03 036                      1036,0      1036,0      1028,7     99,3%
        Денежное содержание аппарата                               081  01  03 036 027                   947,0       978,0       978,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       947,0       978,0       978,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       947,0       978,0       978,0    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       697,0       719,8       718,7     99,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       697,0       719,8       718,7     99,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       250,0       258,2       259,3    100,4%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       947,0       978,0       978,0    100,0%
        Расходы на содержание аппарата                             081  01  03 036 029                    89,0        58,0        50,7     87,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000        89,0        58,0        50,7     87,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000        89,0        58,0        50,7     87,4%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        12,0        11,0        11,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        12,0        11,0        11,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        26,0        12,0        12,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        51,0        35,0        27,7     79,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000        89,0        58,0        50,7     87,4%
        Средства массовой информации                               081  16                             23915,0     23915,0     23314,6     97,5%
        Телевидение и радиовещание                                 081  16  01                          5950,0      5950,0      6223,4    104,6%
        Государственная поддержка государственных                  081  16  01 420                      5950,0      5950,0      6223,4    104,6%
        телерадиокомпаний
        Содержание объектов социально - культурной сферы           081  16  01 420 285                  5950,0      5950,0      6223,4    104,6%
        Содержание областного депутатского канала                  081  16  01 420 285   55             5950,0      5950,0      6223,4    104,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5950,0      5950,0      6061,4    101,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      5950,0      5950,0      6061,4    101,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2123,0      2173,0      2316,3    106,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2063,0      2094,0      2237,3    106,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        60,0        79,0        79,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       760,0       710,0       761,4    107,2%
        государственное социальное страхование
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         0,0         0,0        12,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600      3067,0      3067,0      2919,0     95,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0        52,7
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        52,7
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       162,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       162,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0       162,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0       162,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5950,0      5950,0      6223,4    104,6%
        Периодическая печать и издательства                        081  16  02                          6363,0      6363,0      6363,0    100,0%
        Государственная поддержка периодических изданий ,          081  16  02 423                      6363,0      6363,0      6363,0    100,0%
        учрежденных органами исполнительной и законодательной
        власти
        Целевые дотации и субсидии                                 081  16  02 423 290                  6363,0      6363,0      6363,0    100,0%
        Поддержка редакции газеты "Ведомости"                      081  16  02 423 290   83             2563,0      2563,0      2563,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2563,0      2563,0      2563,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2563,0      2563,0      2563,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2563,0      2563,0      2563,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2563,0      2563,0      2563,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2563,0      2563,0      2563,0    100,0%
        Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь"               081  16  02 423 290   84             3800,0      3800,0      3800,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3800,0      3800,0      3800,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3800,0      3800,0      3800,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3800,0      3800,0      3800,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      3800,0      3800,0      3800,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3800,0      3800,0      3800,0    100,0%
        Прочие средства массовой информации                        081  16  03                         11602,0     11602,0     10728,2     92,5%
        Государственная поддержка средств массовой информации      081  16  03 424                       550,0       550,0       550,0    100,0%
        Целевые дотации и субсидии                                 081  16  03 424 290                   550,0       550,0       550,0    100,0%
        Поддержка журнала "Сибирские огни"                         081  16  03 424 290   86              550,0       550,0       550,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       550,0       550,0       550,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       550,0       550,0       550,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       550,0       550,0       550,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       550,0       550,0       550,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       550,0       550,0       550,0    100,0%
        Государственная поддержка районных (городских) газет       081  16  03 425                     11052,0     11052,0     10178,2     92,1%
        Целевые дотации и субсидии                                 081  16  03 425 290                 11052,0     11052,0     10178,2     92,1%
        Поддержка районных (городских) редакций газет              081  16  03 425 290   85            11052,0     11052,0     10178,2     92,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10282,0     10282,0      9465,2     92,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10282,0     10282,0      9465,2     92,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     10282,0     10282,0      9465,2     92,1%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     10282,0     10282,0      9465,2     92,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       770,0       770,0       713,0     92,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       770,0       770,0       713,0     92,6%
        Капитальный ремонт                                                                  240300       770,0       770,0       713,0     92,6%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       770,0       770,0       713,0     92,6%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     11052,0     11052,0     10178,2     92,1%
                                                            081
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     24181,0     24181,0     23468,3     97,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     24181,0     24181,0     23468,3     97,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2820,0      2892,8      3035,0    104,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2760,0      2813,8      2956,0    105,1%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        60,0        79,0        79,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1010,0       968,2      1020,7    105,4%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        12,0        11,0        11,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        12,0        11,0        11,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        26,0        12,0        24,0    200,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      3118,0      3102,0      2946,7     95,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     17195,0     17195,0     16430,9     95,6%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     17195,0     17195,0     16430,9     95,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       770,0       770,0       875,0    113,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       770,0       770,0       875,0    113,6%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0       162,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0       162,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       770,0       770,0       713,0     92,6%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       770,0       770,0       713,0     92,6%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     24951,0     24951,0     24343,3     97,6%
      КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ             086                                  2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        086  01                              2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        Функционирование исполнительных органов государственной    086  01  03                          2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     086  01  03 036                      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        Денежное содержание аппарата                               086  01  03 036 027                  2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1801,0      1801,0      1609,6     89,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1801,0      1801,0      1609,6     89,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       644,0       644,0       585,4     90,9%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
                                                            086
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1801,0      1801,0      1609,6     89,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1801,0      1801,0      1609,6     89,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       644,0       644,0       585,4     90,9%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2445,0      2445,0      2195,0     89,8%
      КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ                      091                                 65591,0     65591,0     67918,8    103,5%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        091  01                              2879,0      2879,0      2878,5    100,0%
        Функционирование исполнительных органов государственной    091  01  03                          2879,0      2879,0      2878,5    100,0%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     091  01  03 036                      2879,0      2879,0      2878,5    100,0%
        Денежное содержание аппарата                               091  01  03 036 027                  1735,0      1735,0      1727,3     99,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1735,0      1735,0      1727,3     99,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1735,0      1735,0      1727,3     99,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1278,0      1278,0      1216,5     95,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1278,0      1278,0      1216,5     95,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       457,0       457,0       510,8    111,8%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1735,0      1735,0      1727,3     99,6%
        Расходы на содержание аппарата                             091  01  03 036 029                  1144,0      1144,0      1151,2    100,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       977,0       977,0       984,2    100,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       977,0       977,0       984,2    100,7%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       219,0       219,0       219,0    100,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       144,0       144,0       144,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        75,0        75,0        75,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        95,0        95,0        95,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        97,0        97,0        97,0    100,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       505,0       505,0       505,0    100,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        35,0        35,0        35,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        28,0        28,0        28,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        28,0        28,0        28,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         7,0         7,0         7,0    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         3,0         3,0         3,0    100,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       432,0       432,0       432,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        61,0        61,0        68,2    111,8%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        36,0        36,0        36,0    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        25,0        25,0        32,2    128,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       167,0       167,0       167,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       167,0       167,0       167,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       167,0       167,0       167,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       167,0       167,0       167,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1144,0      1144,0      1151,2    100,6%
        Образование                                                091  14                             17961,0     13755,6     13614,9     99,0%
        Начальное профессиональное образование                     091  14  03                          5817,3      4578,2      4517,8     98,7%
        Ведомственные расходы на начальное профессиональное        091  14  03 402                      5817,3      4578,2      4517,8     98,7%
        образование
        Профессионально - технические училища                      091  14  03 402 266                  5817,3      4578,2      4517,8     98,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4678,2      4430,9      4370,5     98,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4678,2      4430,9      4370,5     98,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2558,0      2496,8      2496,8    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2558,0      2496,8      2496,8    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       915,8       841,6       841,6    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       292,0       251,0       251,0    100,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310         4,0         1,0         1,0    100,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        30,0         0,0         0,0
        Продукты питания                                                                    110330       250,0       250,0       250,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         8,0         0,0         0,0
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         6,0         0,0         0,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600        15,0        27,0        32,9    121,9%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       509,2       254,5       260,9    102,5%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       254,6         0,0         0,0
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       211,8       195,0       195,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       211,8       195,0       195,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        28,0        40,0        46,4    116,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        14,8        19,5        19,5    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       382,2       560,0       487,3     87,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       200,0       200,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       182,2       360,0       487,3    135,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1139,1       147,3       147,3    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1139,1       147,3       147,3    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       889,1       100,0       100,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       889,1       100,0       100,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       250,0        47,3        47,3    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       250,0        47,3        47,3    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5817,3      4578,2      4517,8     98,7%
        Прочие расходы в области образования                       091  14  07                         12143,7      9177,4      9097,1     99,1%
        Прочие ведомственные расходы в области образования         091  14  07 407                     12143,7      9177,4      9097,1     99,1%
        Прочие учреждения и мероприятия в области образования      091  14  07 407 272                 12143,7      9177,4      9097,1     99,1%
        Прочие учреждения образования и мероприятия                091  14  07 407 272   53            12143,7      9177,4      9097,1     99,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10669,7      9018,4      8908,9     98,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10509,5      8877,2      8775,4     98,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5266,0      4899,9      4895,9     99,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5262,0      4895,9      4895,9    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         4,0         4,0         0,0      0,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1884,8      1641,7      1641,7    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1146,7      1203,9      1112,4     92,4%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        44,0         9,0         8,9     98,9%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        36,8        36,8        21,3     57,9%
        Продукты питания                                                                    110330       818,9       762,0       737,0     96,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       247,0       396,1       345,2     87,1%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         0,0         0,0         3,4
        Оплата услуг связи                                                                  110600        22,8         7,8         7,4     94,9%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       750,0       449,8       434,9     96,7%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       439,3        55,9        55,9    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       190,2       279,7       269,8     96,5%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       190,2       279,7       269,8     96,5%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        84,3        78,0        78,0    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        36,2        36,2        31,2     86,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1439,2       674,1       679,7    100,8%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030         0,0         0,0         2,7
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1439,2       674,1       677,0    100,4%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       160,2       141,2       133,5     94,5%
        Трансферты населению                                                                130300       160,2       141,2       133,5     94,5%
        Стипендии                                                                           130320       105,0       105,0        98,3     93,6%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        55,2        36,2        35,2     97,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1474,0       159,0       188,2    118,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1474,0       159,0       188,2    118,4%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1374,0        59,0        88,2    149,5%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1374,0        59,0        88,2    149,5%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       100,0       100,0       100,0    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       100,0       100,0       100,0    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12143,7      9177,4      9097,1     99,1%
        Здравоохранение и физическая культура                      091  17                             44751,0     48956,4     51425,4    105,0%
        Физическая культура и спорт                                091  17  03                         44751,0     48956,4     51425,4    105,0%
        Финансирование части расходов на содержание спортивных     091  17  03 433                     20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        команд
        Прочие учреждения и мероприятия в области физической       091  17  03 433 314                 20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        культуры и спорта
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20000,0     14443,7     14443,7    100,0%
        Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт       091  17  03 434                     24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
        Прочие учреждения и мероприятия в области физической       091  17  03 434 314                 24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
        культуры и спорта
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     24751,0     34512,7     36981,7    107,2%
                                                            091
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     62810,9     65117,7     67416,3    103,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     62650,7     64976,5     67282,8    103,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      9102,0      8674,7      8609,2     99,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      9098,0      8670,7      8609,2     99,3%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         4,0         4,0         0,0      0,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      3257,6      2940,3      2994,1    101,8%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1657,7      1673,9      1582,4     94,5%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        48,0        10,0         9,9     99,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        66,8        36,8        21,3     57,9%
        Продукты питания                                                                    110330      1068,9      1012,0       987,0     97,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       144,0       144,0       144,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       330,0       471,1       420,2     89,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       101,0        95,0        98,4    103,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       134,8       131,8       137,3    104,2%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1764,2      1209,3      1200,8     99,3%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       728,9        90,9        90,9    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       430,0       502,7       492,8     98,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       430,0       502,7       492,8     98,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       119,3       125,0       131,4    105,1%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        54,0        58,7        53,7     91,5%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       432,0       432,0       432,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     46633,4     50251,5     52660,6    104,8%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        36,0        36,0        36,0    100,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       200,0       200,0         2,7      1,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040     46397,4     50015,5     52621,9    105,2%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       160,2       141,2       133,5     94,5%
        Трансферты населению                                                                130300       160,2       141,2       133,5     94,5%
        Стипендии                                                                           130320       105,0       105,0        98,3     93,6%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        55,2        36,2        35,2     97,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2780,1       473,3       502,5    106,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2780,1       473,3       502,5    106,2%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      2430,1       326,0       355,2    109,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      2430,1       326,0       355,2    109,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       350,0       147,3       147,3    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       350,0       147,3       147,3    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     65591,0     65591,0     67918,8    103,5%
      КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ            106                                  4294,0      4294,0      4263,0     99,3%
        Государственное управление и местное самоуправление        106  01                              4294,0      4294,0      4263,0     99,3%
        Прочие расходы на общегосударственное управление           106  01  05                          4294,0      4294,0      4263,0     99,3%
        Обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты       106  01  05 044                      4294,0      4294,0      4263,0     99,3%
        Новосибирской области
        Денежное содержание аппарата                               106  01  05 044 027                  3498,0      3368,0      3343,0     99,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3498,0      3368,0      3343,0     99,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3498,0      3368,0      3343,0     99,3%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2520,0      2520,0      2518,0     99,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2491,0      2491,0      2491,0    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        29,0        29,0        27,0     93,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       978,0       848,0       825,0     97,3%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3498,0      3368,0      3343,0     99,3%
        Расходы на содержание аппарата                             106  01  05 044 029                   796,0       926,0       920,0     99,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       571,0       532,0       526,0     98,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       571,0       532,0       526,0     98,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       144,0       169,0       169,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       144,0       169,0       169,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        96,0        47,0        50,0    106,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500       135,0       135,0       130,0     96,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        99,0        84,0        81,0     96,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        97,0        97,0        96,0     99,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        22,0        22,0        21,0     95,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        75,0        75,0        75,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       225,0       394,0       394,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       225,0       394,0       394,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       225,0       394,0       394,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       225,0       394,0       394,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       796,0       926,0       920,0     99,4%
                                                            106
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4069,0      3900,0      3869,0     99,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4069,0      3900,0      3869,0     99,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2520,0      2520,0      2518,0     99,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2491,0      2491,0      2491,0    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        29,0        29,0        27,0     93,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       978,0       848,0       825,0     97,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       144,0       169,0       169,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       144,0       169,0       169,0    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        96,0        47,0        50,0    106,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500       135,0       135,0       130,0     96,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        99,0        84,0        81,0     96,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        97,0        97,0        96,0     99,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        22,0        22,0        21,0     95,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        75,0        75,0        75,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       225,0       394,0       394,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       225,0       394,0       394,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       225,0       394,0       394,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       225,0       394,0       394,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4294,0      4294,0      4263,0     99,3%
      УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ           111                                 15415,0     15415,0     14612,8     94,8%
      ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        111  01                              1115,0      1115,0      1111,9     99,7%
        Функционирование исполнительных органов государственной    111  01  03                          1115,0      1115,0      1111,9     99,7%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     111  01  03 036                      1115,0      1115,0      1111,9     99,7%
        Денежное содержание аппарата                               111  01  03 036 027                   861,0       918,0       918,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       861,0       918,0       918,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       861,0       918,0       918,0    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       634,0       676,0       676,0    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       634,0       676,0       676,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       227,0       242,0       242,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       861,0       918,0       918,0    100,0%
        Расходы на содержание аппарата                             111  01  03 036 029                   254,0       197,0       193,9     98,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       206,0       149,0       145,9     97,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       206,0       149,0       145,9     97,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        15,0        15,0        12,0     80,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        15,0        15,0        12,0     80,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        49,0        49,0        49,0    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        84,0        36,0        36,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        43,0        34,0        34,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        15,0        15,0        14,9     99,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020         6,0         6,0         5,9     98,3%
        Прочие текущие расходы                                                              111040         9,0         9,0         9,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        48,0        48,0        48,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        48,0        48,0        48,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        48,0        48,0        48,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        48,0        48,0        48,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       254,0       197,0       193,9     98,4%
        Сельское хозяйство и рыболовство                           111  08                             14300,0     14300,0     13500,9     94,4%
        Сельскохозяйственное производство                          111  08  01                          8140,4      8140,4      7354,0     90,3%
        Прочие расходы в области сельского хозяйства               111  08  01 342                      8140,4      8140,4      7354,0     90,3%
        Текущее содержание подведомственных структур               111  08  01 342 075                  8140,4      8140,4      7354,0     90,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7806,4      7825,8      7096,2     90,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      7806,4      7825,8      7096,2     90,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2600,0      2600,4      2409,9     92,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2600,0      2600,4      2409,9     92,7%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       952,2       952,2       877,4     92,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1685,4      1688,6      1366,7     80,9%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      1166,2      1166,2       846,1     72,6%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        20,5        23,7        19,7     83,1%
        Продукты питания                                                                    110330        37,2        37,2        34,4     92,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       116,0       116,0       137,0    118,1%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       345,5       345,5       329,5     95,4%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       148,3       148,3        89,9     60,6%
        Транспортные услуги                                                                 110500       234,4       241,3       218,2     90,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        72,1        77,1        67,4     87,4%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       654,7       674,1       618,9     91,8%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       391,8       351,4       332,5     94,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       391,8       351,4       292,1     83,1%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723         0,0         0,0        40,4
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       221,7       281,5       252,6     89,7%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        41,2        41,2        33,8     82,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1459,3      1443,8      1447,8    100,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        25,0        27,5        27,4     99,6%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       874,3       856,3       795,9     92,9%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       560,0       560,0       624,5    111,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       334,0       314,6       257,8     81,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       334,0       314,6       257,8     81,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       334,0       314,6       257,8     81,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       334,0       314,6       257,8     81,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      8140,4      8140,4      7354,0     90,3%
        Прочие мероприятия в области сельского хозяйства           111  08  05                          6159,6      6159,6      6146,9     99,8%
        Государственная поддержка программ и мероприятий по        111  08  05 340                      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        развитию животноводства
        Целевые дотации и субсидии                                 111  08  05 340 290                  6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        Ветеринарное обеспечение развития животноводства и         111  08  05 340 290   61             6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        охрана
        населения от болезней
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        Прочие расходы в области сельского хозяйства               111  08  05 342                       159,6       159,6       147,9     92,7%
        Текущее содержание подведомственных структур               111  08  05 342 075                   159,6       159,6       147,9     92,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       159,6       159,6       147,9     92,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       159,6       159,6       147,9     92,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100        98,0        98,0        98,0    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110        98,0        98,0        98,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200        35,6        35,6        35,6    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        13,0        13,0         3,2     24,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        13,0        13,0         3,2     24,6%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         4,0         4,0         2,1     52,5%
        Транспортные услуги                                                                 110500         4,0         4,0         4,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600         5,0         5,0         5,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       159,6       159,6       147,9     92,7%
                                                            111
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     15033,0     15052,4     14307,0     95,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      9033,0      9052,4      8308,0     91,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      3332,0      3374,4      3183,9     94,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      3332,0      3374,4      3183,9     94,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1214,8      1229,8      1155,0     93,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1713,4      1716,6      1381,9     80,5%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      1166,2      1166,2       846,1     72,6%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        20,5        23,7        19,7     83,1%
        Продукты питания                                                                    110330        37,2        37,2        34,4     92,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       116,0       116,0       137,0    118,1%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       373,5       373,5       344,7     92,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       201,3       201,3       141,0     70,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       322,4       281,3       258,2     91,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       120,1       116,1       106,4     91,6%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       654,7       674,1       618,9     91,8%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       391,8       351,4       332,5     94,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       391,8       351,4       292,1     83,1%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723         0,0         0,0        40,4
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       221,7       281,5       252,6     89,7%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        41,2        41,2        33,8     82,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1474,3      1458,8      1462,7    100,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        31,0        33,5        33,3     99,4%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       874,3       856,3       795,9     92,9%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       569,0       569,0       633,5    111,3%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      6000,0      6000,0      5999,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       382,0       362,6       305,8     84,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       382,0       362,6       305,8     84,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       382,0       362,6       305,8     84,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       382,0       362,6       305,8     84,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15415,0     15415,0     14612,8     94,8%
      УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ                       116                                  6909,0      6909,0      6665,5     96,5%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        116  01                              5909,0      5909,0      5765,5     97,6%
        Функционирование исполнительных органов государственной    116  01  03                          5909,0      5909,0      5765,5     97,6%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     116  01  03 036                      5909,0      5909,0      5765,5     97,6%
        Денежное содержание аппарата                               116  01  03 036 027                  5417,0      5382,8      5385,3    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5417,0      5382,8      5385,3    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      5417,0      5382,8      5385,3    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      3989,0      3954,8      3957,3    100,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      3989,0      3954,8      3957,3    100,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1428,0      1428,0      1428,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5417,0      5382,8      5385,3    100,0%
        Расходы на содержание аппарата                             116  01  03 036 029                   492,0       526,2       380,2     72,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       328,0       362,2       245,3     67,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       328,0       362,2       245,3     67,7%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        35,0        35,0        30,0     85,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        35,0        35,0        30,0     85,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       116,0       116,0        68,7     59,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       147,0       147,0        91,9     62,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        30,0        64,2        54,7     85,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        20,0        20,0        12,5     62,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        10,0        44,2        42,2     95,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       164,0       164,0       134,9     82,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       164,0       164,0       134,9     82,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       164,0       164,0       134,9     82,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       164,0       164,0       134,9     82,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       492,0       526,2       380,2     72,3%
        Прочие расходы                                             116  30                              1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам         116  30  04                          1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     116  30  04 515                      1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        Осуществление специальных программ                         116  30  04 515 253                  1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        Программа "Содействия занятости населения Новосибирской    116  30  04 515 253  144             1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        области на 2001 - 2003 гг."
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1000,0      1000,0       900,0     90,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0      1000,0       900,0     90,0%
                                                            116
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      6745,0      6745,0      6530,6     96,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      6745,0      6745,0      6530,6     96,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      3989,0      3954,8      3957,3    100,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      3989,0      3954,8      3957,3    100,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1428,0      1428,0      1428,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        35,0        35,0        30,0     85,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        35,0        35,0        30,0     85,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       116,0       116,0        68,7     59,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       147,0       147,0        91,9     62,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1030,0      1064,2       954,7     89,7%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        20,0        20,0        12,5     62,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1010,0      1044,2       942,2     90,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       164,0       164,0       134,9     82,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       164,0       164,0       134,9     82,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       164,0       164,0       134,9     82,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       164,0       164,0       134,9     82,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6909,0      6909,0      6665,5     96,5%
      УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ                   121                                122326,0    122326,0     90590,0     74,1%
      СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Правоохранительная деятельность и обеспечение              121  05                            122326,0    122326,0     90590,0     74,1%
        безопасности
        государства
        Государственная противопожарная служба                     121  05  09                        122326,0    122326,0     90590,0     74,1%
        Содержание и оснащение войск (органов, других              121  05  09 200                    117082,8    117082,8     86588,0     74,0%
        формирований)
        Текущее содержание подведомственных структур               121  05  09 200 075                117082,8    117082,8     86588,0     74,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    113193,8    110593,8     85595,4     77,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    111077,8    108477,8     85319,4     78,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     67205,2     67205,2     59707,0     88,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     35388,0     35388,0     34077,4     96,3%
        Денежное довольствие военнослужащих                                                 110120     30535,0     30535,0     25077,7     82,1%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130      1235,8      1235,8       543,3     44,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        46,4        46,4         8,6     18,5%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     12668,9     12668,9     11359,0     89,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     18440,7     18497,9     11853,1     64,1%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      3900,0      3900,0      1390,8     35,7%
        Продукты питания                                                                    110330      9840,7      9840,7      7365,3     74,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      3000,0      3000,0      2039,8     68,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1700,0      1757,2      1057,2     60,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       373,4       316,2        80,4     25,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500      5899,6      4299,6       147,2      3,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1692,0       692,0       343,2     49,6%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      3798,0      3798,0      1534,8     40,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         0,0         1,2         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1000,0       640,0       447,7     70,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1000,0       640,0       447,7     70,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       320,0      1151,0      1027,1     89,2%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        60,0       184,0        60,0     32,6%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760      2418,0      1821,8         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1000,0      1000,0       294,7     29,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        50,0         0,0         0,0
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       850,0       850,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       100,0       150,0       294,7    196,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      2116,0      2116,0       276,0     13,0%
        Трансферты населению                                                                130300      2116,0      2116,0       276,0     13,0%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310        40,0        40,0         3,0      7,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      1003,9      1003,9        30,0      3,0%
        Компенсации на лечение                                                              130340      1072,1      1072,1       243,0     22,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      3889,0      6489,0       992,6     15,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      3889,0      6489,0       992,6     15,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      3089,0      5689,0       892,6     15,7%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      3089,0      5689,0       892,6     15,7%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       800,0       800,0       100,0     12,5%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350       800,0       800,0       100,0     12,5%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    117082,8    117082,8     86588,0     74,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     121  05  09 515                      5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        Осуществление специальных программ                         121  05  09 515 253                  5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        Программа "О пожарной безопасности Новосибирской           121  05  09 515 253   31             5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        области на
        2000 - 2001 годы"
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5243,2      5243,2      4002,0     76,3%
                                                            121
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    113193,8    110593,8     85595,4     77,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    111077,8    108477,8     85319,4     78,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     67205,2     67205,2     59707,0     88,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     35388,0     35388,0     34077,4     96,3%
        Денежное довольствие военнослужащих                                                 110120     30535,0     30535,0     25077,7     82,1%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130      1235,8      1235,8       543,3     44,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        46,4        46,4         8,6     18,5%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     12668,9     12668,9     11359,0     89,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     18440,7     18497,9     11853,1     64,1%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      3900,0      3900,0      1390,8     35,7%
        Продукты питания                                                                    110330      9840,7      9840,7      7365,3     74,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      3000,0      3000,0      2039,8     68,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1700,0      1757,2      1057,2     60,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       373,4       316,2        80,4     25,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500      5899,6      4299,6       147,2      3,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1692,0       692,0       343,2     49,6%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      3798,0      3798,0      1534,8     40,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         0,0         1,2         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1000,0       640,0       447,7     70,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1000,0       640,0       447,7     70,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       320,0      1151,0      1027,1     89,2%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        60,0       184,0        60,0     32,6%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760      2418,0      1821,8         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1000,0      1000,0       294,7     29,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        50,0         0,0         0,0
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       850,0       850,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       100,0       150,0       294,7    196,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      2116,0      2116,0       276,0     13,0%
        Трансферты населению                                                                130300      2116,0      2116,0       276,0     13,0%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310        40,0        40,0         3,0      7,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      1003,9      1003,9        30,0      3,0%
        Компенсации на лечение                                                              130340      1072,1      1072,1       243,0     22,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      9132,2     11732,2      4994,6     42,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      9132,2     11732,2      4994,6     42,6%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      8332,2     10932,2      4894,6     44,8%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      8332,2     10932,2      4894,6     44,8%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       800,0       800,0       100,0     12,5%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350       800,0       800,0       100,0     12,5%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    122326,0    122326,0     90590,0     74,1%
      УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ                     126                                758192,3    758192,3    767313,1    101,2%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        126  01                              3682,0      3682,0      3529,6     95,9%
        Функционирование исполнительных органов государственной    126  01  03                          3682,0      3682,0      3529,6     95,9%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     126  01  03 036                      3682,0      3682,0      3529,6     95,9%
        Денежное содержание аппарата                               126  01  03 036 027                  3161,0      3161,0      3159,7    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3161,0      3161,0      3159,7    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3161,0      3161,0      3159,7    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2328,0      2328,0      2324,6     99,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2328,0      2328,0      2317,6     99,6%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0         0,0         7,0
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       833,0       833,0       835,1    100,3%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3161,0      3161,0      3159,7    100,0%
        Расходы на содержание аппарата                             126  01  03 036 029                   521,0       521,0       369,9     71,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       389,0       393,4       306,4     77,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       389,0       393,4       306,4     77,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        80,0        80,0        51,0     63,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        80,0        80,0        51,0     63,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       100,0       104,4        96,0     92,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       166,0       166,0       122,0     73,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        43,0        43,0        37,4     87,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        43,0        43,0        37,4     87,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       132,0       127,6        63,5     49,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       132,0       127,6        63,5     49,8%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       132,0       127,6        63,5     49,8%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       132,0       127,6        63,5     49,8%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       521,0       521,0       369,9     71,0%
        Образование                                                126  14                             24059,4     24059,4     23138,1     96,2%
        Дошкольное образование                                     126  14  01                            82,7        82,7        51,0     61,7%
        Ведомственные расходы на дошкольное образование            126  14  01 400                        82,7        82,7        51,0     61,7%
        Детские дошкольные учреждения                              126  14  01 400 259 82,7              82,7          51,0       61,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000        82,7        82,7        51,0     61,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000        82,7        82,7        51,0     61,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100        30,3        30,3        23,9     78,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110        30,3        30,3        23,9     78,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200        10,8        10,8         8,5     78,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        39,0        39,0        18,6     47,7%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         0,9         0,9         0,0      0,0%
        Продукты питания                                                                    110330        32,7        32,7        18,6     56,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         5,4         5,4         0,0      0,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700         2,6         2,6         0,0      0,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         2,6         2,6         0,0      0,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000        82,7        82,7        51,0     61,7%
        Среднее профессиональное образование                       126  14  04                         15151,4     15151,4     15107,1     99,7%
        Ведомственные расходы на среднее профессиональное          126  14  04 403                     15151,4     15151,4     15107,1     99,7%
        образование
        Средние специальные учебные заведения                      126  14  04 403 268                 15151,4     15151,4     15107,1     99,7%
        Содержание учреждений среднего профессионального           126  14  04 403 268   48            15151,4     15151,4     15107,1     99,7%
        образования
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     14530,6     14530,6     13920,4     95,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10897,6     10897,6     11626,8    106,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5958,8      5958,8      6511,5    109,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5563,8      5563,8      6137,8    110,3%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       395,0       395,0       373,7     94,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2133,3      2133,3      2290,6    107,4%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       508,8       489,3       464,2     94,9%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       165,0       165,0       151,2     91,6%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        65,8        65,8        27,0     41,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        18,0        18,0         4,3     23,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       260,0       240,5       281,7    117,1%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        74,2        74,2       229,5    309,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500         1,6         1,6        24,5   1531,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        18,8        18,8        19,2    102,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1789,4      1808,9      1113,7     61,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        65,0        65,0        42,6     65,5%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1463,8      1463,8       856,8     58,5%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1463,8      1463,8       856,8     58,5%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       164,4       164,4       126,3     76,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        96,2       115,7        88,0     76,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       412,7       412,7       973,6    235,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        19,0        19,0        21,0    110,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       173,7       173,7       161,0     92,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       220,0       220,0       791,6    359,8%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      3633,0      3633,0      2293,6     63,1%
        Трансферты населению                                                                130300      3633,0      3633,0      2293,6     63,1%
        Стипендии                                                                           130320      2456,5      2456,5      1509,8     61,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      1176,5      1176,5       783,8     66,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       620,8       620,8      1186,7    191,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       620,8       620,8      1186,7    191,2%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       150,0       150,0       395,8    263,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       150,0       150,0       395,8    263,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       470,8       470,8       790,9    168,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       470,8       470,8       790,9    168,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15151,4     15151,4     15107,1     99,7%
        Переподготовка и повышение квалификации                    126  14  05                          8825,3      8825,3      7980,0     90,4%
        Ведомственные расходы на переподготовку и повышение        126  14  05 404                      8825,3      8825,3      7980,0     90,4%
        квалификации
        Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров         126  14  05 404 270                  8825,3      8825,3      7980,0     90,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      8625,3      8459,8      7629,3     90,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      8625,3      8459,8      7629,3     90,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2017,6      2017,6      2100,7    104,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1365,6      1365,6      1822,9    133,5%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       652,0       652,0       277,8     42,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       722,3       722,3       751,3    104,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       192,8       192,8       223,4    115,9%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        15,0        15,0         1,1      7,3%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       177,8       177,8       222,3    125,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         0,0         0,0        58,3
        Транспортные услуги                                                                 110500       198,2       198,2        30,3     15,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        21,6        21,6        17,6     81,5%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       168,8       168,8        43,3     25,7%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        84,8        84,8        43,3     51,1%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        84,0        84,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      5304,0      5138,5      4404,4     85,7%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020         7,1         7,1        23,9    336,6%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       150,0       150,0        13,8      9,2%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      5146,9      4981,4      4366,7     87,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       200,0       365,5       350,7     96,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       200,0       365,5       350,7     96,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       200,0       200,0       185,2     92,6%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       200,0       200,0       185,2     92,6%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0       165,5       165,5    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0       165,5       165,5    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      8825,3      8825,3      7980,0     90,4%
        Здравоохранение и физическая культура                      126  17                            730450,9    730450,9    740645,4    101,4%
        Здравоохранение                                            126  17  01                        730450,9    730450,9    740455,4    101,4%
        Ведомственные расходы на здравоохранение                   126  17  01 430                    730450,9    730450,9    740455,4    101,4%
        Больницы, родильные дома, клиники                          126  17  01 430 300                182225,5    189603,4    197669,4    104,3%
        Медико - техническое обеспечение лечебно -                 126  17  01 430 300  101            12565,4     14303,4     14173,6     99,1%
        профилактических
        учреждений
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     12565,4     14303,4     14173,6     99,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     12565,4     14303,4     14173,6     99,1%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     12565,4     14303,4     14173,6     99,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     12565,4     14303,4     14173,6     99,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12565,4     14303,4     14173,6     99,1%
        Централизованные расходы по ремонту учреждений             126  17  01 430 300  102             5597,2      3900,2      3900,0    100,0%
        здравоохранения
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      5597,2      3900,2      3900,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      5597,2      3900,2      3900,0    100,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      5597,2      3900,2      3900,0    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      5597,2      3900,2      3900,0    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5597,2      3900,2      3900,0    100,0%
        Содержание социально - значимых служб учреждений           126  17  01 430 300  103           162462,9    171399,8    179595,8    104,8%
        здравоохранения
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    151460,1    144165,0    149785,8    103,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    151460,1    144165,0    149785,8    103,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     28857,8     28857,8     33923,6    117,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     28605,0     28605,0     33756,6    118,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       252,8       252,8       167,0     66,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     10331,0     10331,0     11350,0    109,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     69343,5     57344,2     57339,4    100,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310     50898,7     40915,7     42172,4    103,1%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      1523,0      1473,0       594,2     40,3%
        Продукты питания                                                                    110330     12338,0     10400,7     10685,2    102,7%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       410,6       426,6       358,1     83,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      4173,2      4128,2      3529,5     85,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       526,2       514,2       468,2     91,1%
        Транспортные услуги                                                                 110500       323,1       364,1       516,2    141,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1030,4      1660,2      2317,5    139,6%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     23696,0     26808,2     26269,8     98,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      1440,6      1820,8      2530,8    139,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720     15032,2     15129,5     15020,2     99,3%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      9498,6      9533,9      9425,3     98,9%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723      5533,6      5595,6      5594,9    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      3991,0      4793,1      4479,6     93,5%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740      2880,3      4783,7      4134,1     86,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        77,9         0,0        23,6
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760       274,0       281,1        81,5     29,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     17352,1     18285,3     17601,1     96,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      3156,2      3116,2      1613,7     51,8%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       360,0       460,0       711,7    154,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040     13835,9     14709,1     15275,7    103,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     11002,8     27234,8     29810,0    109,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     11002,8     27234,8     29810,0    109,5%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0      1400,0      3151,3    225,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0      1400,0      3151,3    225,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300     11002,8     25834,8     26658,7    103,2%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     11002,8     25834,8     26658,7    103,2%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    162462,9    171399,8    179595,8    104,8%
        Льготное лекарственное обеспечение                         126  17  01 430 300  110             1600,0         0,0         0,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1600,0         0,0         0,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1600,0         0,0         0,0
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1600,0         0,0         0,0
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      1600,0         0,0         0,0
        расходы
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1600,0         0,0         0,0
        Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические       126  17  01 430 301                 32985,7     33227,5     36395,7    109,5%
        центры
        Медико - техническое обеспечение лечебно -                 126  17  01 430 301  101             5300,0      5300,0      2861,9     54,0%
        профилактических
        учреждений
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      5300,0      5300,0      2861,9     54,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      5300,0      5300,0      2861,9     54,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      5300,0      5300,0      2861,9     54,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      5300,0      5300,0      2861,9     54,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5300,0      5300,0      2861,9     54,0%
        Содержание социально - значимых служб учреждений           126  17  01 430 301  103            27685,7     27927,5     33533,8    120,1%
        здравоохранения
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     26182,8     26724,6     31489,5    117,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     26182,8     26724,6     31489,5    117,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      9955,5      9955,5     13147,7    132,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      9854,0      9854,0     13028,7    132,2%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       101,5       101,5       119,0    117,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      3564,0      3564,0      4727,9    132,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      7003,9      6571,3      6357,8     96,8%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      4876,8      4454,2      3230,8     72,5%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       201,2       201,2        52,0     25,8%
        Продукты питания                                                                    110330       443,5       443,5       261,8     59,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       128,8       128,8        96,8     75,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1353,6      1343,6      2716,4    202,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       223,4       223,4       172,9     77,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500         5,2        15,2       134,3    883,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       214,6       339,5       440,4    129,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      3037,4      3962,4      3769,2     95,1%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      1642,6      1942,6      1765,0     90,9%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       642,1      1124,3      1180,4    105,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       601,1      1071,6      1071,6    100,0%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723        41,0        52,7        52,7    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       448,2       517,1       522,6    101,1%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       186,5       260,4       275,1    105,6%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       118,0       118,0        26,1     22,1%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2178,8      2093,3      2739,3    130,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      1191,4      1105,9      1111,6    100,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       304,5       304,5        35,9     11,8%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       682,9       682,9      1591,8    233,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1502,9      1202,9      2044,3    169,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1502,9      1202,9      2044,3    169,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0      1079,4
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0      1079,4
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300      1502,9      1202,9       964,9     80,2%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      1502,9      1202,9       964,9     80,2%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     27685,7     27927,5     33533,8    120,1%
        Станции переливания крови                                  126  17  01 430 303                 15905,2     12910,4     14724,1    114,0%
        Медико - техническое обеспечение лечебно -                 126  17  01 430 303  101             1066,6        97,6       226,5    232,1%
        профилактических
        учреждений
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1066,6        97,6       226,5    232,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1066,6        97,6       226,5    232,1%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1066,6        97,6       226,5    232,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1066,6        97,6       226,5    232,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1066,6        97,6       226,5    232,1%
        Содержание социально - значимых служб учреждений           126  17  01 430 303  103            14838,6     12812,8     14497,6    113,1%
        здравоохранения
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     12530,8     11442,0     13298,8    116,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     12530,8     11442,0     13298,8    116,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2660,6      2660,6      3749,4    140,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2660,6      2660,6      3589,0    134,9%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0         0,0       160,4
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       952,5       952,5      1160,8    121,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      7056,2      5656,2      5916,5    104,6%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      6100,0      4700,0      4788,4    101,9%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       240,0       240,0         7,5      3,1%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       100,0       100,0       177,6    177,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       616,2       616,2       943,0    153,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        18,0        18,0        48,7    270,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        27,6        27,6        90,6    328,3%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       965,5      1276,7      1147,4     89,9%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        54,2        54,2        54,0     99,6%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       300,0       611,2       586,2     95,9%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       300,0       611,2       586,2     95,9%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       206,6       219,3       219,3    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       404,7       392,0       287,9     73,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       850,4       850,4      1185,4    139,4%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       110,4       110,4       117,9    106,8%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       100,0       100,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       640,0       640,0      1067,5    166,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2307,8      1370,8      1198,8     87,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2307,8      1370,8      1198,8     87,5%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      2307,8      1370,8      1198,8     87,5%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      2307,8      1370,8      1198,8     87,5%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     14838,6     12812,8     14497,6    113,1%
        Санатории для больных туберкулезом                         126  17  01 430 306                 13820,0     11903,0      9306,1     78,2%
        Медико - техническое обеспечение лечебно -                 126  17  01 430 306  101              300,0       300,0        10,0      3,3%
        профилактических
        учреждений
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       300,0       300,0        10,0      3,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       300,0       300,0        10,0      3,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       300,0       300,0        10,0      3,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       300,0       300,0        10,0      3,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       300,0       300,0        10,0      3,3%
        Содержание социально - значимых служб учреждений           126  17  01 430 306  103            13520,0     11603,0      9296,1     80,1%
        здравоохранения
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     11520,0     10998,5      8573,1     77,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     11520,0     10998,5      8573,1     77,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      3375,7      3375,7      3162,5     93,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      3325,2      3325,2      3113,3     93,6%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        50,5        50,5        49,2     97,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1208,5      1208,5      1115,3     92,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      5778,2      4479,4      2626,4     58,6%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      2970,0      2545,2       981,3     38,6%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       160,0       160,0         0,0      0,0%
        Продукты питания                                                                    110330      2475,0      1621,0      1621,0    100,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        10,0        10,0         0,0      0,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       163,2       143,2        24,1     16,8%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         6,0         6,0         0,0      0,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500         1,0        21,0        20,0     95,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        18,4        18,4         2,2     12,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       986,0      1743,3      1611,7     92,5%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       100,8       100,8         4,9      4,9%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       664,7      1298,7      1276,5     98,3%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723       664,7      1298,7      1276,5     98,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       193,5       316,8       316,8    100,0%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760        27,0        27,0        13,5     50,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       146,2       146,2        35,0     23,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       110,0       110,0        26,8     24,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        36,2        36,2         8,2     22,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2000,0       604,5       723,0    119,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2000,0       604,5       723,0    119,6%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      2000,0       604,5       723,0    119,6%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      2000,0       604,5       723,0    119,6%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     13520,0     11603,0      9296,1     80,1%
        Прочие учреждения и мероприятия в области                  126  17  01 430 310                 82014,5     78976,6     78614,0     99,5%
        здравоохранения
        Медико - техническое обеспечение лечебно -                 126  17  01 430 310  101             5268,0     13513,1     13688,7    101,3%
        профилактических
        учреждений
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      5268,0     13513,1     13688,7    101,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      5268,0     13513,1     13688,7    101,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      5268,0     13513,1     13688,7    101,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      5268,0     13513,1     13688,7    101,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     5268,0       13513,1     13688,7    101,3%
        Централизованные расходы по ремонту учреждений             126  17  01 430 310  102           16479,8       11319,8     11510,3    101,7%
        здравоохранения
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     16479,8     11319,8     11510,3    101,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     16479,8     11319,8     11510,3    101,7%
        Капитальный ремонт                                                                  240300     16479,8     11319,8     11510,3    101,7%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     16479,8     11319,8     11510,3    101,7%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     16479,8     11319,8     11510,3    101,7%
        Содержание социально - значимых служб учреждений           126  17  01 430 310  103            54851,9     48728,9     49865,4    102,3%
        здравоохранения
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     54851,9     48728,9     49615,9    101,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     54851,9     48728,9     49615,9    101,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     17815,6     17815,6     18090,9    101,5%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     17688,7     17688,7     17984,0    101,7%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       126,9       126,9       106,9     84,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      6377,9      6377,9      6223,9     97,6%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     24043,1     18445,0     18792,5    101,9%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310     12884,7      1128,6      1138,8    100,9%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       279,2       279,2        44,7     16,0%
        Продукты питания                                                                    110330       739,3     10639,3     10187,1     95,7%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      7946,3      5861,3      6136,7    104,7%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      2193,6       536,6      1285,2    239,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       226,4       226,4        80,1     35,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500        33,8        60,8       196,9    323,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       237,8       257,8       384,1    149,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1759,4      2227,5      1991,9     89,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        89,2       136,2       222,6    163,4%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1102,4      1522,9      1522,9    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1102,4      1522,9      1522,9    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       432,4       432,4       190,5     44,1%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       116,4       117,0        55,9     47,8%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760        19,0        19,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      4357,9      3317,9      3855,6    116,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      2558,5        56,5        21,2     37,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030         0,0         0,0       173,0
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1799,4      3261,4      3661,4    112,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       249,5
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       249,5
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0        76,3
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0        76,3
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       173,2
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       173,2
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     54851,9     48728,9     49865,4    102,3%
        Мероприятия по борьбе с наркоманией                        126  17  01 430 310  109              670,0       670,0       335,0     50,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       570,0       570,0       285,0     50,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       570,0       570,0       285,0     50,0%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        60,0        60,0        30,0     50,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        60,0        60,0        30,0     50,0%
        расходы
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       510,0       510,0       255,0     50,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       510,0       510,0       255,0     50,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       100,0       100,0        50,0     50,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       100,0       100,0        50,0     50,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       100,0       100,0        50,0     50,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       100,0       100,0        50,0     50,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       670,0       670,0       335,0     50,0%
        Льготное зубное протезирование                             126  17  01 430 310  111             1500,0      1500,0       568,0     37,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1500,0      1500,0       568,0     37,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1500,0      1500,0       568,0     37,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1500,0      1500,0       568,0     37,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1500,0      1500,0       568,0     37,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1500,0      1500,0       568,0     37,9%
        Льготное ушное протезирование                              126  17  01 430 310  112             1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Льготное глазное протезирование                            126  17  01 430 310  113              300,0       300,0       155,0     51,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       300,0       300,0       155,0     51,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       300,0       300,0       155,0     51,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       300,0       300,0       155,0     51,7%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       300,0       300,0       155,0     51,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       300,0       300,0       155,0     51,7%
        Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих        126  17  01 430 310  115             1444,8      1444,8       991,6     68,6%
        призыву на военную службу
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1444,8      1444,8       991,6     68,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1444,8      1444,8       991,6     68,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1063,9      1063,9       730,2     68,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1063,9      1063,9       730,2     68,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       380,9       380,9       261,4     68,6%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1444,8      1444,8       991,6     68,6%
        Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов            126  17  01 430 315                  3500,0      3830,0      3830,0    100,0%
        медицинской помощи гражданам Российской Федерации
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3500,0      3830,0      3830,0    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3500,0      3830,0      3830,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3500,0      3830,0      3830,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      3500,0      3830,0      3830,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3500,0      3830,0      3830,0    100,0%
        Средства бюджета на обязательное медицинское               126  17  01 430 316                400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        страхование
        неработающего населения, перечисленные фондам
        обязательного медицинского страхования
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        Текущие трансферты                                                                  130200    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        Трансферты неприбыльным организациям                                                130220    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        Санитарно - эпидемиологический надзор                      126  17  02                             0,0         0,0       190,0
        Ведомственные расходы на санитарно - эпидемиологический    126  17  02 432                         0,0         0,0       190,0
        надзор
        Прочие учреждения и мероприятия в области                  126  17  02 432 313                     0,0         0,0       190,0
        санитарно - эпидемиологического надзора
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       190,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0       190,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0       190,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0       190,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       190,0
                                                            126
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    693749,0    677831,3    685265,6    101,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    290116,0    274198,3    283055,9    103,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     74063,8     74063,8     83765,0    113,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     72485,1     72485,1     82504,0    113,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      1578,7      1578,7      1261,0     79,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     26514,2     26514,2     28724,8    108,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300    117205,5     94857,2     92387,8     97,4%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310     79555,2     53968,7     52492,9     97,3%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      2485,1      2435,1       726,5     29,8%
        Продукты питания                                                                    110330     16028,5     23137,2     22773,7     98,4%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      8613,7      6544,7      6773,5    103,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350     10523,0      8771,5      9621,2    109,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400      1174,2      1166,6      1153,7     98,9%
        Транспортные услуги                                                                 110500       562,9       660,9       922,2    139,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1735,2      2509,9      3393,6    135,2%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     32405,1     37998,4     35947,0     94,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      3479,8      4207,0      4663,2    110,8%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720     19205,2     21150,4     20443,0     96,7%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721     12965,9     14203,4     13462,8     94,8%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723      6239,3      6947,0      6924,1     99,7%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      5436,1      6443,1      5855,1     90,9%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740      3684,1      5668,8      4841,0     85,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       279,9       202,0        49,7     24,6%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760       320,0       327,1        95,0     29,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     36455,1     36427,3     36761,8    100,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      7152,6      4525,1      2936,1     64,9%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030      1088,2      1188,2      1095,4     92,2%
        Прочие текущие расходы                                                              111040     28214,3     30714,0     32730,3    106,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    403633,0    403633,0    402209,7     99,6%
        Текущие трансферты                                                                  130200    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        Трансферты неприбыльным организациям                                                130220    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300      3633,0      3633,0      2293,6     63,1%
        Стипендии                                                                           130320      2456,5      2456,5      1509,8     61,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      1176,5      1176,5       783,8     66,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     64443,3     80361,0     82047,5    102,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     64443,3     80361,0     82047,5    102,1%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     25082,0     35491,7     35962,2    101,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     25082,0     35491,7     35962,2    101,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300     39361,3     44869,3     46085,3    102,7%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     39361,3     44869,3     46085,3    102,7%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    758192,3    758192,3    767313,1    101,2%
      УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ      131                                 237977,8    237977,8    241503,6     101,5
        Государственное управление и местное самоуправление        131  01                              3441,0      3441,0      3060,0     88,9%
        Функционирование исполнительных органов государственной    131  01  03                          3441,0      3441,0      3060,0     88,9%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     131  01  03 036                      3441,0      3441,0      3060,0     88,9%
        Денежное содержание аппарата                               131  01  03 036 027                  2813,0      2813,0      2780,3     98,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2813,0      2813,0      2780,3     98,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2813,0      2813,0      2780,3     98,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2072,0      2072,0      2080,4    100,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2072,0      2072,0      2080,4    100,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       741,0       741,0       699,9     94,5%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2813,0      2813,0      2780,3     98,8%
        Расходы на содержание аппарата                             131  01  03 036 029                   628,0       628,0       279,7     44,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       511,0       511,0       279,7     54,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       511,0       511,0       279,7     54,7%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       116,0       116,0        70,8     61,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       116,0       116,0        70,8     61,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       116,0       116,0       105,0     90,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       227,0       227,0        88,9     39,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        52,0        52,0        15,0     28,8%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        52,0        52,0        15,0     28,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       117,0       117,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       117,0       117,0         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       117,0       117,0         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       117,0       117,0         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       628,0       628,0       279,7     44,5%
        Образование                                                131  14                             37947,6     37947,6     34710,7     91,5%
        Среднее профессиональное образование                       131  14  04                         37947,6     37947,6     34710,7     91,5%
        Ведомственные расходы на среднее профессиональное          131  14  04 403                     37947,6     37947,6     34710,7     91,5%
        образование
        Средние специальные учебные заведения                      131  14  04 403 268                 37947,6     37947,6     34710,7     91,5%
        Содержание учреждений среднего профессионального           131  14  04 403 268   48            37947,6     37947,6     34710,7     91,5%
        образования
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     37912,6     37620,6     34444,8     91,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     34819,6     34576,6     31639,6     91,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     19207,0     19614,8     19463,1     99,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     17845,0     18430,9     18431,5    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      1362,0      1183,9      1031,6     87,1%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      7100,0      6631,2      6559,3     98,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1694,0      1475,0       759,2     51,5%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310         3,0         5,0         2,0     40,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       294,0       288,0       102,4     35,6%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       551,0       543,0       187,8     34,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       846,0       639,0       467,0     73,1%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        66,0        56,0        29,0     51,8%
        Транспортные услуги                                                                 110500         4,0        14,0        11,4     81,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       174,0       206,0       104,1     50,5%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      2453,0      2531,0      2118,8     83,7%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       272,0       247,0        58,4     23,6%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1287,0      1417,0      1417,1    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1287,0      1417,0      1417,1    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       401,0       352,0       240,6     68,4%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       114,0       160,0       141,1     88,2%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       379,0       355,0       261,6     73,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      4121,6      4048,6      2594,7     64,1%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        90,0        87,0         3,4      3,9%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030      1626,6      1697,6       791,7     46,6%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2405,0      2264,0      1799,6     79,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      3093,0      3044,0      2805,2     92,2%
        Трансферты населению                                                                130300      3093,0      3044,0      2805,2     92,2%
        Стипендии                                                                           130320      1639,0      1636,0      1501,2     91,8%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      1454,0      1408,0      1304,0     92,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        35,0       327,0       265,9     81,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        35,0       327,0       265,9     81,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        35,0       327,0       215,9     66,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        35,0       327,0       215,9     66,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0        50,0
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0        50,0
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     37947,6     37947,6     34710,7     91,5%
        Культура, искусство и кинематография                       131  15                            196589,2    196589,2    203732,9    103,6%
        Культура и искусство                                       131  15  01                        192179,0    192179,0    200452,9    104,3%
        Ведомственные расходы на культуру и искусство              131  15  01 410                     49050,0     48647,0     43619,5     89,7%
        Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа    131  15  01 410 280                 21750,0     21697,0     18114,5     83,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     20687,0     20853,0     17438,9     83,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     20651,0     20841,0     17429,3     83,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      8258,0      8497,0      8519,0    100,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7557,0      7914,0      7914,9    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       701,0       583,0       604,1    103,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      3060,0      3032,0      2975,4     98,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       928,0       827,0       547,3     66,2%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310         1,0         2,0         0,0      0,0%
        расходы
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       365,0       327,0       122,5     37,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       562,0       498,0       424,8     85,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       133,0       107,0        50,3     47,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        84,0       128,0       103,8     81,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       476,0       403,0       177,6     44,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      3714,0      3334,0      2708,6     81,2%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       514,0       302,0        91,4     30,3%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      2210,0      2113,0      1956,0     92,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      2210,0      2113,0      1956,0     92,6%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       574,0       511,0       374,9     73,4%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       166,0       200,0       158,2     79,1%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       250,0       208,0       128,1     61,6%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3998,0      4513,0      2347,3     52,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       108,0       101,0        40,4     40,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       900,0      1492,0       830,9     55,7%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2990,0      2920,0      1476,0     50,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        36,0        12,0         9,6     80,0%
        Трансферты населению                                                                130300        36,0        12,0         9,6     80,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        16,0         0,0         9,6
        Компенсации на лечение                                                              130340        20,0        12,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1063,0       844,0       675,6     80,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1063,0       844,0       675,6     80,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1063,0       844,0       425,6     50,4%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1063,0       844,0       425,6     50,4%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       250,0
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       250,0
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     21750,0     21697,0     18114,5     83,5%
        Музеи и постоянные выставки                                131  15  01 410 283                 12113,0     11688,0     10910,0     93,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     12028,0     11610,0     10638,8     91,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     12013,0     11594,0     10627,8     91,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      4614,0      4700,0      4638,8     98,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4078,0      4204,0      4142,9     98,5%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       536,0       496,0       495,9    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1705,0      1642,0      1578,7     96,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       717,0       712,0       734,7    103,2%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        12,0        12,0        24,7    205,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       108,0       146,0       139,4     95,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       597,0       554,0       570,6    103,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       142,0        82,0        76,5     93,3%
        Транспортные услуги                                                                 110500        32,0        21,0        22,3    106,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       296,0       294,0       241,9     82,3%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1543,0      1546,0      1232,0     79,7%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       445,0       396,0       141,6     35,8%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       753,0       753,0       744,0     98,8%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       753,0       753,0       744,0     98,8%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       239,0       266,0       241,0     90,6%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        64,0        74,0        61,0     82,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        42,0        57,0        44,4     77,9%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2964,0      2597,0      2102,9     81,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        12,0        53,0        41,1     77,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       330,0       330,0       300,0     90,9%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2622,0      2214,0      1761,8     79,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        15,0        16,0        11,0     68,8%
        Трансферты населению                                                                130300        15,0        16,0        11,0     68,8%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        15,0        15,0        11,0     73,3%
        Компенсации на лечение                                                              130340         0,0         1,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        85,0        78,0       271,2    347,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        85,0        78,0       271,2    347,7%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        25,0        78,0       231,2    296,4%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        25,0        78,0       231,2    296,4%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальное строительство                                                           240200        60,0         0,0         0,0
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230        60,0         0,0         0,0
        исключая жилищное строительство
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0        40,0
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0        40,0
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12113,0     11688,0     10910,0     93,3%
        Библиотеки                                                 131  15  01 410 284                 15187,0     15262,0     14595,0     95,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     15082,0     15222,0     14436,5     94,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     15009,0     15149,0     14370,5     94,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      6210,0      6275,0      6352,1    101,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5648,0      5744,0      5787,1    100,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       562,0       531,0       565,0    106,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2323,0      2331,0      2309,8     99,1%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       442,0       315,0       294,7     93,6%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340         8,0         8,0        22,6    282,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       434,0       307,0       272,1     88,6%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        86,0        53,0        72,2    136,2%
        Транспортные услуги                                                                 110500        67,0        71,0        42,4     59,7%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       551,0       511,0       463,2     90,6%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1584,0      1748,0      1434,4     82,1%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       347,0       272,0       105,4     38,8%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       707,0       866,0       810,0     93,5%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       707,0       866,0       810,0     93,5%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       281,0       346,0       281,8     81,4%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        59,0        74,0        63,0     85,1%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       190,0       190,0       174,2     91,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3746,0      3845,0      3401,7     88,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        59,0        58,0        77,6    133,8%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       754,0       785,0       679,8     86,6%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2933,0      3002,0      2644,3     88,1%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        73,0        73,0        66,0     90,4%
        Трансферты населению                                                                130300        73,0        73,0        66,0     90,4%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        73,0        73,0        66,0     90,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       105,0        40,0       158,5    396,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       105,0        40,0       158,5    396,2%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       105,0        40,0        57,7    144,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       105,0        40,0        57,7    144,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       100,8
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       100,8
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15187,0     15262,0     14595,0     95,6%
        Государственная поддержка театров, концертных              131  15  01 411                    122734,0    125664,0    139616,0    111,1%
        организаций,
        цирков и других организаций исполнительских искусств
        Театры, концертные организации, цирки и другие             131  15  01 411 281                122734,0    125664,0    139616,0    111,1%
        организации
        исполнительских искусств
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    121234,0    124214,0    134656,0    108,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    121234,0    124214,0    134656,0    108,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000    121234,0    124214,0    134656,0    108,4%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040    121234,0    124214,0    134656,0    108,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1500,0      1450,0      4960,0    342,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1500,0      1450,0      4960,0    342,1%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      1500,0      1450,0      4960,0    342,1%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      1500,0      1450,0      4960,0    342,1%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    122734,0    125664,0    139616,0    111,1%
        Прочие ведомственные расходы в области культуры и          131  15  01 412                     20395,0     17868,0     17217,4     96,4%
        искусства
        Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и       131  15  01 412 287                 20395,0     17868,0     17217,4     96,4%
        искусства
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5340,0      4118,0      4082,0     99,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      5340,0      4118,0      4082,0     99,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1610,0      1610,0      1766,0    109,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1431,0      1361,0      1516,0    111,4%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       179,0       249,0       250,0    100,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       577,0       577,0       620,0    107,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       248,0       198,0        61,5     31,1%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       203,0       153,0        48,0     31,4%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        45,0        45,0        13,5     30,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       137,0       137,0        89,0     65,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       106,0       106,0        81,3     76,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       243,0       243,0       206,0     84,8%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        18,0        14,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        34,0        62,0        62,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        34,0        62,0        62,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         6,0         8,0         8,0    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         2,0         2,0         2,0    100,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       183,0       157,0       134,0     85,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2419,0      1247,0      1258,2    100,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       150,0       150,0       150,0    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2269,0      1097,0      1108,2    101,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     15055,0     13750,0     13135,4     95,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     15055,0     13750,0     13135,4     95,5%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0       170,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0       170,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300     15055,0     13750,0     12965,4     94,3%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     15055,0     13750,0     12965,4     94,3%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20395,0     17868,0     17217,4     96,4%
        Кинематография                                             131  15  02                          4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        Государственная поддержка кинематографии                   131  15  02 415                      4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        Организации кинематографии                                 131  15  02 415 282                  4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4410,2      4410,2      3280,0     74,4%
                                                            131
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    220017,8    221371,8    222037,0    100,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    216800,8    218226,8    219145,2    100,4%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     41971,0     42768,8     42819,4    100,1%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     38631,0     39725,9     39872,8    100,4%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      3340,0      3042,9      2946,6     96,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     15506,0     14954,2     14743,1     98,6%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      4145,0      3643,0      2468,2     67,8%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310         4,0         7,0         2,0     28,6%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       306,0       300,0       127,1     42,4%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      1235,0      1177,0       520,3     44,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      2600,0      2159,0      1818,8     84,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       680,0       551,0       422,0     76,6%
        Транспортные услуги                                                                 110500       187,0       234,0       179,9     76,9%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1830,0      1747,0      1157,0     66,2%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      9537,0      9402,0      7699,8     81,9%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      1596,0      1231,0       396,8     32,2%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      4991,0      5211,0      4989,1     95,7%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      4991,0      5211,0      4989,1     95,7%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      1501,0      1483,0      1146,3     77,3%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       405,0       510,0       425,3     83,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750      1044,0       967,0       742,3     76,8%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000    142944,8    144926,8    149655,8    103,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       269,0       299,0       162,5     54,3%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030      3760,6      4454,6      2752,4     61,8%
        Прочие текущие расходы                                                              111040    138915,2    140173,2    146740,9    104,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      3217,0      3145,0      2891,8     91,9%
        Трансферты населению                                                                130300      3217,0      3145,0      2891,8     91,9%
        Стипендии                                                                           130320      1639,0      1636,0      1501,2     91,8%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      1558,0      1496,0      1390,6     93,0%
        Компенсации на лечение                                                              130340        20,0        13,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     17960,0     16606,0     19466,6    117,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     17960,0     16606,0     19466,6    117,2%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1345,0      1406,0      1100,4     78,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1345,0      1406,0      1100,4     78,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальное строительство                                                           240200        60,0         0,0         0,0
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230        60,0         0,0         0,0
        исключая жилищное строительство
        Капитальный ремонт                                                                  240300     16555,0     15200,0     18366,2    120,8%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     16555,0     15200,0     18366,2    120,8%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    237977,8    237977,8    241503,6    101,5%
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ           136                                206462,5    206462,5    210864,4    102,1%
      ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        136  01                              3907,0      3907,0      3842,2     98,3%
        Функционирование исполнительных органов государственной    136  01  03                          3907,0      3907,0      3842,2     98,3%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     136  01  03 036                      3907,0      3907,0      3842,2     98,3%
        Денежное содержание аппарата                               136  01  03 036 027                  3507,0      3507,0      3378,1     96,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3507,0      3507,0      3378,1     96,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3507,0      3507,0      3378,1     96,3%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2582,0      2582,0      2551,7     98,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2582,0      2582,0      2551,7     98,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       925,0       925,0       826,4     89,3%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3507,0      3507,0      3378,1     96,3%
        Расходы на содержание аппарата                             136  01  03 036 029                   400,0       400,0       464,1    116,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       375,0       399,0       463,0    116,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       375,0       399,0       463,0    116,0%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        56,0        56,0        62,1    110,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        56,0        56,0        62,1    110,9%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       120,0       135,3       133,2     98,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       152,0       160,7       185,2    115,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        47,0        47,0        82,5    175,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        16,0        16,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        31,0        31,0        82,5    266,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        25,0         1,0         1,1    110,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        25,0         1,0         1,1    110,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        25,0         1,0         1,1    110,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        25,0         1,0         1,1    110,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       400,0       400,0       464,1    116,0%
        Образование                                                136  14                            202555,5    202555,5    207022,2    102,2%
        Общее образование                                          136  14  02                        109940,9    110567,5    110885,3    100,3%
        Осуществление специальных программ                         136  14  02 396                     14002,7     13927,7     13696,6     98,3%
        Осуществление специальных программ                         136  14  02 396 253                 14002,7     13927,7     13696,6     98,3%
        Подпрограмма "Одаренные дети" по программе "Дети           136  14  02 396 253   43             1000,0       925,0       952,1    102,9%
        Новосибирской области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1000,0       925,0       952,1    102,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1000,0       925,0       952,1    102,9%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1000,0       925,0       952,1    102,9%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1000,0       925,0       952,1    102,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0       925,0       952,1    102,9%
        Подпрограмма "Дети - сироты" по программе "Дети            136  14  02 396 253   47            13002,7     13002,7     12744,5     98,0%
        Новосибирской области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      9911,7      9911,7     10779,5    108,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      9911,7      9911,7     10779,5    108,8%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      8000,0      8000,0      9784,7    122,3%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       500,0       500,0         0,0      0,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      7000,0      7000,0      9457,0    135,1%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       500,0       500,0       327,7     65,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1911,7      1911,7       994,8     52,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1911,7      1911,7       994,8     52,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      3091,0      3091,0      1965,0     63,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      3091,0      3091,0      1965,0     63,6%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      3091,0      3091,0      1965,0     63,6%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      3091,0      3091,0      1965,0     63,6%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     13002,7     13002,7     12744,5     98,0%
        Ведомственные расходы на общее образование                 136  14  02 401                     95938,2     96639,8     97188,7    100,6%
        Школы - детские сады, школы начальные, неполные            136  14  02 401 260                 44200,0     47241,0     49568,8    104,9%
        средние и
        средние
        Централизованное приобретение школьных учебников           136  14  02 401 260   41             9200,0      5695,6      5695,6    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      9200,0      5695,6      5695,6    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      9200,0      5695,6      5695,6    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      9200,0      5695,6      5695,6    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      9200,0      5695,6      5695,6    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      9200,0      5695,6      5695,6    100,0%
        Обеспечение учебно - наглядными пособиями и транспортом    136  14  02 401 260   42            12000,0     12355,0     12342,0     99,9%
        сельских школ
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     12000,0     12355,0     12342,0     99,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     12000,0     12355,0     12342,0     99,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     12000,0     12355,0     12342,0     99,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     12000,0     12355,0     12342,0     99,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12000,0     12355,0     12342,0     99,9%
        Централизованное приобретение оборудования для             136  14  02 401 260   44             8000,0      8625,9      8625,9    100,0%
        образовательных учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      8000,0      8625,9      8625,9    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      8000,0      8625,9      8625,9    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      8000,0      8625,9      8625,9    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      8000,0      8625,9      8625,9    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      8000,0      8625,9      8625,9    100,0%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  02 401 260   45            15000,0     20564,5     22143,1    107,7%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     15000,0     20564,5     22143,1    107,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     15000,0     20564,5     22143,1    107,7%
        Капитальный ремонт                                                                  240300     15000,0     20564,5     22143,1    107,7%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     15000,0     20564,5     22143,1    107,7%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15000,0     20564,5     22143,1    107,7%
        Содержание общеобразовательных учреждений                  136  14  02 401 260   46                0,0         0,0       762,2
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       762,2
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0       762,2
        Оплата труда государственных служащих                                               110100         0,0         0,0       574,7
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110         0,0         0,0       574,7
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200         0,0         0,0       187,5
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       762,2
        Вечерние и заочные средние образовательные школы           136  14  02 401 262                  2296,0      2296,0      2083,2     90,7%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  02 401 262   45              200,0       200,0         0,0      0,0%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       200,0       200,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       200,0       200,0         0,0      0,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300       200,0       200,0         0,0      0,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       200,0       200,0         0,0      0,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       200,0       200,0         0,0      0,0%
        Содержание общеобразовательных учреждений                  136  14  02 401 262   46             2096,0      2096,0      2083,2     99,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2096,0      2096,0      2083,2     99,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2036,0      2051,9      2039,3     99,4%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1412,0      1456,0      1452,2     99,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1370,0      1425,8      1425,8    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        42,0        30,2        26,4     87,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       506,0       525,9       524,3     99,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        33,0         0,0         0,0
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        33,0         0,0         0,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600         5,0         5,0         1,9     38,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        49,0        45,4        41,3     91,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         1,0         1,0         1,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        42,0        37,1        33,0     88,9%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        42,0        37,1        33,0     88,9%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         4,0         4,0         4,0    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         2,0         3,3         3,3    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        31,0        19,6        19,6    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040        31,0        19,6        19,6    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        60,0        44,1        43,9     99,5%
        Трансферты населению                                                                130300        60,0        44,1        43,9     99,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        60,0        44,1        43,9     99,5%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2096,0      2096,0      2083,2     99,4%
        Школы - интернаты                                          136  14  02 401 263                 12629,8     12611,8     12185,9     96,6%
        Централизованное приобретение оборудования для             136  14  02 401 263   44             1000,0      1735,2      1735,2    100,0%
        образовательных учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1000,0      1735,2      1735,2    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1000,0      1735,2      1735,2    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1000,0      1735,2      1735,2    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1000,0      1735,2      1735,2    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0      1735,2      1735,2    100,0%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  02 401 263   45             7465,0      5001,0      4575,1     91,5%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      7465,0      5001,0      4575,1     91,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      7465,0      5001,0      4575,1     91,5%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      7465,0      5001,0      4575,1     91,5%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      7465,0      5001,0      4575,1     91,5%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7465,0      5001,0      4575,1     91,5%
        Содержание общеобразовательных учреждений                  136  14  02 401 263   46             4164,8      5875,6      5875,6    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4164,8      5875,6      5875,6    100,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4110,8      5824,0      5824,0    100,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1225,0      1945,2      1945,2    100,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1195,0      1909,5      1909,5    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140        30,0        35,7        35,7    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       439,0       713,0       713,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      2037,8      2185,2      2185,2    100,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        80,0        26,8        26,8    100,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       511,0       498,3       498,3    100,0%
        Продукты питания                                                                    110330      1299,0      1148,4      1148,4    100,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340        47,0       313,2       313,2    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       100,8       198,5       198,5    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        18,0        43,7        43,7    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        51,0        19,3        19,3    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        10,0        13,4        13,4    100,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       310,0       322,1       322,1    100,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         2,0         3,2         3,2    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       142,0       203,7       203,7    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       142,0       203,7       203,7    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        80,0        95,9        95,9    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        14,0         0,0         0,0
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760        72,0        19,3        19,3    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        20,0       582,1       582,1    100,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020         0,0         1,5         1,5    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        20,0       580,6       580,6    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        54,0        51,6        51,6    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300        54,0        51,6        51,6    100,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        54,0        51,6        51,6    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4164,8      5875,6      5875,6    100,0%
        Учреждения по внешкольной работе с детьми                  136  14  02 401 264                  5695,4      5168,6      5162,8     99,9%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  02 401 264   45             1030,0       325,0       325,0    100,0%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1030,0       325,0       325,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1030,0       325,0       325,0    100,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      1030,0       325,0       325,0    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      1030,0       325,0       325,0    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1030,0       325,0       325,0    100,0%
        Содержание общеобразовательных учреждений                  136  14  02 401 264   46             4665,4      4843,6      4837,8     99,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4665,4      4824,9      4819,1     99,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4611,4      4795,8      4790,0     99,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2271,8      2336,7      2330,9     99,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1902,8      2213,4      2213,4    100,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       369,0       123,3       117,5     95,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       812,0       739,2       739,2    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       587,0       580,7       580,7    100,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310         6,0         3,5         3,5    100,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       305,0       305,0       305,0    100,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       175,0       250,6       250,6    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       101,0        21,6        21,6    100,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       103,0        25,9        25,9    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        67,0        43,3        43,3    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        57,0        27,6        27,6    100,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       452,0       256,4       256,4    100,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        42,0       212,5       212,5    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       256,0        39,7        39,7    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       256,0        39,7        39,7    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       108,0         4,2         4,2    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        34,0         0,0         0,0
        Оплата аренды помещений                                                             110750        12,0         0,0         0,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       261,6       786,0       786,0    100,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       261,6       786,0       786,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        54,0        29,1        29,1    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300        54,0        29,1        29,1    100,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        54,0        29,1        29,1    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0        18,7        18,7    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0        18,7        18,7    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0        18,7        18,7    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0        18,7        18,7    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4665,4      4843,6      4837,8     99,9%
        Детские дома                                               136  14  02 401 265                 31117,0     29322,4     28188,0     96,1%
        Централизованное приобретение оборудования для             136  14  02 401 265   44             2000,0      1100,0      1100,0    100,0%
        образовательных учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2000,0      1100,0      1100,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2000,0      1100,0      1100,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      2000,0      1100,0      1100,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      2000,0      1100,0      1100,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2000,0      1100,0      1100,0    100,0%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  02 401 265   45             6685,0      4494,0      3391,0     75,5%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      6685,0      4494,0      3391,0     75,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      6685,0      4494,0      3391,0     75,5%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      6685,0      4494,0      3391,0     75,5%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      6685,0      4494,0      3391,0     75,5%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6685,0      4494,0      3391,0     75,5%
        Содержание общеобразовательных учреждений                  136  14  02 401 265   46            22432,0     23728,4     23697,0     99,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     22212,5     23508,9     23697,0    100,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     21982,5     23357,1     23545,2    100,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      7064,2      6871,2      6778,1     98,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7064,2      6743,8      6650,7     98,6%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0       127,4       127,4    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2530,3      2475,1      2480,6    100,2%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      9579,2     10379,6     10687,8    103,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       914,0       274,0       274,0    100,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      1580,0      1680,0      1680,0    100,0%
        Продукты питания                                                                    110330      4923,0      6212,3      6574,7    105,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       797,0      1120,2      1101,2     98,3%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1365,2      1093,1      1057,9     96,8%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       129,0         0,0         0,0
        Транспортные услуги                                                                 110500       582,0        35,0        35,0    100,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        43,0        29,4        29,4    100,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      1813,0      3018,8      3018,8    100,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        64,0       105,0       105,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1162,0      2163,0      2163,0    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1162,0      2163,0      2163,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       349,0       392,1       392,1    100,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       188,0       358,7       358,7    100,0%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760        50,0         0,0         0,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       241,8       548,0       515,5     94,1%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       241,8       548,0       515,5     94,1%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       230,0       151,8       151,8    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300       230,0       151,8       151,8    100,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       230,0       151,8       151,8    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       219,5       219,5         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       219,5       219,5         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         5,7         5,7         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         5,7         5,7         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       213,8       213,8         0,0      0,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       213,8       213,8         0,0      0,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     22432,0     23728,4     23697,0     99,9%
        Среднее профессиональное образование                       136  14  04                         47325,6     43418,6     43256,2     99,6%
        Ведомственные расходы на среднее профессиональное          136  14  04 403                     47325,6     43418,6     43256,2     99,6%
        образование
        Средние специальные учебные заведения                      136  14  04 403 268                 47325,6     43418,6     43256,2     99,6%
        Централизованное приобретение оборудования для             136  14  04 403 268   44             1500,0       567,0       567,0    100,0%
        образовательных учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1500,0       567,0       567,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1500,0       567,0       567,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1500,0       567,0       567,0    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1500,0       567,0       567,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1500,0       567,0       567,0    100,0%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  04 403 268   45             5020,0      2753,9      2753,9    100,0%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      5020,0      2753,9      2753,9    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      5020,0      2753,9      2753,9    100,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      5020,0      2753,9      2753,9    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      5020,0      2753,9      2753,9    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5020,0      2753,9      2753,9    100,0%
        Содержание учреждений среднего профессионального           136  14  04 403 268   48            40805,6     40097,7     39935,3     99,6%
        образования
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     40557,7     39851,2     39730,8     99,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     32959,7     33351,5     33432,8    100,2%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     19529,0     19427,6     19151,1     98,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     17958,0     18937,7     18661,2     98,5%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      1571,0       489,9       489,9    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      7024,3      6810,7      6711,8     98,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       383,8       566,0       950,0    167,8%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       178,0       144,7       143,0     98,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340         0,0       125,6       168,5    134,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       205,8       295,7       638,5    215,9%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        71,9        65,7        67,3    102,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500       148,0       115,6        99,8     86,3%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        69,0        67,9        74,5    109,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      5019,0      5173,5      5044,2     97,5%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       241,0        46,8        66,6    142,3%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      3741,0      4396,7      4231,4     96,2%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      3741,0      4396,7      4231,4     96,2%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       564,0       521,0       529,9    101,7%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       465,0       209,0       216,3    103,5%
        Оплата аренды помещений                                                             110750         8,0         0,0         0,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       714,7      1124,5      1334,1    118,6%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020         0,0         2,9        19,3    665,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030         0,0        48,0        63,3    131,9%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       714,7      1073,6      1251,5    116,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      7598,0      6499,7      6298,0     96,9%
        Трансферты населению                                                                130300      7598,0      6499,7      6298,0     96,9%
        Стипендии                                                                           130320      4750,0      3843,0      3843,0    100,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      2848,0      2656,7      2455,0     92,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       247,9       246,5       204,5     83,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       247,9       246,5       204,5     83,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       220,4       235,0       193,0     82,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       220,4       235,0       193,0     82,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300        27,5        11,5        11,5    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330        27,5        11,5        11,5    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     40805,6     40097,7     39935,3     99,6%
        Переподготовка и повышение квалификации                    136  14  05                         18087,8     16283,5     15672,0     96,2%
        Ведомственные расходы на переподготовку и повышение        136  14  05 404                     18087,8     16283,5     15672,0     96,2%
        квалификации
        Институты повышения квалификации                           136  14  05 404 269                 18087,8     16283,5     15672,0     96,2%
        Централизованное приобретение оборудования для             136  14  05 404 269   44              500,0         0,0         0,0
        образовательных учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       500,0         0,0         0,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       500,0         0,0         0,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       500,0         0,0         0,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       500,0         0,0         0,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       500,0         0,0         0,0
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  05 404 269   45             2750,0      2755,5      2755,5    100,0%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2750,0      2755,5      2755,5    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2750,0      2755,5      2755,5    100,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300      2750,0      2755,5      2755,5    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      2750,0      2755,5      2755,5    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2750,0      2755,5      2755,5    100,0%
        Текущее содержание Новосибирского института повышения      136  14  05 404 269   49            14837,8     13528,0     12916,5     95,5%
        квалификации и переподготовки работников образования
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     14572,8     13457,0     12585,2     93,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     14338,8     13228,9     12416,4     93,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      7113,0      6629,8      6655,7    100,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      7113,0      6629,8      6655,7    100,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2548,0      2434,0      2494,8    102,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       389,8       453,5       355,1     78,3%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        49,8        50,0        90,8    181,6%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340         0,0        35,0        35,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       340,0       368,5       229,3     62,2%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       132,0       119,1       149,3    125,4%
        Транспортные услуги                                                                 110500        64,0        29,0         0,0      0,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        83,0        91,6       146,2    159,6%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      2096,0      1429,2      1251,5     87,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       797,0       160,7       232,1    144,4%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      1075,0      1040,3       857,5     82,4%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1075,0      1040,3       857,5     82,4%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       141,0       145,2       111,9     77,1%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        83,0        83,0        50,0     60,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1913,0      2042,7      1363,8     66,8%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       918,0       954,4       231,8     24,3%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       995,0      1088,3      1132,0    104,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       234,0       228,1       168,8     74,0%
        Трансферты населению                                                                130300       234,0       228,1       168,8     74,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       234,0       228,1       168,8     74,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       265,0        71,0       331,3    466,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       265,0        71,0       331,3    466,6%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       265,0        65,0       331,3    509,7%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       265,0        65,0       331,3    509,7%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         6,0         0,0      0,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         6,0         0,0      0,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     14837,8     13528,0     12916,5     95,5%
        Прочие расходы в области образования                       136  14  07                         27201,2     32285,9     37208,7    115,2%
        Осуществление специальных программ                         136  14  07 396                     17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        Осуществление специальных программ                         136  14  07 396 253                 17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        Подпрограмма "Организация летнего отдыха и оздоровления    136  14  07 396 253  180            17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        детей" по программе "Дети Новосибирской области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     17000,0     16125,0     16183,7    100,4%
        Прочие ведомственные расходы в области образования         136  14  07 407                     10201,2     16160,9     21025,0    130,1%
        Прочие учреждения и мероприятия в области образования      136  14  07 407 272                 10201,2     16160,9     21025,0    130,1%
        Централизованные расходы по ремонту образовательных        136  14  07 407 272   45              850,0      1233,0      1233,0    100,0%
        учреждений области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       850,0      1233,0      1233,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       850,0      1233,0      1233,0    100,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300       850,0      1233,0      1233,0    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       850,0      1233,0      1233,0    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       850,0      1233,0      1233,0    100,0%
        Прочие учреждения образования и мероприятия                136  14  07 407 272   53             6351,2      6332,9      7269,2    114,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4042,2      4023,9      6762,2    168,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4042,2      4023,9      6762,2    168,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1241,8      1264,2       963,9     76,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1241,8      1241,8       941,5     75,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140         0,0        22,4        22,4    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       453,8       462,3       371,1     80,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       182,9       167,8       267,3    159,3%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340         0,0        20,0        20,0    100,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       182,9       147,8       247,3    167,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        87,2        89,2       141,4    158,5%
        Транспортные услуги                                                                 110500        13,8        18,8        11,8     62,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       703,0       787,0       208,7     26,5%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       636,0       568,7       195,3     34,3%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         5,0         5,0        34,6    692,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       358,0       358,0        15,5      4,3%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       358,0       358,0        15,5      4,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        50,0        50,0        29,1     58,2%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         2,0         4,0         7,3    182,5%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       221,0       151,7       108,8     71,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       723,7       665,9      4602,7    691,2%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       723,7       665,9      4602,7    691,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2309,0      2309,0       507,0     22,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2309,0      2309,0       507,0     22,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      2309,0      2309,0       189,3      8,2%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      2309,0      2309,0       189,3      8,2%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       317,7
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       317,7
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6351,2      6332,9      7269,2    114,8%
        Информатизация системы образования                         136  14  07 407 272   54             3000,0      8595,0     12522,8    145,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3000,0      8595,0     12522,8    145,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3000,0      8595,0     12522,8    145,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      3000,0      8595,0     12522,8    145,7%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      3000,0      8595,0     12522,8    145,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3000,0      8595,0     12522,8    145,7%
                                                            136
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    136305,1    138795,8    146290,1    105,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    128075,1    131791,4    139546,9    105,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     42438,8     42512,7     42403,5     99,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     40426,8     41683,8     41584,2     99,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      2012,0       828,9       819,3     98,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     15238,4     15085,2     15048,7     99,8%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     21249,5     22388,8     24872,9    111,1%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      1500,0       804,3       304,3     37,8%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      9623,8      9678,0     12174,1    125,8%
        Продукты питания                                                                    110330      6222,0      7360,7      7723,1    104,9%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      1019,0      1864,6      1888,5    101,3%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      2884,7      2681,2      2782,9    103,8%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       661,1       478,9       560,8    117,1%
        Транспортные услуги                                                                 110500       925,8       261,0       209,2     80,2%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1122,0      1182,6       686,9     58,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     10375,0     10814,1     10129,6     93,7%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      1152,0       534,2       655,0    122,6%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      6776,0      8238,5      7543,8     91,6%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      6776,0      8238,5      7543,8     91,6%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      1296,0      1212,4      1167,1     96,3%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       788,0       658,0       635,6     96,6%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       241,0       151,7       108,8     71,7%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760       122,0        19,3        19,3    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     36064,5     39068,1     45635,3    116,8%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        16,0        20,4        20,8    102,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       918,0      1002,4       295,1     29,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040     35130,5     38045,3     45319,4    119,1%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      8230,0      7004,4      6743,2     96,3%
        Трансферты населению                                                                130300      8230,0      7004,4      6743,2     96,3%
        Стипендии                                                                           130320      4750,0      3843,0      3843,0    100,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      3480,0      3161,4      2900,2     91,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     70157,4     67666,7     64574,3     95,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     70157,4     67666,7     64574,3     95,4%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     30916,1     30108,5     27068,5     89,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     30916,1     30108,5     27068,5     89,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300     39241,3     37558,2     37505,8     99,9%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330     39241,3     37558,2     37505,8     99,9%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    206462,5    206462,5    210864,4    102,1%
      УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ                   141                                 12460,0     12460,0     10033,7     80,5%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        141  01                             12460,0     12460,0     10033,7     80,5%
        Функционирование исполнительных органов государственной    141  01  03                         12460,0     12460,0     10033,7     80,5%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     141  01  03 036                     12460,0     12460,0     10033,7     80,5%
        Денежное содержание аппарата                               141  01  03 036 027                  7258,0      7258,0      7207,1     99,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7258,0      7258,0      7207,1     99,3%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      7258,0      7258,0      7207,1     99,3%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5345,0      5345,0      5294,1     99,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      3785,0      3785,0      4837,4    127,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      1560,0      1560,0       456,7     29,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1913,0      1913,0      1913,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7258,0      7258,0      7207,1     99,3%
        Расходы на содержание аппарата                             141  01  03 036 029                  5202,0      5202,0      2826,6     54,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3431,0      3431,0      1542,4     45,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3431,0      3431,0      1542,4     45,0%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1333,0      1333,0       765,9     57,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       137,0       137,0        18,1     13,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1196,0      1196,0       747,8     62,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       432,0       432,0       124,9     28,9%
        Транспортные услуги                                                                 110500       413,0       413,0        63,9     15,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       430,0       430,0       330,1     76,8%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       140,0       140,0        11,9      8,5%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       140,0       140,0        11,9      8,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       683,0       683,0       245,7     36,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       136,0       136,0        55,3     40,7%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       336,0       336,0        11,8      3,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       211,0       211,0       178,6     84,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5202,0      5202,0      2826,6     54,3%
                                                            141
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10689,0     10689,0      8749,5     81,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10689,0     10689,0      8749,5     81,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5345,0      5345,0      5294,1     99,0%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      3785,0      3785,0      4837,4    127,8%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      1560,0      1560,0       456,7     29,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1913,0      1913,0      1913,0    100,0%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1333,0      1333,0       765,9     57,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       137,0       137,0        18,1     13,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1196,0      1196,0       747,8     62,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       432,0       432,0       124,9     28,9%
        Транспортные услуги                                                                 110500       413,0       413,0        63,9     15,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       430,0       430,0       330,1     76,8%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       140,0       140,0        11,9      8,5%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       140,0       140,0        11,9      8,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       683,0       683,0       245,7     36,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       136,0       136,0        55,3     40,7%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       336,0       336,0        11,8      3,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       211,0       211,0       178,6     84,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1771,0      1771,0      1284,2     72,5%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12460,0     12460,0     10033,7     80,5%
      УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ           146                                  3322,0      3322,0      2642,6     79,5%
      ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        146  01                              1199,0      1199,0      1175,6     98,0%
        Функционирование исполнительных органов государственной    146  01  03                          1199,0      1199,0      1175,6     98,0%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     146  01  03 036                      1199,0      1199,0      1175,6     98,0%
        Денежное содержание аппарата                               146  01  03 036 027                  1131,0      1131,0      1102,9     97,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1131,0      1131,0      1102,9     97,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1131,0      1131,0      1102,9     97,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       833,0       833,0       815,9     97,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       833,0       833,0       815,9     97,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       298,0       298,0       287,0     96,3%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1131,0      1131,0      1102,9     97,5%
        Расходы на содержание аппарата                             146  01  03 036 029                    68,0        68,0        72,7    106,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000        68,0        68,0        72,7    106,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000        68,0        68,0        72,7    106,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300         8,0         8,0         4,0     50,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         8,0         8,0         4,0     50,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        22,0        22,0         9,7     44,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        38,0        38,0         9,0     23,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0        50,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        50,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000        68,0        68,0        72,7    106,9%
        Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,    146  09                              2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        гидрометеорология, картография и геодезия
        Охрана окружающей природной среды, животного и             146  09  03                          2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        растительного мира
        Финансирование мероприятий в области контроля за           146  09  03 362                      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        состоянием окружающей природной среды и охраны природы
        Организация и содержание заказников и национальных         146  09  03 362 225                  2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        парков
        Государственные заказники Новосибирской области            146  09  03 362 225   14             2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        Прочие субсидии                                                                     130140      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
                                                            146
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3322,0      3322,0      2642,6     79,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1199,0      1199,0      1175,6     98,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       833,0       833,0       815,9     97,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       833,0       833,0       815,9     97,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       298,0       298,0       287,0     96,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300         8,0         8,0         4,0     50,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350         8,0         8,0         4,0     50,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        22,0        22,0         9,7     44,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        38,0        38,0         9,0     23,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0        50,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        50,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        Прочие субсидии                                                                     130140      2123,0      2123,0      1467,0     69,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3322,0      3322,0      2642,6     79,5%
      УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ         151                                809875,3    809875,3    745731,2     92,1%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        151  01                             14258,0     14258,0     12470,2     87,5%
        Функционирование исполнительных органов государственной    151  01  03                          9058,0      9058,0      8487,2     93,7%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     151  01  03 036                      9058,0      9058,0      8487,2     93,7%
        Денежное содержание аппарата                               151  01  03 036 027                  7051,0      7051,0      6947,1     98,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7051,0      7051,0      6947,1     98,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      7051,0      7051,0      6947,1     98,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5192,0      5192,0      5171,5     99,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5192,0      5192,0      5171,5     99,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1859,0      1859,0      1775,6     95,5%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7051,0      7051,0      6947,1     98,5%
        Расходы на содержание аппарата                             151  01  03 036 029                  2007,0      2007,0      1540,1     76,7%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1785,0      1785,0      1337,5     74,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1785,0      1785,0      1337,5     74,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       271,0       271,0       172,9     63,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       113,0       113,0        83,9     74,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       158,0       158,0        89,0     56,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       182,0       182,0       185,7    102,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       494,0       429,0       349,7     81,5%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       398,0       398,0       363,6     91,4%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        12,0        12,0         1,4     11,7%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       224,0       224,0       203,9     91,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       224,0       224,0       203,9     91,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       110,0       110,0       106,3     96,6%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        52,0        52,0        52,0    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       440,0       505,0       265,6     52,6%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       320,0       320,0        89,2     27,9%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       100,0       165,0       163,0     98,8%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        20,0        20,0        13,4     67,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000       222,0       222,0       202,6     91,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000       222,0       222,0       202,6     91,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100       222,0       222,0       202,6     91,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120       222,0       222,0       202,6     91,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2007,0      2007,0      1540,1     76,7%
        Прочие расходы на общегосударственное управление           151  01  05                          5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     151  01  05 036                      5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        Выплаты пенсий и пособий                                   151  01  05 036 326                  5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        Трансферты населению                                                                130300      5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310      5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5200,0      5200,0      3983,0     76,6%
        Образование                                                151  14                               120,0       120,0         5,0      4,2%
        Переподготовка и повышение квалификации                    151  14  05                           120,0       120,0         5,0      4,2%
        Ведомственные расходы на переподготовку и повышение        151  14  05 404                       120,0       120,0         5,0      4,2%
        квалификации
        Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров         151  14  05 404 270                   120,0       120,0         5,0      4,2%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       120,0       120,0         5,0      4,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       120,0       120,0         5,0      4,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       120,0       120,0         5,0      4,2%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       120,0       120,0         5,0      4,2%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       120,0       120,0         5,0      4,2%
        Социальная политика                                        151  18                            795497,3    795497,3    733256,0     92,2%
        Учреждения социального обеспечения                         151  18  01                        280097,3    280097,3    230660,0     82,3%
        Осуществление специальных программ                         151  18  01 396                     59416,3     59416,3     47400,0     79,8%
        Осуществление специальных программ                         151  18  01 396 253                 59416,3     59416,3     47400,0     79,8%
        Программа "Социальная защите населения Новосибирской       151  18  01 396 253  121            30416,3     30416,3     25340,0     83,3%
        области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     22974,3     22974,3     20202,0     87,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     16176,0     16176,0     14405,0     89,1%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     16176,0     16176,0     14405,0     89,1%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      8006,0      8006,0      7894,0     98,6%
        Продукты питания                                                                    110330      8170,0      8170,0      6511,0     79,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      6798,3      6798,3      5797,0     85,3%
        Трансферты населению                                                                130300      6798,3      6798,3      5797,0     85,3%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      6798,3      6798,3      5797,0     85,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      7442,0      7442,0      5138,0     69,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      7442,0      7442,0      5138,0     69,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      5780,0      5055,0      2751,0     54,4%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      5780,0      5055,0      2751,0     54,4%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300      1662,0      2387,0      2387,0    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      1662,0      2387,0      2387,0    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     30416,3     30416,3     25340,0     83,3%
        Программа "Дети Новосибирской области"                     151  18  01 396 253  122            20000,0     20000,0     15082,0     75,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10523,0     10523,0      8651,0     82,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       865,0       865,0         0,0      0,0%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       865,0       865,0         0,0      0,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       365,0       365,0         0,0      0,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        50,0        50,0         0,0      0,0%
        Продукты питания                                                                    110330       450,0       450,0         0,0      0,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      9658,0      9658,0      8651,0     89,6%
        Трансферты населению                                                                130300      9658,0      9658,0      8651,0     89,6%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      9658,0      9658,0      8651,0     89,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      9477,0      9477,0      6431,0     67,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      9477,0      9477,0      6431,0     67,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      6877,0      6877,0      6131,0     89,2%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      6877,0      6877,0      6131,0     89,2%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300      2600,0      2600,0       300,0     11,5%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      2600,0      2600,0       300,0     11,5%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     20000,0     20000,0     15082,0     75,4%
        Программа "Социальная поддержка инвалидов Новосибирской    151  18  01 396 253  123             9000,0      9000,0      6978,0     77,5%
        области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2230,5      3635,9      3606,2     99,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000        30,0        30,0         0,0      0,0%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        30,0        30,0         0,0      0,0%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320        30,0        30,0         0,0      0,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      2200,5      3605,9      3606,2    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300      2200,5      3605,9      3606,2    100,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330      2200,5      3605,9      3606,2    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      6769,5      5364,1      3371,8     62,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      6769,5      5364,1      3371,8     62,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      6497,6      5092,2      3416,8     67,1%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      6497,6      5092,2      3416,8     67,1%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       271,9       271,9      - 45,0   - 16,6%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       271,9       271,9      - 45,0   - 16,6%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      9000,0      9000,0      6978,0     77,5%
        Ведомственные расходы в области социального обеспечения    151  18  01 440                    220681,0    220681,0    183260,0     83,0%
        Дома - интернаты для престарелых и инвалидов               151  18  01 440 320                148750,5    153140,1    119583,5     78,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    141961,0    146106,1    107755,9     73,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    141873,0    146018,1    107721,6     73,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     26553,2     27553,2     28048,5    101,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     25419,8     26369,8     26893,5    102,0%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      1133,4      1183,4      1155,0     97,6%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      9486,1      9845,1     10072,1    102,3%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     79140,0     74600,3     45364,2     60,8%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      8214,4      8214,4      1305,7     15,9%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      7085,2      8085,2      5115,9     63,3%
        Продукты питания                                                                    110330     54031,3     49633,3     35964,4     72,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      4825,7      4225,7      2216,5     52,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      4983,4      4441,7       761,7     17,1%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        84,0        84,0        40,9     48,7%
        Транспортные услуги                                                                 110500       844,9       444,9        69,6     15,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       432,9       432,9        60,8     14,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     17551,0     27313,8     22879,0     83,8%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      3358,7      4101,4        58,2      1,4%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      8467,4     16810,9     16811,1    100,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      2736,9      2969,6      2969,5    100,0%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723      5730,5     13841,3     13841,6    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      3539,9      4598,9      4184,6     91,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740      1991,0      1789,1      1825,1    102,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        37,0         0,0         0,0
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760       157,0        13,5         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      7780,9      5743,9      1186,5     20,7%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      1061,9       886,9        30,8      3,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030      1216,0       100,0       102,4    102,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      5503,0      4757,0      1053,3     22,1%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        88,0        88,0        34,3     39,0%
        Трансферты населению                                                                130300        88,0        88,0        34,3     39,0%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        88,0        88,0        34,3     39,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      6789,5      7034,0     11827,6    168,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      6789,5      7034,0     11827,6    168,1%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      5649,5      5894,0      3360,5     57,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      5649,5      5894,0      3360,5     57,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300      1140,0      1140,0      8467,1    742,7%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      1140,0      1140,0      8467,1    742,7%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    148750,5    153140,1    119583,5     78,1%
        Учреждения по обучению инвалидов                           151  18  01 440 321                  7314,8      7820,8      6853,6     87,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7232,8      7259,8      6292,8     86,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      7140,8      7167,8      6241,8     87,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1954,4      2014,4      1939,9     96,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1854,4      1899,4      1824,9     96,1%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       100,0       115,0       115,0    100,0%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       699,6       720,6       637,9     88,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      2515,0      2587,0      2082,2     80,5%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       248,0       248,0        48,0     19,4%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320       361,0       411,0       193,8     47,2%
        Продукты питания                                                                    110330      1692,0      1792,0      1737,4     97,0%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       171,0       121,0        90,0     74,4%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        43,0        15,0        13,0     86,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400         8,0         8,0         0,0      0,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        23,0        23,0         0,0      0,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        10,0        10,0         3,0     30,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       898,0       818,0       817,4     99,9%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       196,0       156,0       156,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       533,0       474,8       474,5     99,9%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       533,0       474,8       474,5     99,9%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       114,0        85,1        84,8     99,6%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        55,0       102,1       102,1    100,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      1032,8       986,8       761,4     77,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        37,0        37,0         0,0      0,0%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       160,0       114,0       110,0     96,5%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       835,8       835,8       651,4     77,9%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000        92,0        92,0        51,0     55,4%
        Трансферты населению                                                                130300        92,0        92,0        51,0     55,4%
        Стипендии                                                                           130320        28,0        28,0        21,2     75,7%
        Прочие трансферты населению                                                         130330        64,0        64,0        29,8     46,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        82,0       561,0       560,8    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        82,0       561,0       560,8    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        60,0       539,0       538,8    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        60,0       539,0       538,8    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300        22,0        22,0        22,0    100,0%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330        22,0        22,0        22,0    100,0%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7314,8      7820,8      6853,6     87,6%
        Прочие учреждения и мероприятия в области социальной       151  18  01 440 323                 64615,7     59720,1     56822,9     95,1%
        политики
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     60874,7     56505,6     51394,5     91,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     60452,0     56082,9     50332,0     89,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     27839,3     26779,3     26734,6     99,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     26891,3     25896,3     25991,3    100,4%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       948,0       883,0       743,3     84,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      9966,5      9586,5      9226,6     96,2%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     12690,9     12601,2      8721,6     69,2%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310       783,0       783,0       187,4     23,9%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320      1218,0      1918,0      1128,4     58,8%
        Продукты питания                                                                    110330      7502,0      7342,0      5418,2     73,8%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      1903,5      1503,5      1245,6     82,8%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      1284,4      1054,7       742,0     70,4%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       633,0       633,0       188,0     29,7%
        Транспортные услуги                                                                 110500       433,8       133,8        61,7     46,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       395,0       395,0       181,2     45,9%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700      6158,1      4990,9      4085,9     81,9%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      1030,8       513,1        39,5      7,7%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720      3269,0      3311,8      2898,0     87,5%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      1567,0      2078,6      1819,0     87,5%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723      1702,0      1233,2      1079,0     87,5%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      1237,3       918,8       902,1     98,2%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740       392,0       247,2       247,2    100,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       224,0         0,0       - 0,9
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760         5,0         0,0         0,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2335,4       963,2      1132,4    117,6%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020       266,9       119,9        14,1     11,8%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       874,0       242,8       215,5     88,8%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      1194,5       600,5       902,8    150,3%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       422,7       422,7      1062,5    251,4%
        Трансферты населению                                                                130300       422,7       422,7      1062,5    251,4%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       422,7       422,7      1062,5    251,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      3741,0      3214,5      5428,4    168,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      3741,0      3214,5      5428,4    168,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      2903,0      2179,5      1020,4     46,8%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      2903,0      2179,5      1020,4     46,8%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300       838,0      1035,0      4408,0    425,9%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330       838,0      1035,0      4408,0    425,9%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     64615,7     59720,1     56822,9     95,1%
        Социальная помощь                                          151  18  02                         65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан         151  18  02 442                     65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        Пособия и социальная помощь                                151  18  02 442 322                 65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        Трансферты населению                                                                130300     65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310      6927,6      6927,6      4690,0     67,7%
        Прочие трансферты населению                                                         130330     58472,4     58472,4     47908,0     81,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     65400,0     65400,0     52598,0     80,4%
        Государственные пособия гражданам, имеющим детей           151  18  07                        450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан         151  18  07 442                    450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        Выплаты пенсий и пособий                                   151  18  07 442 326                450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300    450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310    450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    450000,0    450000,0    449998,0    100,0%
                                                            151
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    775352,3    776560,7    712771,0     91,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    235492,8    235295,8    186990,0     79,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     61538,9     61538,9     61894,5    100,6%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     59357,5     59357,5     59881,2    100,9%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140      2181,4      2181,4      2013,3     92,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     22011,2     22011,2     21712,2     98,6%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300    111687,9    107130,5     70745,9     66,0%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310      9610,4      9610,4      1541,1     16,0%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320     16750,2     18500,2     14332,1     77,5%
        Продукты питания                                                                    110330     71845,3     67387,3     49631,0     73,7%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340      7013,2      5963,2      3636,0     61,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350      6468,8      5669,4      1605,7     28,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       907,0       907,0       414,6     45,7%
        Транспортные услуги                                                                 110500      1301,7       601,7       131,3     21,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1331,9      1266,9       594,7     46,9%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700     25005,1     33520,7     28145,9     84,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710      4597,5      4782,5       255,1      5,3%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720     12493,4     20821,5     20387,5     97,9%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721      5060,9      5747,0      5466,9     95,1%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723      7432,5     15074,5     14920,6     99,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730      5001,2      5712,8      5277,8     92,4%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740      2490,0      2190,4      2226,4    101,6%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       261,0         0,0       - 0,9
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760       162,0        13,5         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     11709,1      8318,9      3350,9     40,3%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      1685,8      1363,8       134,1      9,8%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030      2350,0       621,8       590,9     95,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      7673,3      6333,3      2625,9     41,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    539859,5    541264,9    525781,0     97,1%
        Трансферты населению                                                                130300    539859,5    541264,9    525781,0     97,1%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310    462127,6    462127,6    458671,0     99,3%
        Стипендии                                                                           130320        28,0        28,0        21,2     75,7%
        Прочие трансферты населению                                                         130330     77703,9     79109,3     67088,8     84,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     34523,0     33314,6     32960,2     98,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     34523,0     33314,6     32960,2     98,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     27989,1     25858,7     17421,1     67,4%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120     27989,1     25858,7     17421,1     67,4%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300      6533,9      7455,9     15539,1    208,4%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330      6533,9      7455,9     15539,1    208,4%
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    809875,3    809875,3    745731,2     92,1%
      УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ                       156                                241068,0    241068,0    257601,0    106,9%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        156  01                              4068,0      4068,0      4030,0     99,1%
        Функционирование исполнительных органов государственной    156  01  03                          4068,0      4068,0      4030,0     99,1%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     156  01  03 036                      4068,0      4068,0      4030,0     99,1%
        Денежное содержание аппарата                               156  01  03 036 027                  3744,0      3744,0      3735,6     99,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3744,0      3744,0      3735,6     99,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      3744,0      3744,0      3735,6     99,8%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2757,0      2757,0      2755,0     99,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2757,0      2757,0      2755,0     99,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       987,0       987,0       980,6     99,4%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3744,0      3744,0      3735,6     99,8%
        Расходы на содержание аппарата                             156  01  03 036 029                   324,0       324,0       294,4     90,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       228,0       228,0       198,2     86,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       228,0       228,0       198,2     86,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        40,0        40,0        35,0     87,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        40,0        40,0        35,0     87,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        99,0        99,0        70,7     71,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        69,0        69,0        68,6     99,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        20,0        20,0        23,9    119,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        20,0        20,0        23,9    119,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        96,0        96,0        96,2    100,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        96,0        96,0        96,2    100,2%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        96,0        96,0        96,2    100,2%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        96,0        96,0        96,2    100,2%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       324,0       324,0       294,4     90,9%
        Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика         156  10                              3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Прочие виды транспорта                                     156  10  05                          3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения                       156  10  05 313                      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  10  05 313 198                  3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Капитальное строительство                                                           240200      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        исключая строительство военных объектов
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3000,0      3000,0      3000,0    100,0%
        Жилищно - коммунальное хозяйство                           156  12                            105570,0     98939,8     98311,0     99,4%
        Жилищное хозяйство                                         156  12  01                         52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        Государственные капитальные вложения                       156  12  01 313                     52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  12  01 313 198                 52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        Капитальное строительство                                                           240200     52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        Жилищное строительство                                                              240210     52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     52690,0     46025,8     45419,0     98,7%
        Коммунальное хозяйство                                     156  12  02                         52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения                       156  12  02 313                     52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  12  02 313 198                 52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        Капитальное строительство                                                           240200     52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230     52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     52880,0     52914,0     52892,0    100,0%
        Образование                                                156  14                             43620,0     46137,0     46003,0     99,7%
        Дошкольное образование                                     156  14  01                          7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        Государственные капитальные вложения                       156  14  01 313                      7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  14  01 313 198                  7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        Капитальное строительство                                                           240200      7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230      7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7500,0      8200,0      8367,0    102,0%
        Общее образование                                          156  14  02                         36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        Государственные капитальные вложения                       156  14  02 313                     36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  14  02 313 198                 36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        Капитальное строительство                                                           240200     36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230     36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     36120,0     37937,0     37636,0     99,2%
        Культура, искусство и кинематография                       156  15                             10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        Культура и искусство                                       156  15  01                         10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        Государственные капитальные вложения                       156  15  01 313                     10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  15  01 313 198                 10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        Капитальное строительство                                                           240200     10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230     10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10930,0     10976,5     15380,0    140,1%
        Здравоохранение и физическая культура                      156  17                             41880,0     54580,7     55153,0    101,0%
        Здравоохранение                                            156  17  01                         37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        Государственные капитальные вложения                       156  17  01 313                     37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  17  01 313 198                 37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        Капитальное строительство                                                           240200     37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230     37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     37080,0     47055,7     47646,0    101,3%
        Физическая культура и спорт                                156  17  03                          4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        Государственные капитальные вложения                       156  17  03 313                      4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  17  03 313 198                  4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        Капитальное строительство                                                           240200      4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230      4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4800,0      7525,0      7507,0     99,8%
        Правоохранительная деятельность и обеспечение              156  05                              2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        безопасности
        государства
        Государственная противопожарная служба                     156  05  09                          2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения                       156  05  09 313                      2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  05  09 313 198                  2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        Капитальное строительство                                                           240200      2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230      2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2500,0      1200,0      1200,0    100,0%
        Промышленность, энергетика, и строительство                156  07                             26500,0     18866,0     31227,0    165,5%
        Строительство, архитектура                                 156  07  07                         26500,0     18866,0     31227,0    165,5%
        Государственная поддержка строительства                    156  07  07 314                     26500,0     18866,0     18319,0     97,1%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      156  07  07 314 397                 26500,0     18866,0     18319,0     97,1%
        Компенсация удорожания стоимости строительства             156  07  07 314 397  131            10000,0      3250,0      3213,0     98,9%
        жилищно - строительных кооперативов, строительство
        которых начато до 01.01.92 года
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     10000,0      3250,0      3213,0     98,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                              270000     10000,0      3250,0      3213,0     98,9%
        Капитальные трансферты внутри страны                                                270100     10000,0      3250,0      3213,0     98,9%
        Прочие трансферты внутри страны                                                     270140     10000,0      3250,0      3213,0     98,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10000,0      3250,0      3213,0     98,9%
        Субсидии молодым малообеспеченным семьям на                156  07  07 314 397  132            10500,0      9616,0      9133,0     95,0%
        приобретение
        или строительство жилья
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     10500,0      9616,0      9133,0     95,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                              270000     10500,0      9616,0      9133,0     95,0%
        Капитальные трансферты внутри страны                                                270100     10500,0      9616,0      9133,0     95,0%
        Прочие трансферты внутри страны                                                     270140     10500,0      9616,0      9133,0     95,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10500,0      9616,0      9133,0     95,0%
        Услуги по типовому проектированию                          156  07  07 314 397  135             1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        Оплата услуг по типовому проектированию                                             110900      1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        Завершение строительства объектов молодежных жилых         156  07  07 314 397  136             5000,0      5000,0      4997,0     99,9%
        комплексов
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      5000,0      5000,0      4997,0     99,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                              270000      5000,0      5000,0      4997,0     99,9%
        Капитальные трансферты внутри страны                                                270100      5000,0      5000,0      4997,0     99,9%
        Прочие трансферты внутри страны                                                     270140      5000,0      5000,0      4997,0     99,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5000,0      5000,0      4997,0     99,9%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней для         156  07  07 482                         0,0         0,0     12908,0
        осуществления государственных программ
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  07  07 482 198                     0,0         0,0     12908,0
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0     12908,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0     12908,0
        Капитальное строительство                                                           240200         0,0         0,0     12908,0
        Жилищное строительство                                                              240210         0,0         0,0      2108,0
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230         0,0         0,0     10800,0
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     12908,0
        Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,    156  09                              3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        гидрометеорология, картография и геодезия
        Водные ресурсы                                             156  09  01                          3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        Государственные капитальные вложения                       156  09  01 313                      3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      156  09  01 313 198                  3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        Капитальное строительство                                                           240200      3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220      3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
        исключая строительство военных объектов
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3000,0      3300,0      3297,0     99,9%
                                                            156
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4972,0      4972,0      4909,8     98,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4972,0      4972,0      4909,8     98,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2757,0      2757,0      2755,0     99,9%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2757,0      2757,0      2755,0     99,9%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       987,0       987,0       980,6     99,4%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        40,0        40,0        35,0     87,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        40,0        40,0        35,0     87,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        99,0        99,0        70,7     71,4%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        69,0        69,0        68,6     99,4%
        Оплата услуг по типовому проектированию                                             110900      1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        20,0        20,0        23,9    119,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        20,0        20,0        23,9    119,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000    236096,0    236096,0    252691,2    107,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000    210596,0    218230,0    235348,2    107,8%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        96,0        96,0        96,2    100,2%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        96,0        96,0        96,2    100,2%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальное строительство                                                           240200    210500,0    218134,0    235252,0    107,8%
        Жилищное строительство                                                              240210     52690,0     46025,8     47527,0    103,3%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220      6000,0      6300,0      6297,0    100,0%
        исключая строительство военных
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230    151810,0    165808,2    181428,0    109,4%
        исключая жилищное строительство
        КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                              270000     25500,0     17866,0     17343,0     97,1%
        Капитальные трансферты внутри страны                                                270100     25500,0     17866,0     17343,0     97,1%
        Прочие трансферты внутри страны                                                     270140     25500,0     17866,0     17343,0     97,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    241068,0    241068,0    257601,0    106,9%
      УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    161                                 11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
        Судебная власть                                            161  02                             11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
        Федеральная судебная система                               161  02  01                         11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
        Обеспечение деятельности мировых судей                     161  02  01 064                     11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
        Денежное содержание аппарата                               161  02  01 064 027                 11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10002,0      9687,0     10046,0    103,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10002,0      9687,0     10046,0    103,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5754,0      5018,0      3734,0     74,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5754,0      5018,0      3734,0     74,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2060,0      1796,0      1292,0     71,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       963,0       916,5      1911,0    208,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       963,0       916,5      1911,0    208,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        80,0        80,0        10,0     12,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       180,0       215,0       297,0    138,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        65,0       111,5       210,0    188,3%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        20,0        20,0        37,0    185,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        32,0        79,5        84,0    105,7%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        32,0        79,5        84,0    105,7%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         6,0         6,0        10,0    166,7%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         1,0         0,0         0,0
        Оплата аренды помещений                                                             110750         6,0         6,0        79,0   1316,7%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       900,0      1550,0      2592,0    167,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       700,0      1350,0      2516,0    186,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       200,0       200,0        76,0     38,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
                                                            161
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10002,0      9687,0     10046,0    103,7%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10002,0      9687,0     10046,0    103,7%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      5754,0      5018,0      3734,0     74,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      5754,0      5018,0      3734,0     74,4%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      2060,0      1796,0      1292,0     71,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       963,0       916,5      1911,0    208,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       963,0       916,5      1911,0    208,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        80,0        80,0        10,0     12,5%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       180,0       215,0       297,0    138,1%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        65,0       111,5       210,0    188,3%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        20,0        20,0        37,0    185,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        32,0        79,5        84,0    105,7%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        32,0        79,5        84,0    105,7%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         6,0         6,0        10,0    166,7%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         1,0         0,0         0,0
        Оплата аренды помещений                                                             110750         6,0         6,0        79,0    1316,7
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       900,0      1550,0      2592,0    167,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       700,0      1350,0      2516,0    186,4%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       200,0       200,0        76,0     38,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1300,0      1615,0      2162,0    133,9%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     11302,0     11302,0     12208,0    108,0%
      УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ                166                                326117,0    326117,0    297043,0     91,1%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Промышленность, энергетика, и строительство                166  07                            326117,0    326117,0    297043,0     91,1%
        Топливно - энергетический комплекс                         166  07  01                        318117,0    318117,0    290594,0     91,3%
        Государственная поддержка энергетики и электрификации      166  07  01 293                    267117,0    267117,0    261097,0     97,7%
        Целевые дотации и субсидии                                 166  07  01 293 290                183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        Возмещение государственному унитарному предприятию         166  07  01 293 290   62           183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        Новосибирская топливная корпорация разницы в цене
        реализации твердого печного топлива населению
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110    183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        Дотации на услуги, предоставляемые населению               166  07  01 293 441                 84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        газоснабжающими организациями в субъектах Российской
        Федерации
        Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис"            166  07  01 293 441   63            84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        Убытки организаций, возникающие при продаже товаров                                 130130     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        (работ, услуг)
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        Государственные капитальные вложения                       166  07  01 313                     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      166  07  01 313 198                 51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        Капитальное строительство                                                           240200     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        Другие отрасли промышленности                              166  07  05                          8000,0      8000,0      6449,0     80,6%
        Государственная поддержка отраслей промышленности          166  07  05 302                      8000,0      8000,0      6449,0     80,6%
        Осуществление специальных программ                         166  07  05 302 253                  8000,0      8000,0      6449,0     80,6%
        Программа "Внедрение тепловых насосов на объектах          166  07  05 302 253   32             3000,0      3000,0      1700,0     56,7%
        топливно - энергетического комплекса на территории
        Новосибирской области на 1999 - 2002 годы"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      3000,0      3000,0      1700,0     56,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      3000,0      3000,0      1700,0     56,7%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      3000,0      3000,0      1700,0     56,7%
        Прочие субсидии                                                                     130140      3000,0      3000,0      1700,0     56,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3000,0      3000,0      1700,0     56,7%
        Программа "Энергосбережение в Новосибирской области на     166  07  05 302 253   35             5000,0      5000,0      4749,0     95,0%
        период до 2005 года"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5000,0      5000,0      4749,0     95,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      5000,0      5000,0      4749,0     95,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      5000,0      5000,0      4749,0     95,0%
        Прочие субсидии                                                                     130140      5000,0      5000,0      4749,0     95,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5000,0      5000,0      4749,0     95,0%
                                                            166
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    275117,0    275117,0    267546,0     97,2%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    275117,0    275117,0    267546,0     97,2%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    275117,0    275117,0    267546,0     97,2%
        Субсидии государственным организациям                                               130110    183117,0    183117,0    183097,0    100,0%
        Убытки организаций, возникающие при продаже товаров                                 130130     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        (работ, услуг)
        Прочие субсидии                                                                     130140      8000,0      8000,0      6449,0     80,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        Капитальное строительство                                                           240200     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230     51000,0     51000,0     29497,0     57,8%
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    326117,0    326117,0    297043,0     91,1%
      УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ           171                               1999270,0   1999270,0   2884445,0    144,3%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика         171  10                            153170,0    153170,0    141935,0     92,7%
        Автомобильный транспорт                                    171  10  01                        105000,0    105000,0     94435,0     89,9%
        Государственные капитальные вложения                       171  10  01 313                     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      171  10  01 313 198                 15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        Государственная поддержка автомобильного транспорта        171  10  01 372                     90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        Целевые дотации и субсидии                                 171  10  01 372 290                 90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        Пассажирские перевозки автомобильным транспортом           171  10  01 372 290   67            90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     90000,0     90000,0     79435,0     88,3%
        Железнодорожный транспорт                                  171  10  02                         39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        Государственная поддержка железнодорожного транспорта      171  10  02 370                     39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        Целевые дотации и субсидии                                 171  10  02 370 290                 39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        Пригородные перевозки железнодорожным транспортом          171  10  02 370 290   68            39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100     39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110     39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     39000,0     39000,0     39000,0    100,0%
        Водный транспорт                                           171  10  04                          1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Государственная поддержка речного транспорта               171  10  04 375                      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Целевые дотации и субсидии                                 171  10  04 375 290                  1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Пригородные перевозки речным транспортом                   171  10  04 375 290   70             1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Субсидии и субвенции                                                                130100      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Субсидии государственным организациям                                               130110      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      1500,0      1500,0      1500,0    100,0%
        Связь                                                      171  10  07                          7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        Государственная поддержка отрасли связи                    171  10  07 376                      7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        Осуществление специальных программ                         171  10  07 376 253                  7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        Программа "Развитие сельской и городской телефонной        171  10  07 376 253   40             7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        связи на
        территории Новосибирской области" на 2001 - 2004 годы
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        Капитальное строительство                                                           240200      7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220      7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        исключая строительство военных объектов
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7670,0      7670,0      7000,0     91,3%
        Целевые бюджетные фонды                                    171  31                           1846100,0   1846100,0   2742510,0    148,6%
        Территориальные дорожные фонды                             171  31  11                       1846100,0   1846100,0   2742510,0    148,6%
        Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в         171  31  11 520                   1846100,0   1846100,0   2742510,0    148,6%
        бюджете
        Денежное содержание аппарата                               171  31  11 520 027                 12211,0     12211,0     11556,0     94,6%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     12211,0     12211,0     11556,0     94,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     12211,0     12211,0     11556,0     94,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      8986,0      8986,0      8494,0     94,5%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      8986,0      8986,0      8494,0     94,5%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      3225,0      3225,0      3062,0     94,9%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     12211,0     12211,0     11556,0     94,6%
        Расходы на содержание аппарата                             171  31  11 520 029                  7889,0      7889,0      7871,0     99,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      7889,0      7889,0      7871,0     99,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      7889,0      7889,0      7871,0     99,8%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1073,0      1073,0      1069,0     99,6%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        41,0        41,0        41,0    100,0%
        расходы
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       787,0       787,0       784,0     99,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       245,0       245,0       244,0     99,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1335,0      1335,0      1331,0     99,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       185,0       185,0       180,0     97,3%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       185,0       185,0       180,0     97,3%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      5296,0      5296,0      5291,0     99,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      1899,0      1899,0      1897,0     99,9%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      3397,0      3397,0      3394,0     99,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      7889,0      7889,0      7871,0     99,8%
        Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых    171  31  11 520 462                 41500,0     41500,0     43965,0    105,9%
        лет
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     41500,0     41500,0     43965,0    105,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     41500,0     41500,0     43965,0    105,9%
        Капитальное строительство                                                           240200     41500,0     41500,0     43965,0    105,9%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220     41500,0     41500,0     43965,0    105,9%
        исключая строительство военных объектов
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     41500,0     41500,0     43965,0    105,9%
        Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению           171  31  11 520 505                 17500,0     17500,0     18909,0    108,1%
        безопасности дорожного движения
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     17500,0     17500,0     18909,0    108,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     17500,0     17500,0     18909,0    108,1%
        Капитальный ремонт                                                                  240300     17500,0     17500,0     18909,0    108,1%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350     17500,0     17500,0     18909,0    108,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     17500,0     17500,0     18909,0    108,1%
        Расходы на резервирование земель для реконструкции и       171  31  11 520 526                 23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        строительства федеральных автомобильных дорог
        Плата за землю при строительстве автодороги "Северный      171  31  11 520 526  177            23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        обход г. Новосибирска"
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        Капитальное строительство                                                           240200     23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220     23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        исключая строительство военных объектов
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     23400,0     23400,0     23400,0    100,0%
        Расходы на научно - исследовательские и                    171  31  11 520 528                  2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        опытно - конструкторские работы общеотраслевого
        характера,
        а также на освоение инноваций в дорожном хозяйстве
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010      2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        Прочие расходы в соответствии с Законом Российской         171  31  11 520 531                114600,0    114600,0    168000,0    146,6%
        Федерации
        О дорожных фондах в Российской Федерации
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000    114600,0    114600,0    168000,0    146,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000    114600,0    114600,0    168000,0    146,6%
        Капитальное строительство                                                           240200     84600,0     84600,0    138000,0    163,1%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220     84600,0     84600,0    138000,0    163,1%
        исключая строительство военных объектов
        Капитальный ремонт                                                                  240300     30000,0     30000,0     30000,0    100,0%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350     30000,0     30000,0     30000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    114600,0    114600,0    168000,0    146,6%
        Субвенции и субсидии на строительство и реконструкцию      171  31  11 520 532               1576500,0   1576500,0   2419874,0    153,5%
        автомобильных дорог общего пользования
        Строительство и реконструкция автомобильных дорог и        171  31  11 520 532  171           940700,0    940700,0   1487897,0    158,2%
        сооружений на них
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000    940700,0    940700,0   1487897,0    158,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000    940700,0    940700,0   1487897,0    158,2%
        Капитальное строительство                                                           240200    940700,0    940700,0   1487897,0    158,2%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220    940700,0    940700,0   1487897,0    158,2%
        исключая строительство военных объектов
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    940700,0    940700,0   1487897,0    158,2%
        Содержание областных автомобильных дорог и сооружений      171  31  11 520 532  172           382800,0    382800,0    382850,0    100,0%
        на
        них
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000    382800,0    382800,0    382850,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000    382800,0    382800,0    382850,0    100,0%
        Капитальный ремонт                                                                  240300    382800,0    382800,0    382850,0    100,0%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350    382800,0    382800,0    382850,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    382800,0    382800,0    382850,0    100,0%
        Ремонт областных дорог и сооружений на них                 171  31  11 520 532  173           154300,0    154300,0    187904,0    121,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000    154300,0    154300,0    187904,0    121,8%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000    154300,0    154300,0    187904,0    121,8%
        Капитальный ремонт                                                                  240300    154300,0    154300,0    187904,0    121,8%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350    154300,0    154300,0    187904,0    121,8%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    154300,0    154300,0    187904,0    121,8%
        Приведение в нормативное состояние сельских                171  31  11 520 532  174            83700,0     83700,0    346223,0    413,6%
        автомобильных
        дорог
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     83700,0     83700,0    346223,0    413,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     83700,0     83700,0    346223,0    413,6%
        Капитальный ремонт                                                                  240300     83700,0     83700,0    346223,0    413,6%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350     83700,0     83700,0    346223,0    413,6%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     83700,0     83700,0    346223,0    413,6%
        Приобретение новой техники для нужд дорожного хозяйства    171  31  11 520 532  175            15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        Новосибирской области
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     15000,0     15000,0     15000,0    100,0%
        Резерв средств на финансирование работ по                  171  31  11 520 533                 50000,0     50000,0     46551,0     93,1%
        восстановлению автомобильных дорог общего пользования
        и сооружений на них, подвергшихся разрушению в
        результате стихийных бедствий и техногенных катастроф
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000     50000,0     50000,0     46551,0     93,1%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000     50000,0     50000,0     46551,0     93,1%
        Капитальный ремонт                                                                  240300     50000,0     50000,0     46551,0     93,1%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350     50000,0     50000,0     46551,0     93,1%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     50000,0     50000,0     46551,0     93,1%
                                                            171
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    153100,0    153100,0    141746,0     92,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     22600,0     22600,0     21811,0     96,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      8986,0      8986,0      8494,0     94,5%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      8986,0      8986,0      8494,0     94,5%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      3225,0      3225,0      3062,0     94,9%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300      1073,0      1073,0      1069,0     99,6%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310        41,0        41,0        41,0    100,0%
        расходы
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       787,0       787,0       784,0     99,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       245,0       245,0       244,0     99,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1335,0      1335,0      1331,0     99,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       185,0       185,0       180,0     97,3%
        Оплата аренды помещений                                                             110750       185,0       185,0       180,0     97,3%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      7796,0      7796,0      7675,0     98,4%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010      2500,0      2500,0      2384,0     95,4%
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020      1899,0      1899,0      1897,0     99,9%
        Прочие текущие расходы                                                              111040      3397,0      3397,0      3394,0     99,9%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    130500,0    130500,0    119935,0     91,9%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    130500,0    130500,0    119935,0     91,9%
        Субсидии государственным организациям                                               130110    130500,0    130500,0    119935,0     91,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000   1846170,0   1846170,0   2742699,0    148,6%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000   1846170,0   1846170,0   2742699,0    148,6%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100     30000,0     30000,0     30000,0    100,0%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110     30000,0     30000,0     30000,0    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        Капитальное строительство                                                           240200   1097870,0   1097870,0   1700262,0    154,9%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220   1097870,0   1097870,0   1700262,0    154,9%
        исключая строительство военных
        Капитальный ремонт                                                                  240300    718300,0    718300,0   1012437,0    140,9%
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350    718300,0    718300,0   1012437,0    140,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000   1999270,0   1999270,0   2884445,0    144,3%
      УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                     176                                 92815,6     92815,6     83661,0     90,1%
      АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        176  01                              2660,0      2660,0      2462,0     92,6%
        Функционирование исполнительных органов государственной    176  01  03                          2660,0      2660,0      2462,0     92,6%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     176  01  03 036                      2660,0      2660,0      2462,0     92,6%
        Денежное содержание аппарата                               176  01  03 036 027                  2227,0      2227,0      2229,0    100,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2227,0      2227,0      2229,0    100,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2227,0      2227,0      2229,0    100,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      1640,0      1640,0      1750,9    106,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      1640,0      1640,0      1750,9    106,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       587,0       587,0       478,1     81,4%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2227,0      2227,0      2229,0    100,1%
        Расходы на содержание аппарата                             176  01  03 036 029                   433,0       433,0       233,0     53,8%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       363,0       363,0       233,0     64,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       363,0       363,0       233,0     64,2%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        45,0        45,0        14,2     31,6%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        45,0        45,0        14,2     31,6%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        82,0        82,0        37,7     46,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500        14,0        14,0         5,3     37,9%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        94,0        94,0        58,7     62,4%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        59,0        59,0        51,9     88,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        32,0        32,0        35,8    111,9%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        32,0        32,0        35,8    111,9%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        24,0        24,0        13,8     57,5%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         1,0         1,0         0,7     70,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750         2,0         2,0         1,6     80,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        69,0        69,0        65,2     94,5%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020         2,0         2,0         2,6    130,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040        67,0        67,0        62,6     93,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000        70,0        70,0         0,0      0,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000        70,0        70,0         0,0      0,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100        70,0        70,0         0,0      0,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120        70,0        70,0         0,0      0,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       433,0       433,0       233,0     53,8%
        Здравоохранение и физическая культура                      176  17                             90155,6     90155,6     81199,0     90,1%
        Здравоохранение                                            176  17  01                         90155,6     90155,6     81199,0     90,1%
        Осуществление специальных программ                         176  17  01 396                     80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        Осуществление специальных программ                         176  17  01 396 253                 80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        Программа "Централизованный закуп лекарственных,           176  17  01 396 253  107            80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        диагностических, иммунобиологических препаратов и
        изделий медицинского назначения для государственных
        нужд Новосибирской области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310     80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        расходы
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     80000,0     80000,0     64410,0     80,5%
        Ведомственные расходы на здравоохранение                   176  17  01 430                     10155,6     10155,6     16789,0    165,3%
        Прочие учреждения и мероприятия в области                  176  17  01 430 310                 10155,6     10155,6     16789,0    165,3%
        здравоохранения
        Областное государственное учреждение здравоохранения       176  17  01 430 310  104             6855,0      6855,0     13930,0    203,2%
        "Центр
        по сертификации и контролю качества лекарственных
        средств
        Новосибирской области"
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4855,0      4855,0      9076,6    187,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4855,0      4855,0      9076,6    187,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      2695,2      2695,2      3136,0    116,4%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      2565,2      2565,2      2838,1    110,6%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       130,0       130,0       297,9    229,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       981,4       981,4      1095,0    111,6%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       484,0       484,0       786,3    162,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       484,0       484,0       786,3    162,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        21,0        21,0        43,0    204,8%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        34,0        34,0        85,4    251,2%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       246,4       246,4         0,0      0,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       102,0       102,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        42,0        42,0         0,0      0,0%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        42,0        42,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        73,0        73,0         0,0      0,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        14,0        14,0         0,0      0,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        15,4        15,4         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       393,0       393,0      3930,9   1000,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        18,0        18,0        52,8    293,5%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       200,0       200,0       460,4    230,2%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       175,0       175,0      3417,7   1953,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      2000,0      2000,0      4853,4    242,7%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      2000,0      2000,0      4853,4    242,7%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      2000,0      2000,0      4853,4    242,7%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      2000,0      2000,0      4853,4    242,7%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      6855,0      6855,0     13930,0    203,2%
        Центр фармацевтической информации                          176  17  01 430 310  105              263,3       263,3       263,0     99,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       263,3       263,3       263,0     99,9%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       263,3       263,3       263,0     99,9%
        Субсидии и субвенции                                                                130100       263,3       263,3       263,0     99,9%
        Прочие субсидии                                                                     130140       263,3       263,3       263,0     99,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       263,3       263,3       263,0     99,9%
        Областное государственное учреждение "Новосибоблфарм"      176  17  01 430 310  106             3037,3      3037,3      2596,0     85,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      1697,3      1643,0      1201,7     73,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      1697,3      1643,0      1201,7     73,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       514,8       567,5       540,3     95,2%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       514,8       567,5       540,3     95,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200       184,3       203,0       172,1     84,8%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       450,0       450,0       318,3     70,7%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310         0,0         0,0        50,0
        расходы
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       357,6       357,6       183,0     51,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        92,4        92,4        85,3     92,3%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400        46,8        37,7         2,3      6,1%
        Транспортные услуги                                                                 110500       106,8        44,5         0,0      0,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        60,0        60,0         3,5      5,8%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       104,1       104,1        83,8     80,5%
        Оплата содержания помещений                                                         110710        37,2        53,0        53,0    100,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        27,6        11,8        11,6     98,3%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        27,6        11,8        11,6     98,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730        22,8        22,8        17,7     77,6%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        13,2        13,2         1,1      8,3%
        Оплата аренды помещений                                                             110750         2,1         2,1         0,4     19,0%
        Прочие коммунальные услуги                                                          110770         1,2         1,2         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       230,5       176,2        81,4     46,2%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       230,5       176,2        81,4     46,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1340,0      1394,3      1394,3    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1340,0      1394,3      1394,3    100,0%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1340,0      1394,3      1394,3    100,0%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1340,0      1394,3      1394,3    100,0%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      3037,3      3037,3      2596,0     85,5%
                                                            176
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     89405,6     89351,3     77413,3     86,6%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     89142,3     89088,0     77150,3     86,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100      4850,0      4902,7      5427,2    110,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110      4720,0      4772,7      5129,3    107,5%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140       130,0       130,0       297,9    229,2%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200      1752,7      1771,4      1745,2     98,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300     80979,0     80979,0     65528,8     80,9%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310     80000,0     80000,0     64460,0     80,6%
        расходы
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       357,6       357,6       183,0     51,2%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       621,4       621,4       885,8    142,5%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400       149,8       140,7        83,0     59,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       120,8        58,5         5,3      9,1%
        Оплата услуг связи                                                                  110600       188,0       188,0       147,6     78,5%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700       409,5       409,5       135,7     33,1%
        Оплата содержания помещений                                                         110710       139,2       155,0        53,0     34,2%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720       101,6        85,8        47,4     55,2%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721       101,6        85,8        47,4     55,2%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730       119,8       119,8        31,5     26,3%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740        28,2        28,2         1,8      6,4%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        19,5        19,5         2,0     10,3%
        Прочие коммунальные услуги                                                          110770         1,2         1,2         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       692,5       638,2      4077,5    638,9%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        20,0        20,0        55,4    277,2%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030       200,0       200,0       460,4    230,2%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       472,5       418,2      3561,7    851,7%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       263,3       263,3       263,0     99,9%
        Субсидии и субвенции                                                                130100       263,3       263,3       263,0     99,9%
        Прочие субсидии                                                                     130140       263,3       263,3       263,0     99,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      3410,0      3464,3      6247,7    180,3%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      3410,0      3464,3      6247,7    180,3%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      3410,0      3464,3      6247,7    180,3%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      3410,0      3464,3      6247,7    180,3%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     92815,6     92815,6     83661,0     90,1%
      УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ       181                               3709862,8   3709862,8   4185821,9    112,8%
      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
        Государственное управление и местное самоуправление        181  01                             46027,0     46027,0     47791,0    103,8%
        Функционирование исполнительных органов государственной    181  01  03                         46027,0     46027,0     47791,0    103,8%
        власти
        Обеспечение деятельности органов исполнительной власти     181  01  03 036                     46027,0     46027,0     47791,0    103,8%
        Денежное содержание аппарата                               181  01  03 036 027                 40991,0     40991,0     42652,1    104,1%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     40991,0     40991,0     42652,1    104,1%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     40991,0     40991,0     42652,1    104,1%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     30184,0     30342,3     31504,6    103,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     30184,0     30342,3     31504,6    103,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     10807,0     10648,8     11147,5    104,7%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     40991,0     40991,0     42652,1    104,1%
        Расходы на содержание аппарата                             181  01  03 036 029                  5036,0      5036,0      5138,9    102,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4036,0      3399,1      3395,6     99,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4036,0      3399,1      3395,6     99,9%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       780,0       680,0       676,8     99,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       260,0       145,0       143,4     98,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       520,0       535,0       533,4     99,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400      1000,0      1170,6      1170,6    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       100,0         0,0         0,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1696,0      1039,3      1039,0    100,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        60,0        32,0        32,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         0,0        27,0        26,8     99,3%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        60,0         5,0         5,2    104,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       400,0       477,2       477,2    100,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        40,0        27,2        27,2    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040       360,0       450,0       450,0    100,0%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1000,0      1636,9      1743,3    106,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1000,0      1636,9      1743,3    106,5%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1000,0      1636,9      1743,3    106,5%
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1000,0      1636,9      1743,3    106,5%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5036,0      5036,0      5138,9    102,0%
        Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика         181  10                                 0,0         0,0      2652,0
        хозяйство, связь и информатика
        Автомобильный транспорт                                    181  10  01                             0,0         0,0       501,0
        Государственная поддержка автомобильного транспорта        181  10  01 372                         0,0         0,0       501,0
        Целевые дотации и субсидии                                 181  10  01 372 290                     0,0         0,0       501,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       284,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0       284,0
        Субсидии и субвенции                                                                130100         0,0         0,0       284,0
        Субсидии государственным организациям                                               130110         0,0         0,0       284,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       217,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       217,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0       217,0
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110         0,0         0,0       217,0
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       501,0
        Железнодорожный транспорт                                  181  10  02                             0,0         0,0      2000,0
        Государственная поддержка железнодорожного транспорта      181  10  02 370                         0,0         0,0      2000,0
        Целевые дотации и субсидии                                 181  10  02 370 290                     0,0         0,0      2000,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0      2000,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0      2000,0
        Субсидии и субвенции                                                                130100         0,0         0,0      2000,0
        Прочие субсидии                                                                     130140         0,0         0,0      2000,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0      2000,0
        Связь                                                      181  10  07                             0,0         0,0       151,0
        Государственная поддержка отрасли связи                    181  10  07 376                         0,0         0,0       151,0
        Целевые дотации и субсидии                                 181  10  07 376 290                     0,0         0,0       151,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       151,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0       151,0
        Субсидии и субвенции                                                                130100         0,0         0,0       151,0
        Субсидии государственным организациям                                               130110         0,0         0,0       151,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       151,0
        Жилищно - коммунальное хозяйство                           181  12                                 0,0         0,0     24109,0
        Жилищное хозяйство                                         181  12  01                             0,0         0,0      1057,0
        Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов    181  12  01 310                         0,0         0,0      1057,0
        Российской Федерации
        Целевые дотации и субсидии                                 181  12  01 310 290                     0,0         0,0      1057,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0      1057,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0      1057,0
        Субсидии и субвенции                                                                130100         0,0         0,0      1057,0
        Субсидии государственным организациям                                               130110         0,0         0,0      1057,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0      1057,0
        Коммунальное хозяйство                                     181  12  02                             0,0         0,0     23052,0
        Государственная поддержка коммунального хозяйства          181  12  02 311                         0,0         0,0     23052,0
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      181  12  02 311 397                     0,0         0,0     23052,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0     23052,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0     23052,0
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0     23052,0
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0     23052,0
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     23052,0
        Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных       181  13                               185,6       185,6      1143,0    615,8%
        ситуаций и стихийных бедствий
        Государственные программы по ликвидации последствий        181  13  01                           185,6       185,6       142,0     76,5%
        аварий
        и других катастроф
        Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций     181  13  01 395                       185,6       185,6       142,0     76,5%
        Программа ликвидации последствий аварии на                 181  13  01 395 250                   185,6       185,6       142,0     76,5%
        Чернобыльской
        АЭС
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       185,6       185,6       142,0     76,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000       185,6       185,6       142,0     76,5%
        Трансферты населению                                                                130300       185,6       185,6       142,0     76,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       185,6       185,6       142,0     76,5%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       185,6       185,6       142,0     76,5%
        Гражданская оборона                                        181  13  03                             0,0         0,0      1001,0
        Мероприятия по гражданской обороне                         181  13  03 151                         0,0         0,0      1001,0
        Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите     181  13  03 151 083                     0,0         0,0      1001,0
        населения от чрезвычайных ситуаций
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0      1001,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0      1001,0
        Капитальное строительство                                                           240200         0,0         0,0      1001,0
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230         0,0         0,0      1001,0
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0      1001,0
        Образование                                                181  14                                 0,0         0,0     52047,7
        Общее образование                                          181  14  02                             0,0         0,0     51597,7
        Ведомственные расходы на общее образование                 181  14  02 401                         0,0         0,0     51597,7
        Школы - детские сады, школы начальные, неполные            181  14  02 401 260                     0,0         0,0       220,0
        средние и
        средние
        Содержание общеобразовательных учреждений                  181  14  02 401 260   46                0,0         0,0       220,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       220,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       220,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0        70,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0        70,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       150,0
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       150,0
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       220,0
        Школы - интернаты                                          181  14  02 401 263                     0,0         0,0     50967,1
        Содержание общеобразовательных учреждений                  181  14  02 401 263   46                0,0         0,0     50967,1
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0      1513,8
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0      1513,8
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0      1513,8
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0      1513,8
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0     49453,3
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0     49453,3
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0      2820,2
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0      2820,2
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0     46633,1
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0     46633,1
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     50967,1
        Учреждения по внешкольной работе с детьми                  181  14  02 401 264                     0,0         0,0       375,6
        Содержание общеобразовательных учреждений                  181  14  02 401 264   46                0,0         0,0       375,6
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0        10,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0        10,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0        10,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        10,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       365,6
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       365,6
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       365,6
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       365,6
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       375,6
        Детские дома                                               181  14  02 401 265                     0,0         0,0        35,0
        Содержание общеобразовательных учреждений                  181  14  02 401 265   46                0,0         0,0        35,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0        35,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0        35,0
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300         0,0         0,0        35,0
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         0,0         0,0        35,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0        35,0
        Высшее профессиональное образование                        181  14  06                             0,0         0,0       450,0
        Ведомственные расходы на высшее профессиональное           181  14  06 405                         0,0         0,0       450,0
        образование
        Высшие учебные заведения                                   181  14  06 405 271                     0,0         0,0       450,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       300,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0       300,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0       300,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0       300,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       150,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       150,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0        50,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0        50,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0       100,0
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0       100,0
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       450,0
        Культура, искусство и кинематография                       181  15                                 0,0         0,0       324,6
        Культура и искусство                                       181  15  01                             0,0         0,0       324,6
        Ведомственные расходы на культуру и искусство              181  15  01 410                         0,0         0,0       100,0
        Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа    181  15  01 410 280                     0,0         0,0        50,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0        50,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0        50,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0        50,0
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0        50,0
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0        50,0
        Библиотеки                                                 181  15  01 410 284                     0,0         0,0        50,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0        50,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0        50,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0        50,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        50,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0        50,0
        Государственная поддержка театров, концертных              181  15  01 411                         0,0         0,0        55,0
        организаций,
        цирков и других организаций исполнительских искусств
        Театры, концертные организации, цирки и другие             181  15  01 411 281                     0,0         0,0        55,0
        организации
        исполнительских искусств
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0        55,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0        55,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0        55,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0        55,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0        55,0
        Прочие ведомственные расходы в области культуры и          181  15  01 412                         0,0         0,0       169,6
        искусства
        Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и       181  15  01 412 287                     0,0         0,0       169,6
        искусства
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       169,6
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0       169,6
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0       169,6
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0       169,6
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       169,6
        Средства массовой информации                               181  16                                 0,0         0,0       732,4
        Телевидение и радиовещание                                 181  16  01                             0,0         0,0       306,6
        Государственная поддержка государственных                  181  16  01 420                         0,0         0,0       306,6
        телерадиокомпаний
        Содержание объектов социально - культурной сферы           181  16  01 420 285                     0,0         0,0       306,6
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       200,0
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0       200,0
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0       200,0
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0       200,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0       106,6
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0       106,6
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0       106,6
        пользования
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120         0,0         0,0       106,6
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       306,6
        Периодическая печать и издательства                        181  16  02                             0,0         0,0       425,8
        Государственная поддержка издательств                      181  16  02 421                         0,0         0,0       325,8
        Целевые дотации и субсидии                                 181  16  02 421 290                     0,0         0,0       325,8
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       325,8
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0       325,8
        Субсидии и субвенции                                                                130100         0,0         0,0       325,8
        Прочие субсидии                                                                     130140         0,0         0,0       325,8
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       325,8
        Государственная поддержка периодических изданий,           181  16  02 423                         0,0         0,0       100,0
        учрежденных органами исполнительной и законодательной
        власти
        Целевые дотации и субсидии                                 181  16  02 423 290                     0,0         0,0       100,0
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       100,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0       100,0
        Субсидии и субвенции                                                                130100         0,0         0,0       100,0
        Прочие субсидии                                                                     130140         0,0         0,0       100,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       100,0
        Здравоохранение и физическая культура                      181  17                                 0,0         0,0    104887,2
        Здравоохранение                                            181  17  01                             0,0         0,0    104614,6
        Ведомственные расходы на здравоохранение                   181  17  01 430                         0,0         0,0    104614,6
        Больницы, родильные дома, клиники                          181  17  01 430 300                     0,0         0,0    104614,6
        Централизованные расходы по ремонту учреждений             181  17  01 430 300  102                0,0         0,0    104614,6
        здравоохранения
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0      2278,4
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0      2278,4
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0      2278,4
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0      2278,4
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0    102336,2
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0    102336,2
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0    102336,2
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0    102336,2
        назначения, исключая капитальный ремонт
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0    104614,6
        Физическая культура и спорт                                181  17  03                             0,0         0,0       272,6
        Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт       181  17  03 434                         0,0         0,0       272,6
        Прочие учреждения и мероприятия в области физической       181  17  03 434 314                     0,0         0,0       272,6
        культуры и спорта
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0       272,6
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0       272,6
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0       272,6
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0       272,6
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0       272,6
        Обслуживание государственного долга                        181  19                            395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        Обслуживание государственного внутреннего долга            181  19  01                        395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        Процентные платежи по государственному внутреннему         181  19  01 460                    395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        долгу
        Выплаты процентов по государственному долгу                181  19  01 460 330                395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ                                                                   120000    395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу                             120100    294779,3    294779,3    367756,0    124,8%
        Выплата процентов по кредитам коммерческих банков                                   120160    209964,3    209964,3    367216,0    174,9%
        Обслуживание прочих кредитов                                                        120180     84815,0     84815,0       540,0      0,6%
        Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего                               120200    100302,6    100302,6     - 391,0    - 0,4%
        долга
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        Финансовая помощь бюджетам других уровней                  181  21                           2752576,1   2752576,1   3135387,0    113,9%
        Финансовая помощь бюджетам других уровней                  181  21  01                       2752576,1   2752576,1   3135387,0    113,9%
        Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том         181  21  01 483                         0,0         0,0    165870,0
        числе
        компенсации дополнительных расходов, возникших в
        результате решений, принятых органами других уровней
        власти
        Средства, передаваемые для компенсации дополнительных      181  21  01 483 358                     0,0         0,0    165870,0
        расходов, возникших в результате решений, принятых
        органами власти другого уровня
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0    165870,0
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000         0,0         0,0    165870,0
        Текущие трансферты                                                                  130200         0,0         0,0    165870,0
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210         0,0         0,0    165870,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0    165870,0
        Дотации и субвенции                                        181  21  01 485                   2752576,1   2752576,1   2749186,0     99,9%
        Дотации и субвенции                                        181  21  01 485 369               2752576,1   2752576,1   2749186,0     99,9%
        Дотации бюджетам других уровней                            181  21  01 485 369   87          2662576,1   2662576,1   2659186,0     99,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000   2662576,1   2662576,1   2659186,0     99,9%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000   2662576,1   2662576,1   2659186,0     99,9%
        Текущие трансферты                                                                  130200   2662576,1   2662576,1   2659186,0     99,9%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210   2662576,1   2662576,1   2659186,0     99,9%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000   2662576,1   2662576,1   2659186,0     99,9%
        Субвенции на выплату государственных пособий гражданам,    181  21  01 485 369   88            50000,0     50000,0     50000,0    100,0%
        имеющим детей
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     50000,0     50000,0     50000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     50000,0     50000,0     50000,0    100,0%
        Текущие трансферты                                                                  130200     50000,0     50000,0     50000,0    100,0%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210     50000,0     50000,0     50000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     50000,0     50000,0     50000,0    100,0%
        Субвенции на оплату медикаментов и изделий медицинского    181  21  01 485 369   89            35000,0     35000,0     35000,0    100,0%
        назначения, отпускаемых по льготным рецептам
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     35000,0     35000,0     35000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000     35000,0     35000,0     35000,0    100,0%
        Текущие трансферты                                                                  130200     35000,0     35000,0     35000,0    100,0%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210     35000,0     35000,0     35000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     35000,0     35000,0     35000,0    100,0%
        Субвенции на приобретение слуховых аппаратов               181  21  01 485 369   90             5000,0      5000,0      5000,0    100,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      5000,0      5000,0      5000,0    100,0%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000      5000,0      5000,0      5000,0    100,0%
        Текущие трансферты                                                                  130200      5000,0      5000,0      5000,0    100,0%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210      5000,0      5000,0      5000,0    100,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      5000,0      5000,0      5000,0    100,0%
        Бюджетные ссуды                                            181  21  01 514                         0,0         0,0    220331,0
        Другие ссуды                                               181  21  01 514 399                     0,0         0,0    220331,0
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ                                 300000         0,0         0,0    220331,0
        ПОГАШЕНИЯ
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                                            380000         0,0         0,0    220331,0
        Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны                              380100         0,0         0,0    904753,0
        Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней                                   380110         0,0         0,0    904753,0
        Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных                                  380200         0,0         0,0  - 684422,0
        внутри страны
        Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами                                   380210         0,0         0,0  - 684422,0
        других уровней
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0    220331,0
        Прочие расходы                                             181  30                            515992,2    515992,2    291972,0     56,6%
        Резервные фонды                                            181  30  01                        103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        Резервные фонды                                            181  30  01 510                    103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        Формирование областного резервного фонда                   181  30  01 510 435                103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000    103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040    103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    103500,0    103500,0         0,0      0,0%
        Бюджетные ссуды                                            181  30  03                             0,0         0,0     74867,0
        Бюджетные ссуды                                            181  30  03 514                         0,0         0,0     74867,0
        Другие ссуды                                               181  30  03 514 399                     0,0         0,0     74867,0
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ                                 300000         0,0         0,0     74867,0
        ПОГАШЕНИЯ
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                                            380000         0,0         0,0     74867,0
        Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны                              380100         0,0         0,0    504716,0
        Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны                                      380140         0,0         0,0    504716,0
        Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных                                  380200         0,0         0,0  - 429849,0
        внутри страны
        Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд)                                            380240         0,0         0,0  - 429849,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     74867,0
        Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам         181  30  04                        412492,2    412492,2    217105,0     52,6%
        Расходы по обязательствам в рамках проектов,               181  30  04 130                    395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        финансируемых
        с участием международных финансовых организаций
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      181  30  04 130 397                395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        Проект поддержки социальной инфраструктуры                 181  30  04 130 397  133           395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000    395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000    395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        Прочие субсидии                                                                     130140    395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000    395185,0    395185,0    116670,0     29,5%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям     181  30  04 515                     17307,2     17307,2    100435,0    580,3%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов      181  30  04 515 397                 17307,2     17307,2    100435,0    580,3%
        Изготовление бланков                                       181  30  04 515 397  134             2190,6      2190,6      1493,4     68,2%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      2190,6      2190,6      1493,4     68,2%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      2190,6      2190,6      1493,4     68,2%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      2190,6      2190,6      1493,4     68,2%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      2190,6      2190,6      1493,4     68,2%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      2190,6      2190,6      1493,4     68,2%
        Финансирование деятельности Новосибирского областного      181  30  04 515 397  140              410,0       410,0      1070,0    261,0%
        Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
        правоохранительных органов
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       410,0       410,0      1070,0    261,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       410,0       410,0      1070,0    261,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000       410,0       410,0      1070,0    261,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040       410,0       410,0      1070,0    261,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       410,0       410,0      1070,0    261,0%
        Расходы по координации совместной деятельности             181  30  04 515 397  143            10631,6     10631,6      8820,4     83,0%
        администрации области и правоохранительных органов по
        усилению борьбы с преступностью
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000     10631,6     10631,6      8820,4     83,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000     10631,6     10631,6      8820,4     83,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000     10631,6     10631,6      8820,4     83,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040     10631,6     10631,6      8820,4     83,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000     10631,6     10631,6      8820,4     83,0%
        Расходы по содействию трудовой занятости осужденных на     181  30  04 515 397  181             4075,0      4075,0         0,0      0,0%
        2001 - 2003 годы
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000      4075,0      4075,0         0,0      0,0%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000      4075,0      4075,0         0,0      0,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000      4075,0      4075,0         0,0      0,0%
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040      4075,0      4075,0         0,0      0,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000      4075,0      4075,0         0,0      0,0%
        Прочие расходы, не отнесенные к другим подвидам            181  30  04 515 397  182                0,0         0,0     89051,2
        расходов
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000         0,0         0,0     89051,2
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000         0,0         0,0     89051,2
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000         0,0         0,0     89051,2
        услуг
        Прочие текущие расходы                                                              111040         0,0         0,0     89051,2
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     89051,2
        Промышленность, энергетика, и строительство                181  07                                 0,0         0,0    157411,0
        Строительство, архитектура                                 181  07  07                             0,0         0,0    157411,0
        Государственные капитальные вложения                       181  07  07 313                         0,0         0,0      8272,0
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      181  07  07 313 198                     0,0         0,0      8272,0
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0      8272,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0      8272,0
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100         0,0         0,0      8272,0
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110         0,0         0,0      8272,0
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0      8272,0
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней для         181  07  07 482                         0,0         0,0    149139,0
        осуществления государственных программ
        Государственные капитальные вложения на безвозвратной      181  07  07 482 198                     0,0         0,0     70539,0
        основе
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0     70539,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0     70539,0
        Капитальное строительство                                                           240200         0,0         0,0     70539,0
        Жилищное строительство                                                              240210         0,0         0,0      5839,0
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230         0,0         0,0     64700,0
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     70539,0
        Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых    181  07  07 482 462                     0,0         0,0     78600,0
        лет
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000         0,0         0,0     78600,0
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000         0,0         0,0     78600,0
        Капитальное строительство                                                           240200         0,0         0,0     78600,0
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220         0,0         0,0      2000,0
        исключая строительство военных объектов
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230         0,0         0,0     76600,0
        исключая жилищное строительство
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000         0,0         0,0     78600,0
                                                            181
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000   3708862,8   3708225,9   3554517,9     95,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000    165834,2    165197,3    151367,1     91,6%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100     30184,0     30342,3     31504,6    103,8%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110     30184,0     30342,3     31504,6    103,8%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200     10807,0     10648,8     11147,5    104,7%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300       780,0       680,0       711,8    104,7%
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320         0,0         0,0        35,0
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340       260,0       145,0       143,4     98,9%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350       520,0       535,0       533,4     99,7%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400      1000,0      1170,6      1170,6    100,0%
        Транспортные услуги                                                                 110500       100,0         0,0         0,0
        Оплата услуг связи                                                                  110600      1696,0      1039,3      1039,0    100,0%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        60,0        32,0        32,0    100,0%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         0,0        27,0        26,8     99,3%
        Оплата аренды помещений                                                             110750        60,0         5,0         5,2    104,0%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000    121207,2    121284,4    105761,6     87,2%
        услуг
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020        40,0        27,2        27,2    100,0%
        Прочие текущие расходы                                                              111040    121167,2    121257,2    105734,4     87,2%
        ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ                                                                   120000    395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу                             120100    294779,3    294779,3    367756,0    124,8%
        Выплата процентов по кредитам коммерческих банков                                   120160    209964,3    209964,3    367216,0    174,9%
        Обслуживание прочих кредитов                                                        120180     84815,0     84815,0       540,0      0,6%
        Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего                               120200    100302,6    100302,6     - 391,0    - 0,4%
        долга
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000   3147946,7   3147946,7   3035785,8     96,4%
        Субсидии и субвенции                                                                130100    395185,0    395185,0    120587,8     30,5%
        Субсидии государственным организациям                                               130110         0,0         0,0      1492,0
        Прочие субсидии                                                                     130140    395185,0    395185,0    119095,8     30,1%
        Текущие трансферты                                                                  130200   2752576,1   2752576,1   2915056,0    105,9%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210   2752576,1   2752576,1   2915056,0    105,9%
        Трансферты населению                                                                130300       185,6       185,6       142,0     76,5%
        Прочие трансферты населению                                                         130330       185,6       185,6       142,0     76,5%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000      1000,0      1636,9    336106,0   20533,1
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000      1000,0      1636,9    336106,0   20533,1
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100      1000,0      1636,9     13329,1    814,3%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110         0,0         0,0      8489,0
        предметов длительного пользования для
        государственных предприятий
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120      1000,0      1636,9      4840,1    295,7%
        предметов длительного пользования для
        государственных учреждений
        Капитальное строительство                                                           240200         0,0         0,0    150140,0
        Жилищное строительство                                                              240210         0,0         0,0      5839,0
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220         0,0         0,0      2000,0
        исключая строительство военных
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230         0,0         0,0    142301,0
        исключая жилищное строительство
        Капитальный ремонт                                                                  240300         0,0         0,0    172636,9
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330         0,0         0,0    172636,9
        назначения, исключая капитальный ремонт
        жилого фонда
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ                                 300000         0,0         0,0    295198,0
        ПОГАШЕНИЯ
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                                            380000         0,0         0,0    295198,0
        Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны                              380100         0,0         0,0   1409469,0
        Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней                                   380110         0,0         0,0    904753,0
        Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны                                      380140         0,0         0,0    504716,0
        Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных                                  380200         0,0         0,0 - 1114271,0
        внутри страны
        Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами                                   380210         0,0         0,0  - 684422,0
        других уровней
        Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд)                                            380240         0,0         0,0  - 429849,0
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000   3709862,8   3709862,8   4185821,9    112,8%
      УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО НОВОСИБИРСКОЙ          186                                   368,0       368,0       147,0     39,9%
      ОБЛАСТИ
        Правоохранительная деятельность и обеспечение              186  05                               368,0       368,0       147,0     39,9%
        безопасности
        государства
        Органы юстиции                                             186  05  10                           368,0       368,0       147,0     39,9%
        Поддержка государственных нотариальных контор              186  05  10 062                       368,0       368,0       147,0     39,9%
        Денежное содержание аппарата                               186  05  10 062 027                   275,0       275,0       114,0     41,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       275,0       275,0       114,0     41,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       275,0       275,0       114,0     41,5%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       201,0       201,0        87,0     43,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       201,0       201,0        87,0     43,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200        74,0        74,0        27,0     36,5%
        государственное социальное страхование
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       275,0       275,0       114,0     41,5%
        Расходы на содержание аппарата                             186  05  10 062 029                    93,0        93,0        33,0     35,5%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000        93,0        93,0        33,0     35,5%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000        93,0        93,0        33,0     35,5%
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        20,0        20,0         4,0     20,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        20,0        20,0         4,0     20,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        19,0        19,0         5,0     26,3%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        24,0        24,0        24,0    100,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         2,0         2,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        12,0        12,0        13,0    108,3%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        12,0        12,0        13,0    108,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         1,0         1,0         0,0      0,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         1,0         1,0         0,0      0,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750         8,0         8,0        11,0    137,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        30,0        30,0         0,0      0,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030        30,0        30,0         0,0      0,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000        93,0        93,0        33,0     35,5%
                                                            186
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000       368,0       368,0       147,0     39,9%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000       368,0       368,0       147,0     39,9%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100       201,0       201,0        87,0     43,3%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110       201,0       201,0        87,0     43,3%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200        74,0        74,0        27,0     36,5%
        государственное социальное страхование
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300        20,0        20,0         4,0     20,0%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350        20,0        20,0         4,0     20,0%
        Оплата услуг связи                                                                  110600        19,0        19,0         5,0     26,3%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700        24,0        24,0        24,0    100,0%
        Оплата содержания помещений                                                         110710         2,0         2,0         0,0      0,0%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720        12,0        12,0        13,0    108,3%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721        12,0        12,0        13,0    108,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730         1,0         1,0         0,0      0,0%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740         1,0         1,0         0,0      0,0%
        Оплата аренды помещений                                                             110750         8,0         8,0        11,0    137,5%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000        30,0        30,0         0,0      0,0%
        услуг
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030        30,0        30,0         0,0      0,0%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000       368,0       368,0       147,0     39,9%
        ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                     100000   7304930,8   7291992,1   7057355,9     96,8%
        ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                      110000   1921765,0   1908737,5   1776047,2     93,0%
        Оплата труда государственных служащих                                               110100    579848,3    579848,7    560577,5     96,7%
        Оплата труда гражданских служащих                                                   110110    429176,0    430487,6    427173,3     99,2%
        Денежное довольствие военнослужащих                                                 110120    136810,0    136810,0    122275,3     89,4%
        Выходное пособие при увольнении                                                     110130      2341,8      2341,8      2300,3     98,2%
        Оплата труда внештатных сотрудников                                                 110140     11520,5     10209,3      8828,6     86,5%
        Начисления на оплату труда (страховые взносы на                                     110200    159197,1    157614,4    148649,9     94,3%
        государственное социальное
        страхование граждан)
        Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                             110300    423986,0    409824,0    342762,2     83,6%
        Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные                                110310    172221,0    145903,8    119804,6     82,1%
        расходы
        Мягкий инвентарь и обмундирование                                                   110320     37605,9     37582,8     31270,1     83,2%
        Продукты питания                                                                    110330    146265,6    149998,1    117790,4     78,5%
        Оплата горюче - смазочных материалов                                                110340     33748,5     45190,1     40889,1     90,5%
        Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                     110350     34145,0     31149,2     33008,0    106,0%
        Командировки и служебные разъезды                                                   110400     12745,5     11449,9      7233,1     63,2%
        Транспортные услуги                                                                 110500     17785,8     11626,0      5530,3     47,6%
        Оплата услуг связи                                                                  110600     33984,7     33038,4     29975,3     90,7%
        Оплата коммунальных услуг                                                           110700    105793,1    110772,0     95886,6     86,6%
        Оплата содержания помещений                                                         110710     13502,1     11828,5      6684,9     56,5%
        Оплата потребления тепловой энергии                                                 110720     51688,5     62846,9     59552,0     94,8%
        Оплата отопления и технологических нужд                                             110721     37741,7     40588,6     37610,8     92,7%
        Оплата потребления котельно - печного топлива                                       110723     13946,8     22258,3     21885,1     98,3%
        Оплата потребления электрической энергии                                            110730     17707,9     20340,7     18476,9     90,8%
        Оплата водоснабжения помещений                                                      110740      7735,7      9523,5      8434,8     88,6%
        Оплата аренды помещений                                                             110750      4609,7      4049,5      2623,7     64,8%
        Оплата льгот по коммунальным услугам                                                110760     10548,0      2181,7       114,3      5,2%
        Прочие коммунальные услуги                                                          110770         1,2         1,2         0,0      0,0%
        Оплата геолого - разведочных работ                                                  110800     43737,0     43737,0     26831,0     61,3%
        Оплата услуг по типовому проектированию                                             110900      1000,0      1000,0       976,0     97,6%
        Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                  111000    543687,5    549827,1    557625,3    101,4%
        услуг
        Оплата услуг научно - исследовательских организаций                                 111010      3506,0      3506,0      2384,0     68,0%
        Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                    111020     15319,4     12303,8      6043,9     49,1%
        Оплата текущего ремонта зданий и сооружений                                         111030     13020,1     12922,3      9340,7     72,3%
        Прочие текущие расходы                                                              111040    511842,0    521095,0    539856,7    103,6%
        ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ                                                                   120000    395081,9    395081,9    367365,0     93,0%
        Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу                             120100    294779,3    294779,3    367756,0    124,8%
        Выплата процентов по кредитам коммерческих банков                                   120160    209964,3    209964,3    367216,0    174,9%
        Обслуживание прочих кредитов                                                        120180     84815,0     84815,0       540,0      0,6%
        Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего                               120200    100302,6    100302,6     - 391,0    - 0,4%
        долга
        СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                            130000   4988083,9   4988172,7   4913943,7     98,5%
        Субсидии и субвенции                                                                130100   1272472,3   1272472,3   1057605,8     83,1%
        Субсидии государственным организациям                                               130110    395351,0    395351,0    383081,0     96,9%
        Убытки организаций, возникающие при продаже товаров                                 130130     84000,0     84000,0     78000,0     92,9%
        (работ, услуг)
        Прочие субсидии                                                                     130140    772721,3    772721,3    551817,8     71,4%
        Субвенции                                                                           130150     20400,0     20400,0     44707,0    219,2%
        Текущие трансферты                                                                  130200   3152576,1   3152576,1   3314972,1    105,2%
        Средства, передаваемые бюджетам других уровней                                      130210   2752576,1   2752576,1   2915056,0    105,9%
        Трансферты неприбыльным организациям                                                130220    400000,0    400000,0    399916,1    100,0%
        Трансферты населению                                                                130300    563035,5    563124,3    541365,8     96,1%
        Выплаты пенсий и пособий                                                            130310    462333,6    462333,6    458674,0     99,2%
        Стипендии                                                                           130320      9284,5      8374,5      7255,0     86,6%
        Прочие трансферты населению                                                         130330     90325,3     91331,1     75193,8     82,3%
        Компенсации на лечение                                                              130340      1092,1      1085,1       243,0     22,4%
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                 200000   2370122,1   2383060,8   3602181,1    151,2%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                                               240000   2344622,1   2365194,8   3584838,1    151,6%
        Приобретение оборудования и предметов длительного                                   240100    163280,6    173090,1    165556,5     95,6%
        пользования
        Приобретение производственного оборудования и                                       240110     30025,0     30025,0     38514,0    128,3%
        предметов длительного
        пользования для государственных предприятий
        Приобретение непроизводственного оборудования и                                     240120    133255,6    143065,1    127042,5     88,8%
        предметов длительного
        пользования для государственных учреждений
        Капитальное строительство                                                           240200   1359430,0   1367004,0   2115151,0    154,7%
        Жилищное строительство                                                              240210     52690,0     46025,8     53366,0    115,9%
        Строительство объектов производственного назначения,                                240220   1103870,0   1104170,0   1708559,0    154,7%
        исключая строительство
        военных объектов
        Строительство объектов непроизводственного назначения,                              240230    202870,0    216808,2    353226,0    162,9%
        исключая жилищное
        строительство
        Капитальный ремонт                                                                  240300    821911,5    825100,7   1304130,6    158,1%
        Капитальный ремонт объектов непроизводственного                                     240330    102811,5    106000,7    290993,6    274,5%
        назначения, исключая
        капитальный ремонт жилого фонда
        Прочий капитальный ремонт                                                           240350    719100,0    719100,0   1013137,0    140,9%
        КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                              270000     25500,0     17866,0     17343,0     97,1%
        Капитальные трансферты внутри страны                                                270100     25500,0     17866,0     17343,0     97,1%
        Прочие трансферты внутри страны                                                     270140     25500,0     17866,0     17343,0     97,1%
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ                                 300000     74000,0     74000,0    369199,0    498,9%
        ПОГАШЕНИЯ
        ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                                            380000     74000,0     74000,0    369199,0    498,9%
        Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны                              380100    400000,0    400000,0   1779637,0    444,9%
        Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней                                   380110         0,0         0,0    904753,0
        Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны                                      380140    400000,0    400000,0    874884,0    218,7%
        Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных                                  380200  - 326000,0  - 326000,0 - 1410438,0    432,6%
        внутри страны
        Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами                                   380210         0,0         0,0  - 684422,0
        других уровней
        Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд)                                            380240  - 326000,0  - 326000,0  - 726016,0    222,7%
        ИТОГО РАСХОДОВ                                                                      800000   9749052,9   9749052,9  11028736,0    113,1%
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 4
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                  ИСПОЛНЕНИЕ
                ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
                  БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД
   
              Наименование экономической                         Код     Утверждено     Уточн.   Фактически  % испол.
                                                                          Законом      сводная   исполнено     уточн.
                                                                        Новосибирской бюджетная   за 2001     сводной
                                                                         области "Об   роспись      год      бюджетной
                                                                          областном                           росписи
                                                                           бюджете
                                                                        Новосибирской
                                                                         области на
                                                                          2001 год"
   
       ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                           100000     7304930,8  7291992,1   7057355,9     96,8%
       ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                            110000     1921765,0  1908737,5   1776047,2     93,0%
       Оплата труда государственных служащих                     110100      579848,3   579848,7    560577,5     96,7%
       Оплата труда гражданских служащих                         110110      429176,0   430487,6    427173,3     99,2%
       Денежное довольствие военнослужащих                       110120      136810,0   136810,0    122275,3     89,4%
       Выходное пособие при увольнении                           110130        2341,8     2341,8      2300,3     98,2%
       Оплата труда внештатных сотрудников                       110140       11520,5    10209,3      8828,6     86,5%
       Начисления на оплату труда (страховые взносы на           110200      159197,1   157614,4    148649,9     94,3%
       государственное социальное страхование граждан)
       Приобретение предметов снабжения и расходных материалов   110300      423986,0   409824,0    342762,2     83,6%
       Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные      110310      172221,0   145903,8    119804,6     82,1%
       расходы
       Мягкий инвентарь и обмундирование                         110320       37605,9    37582,8     31270,1     83,2%
       Продукты питания                                          110330      146265,6   149998,1    117790,4     78,5%
       Оплата горюче - смазочных материалов                      110340       33748,5    45190,1     40889,1     90,5%
       Прочие расходные материалы и предметы снабжения           110350       34145,0    31149,2     33008,0    106,0%
       Командировки и служебные разъезды                         110400       12745,5    11449,9      7233,1     63,2%
       Транспортные услуги                                       110500       17785,8    11626,0      5530,3     47,6%
       Оплата услуг связи                                        110600       33984,7    33038,4     29975,3     90,7%
       Оплата коммунальных услуг                                 110700      105793,1   110772,0     95886,6     86,6%
       Оплата содержания помещений                               110710       13502,1    11828,5      6684,9     56,5%
       Оплата потребления тепловой энергии                       110720       51688,5    62846,9     59552,0     94,8%
       Оплата отопления и технологических нужд                   110721       37741,7    40588,6     37610,8     92,7%
       Оплата потребления котельно - печного топлива             110723       13946,8    22258,3     21885,1     98,3%
       Оплата потребления электрической энергии                  110730       17707,9    20340,7     18476,9     90,8%
       Оплата водоснабжения помещений                            110740        7735,7     9523,5      8434,8     88,6%
       Оплата аренды помещений                                   110750        4609,7     4049,5      2623,7     64,8%
       Оплата льгот по коммунальным услугам                      110760       10548,0     2181,7       114,3      5,2%
       Прочие коммунальные услуги                                110770           1,2        1,2         0,0      0,0%
       Оплата геолого - разведочных работ                        110800       43737,0    43737,0     26831,0     61,3%
       Оплата услуг по типовому проектированию                   110900        1000,0     1000,0       976,0     97,6%
       Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг  111000      543687,5   549827,1    557625,3    101,4%
       Оплата услуг научно - исследовательских организаций       111010        3506,0     3506,0      2384,0     68,0%
       Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря          111020       15319,4    12303,8      6043,9     49,1%
       Оплата текущего ремонта зданий и сооружений               111030       13020,1    12922,3      9340,7     72,3%
       Прочие текущие расходы                                    111040      511842,0   521095,0    539856,7    103,6%
       ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ                                         120000      395081,9   395081,9    367365,0     93,0%
       Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу   120100      294779,3   294779,3    367756,0    124,8%
       Выплата процентов по кредитам коммерческих банков         120160      209964,3   209964,3    367216,0    174,9%
       Обслуживание прочих кредитов                              120180       84815,0    84815,0       540,0      0,6%
       Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего     120200      100302,6   100302,6     - 391,0    - 0,4%
       долга
       СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                  130000     4988083,9  4988172,7   4913943,7     98,5%
       Субсидии и субвенции                                      130100     1272472,3  1272472,3   1057605,8     83,1%
       Субсидии государственным организациям                     130110      395351,0   395351,0    383081,0     96,9%
       Убытки организаций, возникающие при продаже товаров       130130       84000,0    84000,0     78000,0     92,9%
       (работ, услуг)
       Прочие субсидии                                           130140      772721,3   772721,3    551817,8     71,4%
       Субвенции                                                 130150       20400,0    20400,0     44707,0    219,2%
       Текущие трансферты                                        130200     3152576,1  3152576,1   3314972,1    105,2%
       Средства, передаваемые бюджетам других уровней            130210     2752576,1  2752576,1   2915056,0    105,9%
       Трансферты неприбыльным организациям                      130220      400000,0   400000,0    399916,1    100,0%
       Трансферты населению                                      130300      563035,5   563124,3    541365,8     96,1%
       Выплаты пенсий и пособий                                  130310      462333,6   462333,6    458674,0     99,2%
       Стипендии                                                 130320        9284,5     8374,5      7255,0     86,6%
       Прочие трансферты населению                               130330       90325,3    91331,1     75193,8     82,3%
       Компенсации на лечение                                    130340        1092,1     1085,1       243,0     22,4%
       КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                       200000     2370122,1  2383060,8   3602181,1    151,2%
       КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ                     240000     2344622,1  2365194,8   3584838,1    151,6%
       Приобретение оборудования и предметов длительного         240100      163280,6   173090,1    165556,5     95,6%
       пользования
       Приобретение производственного оборудования и предметов   240110       30025,0    30025,0     38514,0    128,3%
       длительного пользования для государственных предприятий
       Приобретение непроизводственного оборудования и предметов 240120      133255,6   143065,1    127042,5     88,8%
       длительного пользования для государственных учреждений
       Капитальное строительство                                 240200     1359430,0  1367004,0   2115151,0    154,7%
       Жилищное строительство                                    240210       52690,0    46025,8     53366,0    115,9%
       Строительство объектов производственного назначения,      240220     1103870,0  1104170,0   1708559,0    154,7%
       исключая строительство военных объектов
       Строительство объектов непроизводственного назначения,    240230      202870,0   216808,2    353226,0    162,9%
       исключая жилищное строительство
       Капитальный ремонт                                        240300      821911,5   825100,7   1304130,6    158,1%
       Капитальный ремонт объектов непроизводственного           240330      102811,5   106000,7    290993,6    274,5%
       назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда
       Прочий капитальный ремонт                                 240350      719100,0   719100,0   1013137,0    140,9%
       КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                                    270000       25500,0    17866,0     17343,0     97,1%
       Капитальные трансферты внутри страны                      270100       25500,0    17866,0     17343,0     97,1%
       Прочие трансферты внутри страны                           270140       25500,0    17866,0     17343,0     97,1%
       ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ       300000       74000,0    74000,0    369199,0    498,9%
       ПОГАШЕНИЯ
       ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД)                  380000       74000,0    74000,0    369199,0    498,9%
       Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны    380100      400000,0   400000,0   1779637,0    444,9%
       Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней         380110           0,0        0,0    904753,0
       Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны            380140      400000,0   400000,0    874884,0    218,7%
       Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри 380200    - 326000,0 - 326000,0 - 1410438,0    432,6%
       страны
       Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других  380210           0,0        0,0  - 684422,0
       уровней
       Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд)                  380240    - 326000,0 - 326000,0  - 726016,0    222,7%
       ИТОГО РАСХОДОВ                                            800000     9749052,9  9749052,9  11028736,0    113,1%
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 5
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                   ПЕРЕЧЕНЬ
              ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
           ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД
   
                                                                                     тыс. рублей
      --------------------------T----------T----------------T--------T--------T--------T-------¬
      ¦ Наименование программы  ¦  Сроки   ¦   Основание    ¦Утверж- ¦Уточ-   ¦Факти-  ¦   %   ¦
      ¦                         ¦реализации¦                ¦дено    ¦ненная  ¦чески   ¦испол- ¦
      ¦                         ¦программы ¦                ¦Законом ¦сводная ¦испол-  ¦нения  ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦Новоси- ¦бюджет- ¦нено за ¦уточ-  ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦бирской ¦ная     ¦2001 год¦ненной ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦области ¦роспись ¦        ¦сводной¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦"Об об- ¦        ¦        ¦бюджет-¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦ластном ¦        ¦        ¦ной    ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦бюджете ¦        ¦        ¦росписи¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦Новоси- ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦бирской ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦области ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦на 2001 ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦                ¦год"    ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦             1           ¦     2    ¦        3       ¦   4    ¦    5   ¦   6    ¦   7   ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2000 -    ¦Решение XXII    ¦  5243,2¦  5243,2¦  4002,0¦  76,3%¦
      ¦программа Новосибирской  ¦2001 гг.  ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦области "О пожарной      ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦безопасности             ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦от 02.12.99     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦2000 - 2001 годы"        ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦1999 -    ¦Решение X сессии¦  3000,0¦  3000,0¦  1700,0¦  56,7%¦
      ¦программа "Внедрение     ¦2002      ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦тепловых насосов на      ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦объектах топливно -      ¦          ¦от 24.12.98     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦энергетического комплекса¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦на территории            ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦1999 - 2002 годы"        ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная программа      ¦1997 -    ¦Постановление   ¦ 20000,0¦ 20000,0¦ 19924,0¦  99,6%¦
      ¦"Создание региональной   ¦2002      ¦гл. адм. Обл. от¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦телерадиовещательной сети¦          ¦05.12.97 N 681  ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦на 1997 - 2002 годы"     ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2000,     ¦Решение XXII    ¦  1000,0¦  1000,0¦  1000,0¦ 100,0%¦
      ¦программа "Обеспечение   ¦2001 -    ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦населения Новосибирской  ¦2005,     ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦области питьевой водой"  ¦2006 -    ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦2010      ¦от 02.12.99     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦1999 -    ¦Решение X сессии¦  5000,0¦  5000,0¦  4749,0¦  95,0%¦
      ¦программа                ¦2005      ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦"Энергосбережение в      ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦от 24.12.98     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦период до 2005 года"     ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVII  ¦ 80000,0¦ 80000,0¦ 64410,0¦  80,5%¦
      ¦программа                ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦"Централизованный закуп  ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦лекарственных,           ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦диагностических средств, ¦          ¦от 07.02.01     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦иммунобиологических      ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦препаратов и изделий     ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦медицинского назначения  ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦для государственных нужд ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области"   ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXIV   ¦  1095,0¦  1095,0¦   194,0¦  17,7%¦
      ¦программа "Сохранение    ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦архивных документов -    ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦части историко -         ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦культурного наследия и   ¦          ¦от 01.11.2000   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦информационных ресурсов  ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦2001 - 2003 гг."         ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXV    ¦  5000,0¦  5000,0¦  2620,0¦  52,4%¦
      ¦программа "Развитие      ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦бытового обслуживания    ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦населения Новосибирской  ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦области на 2001 - 2003   ¦          ¦от 29.11.2000   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦гг."                     ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2000 -    ¦Решение XXXV    ¦ 25000,0¦ 25000,0¦ 20920,0¦  83,7%¦
      ¦программа                ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦"Государственная         ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦поддержка инвестиционной ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦деятельности в           ¦          ¦от 29.11.2000   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦промышленности           ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦2000 - 2003 годы"        ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVI   ¦  8000,0¦  8000,0¦  7415,0¦  92,7%¦
      ¦программа                ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦"Государственная         ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦поддержка малого         ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦предпринимательства в    ¦          ¦от 22.12.2000   ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦2001 - 2003 гг."         ¦          ¦                ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVIII ¦  1000,0¦  1000,0¦   900,0¦  90,0%¦
      ¦программа "Содействия    ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦занятости населения      ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области на ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦2001 - 2003 гг."         ¦          ¦от 21.03.01     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVII  ¦  7670,0¦  7670,0¦  7000,0¦  91,3%¦
      ¦программа "Развитие      ¦2004      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦сельской и городской     ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦телефонной связи на      ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦территории НСО"          ¦          ¦от 07.02.01     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVII  ¦ 51002,7¦ 50052,7¦ 44962,3¦  89,8%¦
      ¦комплексная программа    ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦"Дети Новосибирской      ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦области"                 ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦от 07.02.01     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVII  ¦  9000,0¦  9000,0¦  6978,0¦  77,5%¦
      ¦программа "Социальная    ¦2005      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦поддержка инвалидов      ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области"   ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦от 07.02.01     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦Областная целевая        ¦2001 -    ¦Решение XXXVII  ¦ 30416,3¦ 30416,3¦ 25340,0¦  83,3%¦
      ¦программа "Социальная    ¦2003      ¦сессии          ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦защита населения         ¦          ¦областного      ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦Новосибирской области"   ¦          ¦Совета депутатов¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦                         ¦          ¦от 07.02.01     ¦        ¦        ¦        ¦       ¦
      +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+
      ¦ИТОГО                                                ¦252427,2¦251477,2¦212114,3¦  84,3%¦
      L-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------
   
          В плановые назначения 2001 года внесены уточнения на основании
      статей 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 11
      Закона  Новосибирской  области "Об областном бюджете Новосибирской
      области на 2001 год".
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 6
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                ФИНАНСИРОВАНИЕ
              АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО
                БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
                           ЗА 2001 ГОД (ТЫС. РУБ.)
   
      ----------------------------T-------------T----------T----------T----------¬
      ¦                           ¦ Утверждено  ¦Уточненная¦Фактически¦    %     ¦
      ¦                           ¦   Законом   ¦ сводная  ¦исполнено ¦исполнения¦
      ¦                           ¦Новосибирской¦бюджетная ¦          ¦уточненной¦
      ¦                           ¦ области "Об ¦ роспись  ¦          ¦ сводной  ¦
      ¦                           ¦  областном  ¦          ¦          ¦бюджетной ¦
      ¦                           ¦   бюджете   ¦          ¦          ¦ росписи  ¦
      ¦                           ¦Новосибирской¦          ¦          ¦          ¦
      ¦                           ¦ области на  ¦          ¦          ¦          ¦
      ¦                           ¦  2001 год"  ¦          ¦          ¦          ¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Всего                      ¦     276500,0¦  284134,0¦  262210,0¦     92,3%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦в том числе:               ¦             ¦          ¦          ¦          ¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Правоохранительная         ¦       2500,0¦    1200,0¦    1200,0¦    100,0%¦
      ¦деятельность               ¦             ¦          ¦          ¦          ¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Природоохранные объекты    ¦       3000,0¦    3300,0¦    3297,0¦     99,9%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Строительство метрополитена¦       3000,0¦    3000,0¦    3000,0¦    100,0%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Жилищное строительство     ¦      52690,0¦   46025,8¦   45128,0¦     98,0%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Коммунальное строительство ¦      52880,0¦   52914,0¦   52892,0¦    100,0%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Образование                ¦      43620,0¦   46137,0¦   46003,0¦     99,7%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Культура                   ¦      10930,0¦   10976,5¦   11040,0¦    100,6%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Здравоохранение            ¦      41880,0¦   54580,7¦   55153,0¦    101,0%¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Строительство объектов     ¦      51000,0¦   51000,0¦   29497,0¦     57,8%¦
      ¦газификации                ¦             ¦          ¦          ¦          ¦
      +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+
      ¦Приобретение автобусов     ¦      15000,0¦   15000,0¦   15000,0¦    100,0%¦
      L---------------------------+-------------+----------+----------+-----------
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 7
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                  ИСТОЧНИКИ
                 ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
                            НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      -------------------------------------T--------------T------------¬
      ¦            Наименование            ¦   Сумма на   ¦  Сумма за  ¦
      ¦                                    ¦   2001 г.,   ¦  2001 г.,  ¦
      ¦                                    ¦   тыс. руб.  ¦  тыс. руб. ¦
      ¦                                    ¦     план     ¦    факт    ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Изменение остатков средств бюджета  ¦           0,0¦     26475,0¦
      ¦на счетах в банках в рублях         ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦остатки на начало отчетного периода ¦           0,0¦     92419,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦остатки на конец отчетного периода  ¦           0,0¦     65944,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Государственные и муниципальные     ¦           0,0¦   - 60371,0¦
      ¦ценные бумаги                       ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Прочие государственные и            ¦           0,0¦   - 60371,0¦
      ¦муниципальные ценные бумаги         ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Государственные ценные бумаги       ¦           0,0¦   - 60371,0¦
      ¦субъектов Российской Федерации      ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦привлечение средств                 ¦           0,0¦         0,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦погашение основной суммы            ¦           0,0¦     60371,0¦
      ¦задолженности                       ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Бюджетные ссуды, полученные от      ¦           0,0¦   - 57245,0¦
      ¦бюджетов других уровней             ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦получение бюджетных ссуд            ¦      300000,0¦    451460,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦погашение основной суммы            ¦      300000,0¦    508705,0¦
      ¦задолженности                       ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Прочие источники внутреннего        ¦           0,0¦     95470,0¦
      ¦финансирования                      ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦           0,0¦   2513503,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦погашение основной суммы            ¦           0,0¦   2418033,0¦
      ¦задолженности                       ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Поступления от продажи имущества,   ¦        3600,0¦     23949,0¦
      ¦находящегося в государственной и    ¦              ¦            ¦
      ¦муниципальной собственности         ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Кредитные соглашения и договоры,    ¦       84082,9¦    701304,0¦
      ¦заключенные от имени субъекта       ¦              ¦            ¦
      ¦Российской Федерации                ¦              ¦            ¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦получение кредитов                  ¦     2799168,9¦   5110560,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦погашение основной суммы долга      ¦     2715086,0¦   4409256,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Курсовая разница                    ¦              ¦   - 16562,0¦
      +------------------------------------+--------------+------------+
      ¦Всего источников внутреннего        ¦       87682,9¦    713020,0¦
      ¦финансирования дефицита бюджета     ¦              ¦            ¦
      L------------------------------------+--------------+-------------
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 8
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                  СТРУКТУРА
                     ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                            НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
   
      -------------------------------T----------------T----------------¬
      ¦          Структура           ¦  На 01.01.2002 ¦ На 01.01.2002  ¦
      +------------------------------+----------------+----------------+
      ¦                              ¦      Факт      ¦  По закону о   ¦
      ¦                              ¦                ¦    бюджете     ¦
      +------------------------------+----------------+----------------+
      ¦Кредитные соглашения и        ¦       2526869,8¦       1275016,7¦
      ¦договоры, заключенные от      ¦                ¦                ¦
      ¦имени субъекта Российской     ¦                ¦                ¦
      ¦Федерации                     ¦                ¦                ¦
      +------------------------------+----------------+----------------+
      ¦Государственные ценные        ¦        212512,2¦        241833,3¦
      ¦бумаги субъектов Российской   ¦                ¦                ¦
      ¦Федерации                     ¦                ¦                ¦
      +------------------------------+----------------+----------------+
      ¦Бюджетные ссуды, полученные   ¦         85998,8¦        173382,0¦
      ¦от бюджетов других уровней    ¦                ¦                ¦
      +------------------------------+----------------+----------------+
      ¦Государственные гарантии и    ¦        106061,0¦        406909,0¦
      ¦поручительства,               ¦                ¦                ¦
      ¦предоставленные субъектами    ¦                ¦                ¦
      ¦Российской Федерации          ¦                ¦                ¦
      +------------------------------+----------------+----------------+
      ¦ИТОГО                         ¦       2931441,8¦       2097141,0¦
      L------------------------------+----------------+-----------------
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 9
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                    ОТЧЕТ
               ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО
                  БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗА 2001 Г.
   
      -----T----------------------------------------T-------T--------T-----¬
      ¦ N  ¦      Наименование статей расходов      ¦План на¦Факт. за¦  %  ¦
      ¦п/п ¦                                        ¦2001 г.¦ 2001 г.¦ис-  ¦
      ¦    ¦                                        ¦ (млн. ¦ (млн.  ¦пол- ¦
      ¦    ¦                                        ¦  руб.)¦  руб.) ¦нения¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦ 1  ¦                    2                   ¦   3   ¦   4    ¦  5  ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦    ¦               1. ДОХОДЫ                ¦   56,2¦    70,4¦124,2¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦1.  ¦Платежи за загрязнение - всего, в том   ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦числе:                                  ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦1.1.¦Плата за выбросы загрязняющих веществ в ¦   20,3¦    26,7¦131,6¦
      ¦    ¦атмосферу                               ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦1.2.¦Плата за сбросы загрязняющих веществ в  ¦   17,0¦    22,3¦131,2¦
      ¦    ¦водные объекты                          ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦1.3.¦Плата за размещение отходов             ¦   14,8¦    20,0¦131,1¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦2.  ¦Иные поступления (штрафы, иски, пеня)   ¦    4,1¦     1,4¦ 34,2¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦    ¦               2. РАСХОДЫ               ¦   56,2¦    43,7¦ 77,8¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦1.  ¦Строительство и реконструкция           ¦   34,0¦    34,0¦  100¦
      ¦    ¦природоохранных объектов, долевое       ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦финансирование первоочередных           ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦природоохранных мероприятий по          ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦оздоровлению экологической обстановки   ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦2.  ¦Научно - технические исследования,      ¦    6,8¦     0,6¦  8,9¦
      ¦    ¦разработки, внедрение                   ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦ресурсосберегающих и экологически       ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦чистых технологий                       ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦3.  ¦Осуществление мер по воспроизводству    ¦    0,8¦    0,06¦  7,5¦
      ¦    ¦природных ресурсов                      ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦4.  ¦Развитие и содержание сети особо        ¦    1,7¦     1,5¦ 88,3¦
      ¦    ¦охраняемых природных территорий         ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦5.  ¦Организация и ведение системы           ¦    1,9¦     0,3¦ 15,8¦
      ¦    ¦экологической информации, пропаганды    ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦научных достижений, изучение и          ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦распространение передового опыта        ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦6.  ¦Экологическое образование и воспитание, ¦    2,6¦     0,9¦ 34,7¦
      ¦    ¦учебно - методические и массовые        ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦природоохранные мероприятия, проведение ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦выставок, смотров, конкурсов,           ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦совещаний, семинаров                    ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦7.  ¦Участие в развитии материально -        ¦    4,2¦     3,9¦ 92,9¦
      ¦    ¦технической базы природоохранных органов¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦8.  ¦Иные цели, связанные с охраной          ¦    2,6¦     2,2¦ 84,7¦
      ¦    ¦окружающей природной среды              ¦       ¦        ¦     ¦
      +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+
      ¦9.  ¦Премирование и поощрение                ¦    1,6¦     0,3¦ 18,8¦
      ¦    ¦природоохранных органов, организаций,   ¦       ¦        ¦     ¦
      ¦    ¦учреждений и отдельных работников       ¦       ¦        ¦     ¦
      L----+----------------------------------------+-------+--------+------
   
   
   
   
   
                                                           Приложение 10
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                    ОТЧЕТ
               ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО
                 БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
                      НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД
   
      -----T---------------------------------T-----------------T-------¬
      ¦ NN ¦   Наименование статей доходов   ¦ Сумма, тыс. руб.¦  %    ¦
      ¦п/п ¦          и расходов             +--------T--------+испол- ¦
      ¦    ¦                                 ¦  план  ¦  факт  ¦нения  ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦    ¦1. ДОХОДЫ - всего                ¦ 1846100¦ 2790202¦  151,1¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦1.  ¦Налоговые поступления в          ¦  992650¦ 1912027¦  192,6¦
      ¦    ¦территориальный дорожный фонд -  ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦всего, в том числе               ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦1.1.¦Налог на пользователей           ¦  812050¦ 1726344¦  212,6¦
      ¦    ¦автомобильных дорог, по ставке,  ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦зачисляемой в территориальный    ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦дорожный фонд                    ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦1.2.¦Налог с владельцев транспортных  ¦  139400¦  139349¦  100,0¦
      ¦    ¦средств                          ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦1.3.¦Отчисления по единому налогу на  ¦   41200¦   46334¦  112,5¦
      ¦    ¦вмененный доход для определенных ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦видов деятельности               ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦2.  ¦Субвенции и субсидии Федерального¦  462050¦  462050¦  100,0¦
      ¦    ¦бюджета                          ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦3.  ¦Прочие неналоговые поступления в ¦   19700¦   12014¦   61,0¦
      ¦    ¦ТДФ - всего, в том числе         ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦3.1.¦Суммы, полученные в качестве     ¦   10800¦    7578¦   70,2¦
      ¦    ¦компенсации за ущерб, причиненный¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦автомобильным дорогам и дорожным ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦сооружениям владельцами или      ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦пользователями автомобильного    ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦транспорта, в том числе по       ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦перевозке тяжеловесных и         ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦крупногабаритных грузов          ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦3.2.¦Арендные платежи и поступления от¦    8900¦     410¦    4,6¦
      ¦    ¦реализации дорожно - строительной¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦техники и имущества              ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦территориального бюджетного фонда¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦3.3.¦Недоимка по налогу на            ¦     -  ¦    4026¦    -  ¦
      ¦    ¦приобретение автомобильного      ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦транспорта                       ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦4.  ¦Переходящий остаток на 01.01.2001¦  371700¦  404111¦  108,7¦
      ¦    ¦- по средствам ТДФ               ¦  150100¦  182511¦  121,6¦
      ¦    ¦- по средствам ДФ                ¦  221600¦  221600¦  100,0¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦    ¦2. РАСХОДЫ - всего               ¦ 1846100¦ 2742510¦  148,6¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦1.  ¦Строительство, реконструкция,    ¦ 1673900¦ 2521148¦  150,6¦
      ¦    ¦ремонт и содержание автомобильных¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦дорог и дорожных сооружений      ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦общего пользования - всего       ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦в том числе за счет средств ФБ   ¦  683600¦  683650¦  100,0¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦1.1.¦Строительство, ремонт и          ¦   83700¦  346223¦  413,6¦
      ¦    ¦содержание сельских дорог,       ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦подлежащих передаче в сеть       ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦автомобильных дорог общего       ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦пользования Новосибирской        ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦области, включая транзитные      ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦проезды и подъезды к             ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦хлебоприемным пунктам            ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦2.  ¦Резерв средств ТДФ               ¦   50000¦   46551¦   93,1¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦3.  ¦Научно - технические разработки и¦    2500¦    2384¦   95,4¦
      ¦    ¦опытно - конструкторские работы  ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦для нужд дорожно - строительного ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦комплекса                        ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦4.  ¦Затраты на приобретение новой    ¦   15000¦   15000¦  100,0¦
      ¦    ¦техники                          ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦5.  ¦Затраты на управление дорожным   ¦   20100¦   19427¦   96,6¦
      ¦    ¦хозяйством                       ¦        ¦        ¦       ¦
      +----+---------------------------------+--------+--------+-------+
      ¦6.  ¦Переходящий остаток на 01.01.2002¦   84600¦  138000¦  163,1¦
      ¦    ¦(расходы на заготовку            ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦материалов под программу работ   ¦        ¦        ¦       ¦
      ¦    ¦2002 г.)                         ¦        ¦        ¦       ¦
      L----+---------------------------------+--------+--------+--------
   
   
   
   
   
                                                           Приложение 11
                                                                к Закону
                                       "Об исполнении областного бюджета
                                      Новосибирской области за 2001 год"
   
                                    ОТЧЕТ
               ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО
             ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ЛИЗИНГОВОГО ФОНДА ЗА 2001 ГОД
   
      ------T--------------------------------T-------T----------T------¬
      ¦  N  ¦  Наименование статей расходов  ¦ Сумма ¦  Факт на ¦  %   ¦
      ¦ п/п ¦            и доходов           ¦ (тыс. ¦01.01.2002¦испол-¦
      ¦     ¦                                ¦рублей)¦          ¦нения ¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦     ¦1. ДОХОДЫ всего                 ¦ 100000¦    100000¦  100%¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦1.1  ¦Финансирование, полученное в    ¦ 100000¦    100000¦  100%¦
      ¦     ¦2001 году из областного бюджета ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦раздела "Сельское хозяйство и   ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦рыболовство" по статье:         ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦"Финансирование лизинговой      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности по обеспечению     ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦материально - техническими      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦ресурсами сельскохозяйственных  ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦организаций"                    ¦       ¦          ¦      ¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦1.2  ¦Возврат средств от              ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителей,    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им по статье           ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦"Финансирование лизинговой      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности по обеспечению     ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦материально - техническими      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦ресурсами сельскохозяйственных  ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦организаций", всего в 1997 -    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦2000 годах                      ¦       ¦          ¦      ¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦1.2.1¦Возврат средств от              ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителей,    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им в 1997 - 2000 гг., и¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦повторно направляемых на        ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦финансирование лизинговой       ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности                    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦1.2.2¦Возврат средств от              ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителей,    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им в 1997 - 2000 гг., и¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦подлежащих возврату в бюджет    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦1.2.3¦Возврат средств от              ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителей,    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им в 2001 г. и         ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦подлежащих возврату в бюджет    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦1.3  ¦Возврат средств от              ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителей,    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им по статье           ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦"Финансирование лизинговой      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности по элитному        ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦семеноводству"                  ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦1.4  ¦Возврат средств от              ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителей,    ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им по статье           ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦"Финансирование лизинговой      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности по племенному      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦животноводству"                 ¦       ¦          ¦      ¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦     ¦2. РАСХОДЫ всего                ¦ 100000¦    100000¦  100%¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦2.1  ¦Финансирование лизинговой       ¦ 100000¦    100000¦  100%¦
      ¦     ¦деятельности по обеспечению     ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦материально - техническими      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦ресурсами сельскохозяйственных  ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦организаций                     ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦2.1.1¦За счет средств, полученных из  ¦ 100000¦    100000¦  100%¦
      ¦     ¦областного бюджета в 2001 году  ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦2.1.2¦За счет средств, возвращенных   ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителями из ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦средств, выданных им в 1997 -   ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦2000 годах                      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦2.2  ¦Финансирование лизинговой       ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности по элитному        ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦семеноводству                   ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦2.3  ¦Финансирование лизинговой       ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦деятельности по племенному      ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦животноводству                  ¦       ¦          ¦      ¦
      +-----+--------------------------------+-------+----------+------+
      ¦2.4  ¦Возврат средств фонда в доход   ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦областного бюджета              ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦2.4.1¦Средства, возвращаемые          ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителями, из¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им в 1997 - 2000 гг.   ¦       ¦          ¦      ¦
      ¦2.4.2¦Средства, возвращаемые          ¦      0¦          ¦      ¦
      ¦     ¦сельхозтоваропроизводителями, из¦       ¦          ¦      ¦
      ¦     ¦выданных им в 2001 г.           ¦       ¦          ¦      ¦
      L-----+--------------------------------+-------+----------+-------
   
   
      ------------------------------------------------------------------