22 октября 2002 года N 52-ОЗ ------------------------------------------------------------------ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД Принят Постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 03.10.2002 N 52-ОСД Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2001 год по расходам в сумме 11028736 тыс. рублей, по доходам в сумме 10315716 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 713020 тыс. рублей. Статья 2. Утвердить исполнение по доходам областного бюджета за 2001 год согласно приложению 1 к настоящему Закону. Статья 3. Утвердить исполнение областного бюджета за 2001 год: по функциональной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону; по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему Закону; по экономической структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону. Статья 4. Утвердить расходы по финансированию областных целевых программ согласно приложению 5 к настоящему Закону. Статья 5. Утвердить расходы по капитальным вложениям из областного бюджета Новосибирской области согласно приложениям 6, 6а к настоящему Закону. Статья 6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Новосибирской области за 2001 год согласно приложению 7 к настоящему Закону. Статья 7. Утвердить предел внутреннего долга Новосибирской области на 01.01.2002 согласно приложению 8 к настоящему Закону. Статья 8. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда за 2001 год согласно приложению 9 к настоящему Закону. Статья 9. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов целевого бюджетного дорожного фонда за 2001 год согласно приложению 10 к настоящему Закону. Статья 10. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов целевого областного бюджетного лизингового фонда за 2001 год согласно приложению 11 к настоящему Закону. Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. И.о. главы администрации Новосибирской области В.С.КОСОУРОВ г. Новосибирск 22 октября 2002 года N 52-ОЗ Приложение 1 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2001 ГОД --------T----------------------------------------T----------T----------T--------¬ ¦ Код ¦ Наименование групп, подгрупп, статей и ¦Утверждено¦Фактически¦% испол-¦ ¦ ¦ подстатей доходов ¦Законом ¦исполнено ¦нения к ¦ ¦ ¦ ¦Новосибир-¦ за 2001 ¦утверж- ¦ ¦ ¦ ¦ской ¦ год ¦денному ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦плану ¦ ¦ ¦ ¦"Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибир-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год" ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+ ¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 4477769,4¦ 3837218,0¦ 85,7%¦ ¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ ¦ 2774196,8¦ 2291892,0¦ 82,6%¦ ¦ ¦КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010100¦Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 1509927,2¦ 1048755,0¦ 69,5%¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010101¦Налог на прибыль предприятий и ¦ 1384526,2¦ 925100,0¦ 66,8%¦ ¦ ¦организаций (резидентов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010102¦Налог на прибыль иностранных ¦ 2456,0¦ 197,0¦ 8,0%¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010103¦Налог на прибыль бирж, брокерских ¦ 122945,0¦ 123469,0¦ 100,4%¦ ¦ ¦контор, кредитных и страховых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, от посреднических операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сделок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010106¦Налог на доходы видеосалонов (от ¦ 0,0¦ - 11,0¦ ¦ ¦ ¦видеопоказа), от проката видео-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиокассет и записи на них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010200¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 1225193,6¦ 1208928,0¦ 98,7%¦ ¦1010201¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ 1184435,6¦ 1187533,0¦ 100,3%¦ ¦ ¦предприятиями, учреждениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010202¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ 40758,0¦ 21395,0¦ 52,5%¦ ¦ ¦налоговыми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 39076,0¦ 34209,0¦ 87,5%¦ ¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ¦ 893602,6¦ 740544,0¦ 82,9%¦ ¦ ¦И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 470635,4¦ 414937,0¦ 88,2%¦ ¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020201¦Спирт этиловый из пищевого сырья и ¦ 31500,0¦ 36489,0¦ 115,8%¦ ¦ ¦спирт питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020203¦Спиртосодержащие растворы ¦ 58,0¦ 30,0¦ 51,7%¦ ¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия ¦ 320374,1¦ 261335,0¦ 81,6%¦ ¦1020205¦Коньяк, шампанское (вино игристое), ¦ 53137,0¦ 38594,0¦ 72,6%¦ ¦ ¦вино натуральное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020207¦Пиво ¦ 63797,3¦ 77128,0¦ 120,9%¦ ¦1020208¦Табачные изделия ¦ 1044,0¦ 33,0¦ 3,2%¦ ¦1020209¦Ювелирные изделия ¦ 725,0¦ 1328,0¦ 183,2%¦ ¦1020240¦Прочие товары (сырье) ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 7600,0¦ 8066,0¦ 106,1%¦ ¦1020401¦Лицензионный сбор за право на ¦ 5700,0¦ 4725,0¦ 82,9%¦ ¦ ¦производство и оборот этилового спирта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртосодержащей и алкогольной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020403¦Прочие лицензионные и регистрационные ¦ 1900,0¦ 3341,0¦ 175,8%¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020600¦Налог на покупку иностранных денежных ¦ 32984,0¦ 23313,0¦ 70,7%¦ ¦ ¦знаков и платежных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выраженных в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ 382383,2¦ 294228,0¦ 76,9%¦ ¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 214273,0¦ 196357,0¦ 91,6%¦ ¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 29221,0¦ 30396,0¦ 104,0%¦ ¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030101¦Единый налог для юридических лиц ¦ 27760,0¦ 28470,0¦ 102,6%¦ ¦1030102¦Единый налог для физических лиц, ¦ 1461,0¦ 1926,0¦ 131,8%¦ ¦ ¦осуществляющих предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 185052,0¦ 165961,0¦ 89,7%¦ ¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 103358,0¦ 89321,0¦ 86,4%¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 81694,0¦ 76640,0¦ 93,8%¦ ¦ ¦физических лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 516556,0¦ 499024,0¦ 96,6%¦ ¦1040200¦Налог на имущество предприятий ¦ 516556,0¦ 499024,0¦ 96,6%¦ ¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 79141,0¦ 106176,0¦ 134,2%¦ ¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1050100¦Платежи за пользование недрами ¦ 7461,0¦ 9810,0¦ 131,5%¦ ¦1050102¦Платежи за добычу полезных ископаемых ¦ 7461,0¦ 9810,0¦ 131,5%¦ ¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ 4019,0¦ 6270,0¦ 156,0%¦ ¦1050401¦Лесные подати ¦ 4019,0¦ 6270,0¦ 156,0%¦ ¦1050500¦Плата за пользование водными объектами ¦ 20600,0¦ 34861,0¦ 169,2%¦ ¦1050700¦Земельный налог ¦ 47061,0¦ 55235,0¦ 117,4%¦ ¦1050701¦Земельный налог за земли ¦ 5409,0¦ 2724,0¦ 50,4%¦ ¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1050702¦Земельный налог за земли городов и ¦ 41652,0¦ 52511,0¦ 126,1%¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1050703¦Земельный налог за другие земли ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 0,0¦ 3225,0¦ ¦ ¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 415778,0¦ 422878,0¦ 101,7%¦ ¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ 78295,0¦ 59854,0¦ 76,4%¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ 600,0¦ 1576,0¦ 262,7%¦ ¦ ¦государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 50245,0¦ 55399,0¦ 110,3%¦ ¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010201¦Арендная плата за земли ¦ 228,0¦ 251,0¦ 110,1%¦ ¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010202¦Арендная плата за земли городов и ¦ 25448,0¦ 34430,0¦ 135,3%¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 24569,0¦ 20718,0¦ 84,3%¦ ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010300¦Проценты, полученные от размещения в ¦ 0,0¦ 37,0¦ ¦ ¦ ¦банках и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временно свободных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления ¦ 0,0¦ 11,0¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ссуд внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010800¦Платежи от государственных и ¦ 1000,0¦ 2042,0¦ 204,2%¦ ¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012000¦Доходы от продажи государственных ¦ 26450,0¦ 751,0¦ 2,8%¦ ¦ ¦производственных и непроизводственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов, транспортных средств, иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2019000¦Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ 38,0¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2040000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ¦ 2048,0¦ 1635,0¦ 79,8%¦ ¦ ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 50718,0¦ 74477,0¦ 146,8%¦ ¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной ¦ 50000,0¦ 73159,0¦ 146,3%¦ ¦ ¦инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения (кроме штрафов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 718,0¦ 1318,0¦ 183,6%¦ ¦ ¦государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 2563,0¦ 16425,0¦ 640,9%¦ ¦2070200¦Санкции за нарушение порядка применения ¦ 100,0¦ 1,0¦ 1,0%¦ ¦ ¦цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2070300¦Административные штрафы и иные санкции, ¦ 2463,0¦ 16424,0¦ 666,8%¦ ¦ ¦включая штрафы за нарушение правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 282154,0¦ 270487,0¦ 95,9%¦ +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+ ¦ Всего доходов налоговых и неналоговых ¦ 4893547,4¦ 4260096,0¦ 87,1%¦ +-------T----------------------------------------+----------+----------+--------+ ¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 3142194,0¦ 3448180,0¦ 109,7%¦ ¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 3142194,0¦ 3448180,0¦ 109,7%¦ ¦3020100¦Дотации ¦ 2016541,0¦ 2207791,0¦ 109,5%¦ ¦ ¦Дотация на выравнивание уровня ¦ 1996738,0¦ 1996738,0¦ 100,0%¦ ¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дотации на возмещение потерь в связи с ¦ 19803,0¦ 19803,0¦ 100,0%¦ ¦ ¦изменением объема и порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования Фонда компенсации (Закон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дотация на подготовку к осенне - ¦ ¦ 118088,0¦ ¦ ¦ ¦зимнему периоду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дотация на частичное возмещение ¦ ¦ 73162,0¦ ¦ ¦ ¦расходов в связи с повышением тарифной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки первого разряда ЕТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3020200¦Субвенции ¦ 1003345,0¦ 1204796,0¦ 120,1%¦ ¦ ¦Субвенции на реализацию Федерального ¦ 390940,0¦ 390940,0¦ 100,0%¦ ¦ ¦закона "О государственных пособиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субсидии на реализацию Федерального ¦ 150355,0¦ 150355,0¦ 100,0%¦ ¦ ¦закона "О социальной защите инвалидов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенции и субсидии на государственную ¦ 462050,0¦ 462050,0¦ 100,0%¦ ¦ ¦поддержку дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Субвенции на осуществление ¦ ¦ 201451,0¦ ¦ ¦ ¦государственных программ по капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным ¦ 122308,0¦ 35439,0¦ 29,0%¦ ¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным ¦ 0,0¦ 154,0¦ ¦ ¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти из местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3024000¦Прочие безвозмездные перечисления ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦4000000¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 1483987,0¦ 2432950,0¦ 163,9%¦ ¦4010000¦ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ ¦ 1384050,0¦ 2328152,0¦ 168,2%¦ ¦4010200¦Территориальные дорожные фонды ¦ 1384050,0¦ 2328152,0¦ 168,2%¦ ¦4010201¦Налог на пользователей автомобильных ¦ 812050,0¦ 1726344,0¦ 212,6%¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4010202¦Налог с владельцев транспортных средств ¦ 139400,0¦ 139349,0¦ 100,0%¦ ¦4010203¦Налог на приобретение автотранспортных ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4010240¦Прочие поступления ¦ 432600,0¦ 462459,0¦ 106,9%¦ ¦4020000¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ ¦ 56200,0¦ 70408,0¦ 125,3%¦ ¦4020200¦Территориальные экологические фонды ¦ 56200,0¦ 70408,0¦ 125,3%¦ ¦4060000¦ФОНДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО - ¦ 43737,0¦ 34390,0¦ 78,6%¦ ¦ ¦СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4060200¦Территориальный фонд воспроизводства ¦ 43737,0¦ 34390,0¦ 78,6%¦ ¦ ¦минерально - сырьевой базы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ¦ 141641,6¦ 174490,0¦ 123,2%¦ ¦ ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+----------+----------+--------+ ¦ Всего доходов ¦ 9661370,0¦10315716,0¦ 106,8%¦ L------------------------------------------------+----------+----------+--------- Приложение 2 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ЗА 2001 ГОД Рзд Прз Цс Вид Пвид Утверждено Уточн. Фактически % исполн. Законом сводная исполнено уточн. Новоси- бюджетной за 2001 сводной бирской роспись год бюджетной области росписи "Об областном бюджете Новоси- бирской области на 2001 год" Государственное управление и местное 01 330262,6 330262,6 280060,0 84,8% самоуправление Функционирование законодательных 01 02 22088,0 22088,0 19596,0 88,7% (представительных) органов государственной власти Содержание депутатов Областного Совета 01 02 023 6851,0 6851,0 5867,0 85,6% Представительские расходы 01 02 023 028 65,0 65,0 65,0 100,0% Денежное содержание депутатов 01 02 023 032 6786,0 6786,0 5802,0 85,5% Обеспечение деятельности областного Совета 01 02 025 15237,0 15237,0 13729,0 90,1% депутатов Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 7254,0 7254,0 6758,0 93,2% Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 7983,0 7983,0 6971,0 87,3% Функционирование исполнительных органов 01 03 213182,0 213182,0 192935,0 90,5% государственной власти Обеспечение деятельности органов 01 03 036 213182,0 213182,0 192935,0 90,5% исполнительной власти Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 139972,0 140025,8 136083,2 97,2% Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 73210,0 73156,2 56851,8 77,7% Прочие расходы на общегосударственное 01 05 94992,6 94992,6 67529,0 71,1% управление Обеспечение деятельности органов 01 05 036 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% исполнительной власти Выплаты пенсий и пособий 01 05 036 326 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% Расходы на общегосударственное управление 01 05 039 77204,0 77204,0 51617,0 66,9% Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 05 039 397 30000,0 30000,0 0,0 0,0% видам расходов Текущее содержание подведомственных структур 01 05 039 075 47204,0 47204,0 51617,0 109,3% Хозяйственное управление администрации 01 05 039 075 161 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% Новосибирской Автохозяйство администрации Новосибирской 01 05 039 075 82 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% области Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 8294,6 8294,6 7666,0 92,4% Осуществление специальных программ 01 05 041 253 1095,0 1095,0 194,0 17,7% Программа "Сохранение архивных документов - 01 05 041 253 38 1095,0 1095,0 194,0 17,7% части историко - культурного наследия и информационных ресурсов Новосибирской области на 2001 - 2003 гг." Денежное содержание аппарата 01 05 041 027 5432,0 5432,0 5430,0 100,0% Расходы на содержание аппарата 01 05 041 029 1767,6 1767,6 2042,0 115,5% Обеспечение деятельности контрольно - 01 05 044 4294,0 4294,0 4263,0 99,3% счетной палаты Новосибирской области Денежное содержание аппарата 01 05 044 027 3498,0 3368,0 3343,0 99,3% Расходы на содержание аппарата 01 05 044 029 796,0 926,0 920,0 99,4% Судебная власть 02 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Федеральная судебная система 02 01 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Обеспечение деятельности мировых судей 02 01 064 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Правоохранительная деятельность и 05 381896,0 380596,0 365913,0 96,1% обеспечение безопасности государства Органы внутренних дел 05 01 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% Содержание и оснащение войск (органов, 05 01 200 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% других формирований) Текущее содержание подведомственных структур 05 01 200 075 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% Органы юстиции 05 10 368,0 368,0 147,0 39,9% Поддержка государственных нотариальных 05 10 062 368,0 368,0 147,0 39,9% контор Денежное содержание аппарата 05 10 062 027 275,0 275,0 114,0 41,5% Расходы на содержание аппарата 05 10 062 029 93,0 93,0 33,0 35,5% Государственная противопожарная служба 05 09 124826,0 123526,0 91790,0 74,3% Содержание и оснащение войск (органов, 05 09 200 117082,8 117082,8 86588,0 74,0% других формирований) Текущее содержание подведомственных структур 05 09 200 075 117082,8 117082,8 86588,0 74,0% Государственные капитальные вложения 05 09 313 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% Государственные капитальные вложения на 05 09 313 198 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% безвозвратной Прочие расходы, не отнесенные к другим 05 09 515 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% целевым статьям Осуществление специальных программ 05 09 515 253 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% Программа "О пожарной безопасности 05 09 515 253 31 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% Новосибирской области на 2000 - 2001 годы" Фундаментальные исследования и содействие 06 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% научно - техническому прогрессу Разработка перспективных технологий и 06 02 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% приоритетных направлений научно - технического прогресса Финансирование разработок перспективных 06 02 292 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса Финансирование приоритетных направлений 06 02 292 182 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% науки и техники Промышленность, энергетика, и строительство 07 377617,0 369983,0 506601,0 136,9% Топливно - энергетический комплекс 07 01 318117,0 318117,0 290594,0 91,3% Государственная поддержка энергетики и 07 01 293 267117,0 267117,0 261097,0 97,7% электрификации Целевые дотации и субсидии 07 01 293 290 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Возмещение государственному унитарному 07 01 293 290 62 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% предприятию Новосибирская топливная корпорация разницы в цене реализации твердого печного топлива населению Дотации на услуги, предоставляемые населению 07 01 293 441 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации Открытое акционерное общество 07 01 293 441 63 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% "Сибирьгазсервис" Государственные капитальные вложения 07 01 313 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Государственные капитальные вложения на 07 01 313 198 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% безвозвратной Другие отрасли промышленности 07 05 33000,0 33000,0 27369,0 82,9% Государственная поддержка отраслей 07 05 302 33000,0 33000,0 27369,0 82,9% промышленности Осуществление специальных программ 07 05 302 253 33000,0 33000,0 27369,0 82,9% Программа "Внедрение тепловых насосов на 07 05 302 253 32 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% объектах топливно - энергетического комплекса на территории Новосибирской области на 1999 - 2002 годы" Программа "Энергосбережение в Новосибирской 07 05 302 253 35 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% области на период до 2005 года" Программа "Государственная поддержка 07 05 302 253 37 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% инвестиционной деятельности в промышленности Новосибирской области на 2000 - 2003 годы" Строительство, архитектура 07 07 26500,0 18866,0 188638,0 999,9% Государственные капитальные вложения 07 07 313 0,0 0,0 8272,0 Государственные капитальные вложения на 07 07 313 198 0,0 0,0 8272,0 безвозвратной Государственная поддержка строительства 07 07 314 26500,0 18866,0 18319,0 97,1% Прочие расходы, не отнесенные к другим 07 07 314 397 26500,0 18866,0 18319,0 97,1% видам расходов Компенсация удорожания стоимости 07 07 314 397 131 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% строительства жилищно - строительных кооперативов, строительство которых начато до 01.01.92 года Субсидии молодым малообеспеченным семьям на 07 07 314 397 132 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% приобретение или строительство жилья Услуги по типовому проектированию 07 07 314 397 135 1000,0 1000,0 976,0 97,6% Завершение строительства объектов 07 07 314 397 136 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% молодежных жилых Средства, передаваемые бюджетам других 07 07 482 0,0 0,0 162047,0 уровней для осуществления государственных программ Государственные капитальные вложения на 07 07 482 198 0,0 0,0 83447,0 безвозвратной Расходы на погашение кредиторской 07 07 482 462 0,0 0,0 78600,0 задолженности прошлых Сельское хозяйство и рыболовство 08 371233,2 371233,2 444642,0 119,8% Сельскохозяйственное производство 08 01 105640,4 105640,4 110288,0 104,4% Государственная поддержка программ и 08 01 340 60500,0 60500,0 65934,0 109,0% мероприятий по развитию животноводства Дотация на животноводческую продукцию 08 01 340 210 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% Приобретение кормов для крупных 08 01 340 210 16 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% животноводческих Финансирование мероприятий по племенному 08 01 340 217 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% животноводству и элитному семеноводству Финансирование мероприятий по племенному 08 01 340 217 11 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% животноводству Государственная поддержка программ и 08 01 341 37000,0 37000,0 37000,0 100,0% мероприятий по развитию растениеводства Финансирование мероприятий по племенному 08 01 341 217 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% животноводству и элитному семеноводству Финансирование мероприятий по элитному 08 01 341 217 12 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% семеноводству Компенсация части затрат на минеральные 08 01 341 218 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% удобрения и средства химической защиты растений Субсидии на производство льна и конопли 08 01 341 219 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Финансирование мероприятий по производству 08 01 341 219 08 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% льна на возвратной основе Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 01 342 8140,4 8140,4 7354,0 90,3% Текущее содержание подведомственных структур 08 01 342 075 8140,4 8140,4 7354,0 90,3% Земельные ресурсы 08 02 33000,0 33000,0 61913,0 187,6% Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 02 342 15000,0 15000,0 15250,0 101,7% Целевые дотации и субсидии 08 02 342 290 15000,0 15000,0 15250,0 101,7% Строительство скважин и водопроводов 08 02 342 290 7101 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% Строительство и ремонт внутрихозяйственных 08 02 342 290 7102 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% дорог Прочие расходы в социально - инженерном 08 02 342 290 7104 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% обустройстве Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 02 344 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% землепользования, осуществляемые за счет средств Ведение государственного кадастра, 08 02 344 213 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% мониторинга земель, землеустройства и водных биоресурсов Государственная поддержка мероприятий по 08 02 345 11000,0 11000,0 11192,0 101,7% коренному улучшению земель Целевые дотации и субсидии 08 02 345 290 11000,0 11000,0 11192,0 101,7% Мелиоративные и культуротехнические работы 08 02 345 290 7501 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% Борьба с саранчой 08 02 345 290 7503 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Заготовки и хранение сельскохозяйственной 08 03 92000,0 92000,0 92001,0 100,0% продукции Формирование региональных продовольственных 08 03 348 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% фондов Расходы по формированию региональных 08 03 348 229 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% продовольственных фондов Формирование продовольственного фонда зерна 08 03 348 229 20 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% на возвратной основе Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 03 515 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 03 515 397 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% видам расходов Формирование регионального фуражного фонда 08 03 515 397 13 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% зерна на возвратной основе Прочие мероприятия в области сельского 08 05 140592,8 140592,8 180440,0 128,3% хозяйства Государственная поддержка программ и 08 05 340 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% мероприятий по развитию животноводства Целевые дотации и субсидии 08 05 340 290 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Ветеринарное обеспечение развития 08 05 340 290 61 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% животноводства и охрана населения от болезней Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 05 342 119592,8 119592,8 159576,0 133,4% Формирование лизингового фонда 08 05 342 214 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% Финансирование лизинговой деятельности по 08 05 342 214 04 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% обеспечению материально - техническими ресурсами сельскохозяйственных организаций Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 05 342 397 14780,0 14780,0 54504,0 368,8% видам расходов Прочие расходы 08 05 342 397 15 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% Подготовка резерва руководителей хозяйств с 08 05 342 397 27 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% основами антикризисного управления Информационное обеспечение АПК области 08 05 342 397 29 500,0 500,0 500,0 100,0% Государственная поддержка руководителей и 08 05 342 397 30 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% специалистов сельскохозяйственных организаций области Текущее содержание подведомственных структур 08 05 342 075 4812,8 4812,8 5072,0 105,4% Государственная поддержка развития 08 05 343 5000,0 5000,0 4865,0 97,3% фермерства Целевые дотации и субсидии 08 05 343 290 5000,0 5000,0 4865,0 97,3% Помощь крестьянским (фермерским) 08 05 343 290 66 858,0 858,0 723,0 84,3% хозяйствам на безвозвратной основе Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам 08 05 343 290 77 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% на возвратной основе Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 05 515 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 05 515 397 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% видам расходов Финансирование мероприятий по обеспечению 08 05 515 397 18 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% сельскохозяйственных организаций материально - техническими ресурсами на возвратной основе Закупки сельскохозяйственной продукции в 08 05 515 397 22 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% личных подсобных хозяйствах Возврат финансирования мероприятий по 08 05 515 397 05 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% обеспечению сельскохозяйственных организаций материально - техническими ресурсами Охрана окружающей природной среды и 09 21546,8 21846,8 13835,0 63,3% природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия Водные ресурсы 09 01 13300,0 13600,0 7672,0 56,4% Государственные капитальные вложения 09 01 313 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% Государственные капитальные вложения на 09 01 313 198 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% безвозвратной Финансирование мероприятий по регулированию, 09 01 360 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% использованию и охране водных ресурсов Субсидии на природоохранные мероприятия 09 01 360 407 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% Лесные ресурсы 09 02 1730,0 1730,0 870,0 50,3% Финансирование лесоохранных и 09 02 361 1730,0 1730,0 870,0 50,3% лесовосстановительных мероприятий Финансирование лесоохранных и 09 02 361 223 1730,0 1730,0 870,0 50,3% лесовосстановительных мероприятий Охрана окружающей природной среды, 09 03 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% животного и растительного мира Финансирование мероприятий в области 09 03 362 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Организация и содержание заказников и 09 03 362 225 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% национальных парков Государственные заказники Новосибирской 09 03 362 225 14 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% области Гидрометеорология 09 04 1500,0 1500,0 771,0 51,4% Финансирование расходов на ведение работ по 09 04 363 1500,0 1500,0 771,0 51,4% гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды Текущее содержание подведомственных структур 09 04 363 075 1500,0 1500,0 771,0 51,4% Прочие расходы в области охраны окружающей 09 06 2893,8 2893,8 3055,0 105,6% природной среды и природных ресурсов Финансирование мероприятий в области 09 06 362 2893,8 2893,8 3055,0 105,6% контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Осуществление специальных программ 09 06 362 253 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Программа "Обеспечение населения 09 06 362 253 34 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Новосибирской области питьевой водой на 2000 - 1010 годы" Текущее содержание подведомственных структур 09 06 362 075 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 10 176170,0 176170,0 167511,0 95,1% информатика Автомобильный транспорт 10 01 105000,0 105000,0 94936,0 90,4% Государственные капитальные вложения 10 01 313 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Государственные капитальные вложения на 10 01 313 198 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% безвозвратной Государственная поддержка автомобильного 10 01 372 90000,0 90000,0 79936,0 88,8% транспорта Целевые дотации и субсидии 10 01 372 290 90000,0 90000,0 79936,0 88,8% Пассажирские перевозки автомобильным 10 01 372 290 67 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% транспортом Железнодорожный транспорт 10 02 39000,0 39000,0 41000,0 105,1% Государственная поддержка железнодорожного 10 02 370 39000,0 39000,0 41000,0 105,1% транспорта Целевые дотации и субсидии 10 02 370 290 39000,0 39000,0 41000,0 105,1% Пригородные перевозки железнодорожным 10 02 370 290 68 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% транспортом Водный транспорт 10 04 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Государственная поддержка речного транспорта 10 04 375 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Целевые дотации и субсидии 10 04 375 290 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Пригородные перевозки речным транспортом 10 04 375 290 70 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Прочие виды транспорта 10 05 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Государственные капитальные вложения 10 05 313 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Государственные капитальные вложения на 10 05 313 198 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% безвозвратной Связь 10 07 27670,0 27670,0 27075,0 97,8% Государственная поддержка отрасли связи 10 07 376 27670,0 27670,0 27075,0 97,8% Осуществление специальных программ 10 07 376 253 27670,0 27670,0 26924,0 97,3% Программа "Создание региональной 10 07 376 253 33 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% телерадиовещательной сети на 1997 - 2002 годы" Программа "Развитие сельской и городской 10 07 376 253 40 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% телефонной связи на территории Новосибирской области" на 2001 - 2004 годы Целевые дотации и субсидии 10 07 376 290 0,0 0,0 151,0 Развитие рыночной инфраструктуры 11 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Малый бизнес и предпринимательство 11 01 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Прочие расходы, не отнесенные к другим 11 01 515 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% целевым статьям Осуществление специальных программ 11 01 515 253 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Программа "Развитие бытового обслуживания 11 01 515 253 36 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% населения Новосибирской области на 2001 - 2003 гг." Программа "Государственная поддержка малого 11 01 515 253 39 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% предпринимательства в Новосибирской области на 2001 - 2003 годы. Жилищно - коммунальное хозяйство 12 105570,0 98939,8 122420,0 123,7% Жилищное хозяйство 12 01 52690,0 46025,8 46476,0 101,0% Государственная поддержка жилищного 12 01 310 0,0 0,0 1057,0 хозяйства субъектов Российской Федерации Целевые дотации и субсидии 12 01 310 290 0,0 0,0 1057,0 Государственные капитальные вложения 12 01 313 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% Государственные капитальные вложения на 12 01 313 198 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% безвозвратной Коммунальное хозяйство 12 02 52880,0 52914,0 75944,0 143,5% Государственная поддержка коммунального 12 02 311 0,0 0,0 23052,0 хозяйства Прочие расходы, не отнесенные к другим 12 02 311 397 0,0 0,0 23052,0 видам расходов Государственные капитальные вложения 12 02 313 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% Государственные капитальные вложения на 12 02 313 198 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% безвозвратной Предупреждение и ликвидация последствий 13 15778,6 15778,6 18695,0 118,5% чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Государственные программы по ликвидации 13 01 185,6 185,6 142,0 76,5% последствий аварий и других катастроф Программы ликвидации последствий 13 01 395 185,6 185,6 142,0 76,5% чрезвычайных ситуаций Программа ликвидации последствий аварии на 13 01 395 250 185,6 185,6 142,0 76,5% Чернобыльской Гражданская оборона 13 03 15593,0 15593,0 18553,0 119,0% Мероприятия по гражданской обороне 13 03 151 15593,0 15593,0 18553,0 119,0% Проведение мероприятий по гражданской 13 03 151 083 15593,0 15593,0 18553,0 119,0% обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций Образование 14 339323,9 337610,9 386703,0 114,5% Дошкольное образование 14 01 7582,7 8282,7 8418,0 101,6% Государственные капитальные вложения 14 01 313 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% Государственные капитальные вложения на 14 01 313 198 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% безвозвратной Ведомственные расходы на дошкольное 14 01 400 82,7 82,7 51,0 61,7% образование Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 82,7 82,7 51,0 61,7% Общее образование 14 02 146886,2 149405,5 201012,0 134,5% Государственные капитальные вложения 14 02 313 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% Государственные капитальные вложения на 14 02 313 198 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% безвозвратной Осуществление специальных программ 14 02 396 14002,7 13927,7 13696,6 98,3% Осуществление специальных программ 14 02 396 253 14002,7 13927,7 13696,6 98,3% Подпрограмма "Одаренные дети" по программе 14 02 396 253 43 1000,0 925,0 952,1 102,9% "Дети Новосибирской области" Подпрограмма "Дети - сироты" по программе 14 02 396 253 47 13002,7 13002,7 12744,5 98,0% "Дети Новосибирской области" Ведомственные расходы на общее образование 14 02 401 96763,5 97540,8 149679,4 153,5% Школы - детские сады, школы начальные, 14 02 401 260 44200,0 47241,0 49788,8 105,4% неполные средние и средние Централизованное приобретение школьных 14 02 401 260 41 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% учебников Обеспечение учебно - наглядными пособиями и 14 02 401 260 42 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% транспортом сельских школ Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 260 44 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% для образовательных учреждений области Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 260 45 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% образовательных учреждений области Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 260 46 0,0 0,0 982,2 Вечерние и заочные средние образовательные 14 02 401 262 2296,0 2296,0 2083,2 90,7% школы Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 262 45 200,0 200,0 0,0 0,0% образовательных учреждений области Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 262 46 2096,0 2096,0 2083,2 99,4% Школы - интернаты 14 02 401 263 12629,8 12611,8 63153,0 500,7% Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 263 44 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% для образовательных учреждений области Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 263 45 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% образовательных учреждений области Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 263 46 4164,8 5875,6 56842,7 967,4% Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 401 264 6520,7 6069,6 6431,4 106,0% Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 264 45 1030,0 325,0 325,0 100,0% образовательных учреждений области Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 264 46 5490,7 5744,6 6106,4 106,3% Детские дома 14 02 401 265 31117,0 29322,4 28223,0 96,3% Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 265 44 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% для образовательных учреждений области Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 265 45 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% образовательных учреждений области Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 265 46 22432,0 23728,4 23732,0 100,0% Начальное профессиональное образование 14 03 10090,3 8851,2 8801,0 99,4% Ведомственные расходы на начальное 14 03 402 10090,3 8851,2 8801,0 99,4% профессиональное образование Профессионально - технические училища 14 03 402 266 5817,3 4578,2 4517,8 98,7% Специальные профессионально - технические 14 03 402 267 4273,0 4273,0 4283,2 100,2% училища Среднее профессиональное образование 14 04 100424,6 96517,6 93074,0 96,4% Ведомственные расходы на среднее 14 04 403 100424,6 96517,6 93074,0 96,4% профессиональное Средние специальные учебные заведения 14 04 403 268 100424,6 96517,6 93074,0 96,4% Централизованное приобретение оборудования 14 04 403 268 44 1500,0 567,0 567,0 100,0% для образовательных учреждений области Централизованные расходы по ремонту 14 04 403 268 45 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% образовательных учреждений области Содержание учреждений среднего 14 04 403 268 48 93904,6 93196,7 89753,1 96,3% профессионального Переподготовка и повышение квалификации 14 05 29253,1 27448,8 25477,0 92,8% Ведомственные расходы на переподготовку и 14 05 404 29253,1 27448,8 25477,0 92,8% повышение квалификации Институты повышения квалификации 14 05 404 269 18087,8 16283,5 15672,0 96,2% Централизованное приобретение оборудования 14 05 404 269 44 500,0 0,0 0,0 для образовательных учреждений области Централизованные расходы по ремонту 14 05 404 269 45 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% образовательных учреждений области Текущее содержание Новосибирского института 14 05 404 269 49 14837,8 13528,0 12916,5 95,5% повышения квалификации и переподготовки работников образования Учебные заведения и курсы по переподготовке 14 05 404 270 11165,3 11165,3 9805,0 87,8% кадров Переподготовка руководителей базовых и 14 05 404 270 28 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% специалистов других хозяйств области Высшее профессиональное образование 14 06 1433,0 1433,0 1858,0 129,7% Ведомственные расходы на высшее 14 06 405 1433,0 1433,0 1858,0 129,7% профессиональное Высшие учебные заведения 14 06 405 271 1433,0 1433,0 1858,0 129,7% Выплата именных стипендий администрации 14 06 405 271 51 183,0 183,0 166,0 90,7% Новосибирской Подготовка специалистов для села 14 06 405 271 52 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% Прочие расходы в области образования 14 07 43654,0 45672,1 48063,0 105,2% Осуществление специальных программ 14 07 396 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% Осуществление специальных программ 14 07 396 253 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% Подпрограмма "Организация летнего отдыха и 14 07 396 253 180 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% оздоровления детей" по программе "Дети Новосибирской области" Прочие ведомственные расходы в области 14 07 407 26654,0 29547,1 31879,3 107,9% образования Прочие учреждения и мероприятия в области 14 07 407 272 26654,0 29547,1 31879,3 107,9% образования Централизованные расходы по ремонту 14 07 407 272 45 850,0 1233,0 1233,0 100,0% образовательных учреждений области Прочие учреждения образования и мероприятия 14 07 407 272 53 22804,0 19719,1 18123,5 91,9% Информатизация системы образования 14 07 407 272 54 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% Культура, искусство и кинематография 15 208294,8 208365,9 220307,0 105,7% Культура и искусство 15 01 203884,6 203955,7 217027,0 106,4% Государственные капитальные вложения 15 01 313 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Государственные капитальные вложения на 15 01 313 198 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% безвозвратной Ведомственные расходы на культуру и 15 01 410 49825,6 49447,2 44589,0 90,2% искусство Дворцы и дома культуры, другие учреждения 15 01 410 280 22525,6 22497,2 19034,0 84,6% клубного типа Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 12113,0 11688,0 10910,0 93,3% Библиотеки 15 01 410 284 15187,0 15262,0 14645,0 96,0% Государственная поддержка театров, 15 01 411 122734,0 125664,0 139671,0 111,1% концертных организаций, цирков и других организаций исполнительских искусств Театры, концертные организации, цирки и 15 01 411 281 122734,0 125664,0 139671,0 111,1% другие организации исполнительских искусств Прочие ведомственные расходы в области 15 01 412 20395,0 17868,0 17387,0 97,3% культуры и Прочие учреждения и мероприятия в области 15 01 412 287 20395,0 17868,0 17387,0 97,3% культуры и Кинематография 15 02 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% Государственная поддержка кинематографии 15 02 415 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% Организации кинематографии 15 02 415 282 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% Средства массовой информации 16 23915,0 23915,0 24047,0 100,6% Телевидение и радиовещание 16 01 5950,0 5950,0 6530,0 109,7% Государственная поддержка государственных 16 01 420 5950,0 5950,0 6530,0 109,7% Содержание объектов социально - культурной 16 01 420 285 5950,0 5950,0 6530,0 109,7% сферы Содержание областного депутатского канала 16 01 420 285 55 5950,0 5950,0 6223,4 104,6% Периодическая печать и издательства 16 02 6363,0 6363,0 6788,8 106,7% Государственная поддержка издательств 16 02 421 0,0 0,0 325,8 Целевые дотации и субсидии 16 02 421 290 0,0 0,0 325,8 Государственная поддержка периодических 16 02 423 6363,0 6363,0 6463,0 101,6% изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной Целевые дотации и субсидии 16 02 423 290 6363,0 6363,0 6463,0 101,6% Поддержка редакции газеты "Ведомости" 16 02 423 290 83 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь" 16 02 423 290 84 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% Прочие средства массовой информации 16 03 11602,0 11602,0 10728,2 92,5% Государственная поддержка средств массовой 16 03 424 550,0 550,0 550,0 100,0% информации Целевые дотации и субсидии 16 03 424 290 550,0 550,0 550,0 100,0% Поддержка журнала "Сибирские огни" 16 03 424 290 86 550,0 550,0 550,0 100,0% Государственная поддержка районных 16 03 425 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% (городских) газет Целевые дотации и субсидии 16 03 425 290 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% Поддержка районных (городских) редакций 16 03 425 290 85 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% газет Здравоохранение и физическая культура 17 907237,5 924143,6 1033310,0 111,8% Здравоохранение 17 01 857686,5 867662,2 973915,0 112,2% Государственные капитальные вложения 17 01 313 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% Государственные капитальные вложения на 17 01 313 198 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% безвозвратной Осуществление специальных программ 17 01 396 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Осуществление специальных программ 17 01 396 253 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Программа "Централизованный закуп 17 01 396 253 107 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% лекарственных, диагностических, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения для государственных нужд Новосибирской области" Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 740606,5 740606,5 861859,0 116,4% Больницы, родильные дома, клиники 17 01 430 300 182225,5 189603,4 302284,0 159,4% Медико - техническое обеспечение лечебно - 17 01 430 300 101 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 300 102 5597,2 3900,2 108514,6 2782,3% учреждений Содержание социально - значимых служб 17 01 430 300 103 162462,9 171399,8 179595,8 104,8% учреждений здравоохранения Льготное лекарственное обеспечение 17 01 430 300 110 1600,0 0,0 0,0 Поликлиники, госпитали, амбулатории, 17 01 430 301 32985,7 33227,5 36395,7 109,5% диагностические центры Медико - техническое обеспечение лечебно - 17 01 430 301 101 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% профилактических учреждений Содержание социально - значимых служб 17 01 430 301 103 27685,7 27927,5 33533,8 120,1% учреждений здравоохранения Станции переливания крови 17 01 430 303 15905,2 12910,4 14724,1 114,0% Медико - техническое обеспечение лечебно - 17 01 430 303 101 1066,6 97,6 226,5 232,1% профилактических учреждений Содержание социально - значимых служб 17 01 430 303 103 14838,6 12812,8 14497,6 113,1% учреждений здравоохранения Санатории для больных туберкулезом 17 01 430 306 13820,0 11903,0 9306,1 78,2% Медико - техническое обеспечение лечебно - 17 01 430 306 101 300,0 300,0 10,0 3,3% профилактических учреждений Содержание социально - значимых служб 17 01 430 306 103 13520,0 11603,0 9296,1 80,1% учреждений здравоохранения Прочие учреждения и мероприятия в области 17 01 430 310 92170,1 89132,2 95403,0 107,0% здравоохранения Медико - техническое обеспечение лечебно - 17 01 430 310 101 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 310 102 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% учреждений Содержание социально - значимых служб 17 01 430 310 103 54851,9 48728,9 49865,4 102,3% учреждений здравоохранения Областное государственное учреждение 17 01 430 310 104 6855,0 6855,0 13930,0 203,2% здравоохранения "Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Новосибирской области" Центр фармацевтической информации 17 01 430 310 105 263,3 263,3 263,0 99,9% Областное государственное учреждение 17 01 430 310 106 3037,3 3037,3 2596,0 85,5% "Новосибоблфарм" Мероприятия по борьбе с наркоманией 17 01 430 310 109 670,0 670,0 335,0 50,0% Льготное зубное протезирование 17 01 430 310 111 1500,0 1500,0 568,0 37,9% Льготное ушное протезирование 17 01 430 310 112 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Льготное глазное протезирование 17 01 430 310 113 300,0 300,0 155,0 51,7% Медицинское освидетельствование граждан, 17 01 430 310 115 1444,8 1444,8 991,6 68,6% подлежащих призыву на военную службу Целевые расходы на оказание дорогостоящих 17 01 430 315 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации Средства бюджета на обязательное 17 01 430 316 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования Санитарно - эпидемиологический надзор 17 02 0,0 0,0 190,0 Ведомственные расходы на санитарно - 17 02 432 0,0 0,0 190,0 эпидемиологический Прочие учреждения и мероприятия в области 17 02 432 313 0,0 0,0 190,0 санитарно - эпидемиологического надзора Физическая культура и спорт 17 03 49551,0 56481,4 59205,0 104,8% Государственные капитальные вложения 17 03 313 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% Государственные капитальные вложения на 17 03 313 198 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% безвозвратной Финансирование части расходов на содержание 17 03 433 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% спортивных Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 433 314 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% физической культуры и спорта Ведомственные расходы на физическую 17 03 434 24751,0 34512,7 37254,3 107,9% культуру и спорт Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 434 314 24751,0 34512,7 37254,3 107,9% физической культуры и спорта Социальная политика 18 804249,3 804249,3 739869,0 92,0% Учреждения социального обеспечения 18 01 280097,3 280097,3 230660,0 82,3% Осуществление специальных программ 18 01 396 59416,3 59416,3 47400,0 79,8% Осуществление специальных программ 18 01 396 253 59416,3 59416,3 47400,0 79,8% Программа "Социальная защита населения 18 01 396 253 121 30416,3 30416,3 25340,0 83,3% Новосибирской области" Программа "Дети Новосибирской области" 18 01 396 253 122 20000,0 20000,0 15082,0 75,4% Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 01 396 253 123 9000,0 9000,0 6978,0 77,5% Новосибирской области" Ведомственные расходы в области социального 18 01 440 220681,0 220681,0 183260,0 83,0% обеспечения Дома - интернаты для престарелых и инвалидов 18 01 440 320 148750,5 153140,1 119583,5 78,1% Учреждения по обучению инвалидов 18 01 440 321 7314,8 7820,8 6853,6 87,6% Прочие учреждения и мероприятия в области 18 01 440 323 64615,7 59720,1 56822,9 95,1% социальной Социальная помощь 18 02 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Выплаты пенсий и пособий другим категориям 18 02 442 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% граждан Пособия и социальная помощь 18 02 442 322 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Молодежная политика 18 03 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% Государственная поддержка в области 18 03 446 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% молодежной политики Прочие учреждения и мероприятия в области 18 03 446 323 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% социальной Государственные пособия гражданам, имеющим 18 07 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% детей Выплаты пенсий и пособий другим категориям 18 07 442 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% граждан Выплаты пенсий и пособий 18 07 442 326 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% Обслуживание государственного долга 19 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Обслуживание государственного внутреннего 19 01 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% долга Процентные платежи по государственному 19 01 460 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% внутреннему долгу Выплаты процентов по государственному долгу 19 01 460 330 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 2752576,1 2752576,1 3135387,0 113,9% Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 2752576,1 2752576,1 3135387,0 113,9% Средства, передаваемые по взаимным 21 01 483 0,0 0,0 165870,0 расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти Средства, передаваемые для компенсации 21 01 483 358 0,0 0,0 165870,0 дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня Дотации и субвенции 21 01 485 2752576,1 2752576,1 2749186,0 99,9% Дотации и субвенции 21 01 485 369 2752576,1 2752576,1 2749186,0 99,9% Дотации бюджетам других уровней 21 01 485 369 87 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% Субвенции на выплату государственных 21 01 485 369 88 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% пособий гражданам, имеющим детей Субвенции на оплату медикаментов и изделий 21 01 485 369 89 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% медицинского назначения, отпускаемых по льготным рецептам Субвенции на приобретение слуховых аппаратов 21 01 485 369 90 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% Бюджетные ссуды 21 01 514 0,0 0,0 220331,0 Другие ссуды 21 01 514 399 0,0 0,0 220331,0 Прочие расходы 30 547561,2 547561,2 322042,0 58,8% Резервные фонды 30 01 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Резервные фонды 30 01 510 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Формирование областного резервного фонда 30 01 510 435 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Проведение выборов и референдумов 30 02 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% Выборы в областной Совет депутатов 30 02 511 394 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% Обеспечение деятельности Избирательной 30 02 513 978,0 978,0 620,0 63,4% комиссии Новосибирской области Денежное содержание аппарата 30 02 513 027 719,0 719,0 613,0 85,3% Расходы на содержание аппарата 30 02 513 029 259,0 259,0 7,0 2,7% Бюджетные ссуды 30 03 0,0 0,0 74867,0 Бюджетные ссуды 30 03 514 0,0 0,0 74867,0 Другие ссуды 30 03 514 399 0,0 0,0 74867,0 Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 418083,2 418083,2 223773,0 53,5% подразделам Расходы по обязательствам в рамках 30 04 130 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 130 397 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% видам расходов Проект поддержки социальной инфраструктуры 30 04 130 397 133 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 515 22748,2 22748,2 106953,0 470,2% целевым статьям Осуществление специальных программ 30 04 515 253 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Программа "Содействия занятости населения 30 04 515 253 144 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Новосибирской области на 2001 - 2003 гг." Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 515 397 21748,2 21748,2 106053,0 487,6% видам расходов Изготовление бланков 30 04 515 397 134 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% Финансирование деятельности дирекции 30 04 515 397 137 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% Межрегионального ассоциации Сибирское Соглашение Финансирование деятельности Новосибирского 30 04 515 397 140 410,0 410,0 1070,0 261,0% областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Текущее содержание Военного комиссариата 30 04 515 397 141 2837,0 2837,0 4014,0 141,5% Новосибирской Книга памяти 30 04 515 397 142 450,0 450,0 450,0 100,0% Расходы по координации совместной 30 04 515 397 143 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% деятельности администрации области и правоохранительных органов по усилению борьбы с преступностью Расходы по содействию трудовой занятости 30 04 515 397 181 4075,0 4075,0 0,0 0,0% осужденных на 2001 - 2003 годы Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 515 397 182 0,0 0,0 89051,2 подвидам расходов Мобилизационная подготовка и переподготовка 30 04 608 150,0 150,0 150,0 100,0% резервов, учебно - сборовые мероприятия с гражданами Российской Обеспечение мобилизационной подготовки 30 04 608 636 150,0 150,0 150,0 100,0% резервов, учебно - сборовые мероприятия Целевые бюджетные фонды 31 1946037,0 1946037,0 2813079,0 144,6% Территориальные дорожные фонды 31 11 1846100,0 1846100,0 2742510,0 148,6% Расходы за счет целевого фонда, 31 11 520 1846100,0 1846100,0 2742510,0 148,6% консолидируемого в бюджете Денежное содержание аппарата 31 11 520 027 12211,0 12211,0 11556,0 94,6% Расходы на содержание аппарата 31 11 520 029 7889,0 7889,0 7871,0 99,8% Расходы на погашение кредиторской 31 11 520 462 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% задолженности прошлых Расходы на реализацию мероприятий по 31 11 520 505 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% обеспечению безопасности дорожного движения Расходы на резервирование земель для 31 11 520 526 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% реконструкции и строительства федеральных автомобильных дорог Плата за землю при строительстве автодороги 31 11 520 526 177 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% "Северный обход г. Новосибирска" Расходы на научно - исследовательские и 31 11 520 528 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% опытно - конструкторские работы общеотраслевого характера, а также на освоение инноваций в дорожном хозяйстве Прочие расходы в соответствии с Законом 31 11 520 531 114600,0 114600,0 168000,0 146,6% Российской Федерации "О дорожных фондах в Российской Федерации" Субвенции и субсидии на строительство и 31 11 520 532 1576500,0 1576500,0 2419874,0 153,5% реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Строительство и реконструкция автомобильных 31 11 520 532 171 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% дорог и сооружений на них Содержание областных автомобильных дорог и 31 11 520 532 172 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% сооружений на Ремонт областных дорог и сооружений на них 31 11 520 532 173 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% Приведение в нормативное состояние сельских 31 11 520 532 174 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% автомобильных Приобретение новой техники для нужд 31 11 520 532 175 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% дорожного хозяйства Новосибирской области Резерв средств на финансирование работ по 31 11 520 533 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% восстановлению автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, подвигшихся разрушению в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф Территориальные экологические фонды 31 12 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% Расходы за счет целевого фонда, 31 12 520 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% консолидируемого в бюджете Расходы на природоохранные мероприятия 31 12 520 509 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% Территориальный фонд воспроизводства 31 17 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% минерально - сырьевой базы Расходы за счет целевого фонда, 31 17 520 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% консолидируемого в бюджете Геологоразведочные работы 31 17 520 410 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% Итого: 9749052,9 9749052,9 11028736,0 113,1% Приложение 3 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД Пл Рзд Прз Цс Вид Пвид Утверждено Законом Уточн. Фактически % Испол. Новосибирской сводная исполнено уточн. области "Об бюджетная за 2001 сводной областном бюджете роспись год бюджетной Новосибирской росписи области на 2001 год" НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 001 22088,0 22088,0 19596,0 88,7% Государственное управление и местное самоуправление 001 01 22088,0 22088,0 19596,0 88,7% Функционирование законодательных (представительных) 001 01 02 22088,0 22088,0 19596,0 88,7% органов государственной власти Содержание депутатов Областного Совета 001 01 02 023 6851,0 6851,0 5867,0 85,6% Представительские расходы 001 01 02 023 028 65,0 65,0 65,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 65,0 65,0 65,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 65,0 65,0 65,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 65,0 65,0 65,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 65,0 65,0 65,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 65,0 65,0 65,0 100,0% Денежное содержание депутатов 001 01 02 023 032 6786,0 6786,0 5802,0 85,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6786,0 6786,0 5802,0 85,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6786,0 6786,0 5802,0 85,5% Оплата труда государственных служащих 110100 4892,0 4892,0 4371,0 89,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 4892,0 4892,0 4371,0 89,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1894,0 1894,0 1431,0 75,6% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6786,0 6786,0 5802,0 85,5% Обеспечение деятельности областного Совета депутатов 001 01 02 025 15237,0 15237,0 13729,0 90,1% Денежное содержание аппарата 001 01 02 025 027 7254,0 7254,0 6758,0 93,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7254,0 7254,0 6758,0 93,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7254,0 7254,0 6758,0 93,2% Оплата труда государственных служащих 110100 5230,0 5230,0 5038,0 96,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 4870,0 4870,0 4857,0 99,7% Выходное пособие при увольнении 110130 36,0 36,0 15,0 41,7% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 324,0 324,0 166,0 51,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2024,0 2024,0 1720,0 85,0% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7254,0 7254,0 6758,0 93,2% Расходы на содержание аппарата 001 01 02 025 029 7983,0 7983,0 6971,0 87,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6083,0 6083,0 5071,0 83,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6083,0 6083,0 5071,0 83,4% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 750,0 750,0 750,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 750,0 750,0 750,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 600,0 600,0 368,0 61,3% Транспортные услуги 110500 900,0 900,0 721,0 80,1% Оплата услуг связи 110600 600,0 600,0 602,0 100,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3233,0 3233,0 2630,0 81,3% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 400,0 400,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 310,0 310,0 231,0 74,5% Прочие текущие расходы 111040 2523,0 2523,0 2399,0 95,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7983,0 7983,0 6971,0 87,3% 001 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20188,0 20188,0 17696,0 87,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20188,0 20188,0 17696,0 87,7% Оплата труда государственных служащих 110100 10122,0 10122,0 9409,0 93,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 9762,0 9762,0 9228,0 94,5% Выходное пособие при увольнении 110130 36,0 36,0 15,0 41,7% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 324,0 324,0 166,0 51,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 3918,0 3918,0 3151,0 80,4% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 750,0 750,0 750,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 750,0 750,0 750,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 600,0 600,0 368,0 61,3% Транспортные услуги 110500 900,0 900,0 721,0 80,1% Оплата услуг связи 110600 600,0 600,0 602,0 100,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3298,0 3298,0 2695,0 81,7% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 400,0 400,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 310,0 310,0 231,0 74,5% Прочие текущие расходы 111040 2588,0 2588,0 2464,0 95,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1900,0 1900,0 1900,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22088,0 22088,0 19596,0 88,7% АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 006 167403,0 167403,0 125860,5 75,2% Государственное управление и местное самоуправление 006 01 163816,0 163816,0 122698,5 74,9% Функционирование исполнительных органов государственной 006 01 03 86612,0 86612,0 71081,5 82,1% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 006 01 03 036 86612,0 86612,0 71081,5 82,1% Денежное содержание аппарата 006 01 03 036 027 35980,0 35980,0 31279,2 86,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 35980,0 35980,0 31279,2 86,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 35980,0 35980,0 31279,2 86,9% Оплата труда государственных служащих 110100 26496,0 26496,0 23494,2 88,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 26396,0 26396,0 23419,2 88,7% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 100,0 100,0 75,0 75,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 9484,0 9484,0 7785,0 82,1% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 35980,0 35980,0 31279,2 86,9% Расходы на содержание аппарата 006 01 03 036 029 50632,0 50632,0 39802,3 78,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26032,0 26032,0 18141,1 69,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 26032,0 26032,0 18141,1 69,7% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1758,0 1758,0 1311,2 74,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1758,0 1758,0 1311,2 74,6% Командировки и служебные разъезды 110400 2695,0 2695,0 1543,2 57,3% Транспортные услуги 110500 1734,0 1734,0 1191,9 68,7% Оплата услуг связи 110600 9631,0 9631,0 9094,2 94,4% Оплата коммунальных услуг 110700 1632,0 1632,0 768,7 47,1% Оплата аренды помещений 110750 1632,0 1632,0 768,7 47,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 8582,0 8582,0 4231,9 49,3% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 606,0 606,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3107,0 3107,0 106,9 3,4% Прочие текущие расходы 111040 4869,0 4869,0 4125,0 84,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 50632,0 50632,0 39802,3 78,6% Прочие расходы на общегосударственное управление 006 01 05 77204,0 77204,0 51617,0 66,9% Расходы на общегосударственное управление 006 01 05 039 77204,0 77204,0 51617,0 66,9% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 006 01 05 039 397 30000,0 30000,0 0,0 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 30000,0 30000,0 0,0 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 30000,0 30000,0 0,0 0,0% Оплата труда государственных служащих 110100 17957,0 17957,0 0,0 0,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 17877,0 17877,0 0,0 0,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 80,0 80,0 0,0 0,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 6959,0 6959,0 0,0 0,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1908,0 1908,0 0,0 0,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 293,0 293,0 0,0 0,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1615,0 1615,0 0,0 0,0% Командировки и служебные разъезды 110400 514,0 514,0 0,0 0,0% Транспортные услуги 110500 90,0 90,0 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 771,0 771,0 0,0 0,0% Оплата коммунальных услуг 110700 986,0 986,0 0,0 0,0% Оплата содержания помещений 110710 83,0 83,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 482,0 482,0 0,0 0,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 482,0 482,0 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 232,0 232,0 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 31,0 31,0 0,0 0,0% Оплата аренды помещений 110750 158,0 158,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 815,0 815,0 0,0 0,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 85,0 85,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 166,0 166,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 564,0 564,0 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 30000,0 30000,0 0,0 0,0% Текущее содержание подведомственных структур 006 01 05 039 075 47204,0 47204,0 51617,0 109,3% Хозяйственное управление администрации Новосибирской 006 01 05 039 075 161 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% Субсидии и субвенции 130100 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% Субсидии государственным организациям 130110 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 24501,0 24459,0 28872,0 118,0% Автохозяйство администрации Новосибирской области 006 01 05 039 075 82 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% Субсидии государственным организациям 130110 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22703,0 22745,0 22745,0 100,0% Образование 006 14 2433,0 2433,0 2008,0 82,5% Переподготовка и повышение квалификации 006 14 05 1000,0 1000,0 600,0 60,0% Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 006 14 05 404 1000,0 1000,0 600,0 60,0% квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 006 14 05 404 270 1000,0 1000,0 600,0 60,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 600,0 60,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1000,0 1000,0 600,0 60,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1000,0 1000,0 600,0 60,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 1000,0 1000,0 600,0 60,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 600,0 60,0% Высшее профессиональное образование 006 14 06 1433,0 1433,0 1408,0 98,3% Ведомственные расходы на высшее профессиональное 006 14 06 405 1433,0 1433,0 1408,0 98,3% образование Высшие учебные заведения 006 14 06 405 271 1433,0 1433,0 1408,0 98,3% Выплата именных стипендий администрации Новосибирской 006 14 06 405 271 51 183,0 183,0 166,0 90,7% области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 183,0 183,0 166,0 90,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 183,0 183,0 166,0 90,7% Трансферты населению 130300 183,0 183,0 166,0 90,7% Стипендии 130320 183,0 183,0 166,0 90,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 183,0 183,0 166,0 90,7% Подготовка специалистов для села 006 14 06 405 271 52 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% услуг Прочие текущие расходы 111040 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1250,0 1250,0 1242,0 99,4% Прочие расходы 006 30 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 006 30 04 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 30 04 515 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 006 30 04 515 397 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% Финансирование деятельности дирекции Межрегионального 006 30 04 515 397 137 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% ассоциации Сибирское Соглашение ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1154,0 1154,0 1154,0 100,0% 006 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 142803,0 142803,0 104199,3 73,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 95416,0 95416,0 52416,3 54,9% Оплата труда государственных служащих 110100 44453,0 44453,0 23494,2 52,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 44273,0 44273,0 23419,2 52,9% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 180,0 180,0 75,0 41,7% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 16443,0 16443,0 7785,0 47,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 3666,0 3666,0 1311,2 35,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 293,0 293,0 0,0 0,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 3373,0 3373,0 1311,2 38,9% Командировки и служебные разъезды 110400 3209,0 3209,0 1543,2 48,1% Транспортные услуги 110500 1824,0 1824,0 1191,9 65,3% Оплата услуг связи 110600 10402,0 10402,0 9094,2 87,4% Оплата коммунальных услуг 110700 2618,0 2618,0 768,7 29,4% Оплата содержания помещений 110710 83,0 83,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 482,0 482,0 0,0 0,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 482,0 482,0 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 232,0 232,0 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 31,0 31,0 0,0 0,0% Оплата аренды помещений 110750 1790,0 1790,0 768,7 42,9% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 12801,0 12801,0 7227,9 56,5% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 606,0 606,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3192,0 3192,0 106,9 3,3% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 166,0 166,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 8837,0 8837,0 7121,0 80,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 47387,0 47387,0 51783,0 109,3% Субсидии и субвенции 130100 47204,0 47204,0 51617,0 109,3% Субсидии государственным организациям 130110 47204,0 47204,0 51617,0 109,3% Трансферты населению 130300 183,0 183,0 166,0 90,7% Стипендии 130320 183,0 183,0 166,0 90,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 24600,0 24600,0 21661,2 88,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 167403,0 167403,0 125860,5 75,2% ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 011 3437,0 3437,0 4614,0 134,2% Прочие расходы 011 30 3437,0 3437,0 4614,0 134,2% Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 011 30 04 3437,0 3437,0 4614,0 134,2% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 011 30 04 515 3287,0 3287,0 4464,0 135,8% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 011 30 04 515 397 3287,0 3287,0 4464,0 135,8% Текущее содержание Военного комиссариата Новосибирской 011 30 04 515 397 141 2837,0 2837,0 4014,0 141,5% области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2717,0 2717,0 4014,0 147,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2717,0 2717,0 4014,0 147,7% Оплата труда государственных служащих 110100 268,0 268,0 268,0 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 268,0 268,0 268,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 95,9 95,9 95,9 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 25,0 25,0 8,0 32,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 25,0 25,0 8,0 32,0% Транспортные услуги 110500 178,1 178,1 130,7 73,4% Оплата услуг связи 110600 400,0 400,0 320,3 80,1% Оплата коммунальных услуг 110700 850,0 850,0 781,2 91,9% Оплата содержания помещений 110710 90,0 90,0 90,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 550,0 550,0 481,2 87,5% Оплата отопления и технологических нужд 110721 550,0 550,0 481,2 87,5% Оплата потребления электрической энергии 110730 210,0 210,0 210,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 900,0 900,0 2409,9 267,8% услуг Прочие текущие расходы 111040 900,0 900,0 2409,9 267,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 120,0 120,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 120,0 120,0 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 120,0 120,0 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 120,0 120,0 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2837,0 2837,0 4014,0 141,5% Книга памяти 011 30 04 515 397 142 450,0 450,0 450,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 450,0 450,0 450,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 450,0 450,0 450,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 450,0 450,0 450,0 100,0% Прочие субсидии 130140 450,0 450,0 450,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 450,0 450,0 450,0 100,0% Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, 011 30 04 608 150,0 150,0 150,0 100,0% учебно - сборовые мероприятия с гражданами Российской Федерации Обеспечение мобилизационной подготовки резервов, 011 30 04 608 636 150,0 150,0 150,0 100,0% учебно - сборовые мероприятия ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 150,0 150,0 150,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 150,0 150,0 150,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 150,0 150,0 150,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 150,0 150,0 150,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 150,0 150,0 150,0 100,0% 011 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3317,0 3317,0 4614,0 139,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2867,0 2867,0 4164,0 145,2% Оплата труда государственных служащих 110100 268,0 268,0 268,0 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 268,0 268,0 268,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 95,9 95,9 95,9 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 25,0 25,0 8,0 32,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 25,0 25,0 8,0 32,0% Транспортные услуги 110500 178,1 178,1 130,7 73,4% Оплата услуг связи 110600 400,0 400,0 320,3 80,1% Оплата коммунальных услуг 110700 850,0 850,0 781,2 91,9% Оплата содержания помещений 110710 90,0 90,0 90,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 550,0 550,0 481,2 87,5% Оплата отопления и технологических нужд 110721 550,0 550,0 481,2 87,5% Оплата потребления электрической энергии 110730 210,0 210,0 210,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1050,0 1050,0 2559,9 243,8% услуг Прочие текущие расходы 111040 1050,0 1050,0 2559,9 243,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 450,0 450,0 450,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 450,0 450,0 450,0 100,0% Прочие субсидии 130140 450,0 450,0 450,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 120,0 120,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 120,0 120,0 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 120,0 120,0 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 120,0 120,0 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3437,0 3437,0 4614,0 134,2% ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 016 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% Правоохранительная деятельность и обеспечение 016 05 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% безопасности государства Органы внутренних дел 016 05 01 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% Содержание и оснащение войск (органов, других 016 05 01 200 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% формирований) Текущее содержание подведомственных структур 016 05 01 200 075 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 256702,0 256066,5 273376,0 106,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 251526,0 250890,5 270677,0 107,9% Оплата труда государственных служащих 110100 120256,0 120256,0 120322,5 100,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 12836,0 12836,0 21243,4 165,5% Денежное довольствие военнослужащих 110120 106275,0 106275,0 97197,6 91,5% Выходное пособие при увольнении 110130 1070,0 1070,0 1742,0 162,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 75,0 75,0 139,5 186,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 4595,0 4595,0 5546,8 120,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 55168,0 67519,5 62829,3 93,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 163,0 163,0 20,0 12,3% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4010,0 2323,5 2291,0 98,6% Продукты питания 110330 40623,0 40623,0 28675,9 70,6% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 10372,0 24410,0 24410,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 0,0 0,0 7432,4 Командировки и служебные разъезды 110400 934,0 0,0 9,7 Транспортные услуги 110500 3145,0 0,0 0,0 Оплата услуг связи 110600 2972,0 2972,0 3262,2 109,8% Оплата коммунальных услуг 110700 14456,0 5548,0 5426,3 97,8% Оплата содержания помещений 110710 982,0 0,0 0,0 Оплата потребления тепловой энергии 110720 3878,0 3347,7 2916,5 87,1% Оплата отопления и технологических нужд 110721 3878,0 3347,7 2916,5 87,1% Оплата потребления электрической энергии 110730 1994,0 2124,3 2416,9 113,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 76,0 76,0 92,9 122,2% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 7526,0 0,0 0,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 50000,0 50000,0 73280,2 146,6% услуг Прочие текущие расходы 111040 50000,0 50000,0 73280,2 146,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5176,0 5176,0 2699,0 52,1% Трансферты населению 130300 5176,0 5176,0 2699,0 52,1% Выплаты пенсий и пособий 130310 166,0 166,0 0,0 0,0% Прочие трансферты населению 130330 5010,0 5010,0 2699,0 53,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 635,5 600,0 94,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 635,5 600,0 94,4% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 635,5 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 635,5 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 600,0 Прочий капитальный ремонт 240350 0,0 0,0 600,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% 016 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 256702,0 256066,5 273376,0 106,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 251526,0 250890,5 270677,0 107,9% Оплата труда государственных служащих 110100 120256,0 120256,0 120322,5 100,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 12836,0 12836,0 21243,4 165,5% Денежное довольствие военнослужащих 110120 106275,0 106275,0 97197,6 91,5% Выходное пособие при увольнении 110130 1070,0 1070,0 1742,0 162,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 75,0 75,0 139,5 186,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 4595,0 4595,0 5546,8 120,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 55168,0 67519,5 62829,3 93,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 163,0 163,0 20,0 12,3% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 4010,0 2323,5 2291,0 98,6% Продукты питания 110330 40623,0 40623,0 28675,9 70,6% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 10372,0 24410,0 24410,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 0,0 0,0 7432,4 Командировки и служебные разъезды 110400 934,0 0,0 9,7 Транспортные услуги 110500 3145,0 0,0 0,0 Оплата услуг связи 110600 2972,0 2972,0 3262,2 109,8% Оплата коммунальных услуг 110700 14456,0 5548,0 5426,3 97,8% Оплата содержания помещений 110710 982,0 0,0 0,0 Оплата потребления тепловой энергии 110720 3878,0 3347,7 2916,5 87,1% Оплата отопления и технологических нужд 110721 3878,0 3347,7 2916,5 87,1% Оплата потребления электрической энергии 110730 1994,0 2124,3 2416,9 113,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 76,0 76,0 92,9 122,2% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 7526,0 0,0 0,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 50000,0 50000,0 73280,2 146,6% услуг Прочие текущие расходы 111040 50000,0 50000,0 73280,2 146,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5176,0 5176,0 2699,0 52,1% Трансферты населению 130300 5176,0 5176,0 2699,0 52,1% Выплаты пенсий и пособий 130310 166,0 166,0 0,0 0,0% Прочие трансферты населению 130330 5010,0 5010,0 2699,0 53,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 635,5 600,0 94,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 635,5 600,0 94,4% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 635,5 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 635,5 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 600,0 Прочий капитальный ремонт 240350 0,0 0,0 600,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 256702,0 256702,0 273976,0 106,7% ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 021 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 021 13 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% ситуаций и стихийных бедствий Гражданская оборона 021 13 03 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% Мероприятия по гражданской обороне 021 13 03 151 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 021 13 03 151 083 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% населения от чрезвычайных ситуаций ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15393,0 15393,0 17352,0 112,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15393,0 15393,0 17352,0 112,7% Оплата труда государственных служащих 110100 7638,0 7638,0 7860,0 102,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 7638,0 7638,0 7860,0 102,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2734,0 2734,0 2502,0 91,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 817,0 617,8 507,0 82,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 10,0 10,0 7,0 70,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 175,0 117,0 17,0 14,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 300,0 150,0 150,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 332,0 340,8 333,0 97,7% Командировки и служебные разъезды 110400 250,0 198,0 87,0 43,9% Транспортные услуги 110500 0,0 8,4 8,0 95,2% Оплата услуг связи 110600 2800,0 2800,0 2803,0 100,1% Оплата коммунальных услуг 110700 686,0 686,0 661,0 96,4% Оплата содержания помещений 110710 30,0 30,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 201,0 201,0 201,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 151,0 151,0 201,0 133,1% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 50,0 50,0 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 400,0 400,0 405,0 101,3% Оплата водоснабжения помещений 110740 24,0 24,0 24,0 100,0% Оплата аренды помещений 110750 31,0 31,0 31,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 468,0 710,8 2924,0 411,4% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 17,8 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 278,0 428,0 455,0 106,3% Прочие текущие расходы 111040 140,0 265,0 2469,0 931,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 200,0 200,0 200,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 200,0 200,0 200,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 200,0 200,0 200,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 200,0 200,0 200,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% 021 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15393,0 15393,0 17352,0 112,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15393,0 15393,0 17352,0 112,7% Оплата труда государственных служащих 110100 7638,0 7638,0 7860,0 102,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 7638,0 7638,0 7860,0 102,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2734,0 2734,0 2502,0 91,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 817,0 617,8 507,0 82,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 10,0 10,0 7,0 70,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 175,0 117,0 17,0 14,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 300,0 150,0 150,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 332,0 340,8 333,0 97,7% Командировки и служебные разъезды 110400 250,0 198,0 87,0 43,9% Транспортные услуги 110500 0,0 8,4 8,0 95,2% Оплата услуг связи 110600 2800,0 2800,0 2803,0 100,1% Оплата коммунальных услуг 110700 686,0 686,0 661,0 96,4% Оплата содержания помещений 110710 30,0 30,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 201,0 201,0 201,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 151,0 151,0 201,0 133,1% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 50,0 50,0 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 400,0 400,0 405,0 101,3% Оплата водоснабжения помещений 110740 24,0 24,0 24,0 100,0% Оплата аренды помещений 110750 31,0 31,0 31,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 468,0 710,8 2924,0 411,4% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 17,8 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 278,0 428,0 455,0 106,3% Прочие текущие расходы 111040 140,0 265,0 2469,0 931,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 200,0 200,0 200,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 200,0 200,0 200,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 200,0 200,0 200,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 200,0 200,0 200,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15593,0 15593,0 17552,0 112,6% ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 026 184573,0 184573,0 162453,5 88,0% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 026 01 12706,0 12706,0 10206,5 80,3% Функционирование исполнительных органов государственной 026 01 03 12706,0 12706,0 10206,5 80,3% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 026 01 03 036 12706,0 12706,0 10206,5 80,3% Денежное содержание аппарата 026 01 03 036 027 10015,0 10015,0 9352,4 93,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10015,0 10015,0 9352,4 93,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10015,0 10015,0 9352,4 93,4% Оплата труда государственных служащих 110100 7375,0 7375,0 7048,3 95,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 7375,0 7375,0 7048,3 95,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2640,0 2640,0 2304,1 87,3% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10015,0 10015,0 9352,4 93,4% Расходы на содержание аппарата 026 01 03 036 029 2691,0 2691,0 854,1 31,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2026,0 2026,0 728,1 35,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2026,0 2026,0 728,1 35,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 224,0 224,0 168,1 75,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 224,0 224,0 168,1 75,0% Командировки и служебные разъезды 110400 760,0 760,0 100,0 13,2% Транспортные услуги 110500 85,0 85,0 4,9 5,8% Оплата услуг связи 110600 549,0 549,0 255,1 46,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 408,0 408,0 200,0 49,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 79,0 79,0 69,3 87,7% Прочие текущие расходы 111040 329,0 329,0 130,7 39,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 665,0 665,0 126,0 18,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 665,0 665,0 126,0 18,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 665,0 665,0 126,0 18,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 665,0 665,0 126,0 18,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2691,0 2691,0 854,1 31,7% Развитие рыночной инфраструктуры 026 11 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Малый бизнес и предпринимательство 026 11 01 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 026 11 01 515 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Осуществление специальных программ 026 11 01 515 253 13000,0 13000,0 10035,0 77,2% Программа "Развитие бытового обслуживания населения 026 11 01 515 253 36 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% Новосибирской области на 2001 - 2003 гг." ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% услуг Прочие текущие расходы 111040 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 2620,0 52,4% Программа "Государственная поддержка малого 026 11 01 515 253 39 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% предпринимательства в Новосибирской области на 2001 - 2003 годы" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% услуг Прочие текущие расходы 111040 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8000,0 8000,0 7415,0 92,7% Целевые бюджетные фонды 026 31 99937,0 99937,0 70569,0 70,6% Территориальные экологические фонды 026 31 12 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 026 31 12 520 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% бюджете Расходы на природоохранные мероприятия 026 31 12 520 509 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% Субсидии и субвенции 130100 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% Прочие субсидии 130140 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 56200,0 56200,0 43738,0 77,8% Территориальный фонд воспроизводства минерально - 026 31 17 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% сырьевой базы Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 026 31 17 520 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% бюджете Геологоразведочные работы 026 31 17 520 410 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% Оплата геолого - разведочных работ 110800 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% Фундаментальные исследования и содействие 026 06 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% научно - техническому прогрессу Разработка перспективных технологий и приоритетных 026 06 02 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% направлений научно - технического прогресса Финансирование разработок перспективных технологий и 026 06 02 292 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% приоритетных направлений научно - технического прогресса Финансирование приоритетных направлений науки и техники 026 06 02 292 182 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% Субсидии и субвенции 130100 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% Субвенции 130150 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% Промышленность, энергетика, и строительство 026 07 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Другие отрасли промышленности 026 07 05 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Государственная поддержка отраслей промышленности 026 07 05 302 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Осуществление специальных программ 026 07 05 302 253 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Программа "Государственная поддержка инвестиционной 026 07 05 302 253 37 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% деятельности в промышленности Новосибирской области на 2000 - 2003 годы" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Субсидии и субвенции 130100 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Прочие субсидии 130140 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 20920,0 83,7% Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 026 09 13530,0 13530,0 6016,0 44,5% гидрометеорология, картография и геодезия Водные ресурсы 026 09 01 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% Финансирование мероприятий по регулированию, 026 09 01 360 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% использованию и охране водных ресурсов Субсидии на природоохранные мероприятия 026 09 01 360 407 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% Субсидии и субвенции 130100 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% Субсидии государственным организациям 130110 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10300,0 10300,0 4375,0 42,5% Лесные ресурсы 026 09 02 1730,0 1730,0 870,0 50,3% Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 026 09 02 361 1730,0 1730,0 870,0 50,3% мероприятий Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 026 09 02 361 223 1730,0 1730,0 870,0 50,3% мероприятий ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1730,0 1730,0 870,0 50,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1730,0 1730,0 870,0 50,3% Субсидии и субвенции 130100 1730,0 1730,0 870,0 50,3% Субсидии государственным организациям 130110 1730,0 1730,0 870,0 50,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1730,0 1730,0 870,0 50,3% Гидрометеорология 026 09 04 1500,0 1500,0 771,0 51,4% Финансирование расходов на ведение работ по 026 09 04 363 1500,0 1500,0 771,0 51,4% гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды Текущее содержание подведомственных структур 026 09 04 363 075 1500,0 1500,0 771,0 51,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1500,0 1500,0 771,0 51,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1500,0 1500,0 771,0 51,4% Субсидии и субвенции 130100 1500,0 1500,0 771,0 51,4% Субсидии государственным организациям 130110 1500,0 1500,0 771,0 51,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 1500,0 771,0 51,4% 026 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 183908,0 183908,0 162327,5 88,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 68778,0 68778,0 46946,5 68,3% Оплата труда государственных служащих 110100 7375,0 7375,0 7048,3 95,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 7375,0 7375,0 7048,3 95,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2640,0 2640,0 2304,1 87,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 224,0 224,0 168,1 75,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 224,0 224,0 168,1 75,0% Командировки и служебные разъезды 110400 760,0 760,0 100,0 13,2% Транспортные услуги 110500 85,0 85,0 4,9 5,8% Оплата услуг связи 110600 549,0 549,0 255,1 46,5% Оплата геолого - разведочных работ 110800 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 13408,0 13408,0 10235,0 76,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 79,0 79,0 69,3 87,7% Прочие текущие расходы 111040 13329,0 13329,0 10165,7 76,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 115130,0 115130,0 115381,0 100,2% Субсидии и субвенции 130100 115130,0 115130,0 115381,0 100,2% Субсидии государственным организациям 130110 13530,0 13530,0 6016,0 44,5% Прочие субсидии 130140 81200,0 81200,0 64658,0 79,6% Субвенции 130150 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 665,0 665,0 126,0 18,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 665,0 665,0 126,0 18,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 665,0 665,0 126,0 18,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 665,0 665,0 126,0 18,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 184573,0 184573,0 162453,5 88,0% ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 031 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 031 09 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% гидрометеорология, картография и геодезия Прочие расходы в области охраны окружающей природной 031 09 06 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% среды и природных ресурсов Финансирование мероприятий в области контроля за 031 09 06 362 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% состоянием окружающей природной среды и охраны природы Текущее содержание подведомственных структур 031 09 06 362 075 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1828,8 1828,8 1990,0 108,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1828,8 1828,8 1990,0 108,8% Оплата труда государственных служащих 110100 1020,8 1020,8 1061,8 104,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 1020,8 1020,8 1061,8 104,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 365,4 365,4 382,0 104,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 38,4 38,4 53,8 140,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 14,9 14,9 10,0 67,1% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3,5 3,5 0,0 0,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 43,8 219,0% Командировки и служебные разъезды 110400 20,0 20,0 54,5 272,5% Транспортные услуги 110500 100,0 100,0 86,4 86,4% Оплата услуг связи 110600 16,0 16,0 24,5 153,1% Оплата коммунальных услуг 110700 195,2 195,2 223,0 114,2% Оплата содержания помещений 110710 5,1 5,1 0,2 3,9% Оплата потребления тепловой энергии 110720 83,5 83,5 34,7 41,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 83,5 83,5 34,7 41,6% Оплата потребления электрической энергии 110730 37,8 37,8 17,7 46,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 2,0 1,1 55,0% Оплата аренды помещений 110750 66,8 66,8 169,3 253,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 73,0 73,0 104,0 142,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15,0 15,0 2,9 19,3% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 15,0 15,0 4,0 26,7% Прочие текущие расходы 111040 43,0 43,0 97,1 225,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 65,0 65,0 65,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 65,0 65,0 65,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 65,0 65,0 65,0 100,0% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 25,0 25,0 25,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных предприятий Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 40,0 40,0 40,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% 031 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1828,8 1828,8 1990,0 108,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1828,8 1828,8 1990,0 108,8% Оплата труда государственных служащих 110100 1020,8 1020,8 1061,8 104,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 1020,8 1020,8 1061,8 104,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 365,4 365,4 382,0 104,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 38,4 38,4 53,8 140,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 14,9 14,9 10,0 67,1% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3,5 3,5 0,0 0,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 43,8 219,0% Командировки и служебные разъезды 110400 20,0 20,0 54,5 272,5% Транспортные услуги 110500 100,0 100,0 86,4 86,4% Оплата услуг связи 110600 16,0 16,0 24,5 153,1% Оплата коммунальных услуг 110700 195,2 195,2 223,0 114,2% Оплата содержания помещений 110710 5,1 5,1 0,2 3,9% Оплата потребления тепловой энергии 110720 83,5 83,5 34,7 41,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 83,5 83,5 34,7 41,6% Оплата потребления электрической энергии 110730 37,8 37,8 17,7 46,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 2,0 1,1 55,0% Оплата аренды помещений 110750 66,8 66,8 169,3 253,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 73,0 73,0 104,0 142,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15,0 15,0 2,9 19,3% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 15,0 15,0 4,0 26,7% Прочие текущие расходы 111040 43,0 43,0 97,1 225,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 65,0 65,0 65,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 65,0 65,0 65,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 65,0 65,0 65,0 100,0% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 25,0 25,0 25,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных предприятий Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 40,0 40,0 40,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1893,8 1893,8 2055,0 108,5% ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 036 360229,2 360229,2 405855,7 112,7% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 036 01 9076,0 9076,0 8965,6 98,8% Функционирование исполнительных органов государственной 036 01 03 9076,0 9076,0 8965,6 98,8% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 036 01 03 036 9076,0 9076,0 8965,6 98,8% Денежное содержание аппарата 036 01 03 036 027 6731,0 6731,0 6730,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6731,0 6731,0 6730,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6731,0 6731,0 6730,0 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 4956,0 4956,0 4954,5 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 4956,0 4956,0 4954,5 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1775,0 1775,0 1775,5 100,0% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6731,0 6731,0 6730,0 100,0% Расходы на содержание аппарата 036 01 03 036 029 2345,0 2345,0 2235,6 95,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2100,0 2100,0 1990,6 94,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2100,0 2100,0 1990,6 94,8% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 170,0 170,0 171,4 100,8% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 170,0 170,0 171,4 100,8% Командировки и служебные разъезды 110400 480,0 453,9 317,1 69,9% Транспортные услуги 110500 984,0 984,0 984,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 426,0 452,1 478,1 105,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 40,0 40,0 40,0 100,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15,0 15,0 15,0 100,0% Прочие текущие расходы 111040 25,0 25,0 25,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 245,0 245,0 245,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 245,0 245,0 245,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 245,0 245,0 245,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 245,0 245,0 245,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2345,0 2345,0 2235,6 95,3% Образование 036 14 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% Переподготовка и повышение квалификации 036 14 05 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 036 14 05 404 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 036 14 05 404 270 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% Переподготовка руководителей базовых и специалистов 036 14 05 404 270 28 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% других хозяйств области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% Прочие субсидии 130140 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1220,0 1220,0 1220,0 100,0% Сельское хозяйство и рыболовство 036 08 349933,2 349933,2 395670,1 113,1% Сельскохозяйственное производство 036 08 01 97500,0 97500,0 102934,0 105,6% Государственная поддержка программ и мероприятий по 036 08 01 340 60500,0 60500,0 65934,0 109,0% развитию животноводства Дотация на животноводческую продукцию 036 08 01 340 210 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% Приобретение кормов для крупных животноводческих 036 08 01 340 210 16 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% комплексов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% Субсидии и субвенции 130100 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% Прочие субсидии 130140 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 50500,0 50500,0 54459,0 107,8% Финансирование мероприятий по племенному 036 08 01 340 217 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% животноводству и элитному семеноводству Финансирование мероприятий по племенному животноводству 036 08 01 340 217 11 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% Субсидии и субвенции 130100 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% Прочие субсидии 130140 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10000,0 10000,0 11475,0 114,8% Государственная поддержка программ и мероприятий по 036 08 01 341 37000,0 37000,0 37000,0 100,0% развитию растениеводства Финансирование мероприятий по племенному 036 08 01 341 217 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% животноводству и элитному семеноводству Финансирование мероприятий по элитному семеноводству 036 08 01 341 217 12 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% Компенсация части затрат на минеральные удобрения и 036 08 01 341 218 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% средства химической защиты растений ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% Субсидии на производство льна и конопли 036 08 01 341 219 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Финансирование мероприятий по производству льна на 036 08 01 341 219 08 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% возвратной основе ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Земельные ресурсы 036 08 02 26000,0 26000,0 26442,0 101,7% Прочие расходы в области сельского хозяйства 036 08 02 342 15000,0 15000,0 15250,0 101,7% Целевые дотации и субсидии 036 08 02 342 290 15000,0 15000,0 15250,0 101,7% Строительство скважин и водопроводов 036 08 02 342 290 710 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% 1 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% Субсидии и субвенции 130100 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% Прочие субсидии 130140 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11160,0 11160,0 11410,0 102,2% Строительство и ремонт внутрихозяйственных дорог 036 08 02 342 290 710 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% 2 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% Прочие субсидии 130140 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2034,0 2034,0 2034,0 100,0% Прочие расходы в социально - инженерном обустройстве 036 08 02 342 290 710 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% 4 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% Прочие субсидии 130140 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1806,0 1806,0 1806,0 100,0% Государственная поддержка мероприятий по коренному 036 08 02 345 11000,0 11000,0 11192,0 101,7% улучшению земель Целевые дотации и субсидии 036 08 02 345 290 11000,0 11000,0 11192,0 101,7% Мелиоративные и культуротехнические работы 036 08 02 345 290 750 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% 1 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% Субсидии и субвенции 130100 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% Прочие субсидии 130140 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 1192,0 119,2% Борьба с саранчой 036 08 02 345 290 750 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% 3 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 036 08 03 92000,0 92000,0 92001,0 100,0% Формирование региональных продовольственных фондов 036 08 03 348 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% Расходы по формированию региональных продовольственных 036 08 03 348 229 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% фондов Формирование продовольственного фонда зерна на 036 08 03 348 229 20 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% возвратной основе ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 400000,0 400000,0 370168,0 92,5% Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 380140 400000,0 400000,0 370168,0 92,5% Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 380200 - 326000,0 - 326000,0 - 296167,0 90,8% внутри страны Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) 380240 - 326000,0 - 326000,0 - 296167,0 90,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 036 08 03 515 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 036 08 03 515 397 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% Формирование регионального фуражного фонда зерна на 036 08 03 515 397 13 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% возвратной основе ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 18000,0 18000,0 18000,0 100,0% Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 036 08 05 134433,2 134433,2 174293,1 129,7% Прочие расходы в области сельского хозяйства 036 08 05 342 119433,2 119433,2 159428,1 133,5% Формирование лизингового фонда 036 08 05 342 214 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% Финансирование лизинговой деятельности по обеспечению 036 08 05 342 214 04 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% материально - техническими ресурсами сельскохозяйственных организаций ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 036 08 05 342 397 14780,0 14780,0 54504,0 368,8% Прочие расходы 036 08 05 342 397 15 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% Субсидии и субвенции 130100 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% Прочие субсидии 130140 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4000,0 4000,0 43724,0 1093,1% Подготовка резерва руководителей хозяйств с основами 036 08 05 342 397 27 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% антикризисного управления ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% Прочие субсидии 130140 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3200,0 3200,0 3200,0 100,0% Информационное обеспечение АПК области 036 08 05 342 397 29 500,0 500,0 500,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 500,0 500,0 500,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 500,0 500,0 500,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 500,0 500,0 500,0 100,0% Прочие субсидии 130140 500,0 500,0 500,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 500,0 500,0 500,0 100,0% Государственная поддержка руководителей и специалистов 036 08 05 342 397 30 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% сельскохозяйственных организаций области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% Прочие субсидии 130140 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7080,0 7080,0 7080,0 100,0% Текущее содержание подведомственных структур 036 08 05 342 075 4653,2 4653,2 4924,1 105,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4503,2 4503,2 4758,5 105,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4503,2 4503,2 4758,5 105,7% Оплата труда государственных служащих 110100 1991,2 1991,2 2211,4 111,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 1991,2 1991,2 2211,4 111,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 719,2 719,2 731,5 101,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 864,7 864,7 839,5 97,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 60,3 60,3 60,3 100,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 6,0 6,0 6,0 100,0% Продукты питания 110330 600,0 600,0 600,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 198,4 198,4 173,2 87,3% Командировки и служебные разъезды 110400 37,7 37,7 42,7 113,3% Транспортные услуги 110500 152,0 152,0 141,9 93,4% Оплата услуг связи 110600 54,2 54,2 53,6 98,9% Оплата коммунальных услуг 110700 563,7 563,7 578,1 102,6% Оплата содержания помещений 110710 224,9 224,9 224,9 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 274,5 274,5 299,3 109,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 18,8 18,8 20,2 107,4% Оплата аренды помещений 110750 45,5 45,5 33,7 74,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 120,5 120,5 159,8 132,6% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15,0 15,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 105,5 105,5 159,8 151,5% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 150,0 150,0 165,6 110,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 150,0 150,0 165,6 110,4% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 150,0 150,0 165,6 110,4% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 150,0 150,0 165,6 110,4% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4653,2 4653,2 4924,1 105,8% Государственная поддержка развития фермерства 036 08 05 343 5000,0 5000,0 4865,0 97,3% Целевые дотации и субсидии 036 08 05 343 290 5000,0 5000,0 4865,0 97,3% Помощь крестьянским (фермерским ) хозяйствам на 036 08 05 343 290 66 858,0 858,0 723,0 84,3% безвозвратной основе ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 858,0 858,0 723,0 84,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 858,0 858,0 723,0 84,3% Субсидии и субвенции 130100 858,0 858,0 723,0 84,3% Прочие субсидии 130140 858,0 858,0 723,0 84,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 858,0 858,0 723,0 84,3% Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам на 036 08 05 343 290 77 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% возвратной основе ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% Прочие субсидии 130140 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4142,0 4142,0 4142,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 036 08 05 515 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 036 08 05 515 397 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Финансирование мероприятий по обеспечению 036 08 05 515 397 18 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% сельскохозяйственных организаций материально - техническими ресурсами на возвратной основе ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% Прочие субсидии 130140 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 58200,0 58200,0 58200,0 100,0% Закупки сельскохозяйственной продукции в личных 036 08 05 515 397 22 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% подсобных хозяйствах ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Прочие субсидии 130140 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0% Возврат финансирования мероприятий по обеспечению 036 08 05 515 397 05 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% сельскохозяйственных организаций материально - техническими ресурсами ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% Прочие субсидии 130140 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 - 58200,0 - 58200,0 - 58200,0 100,0% 036 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 285834,2 285834,2 331444,1 116,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 13334,2 13334,2 13479,1 101,1% Оплата труда государственных служащих 110100 6947,2 6947,2 7165,9 103,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 6947,2 6947,2 7165,9 103,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2494,2 2494,2 2507,0 100,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1034,7 1034,7 1010,9 97,7% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 60,3 60,3 60,3 100,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 6,0 6,0 6,0 100,0% Продукты питания 110330 600,0 600,0 600,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 368,4 368,4 344,6 93,5% Командировки и служебные разъезды 110400 517,7 491,6 359,8 73,2% Транспортные услуги 110500 1136,0 1136,0 1125,9 99,1% Оплата услуг связи 110600 480,2 506,3 531,7 105,0% Оплата коммунальных услуг 110700 563,7 563,7 578,1 102,6% Оплата содержания помещений 110710 224,9 224,9 224,9 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 274,5 274,5 299,3 109,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 18,8 18,8 20,2 107,4% Оплата аренды помещений 110750 45,5 45,5 33,7 74,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 160,5 160,5 199,8 124,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 30,0 30,0 15,0 50,0% Прочие текущие расходы 111040 130,5 130,5 184,8 141,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 272500,0 272500,0 317965,0 116,7% Субсидии и субвенции 130100 272500,0 272500,0 317965,0 116,7% Прочие субсидии 130140 272500,0 272500,0 317965,0 116,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 395,0 395,0 410,6 103,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 395,0 395,0 410,6 103,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 395,0 395,0 410,6 103,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 395,0 395,0 410,6 103,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 74000,0 74000,0 74001,0 100,0% Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 400000,0 400000,0 370168,0 92,5% Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 380140 400000,0 400000,0 370168,0 92,5% Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 380200 - 326000,0 - 326000,0 - 296167,0 90,8% внутри страны Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) 380240 - 326000,0 - 326000,0 - 296167,0 90,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 360229,2 360229,2 405855,7 112,7% ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 041 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% Прочие расходы 041 30 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% Проведение выборов и референдумов 041 30 02 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% Расходы на проведение выборов и референдумов 041 30 02 511 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% Выборы в областной Совет депутатов 041 30 02 511 394 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% услуг Прочие текущие расходы 111040 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 041 30 02 513 978,0 978,0 620,0 63,4% Новосибирской области Денежное содержание аппарата 041 30 02 513 027 719,0 719,0 613,0 85,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 719,0 719,0 613,0 85,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 719,0 719,0 613,0 85,3% Оплата труда государственных служащих 110100 529,0 529,0 451,4 85,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 529,0 529,0 451,4 85,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 190,0 190,0 161,6 85,1% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 719,0 719,0 613,0 85,3% Расходы на содержание аппарата 041 30 02 513 029 259,0 259,0 7,0 2,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 259,0 259,0 7,0 2,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 259,0 259,0 7,0 2,7% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,0 20,0 2,7 13,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 2,7 13,5% Командировки и служебные разъезды 110400 25,0 25,0 0,0 0,0% Транспортные услуги 110500 179,0 179,0 2,3 1,3% Оплата услуг связи 110600 35,0 35,0 2,0 5,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 259,0 259,0 7,0 2,7% 041 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% Оплата труда государственных служащих 110100 529,0 529,0 451,4 85,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 529,0 529,0 451,4 85,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 190,0 190,0 161,6 85,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,0 20,0 2,7 13,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 2,7 13,5% Командировки и служебные разъезды 110400 25,0 25,0 0,0 0,0% Транспортные услуги 110500 179,0 179,0 2,3 1,3% Оплата услуг связи 110600 35,0 35,0 2,0 5,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% услуг Прочие текущие расходы 111040 25000,0 25000,0 22782,0 91,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 25978,0 25978,0 23402,0 90,1% КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 046 8294,6 8294,6 7666,0 92,4% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 046 01 8294,6 8294,6 7666,0 92,4% Прочие расходы на общегосударственное управление 046 01 05 8294,6 8294,6 7666,0 92,4% Государственная поддержка архивной службы 046 01 05 041 8294,6 8294,6 7666,0 92,4% Осуществление специальных программ 046 01 05 041 253 1095,0 1095,0 194,0 17,7% Программа "Сохранение архивных документов - части 046 01 05 041 253 38 1095,0 1095,0 194,0 17,7% историко - культурного наследия и информационных ресурсов Новосибирской области на 2001 - 2003 г.г." ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1095,0 1095,0 194,0 17,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1095,0 1095,0 194,0 17,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1095,0 1095,0 194,0 17,7% услуг Прочие текущие расходы 111040 1095,0 1095,0 194,0 17,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1095,0 1095,0 194,0 17,7% Денежное содержание аппарата 046 01 05 041 027 5432,0 5432,0 5430,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5432,0 5432,0 5430,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5432,0 5432,0 5430,0 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 4000,0 4000,0 4083,0 102,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 4000,0 4000,0 3980,0 99,5% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 0,0 103,0 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1432,0 1432,0 1347,0 94,1% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5432,0 5432,0 5430,0 100,0% Расходы на содержание аппарата 046 01 05 041 029 1767,6 1767,6 2042,0 115,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1687,6 1687,6 1962,0 116,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1687,6 1687,6 1962,0 116,3% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 134,0 134,0 218,0 162,7% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 32,0 32,0 28,0 87,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 102,0 102,0 190,0 186,3% Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 80,0 50,0 62,5% Транспортные услуги 110500 15,0 15,0 15,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 117,0 117,0 101,0 86,3% Оплата коммунальных услуг 110700 811,0 811,0 1155,0 142,4% Оплата содержания помещений 110710 71,0 71,0 125,0 176,1% Оплата потребления тепловой энергии 110720 675,0 675,0 915,0 135,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 675,0 675,0 915,0 135,6% Оплата потребления электрической энергии 110730 54,0 54,0 104,0 192,6% Оплата водоснабжения помещений 110740 11,0 11,0 11,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 530,6 530,6 423,0 79,7% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 140,0 140,0 28,0 20,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 350,0 320,0 98,0 30,6% Прочие текущие расходы 111040 40,6 70,6 297,0 420,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 80,0 80,0 80,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 80,0 80,0 80,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 80,0 80,0 80,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 80,0 80,0 80,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1767,6 1767,6 2042,0 115,5% 046 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8214,6 8214,6 7586,0 92,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8214,6 8214,6 7586,0 92,3% Оплата труда государственных служащих 110100 4000,0 4000,0 4083,0 102,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 4000,0 4000,0 3980,0 99,5% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 0,0 103,0 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1432,0 1432,0 1347,0 94,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 134,0 134,0 218,0 162,7% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 32,0 32,0 28,0 87,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 102,0 102,0 190,0 186,3% Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 80,0 50,0 62,5% Транспортные услуги 110500 15,0 15,0 15,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 117,0 117,0 101,0 86,3% Оплата коммунальных услуг 110700 811,0 811,0 1155,0 142,4% Оплата содержания помещений 110710 71,0 71,0 125,0 176,1% Оплата потребления тепловой энергии 110720 675,0 675,0 915,0 135,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 675,0 675,0 915,0 135,6% Оплата потребления электрической энергии 110730 54,0 54,0 104,0 192,6% Оплата водоснабжения помещений 110740 11,0 11,0 11,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1625,6 1625,6 617,0 38,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 140,0 140,0 28,0 20,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 350,0 320,0 98,0 30,6% Прочие текущие расходы 111040 1135,6 1165,6 491,0 42,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 80,0 80,0 80,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 80,0 80,0 80,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 80,0 80,0 80,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 80,0 80,0 80,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8294,6 8294,6 7666,0 92,4% КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 051 2744,0 2744,0 2739,0 99,8% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 051 01 1744,0 1744,0 1739,0 99,7% Функционирование исполнительных органов государственной 051 01 03 1744,0 1744,0 1739,0 99,7% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 051 01 03 036 1744,0 1744,0 1739,0 99,7% Денежное содержание аппарата 051 01 03 036 027 1301,0 1301,0 1289,9 99,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1301,0 1301,0 1289,9 99,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1301,0 1301,0 1289,9 99,1% Оплата труда государственных служащих 110100 958,0 958,0 946,9 98,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 958,0 958,0 946,9 98,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 343,0 343,0 343,0 100,0% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1301,0 1301,0 1289,9 99,1% Расходы на содержание аппарата 051 01 03 036 029 443,0 443,0 449,1 101,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 403,0 403,0 409,1 101,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 403,0 403,0 409,1 101,5% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 22,0 22,0 22,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 22,0 22,0 22,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 50,0 50,0 50,0 100,0% Транспортные услуги 110500 194,0 194,0 194,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 126,0 126,0 132,1 104,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 11,0 11,0 11,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 11,0 11,0 11,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 40,0 40,0 40,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 40,0 40,0 40,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 40,0 40,0 40,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 40,0 40,0 40,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 443,0 443,0 449,1 101,4% Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 051 09 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% гидрометеорология, картография и геодезия Прочие расходы в области охраны окружающей природной 051 09 06 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% среды и природных ресурсов Финансирование мероприятий в области контроля за 051 09 06 362 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% состоянием окружающей природной среды и охраны природы Осуществление специальных программ 051 09 06 362 253 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Программа "Обеспечение населения Новосибирской области 051 09 06 362 253 34 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% питьевой водой на 2000 - 1010 годы" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Субсидии государственным организациям 130110 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% 051 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2704,0 2704,0 2699,0 99,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1704,0 1704,0 1699,0 99,7% Оплата труда государственных служащих 110100 958,0 958,0 946,9 98,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 958,0 958,0 946,9 98,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 343,0 343,0 343,0 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 22,0 22,0 22,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 22,0 22,0 22,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 50,0 50,0 50,0 100,0% Транспортные услуги 110500 194,0 194,0 194,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 126,0 126,0 132,1 104,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 11,0 11,0 11,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 11,0 11,0 11,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Субсидии государственным организациям 130110 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 40,0 40,0 40,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 40,0 40,0 40,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 40,0 40,0 40,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 40,0 40,0 40,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2744,0 2744,0 2739,0 99,8% КОМИТЕТ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 061 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 061 10 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Связь 061 10 07 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Государственная поддержка отрасли связи 061 10 07 376 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Осуществление специальных программ 061 10 07 376 253 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Программа "Создание региональной телерадиовещательной 061 10 07 376 253 33 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% сети на 1997 - 2002 годы" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Субсидии и субвенции 130100 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Субсидии государственным организациям 130110 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% 061 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Субсидии и субвенции 130100 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% Субсидии государственным организациям 130110 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 19924,0 99,6% КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 066 9789,0 9789,0 7572,9 77,4% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 066 01 1037,0 1037,0 959,9 92,6% Функционирование исполнительных органов государственной 066 01 03 1037,0 1037,0 959,9 92,6% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 066 01 03 036 1037,0 1037,0 959,9 92,6% Денежное содержание аппарата 066 01 03 036 027 915,0 915,0 906,8 99,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 915,0 915,0 906,8 99,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 915,0 915,0 906,8 99,1% Оплата труда государственных служащих 110100 674,0 674,0 656,4 97,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 674,0 674,0 656,4 97,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 241,0 241,0 250,4 103,9% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 915,0 915,0 906,8 99,1% Расходы на содержание аппарата 066 01 03 036 029 122,0 122,0 53,1 43,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 122,0 122,0 53,1 43,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 122,0 122,0 53,1 43,5% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 8,0 8,0 3,2 40,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8,0 8,0 3,2 40,0% Командировки и служебные разъезды 110400 40,0 40,0 31,0 77,5% Оплата услуг связи 110600 50,0 50,0 13,9 27,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 24,0 24,0 5,0 20,8% услуг Прочие текущие расходы 111040 24,0 24,0 5,0 20,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 122,0 122,0 53,1 43,5% Социальная политика 066 18 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% Молодежная политика 066 18 03 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% Государственная поддержка в области молодежной политики 066 18 03 446 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 066 18 03 446 323 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% политики ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% услуг Прочие текущие расходы 111040 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8752,0 8752,0 6613,0 75,6% 066 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9789,0 9789,0 7572,9 77,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9789,0 9789,0 7572,9 77,4% Оплата труда государственных служащих 110100 674,0 674,0 656,4 97,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 674,0 674,0 656,4 97,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 241,0 241,0 250,4 103,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 8,0 8,0 3,2 40,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8,0 8,0 3,2 40,0% Командировки и служебные разъезды 110400 40,0 40,0 31,0 77,5% Оплата услуг связи 110600 50,0 50,0 13,9 27,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 8776,0 8776,0 6618,0 75,4% услуг Прочие текущие расходы 111040 8776,0 8776,0 6618,0 75,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9789,0 9789,0 7572,9 77,4% КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 071 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Сельское хозяйство и рыболовство 071 08 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% Земельные ресурсы 071 08 02 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% Мероприятия по улучшению землеустройства и 071 08 02 344 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, 071 08 02 344 213 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% землеустройства и водных биоресурсов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% Субсидии и субвенции 130100 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% Прочие субсидии 130140 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% 071 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% Субсидии и субвенции 130100 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% Прочие субсидии 130140 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7000,0 7000,0 35471,0 506,7% КОМИТЕТ ПО НАЧАЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 076 12304,0 12304,0 10394,5 84,5% ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 076 01 2121,0 2121,0 2591,6 122,2% Функционирование исполнительных органов государственной 076 01 03 2121,0 2121,0 2591,6 122,2% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 076 01 03 036 2121,0 2121,0 2591,6 122,2% Денежное содержание аппарата 076 01 03 036 027 1742,0 1742,0 2129,4 122,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1742,0 1742,0 2129,4 122,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1742,0 1742,0 2129,4 122,2% Оплата труда государственных служащих 110100 1283,0 1283,0 1552,9 121,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 1283,0 1283,0 1272,8 99,2% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 0,0 280,1 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 459,0 459,0 576,5 125,6% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1742,0 1742,0 2129,4 122,2% Расходы на содержание аппарата 076 01 03 036 029 379,0 379,0 462,2 122,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 271,0 271,0 356,4 131,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 271,0 271,0 356,4 131,5% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 35,0 35,0 36,8 105,1% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 35,0 35,0 36,8 105,1% Командировки и служебные разъезды 110400 110,0 110,0 76,1 69,2% Оплата услуг связи 110600 91,0 91,0 39,7 43,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 35,0 35,0 203,8 582,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 35,0 27,0 139,7 517,8% Прочие текущие расходы 111040 0,0 8,0 64,1 799,3% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 108,0 108,0 105,8 98,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 108,0 108,0 105,8 98,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 108,0 108,0 105,8 98,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 108,0 108,0 105,8 98,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 379,0 379,0 462,2 122,0% Образование 076 14 9407,4 9382,8 6933,4 73,9% Общее образование 076 14 02 825,3 901,0 893,0 99,1% Ведомственные расходы на общее образование 076 14 02 401 825,3 901,0 893,0 99,1% Учреждения по внешкольной работе с детьми 076 14 02 401 264 825,3 901,0 893,0 99,1% Содержание общеобразовательных учреждений 076 14 02 401 264 46 825,3 901,0 893,0 99,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 809,3 885,0 893,0 100,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 802,3 878,0 886,3 100,9% Оплата труда государственных служащих 110100 475,0 475,0 475,0 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 475,0 475,0 475,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 170,1 170,1 170,1 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 24,0 24,0 17,0 70,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 3,0 3,0 2,0 66,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 21,0 21,0 15,0 71,4% Командировки и служебные разъезды 110400 7,0 7,0 5,0 71,4% Транспортные услуги 110500 3,0 3,0 3,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 10,0 10,0 5,1 51,0% Оплата коммунальных услуг 110700 85,7 152,3 174,5 114,6% Оплата содержания помещений 110710 11,4 33,0 59,5 180,3% Оплата потребления тепловой энергии 110720 70,0 115,0 115,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 70,0 115,0 115,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 3,5 3,5 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 0,8 0,8 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 27,5 36,6 36,6 100,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1,0 1,0 1,0 100,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 4,0 4,0 4,0 100,0% Прочие текущие расходы 111040 22,5 31,6 31,6 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7,0 7,0 6,7 95,7% Трансферты населению 130300 7,0 7,0 6,7 95,7% Прочие трансферты населению 130330 7,0 7,0 6,7 95,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 16,0 16,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 16,0 16,0 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 16,0 16,0 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 16,0 16,0 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 825,3 901,0 893,0 99,1% Начальное профессиональное образование 076 14 03 4273,0 4273,0 4283,2 100,2% Ведомственные расходы на начальное профессиональное 076 14 03 402 4273,0 4273,0 4283,2 100,2% образование Специальные профессионально - технические училища 076 14 03 402 267 4273,0 4273,0 4283,2 100,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4273,0 4273,0 4233,2 99,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4042,0 4042,0 4030,3 99,7% Оплата труда государственных служащих 110100 2953,6 2953,6 2952,7 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 2953,6 2953,6 2952,7 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1057,4 1057,4 1045,3 98,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 25,0 25,0 25,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 25,0 25,0 25,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 6,0 6,0 2,0 33,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 5,3 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 5,3 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 231,0 231,0 202,9 87,8% Трансферты населению 130300 231,0 231,0 202,9 87,8% Стипендии 130320 123,0 123,0 115,5 93,9% Прочие трансферты населению 130330 108,0 108,0 87,4 80,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 50,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 50,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 50,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 50,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4273,0 4273,0 4283,2 100,2% Прочие расходы в области образования 076 14 07 4309,1 4208,8 1757,2 41,8% Прочие ведомственные расходы в области образования 076 14 07 407 4309,1 4208,8 1757,2 41,8% Прочие учреждения и мероприятия в области образования 076 14 07 407 272 4309,1 4208,8 1757,2 41,8% Прочие учреждения образования и мероприятия 076 14 07 407 272 53 4309,1 4208,8 1757,2 41,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3660,0 3570,1 1757,2 49,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3642,0 3552,1 1742,0 49,0% Оплата труда государственных служащих 110100 811,7 811,7 805,4 99,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 811,7 661,7 662,9 100,2% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 150,0 142,5 95,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 290,6 290,6 288,2 99,2% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 506,2 506,2 244,4 48,3% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 48,0 48,0 10,0 20,8% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 259,0 259,0 129,5 50,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 66,0 66,0 31,5 47,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 133,2 133,2 73,4 55,1% Командировки и служебные разъезды 110400 15,0 15,0 11,3 75,3% Транспортные услуги 110500 22,5 22,5 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 40,0 40,0 0,0 0,0% Оплата коммунальных услуг 110700 934,0 833,7 115,0 13,8% Оплата содержания помещений 110710 247,5 225,9 34,3 15,2% Оплата потребления тепловой энергии 110720 225,0 186,8 0,0 0,0% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 225,0 186,8 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 461,5 421,0 80,7 19,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1022,0 1032,4 277,7 26,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 70,0 70,0 35,0 50,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 900,0 900,0 209,1 23,2% Прочие текущие расходы 111040 52,0 62,4 33,6 53,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 18,0 18,0 15,2 84,4% Трансферты населению 130300 18,0 18,0 15,2 84,4% Прочие трансферты населению 130330 18,0 18,0 15,2 84,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 649,1 638,7 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 649,1 638,7 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 649,1 638,7 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 649,1 638,7 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4309,1 4208,8 1757,2 41,8% Культура, искусство и кинематография 076 15 775,6 800,2 869,5 108,7% Культура и искусство 076 15 01 775,6 800,2 869,5 108,7% Ведомственные расходы на культуру и искусство 076 15 01 410 775,6 800,2 869,5 108,7% Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 076 15 01 410 280 775,6 800,2 869,5 108,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 775,6 800,2 869,5 108,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 756,4 781,0 854,6 109,4% Оплата труда государственных служащих 110100 392,3 392,3 409,9 104,5% Оплата труда гражданских служащих 110110 392,3 392,3 396,8 101,1% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 0,0 13,1 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 140,7 140,7 143,7 102,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 2,0 2,0 23,1 1155,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2,0 2,0 23,1 1155,0% Командировки и служебные разъезды 110400 3,0 3,0 3,0 100,0% Транспортные услуги 110500 36,0 36,0 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 11,5 11,5 22,5 195,7% Оплата коммунальных услуг 110700 170,9 195,5 133,4 68,2% Оплата содержания помещений 110710 41,8 41,8 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 91,0 113,1 107,8 95,3% Оплата отопления и технологических нужд 110721 91,0 113,1 107,8 95,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 18,5 21,0 17,6 83,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 19,6 19,6 8,0 40,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 119,0 услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 0,0 0,0 50,0 Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 69,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 19,2 19,2 14,9 77,6% Трансферты населению 130300 19,2 19,2 14,9 77,6% Прочие трансферты населению 130330 19,2 19,2 14,9 77,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 775,6 800,2 869,5 108,7% 076 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11530,9 11541,3 10238,7 88,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11255,7 11266,1 9999,0 88,8% Оплата труда государственных служащих 110100 5915,6 5915,6 6195,9 104,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 5915,6 5765,6 5760,2 99,9% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 150,0 435,7 290,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2117,8 2117,8 2223,8 105,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 592,2 592,2 346,3 58,5% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 48,0 48,0 10,0 20,8% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 259,0 259,0 129,5 50,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 69,0 69,0 33,5 48,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 216,2 216,2 173,3 80,2% Командировки и служебные разъезды 110400 141,0 141,0 97,4 69,1% Транспортные услуги 110500 61,5 61,5 3,0 4,9% Оплата услуг связи 110600 152,5 152,5 67,3 44,1% Оплата коммунальных услуг 110700 1190,6 1181,5 422,9 35,8% Оплата содержания помещений 110710 300,7 300,7 93,8 31,2% Оплата потребления тепловой энергии 110720 386,0 414,9 222,8 53,7% Оплата отопления и технологических нужд 110721 161,0 228,1 222,8 97,7% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 225,0 186,8 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 483,5 445,5 98,3 22,1% Оплата водоснабжения помещений 110740 20,4 20,4 8,0 39,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1084,5 1104,0 642,4 58,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 106,0 98,0 175,7 179,3% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 904,0 904,0 263,1 29,1% Прочие текущие расходы 111040 74,5 102,0 203,6 199,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 275,2 275,2 239,7 87,1% Трансферты населению 130300 275,2 275,2 239,7 87,1% Стипендии 130320 123,0 123,0 115,5 93,9% Прочие трансферты населению 130330 152,2 152,2 124,2 81,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 773,1 762,7 155,8 20,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 773,1 762,7 155,8 20,4% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 773,1 762,7 155,8 20,4% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 773,1 762,7 155,8 20,4% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12304,0 12304,0 10394,5 84,5% КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ 081 24951,0 24951,0 24343,3 97,6% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 081 01 1036,0 1036,0 1028,7 99,3% Функционирование исполнительных органов государственной 081 01 03 1036,0 1036,0 1028,7 99,3% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 081 01 03 036 1036,0 1036,0 1028,7 99,3% Денежное содержание аппарата 081 01 03 036 027 947,0 978,0 978,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 947,0 978,0 978,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 947,0 978,0 978,0 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 697,0 719,8 718,7 99,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 697,0 719,8 718,7 99,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 250,0 258,2 259,3 100,4% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 947,0 978,0 978,0 100,0% Расходы на содержание аппарата 081 01 03 036 029 89,0 58,0 50,7 87,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 89,0 58,0 50,7 87,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 89,0 58,0 50,7 87,4% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 12,0 11,0 11,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 12,0 11,0 11,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 26,0 12,0 12,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 51,0 35,0 27,7 79,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 89,0 58,0 50,7 87,4% Средства массовой информации 081 16 23915,0 23915,0 23314,6 97,5% Телевидение и радиовещание 081 16 01 5950,0 5950,0 6223,4 104,6% Государственная поддержка государственных 081 16 01 420 5950,0 5950,0 6223,4 104,6% телерадиокомпаний Содержание объектов социально - культурной сферы 081 16 01 420 285 5950,0 5950,0 6223,4 104,6% Содержание областного депутатского канала 081 16 01 420 285 55 5950,0 5950,0 6223,4 104,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5950,0 5950,0 6061,4 101,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5950,0 5950,0 6061,4 101,9% Оплата труда государственных служащих 110100 2123,0 2173,0 2316,3 106,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 2063,0 2094,0 2237,3 106,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 60,0 79,0 79,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 760,0 710,0 761,4 107,2% государственное социальное страхование Командировки и служебные разъезды 110400 0,0 0,0 12,0 Оплата услуг связи 110600 3067,0 3067,0 2919,0 95,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 52,7 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 52,7 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 162,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 162,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 162,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 162,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5950,0 5950,0 6223,4 104,6% Периодическая печать и издательства 081 16 02 6363,0 6363,0 6363,0 100,0% Государственная поддержка периодических изданий , 081 16 02 423 6363,0 6363,0 6363,0 100,0% учрежденных органами исполнительной и законодательной власти Целевые дотации и субсидии 081 16 02 423 290 6363,0 6363,0 6363,0 100,0% Поддержка редакции газеты "Ведомости" 081 16 02 423 290 83 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2563,0 2563,0 2563,0 100,0% Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь" 081 16 02 423 290 84 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3800,0 3800,0 3800,0 100,0% Прочие средства массовой информации 081 16 03 11602,0 11602,0 10728,2 92,5% Государственная поддержка средств массовой информации 081 16 03 424 550,0 550,0 550,0 100,0% Целевые дотации и субсидии 081 16 03 424 290 550,0 550,0 550,0 100,0% Поддержка журнала "Сибирские огни" 081 16 03 424 290 86 550,0 550,0 550,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 550,0 550,0 550,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 550,0 550,0 550,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 550,0 550,0 550,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 550,0 550,0 550,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 550,0 550,0 550,0 100,0% Государственная поддержка районных (городских) газет 081 16 03 425 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% Целевые дотации и субсидии 081 16 03 425 290 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% Поддержка районных (городских) редакций газет 081 16 03 425 290 85 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10282,0 10282,0 9465,2 92,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10282,0 10282,0 9465,2 92,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 10282,0 10282,0 9465,2 92,1% услуг Прочие текущие расходы 111040 10282,0 10282,0 9465,2 92,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 770,0 770,0 713,0 92,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 770,0 770,0 713,0 92,6% Капитальный ремонт 240300 770,0 770,0 713,0 92,6% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 770,0 770,0 713,0 92,6% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11052,0 11052,0 10178,2 92,1% 081 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24181,0 24181,0 23468,3 97,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 24181,0 24181,0 23468,3 97,1% Оплата труда государственных служащих 110100 2820,0 2892,8 3035,0 104,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2760,0 2813,8 2956,0 105,1% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 60,0 79,0 79,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1010,0 968,2 1020,7 105,4% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 12,0 11,0 11,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 12,0 11,0 11,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 26,0 12,0 24,0 200,0% Оплата услуг связи 110600 3118,0 3102,0 2946,7 95,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 17195,0 17195,0 16430,9 95,6% услуг Прочие текущие расходы 111040 17195,0 17195,0 16430,9 95,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 770,0 770,0 875,0 113,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 770,0 770,0 875,0 113,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 162,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 162,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 770,0 770,0 713,0 92,6% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 770,0 770,0 713,0 92,6% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 24951,0 24951,0 24343,3 97,6% КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 086 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 086 01 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% Функционирование исполнительных органов государственной 086 01 03 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 086 01 03 036 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% Денежное содержание аппарата 086 01 03 036 027 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% Оплата труда государственных служащих 110100 1801,0 1801,0 1609,6 89,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 1801,0 1801,0 1609,6 89,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 644,0 644,0 585,4 90,9% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% 086 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% Оплата труда государственных служащих 110100 1801,0 1801,0 1609,6 89,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 1801,0 1801,0 1609,6 89,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 644,0 644,0 585,4 90,9% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2445,0 2445,0 2195,0 89,8% КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 091 65591,0 65591,0 67918,8 103,5% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 091 01 2879,0 2879,0 2878,5 100,0% Функционирование исполнительных органов государственной 091 01 03 2879,0 2879,0 2878,5 100,0% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 091 01 03 036 2879,0 2879,0 2878,5 100,0% Денежное содержание аппарата 091 01 03 036 027 1735,0 1735,0 1727,3 99,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1735,0 1735,0 1727,3 99,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1735,0 1735,0 1727,3 99,6% Оплата труда государственных служащих 110100 1278,0 1278,0 1216,5 95,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 1278,0 1278,0 1216,5 95,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 457,0 457,0 510,8 111,8% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1735,0 1735,0 1727,3 99,6% Расходы на содержание аппарата 091 01 03 036 029 1144,0 1144,0 1151,2 100,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 977,0 977,0 984,2 100,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 977,0 977,0 984,2 100,7% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 219,0 219,0 219,0 100,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 144,0 144,0 144,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 75,0 75,0 75,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 95,0 95,0 95,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 97,0 97,0 97,0 100,0% Оплата коммунальных услуг 110700 505,0 505,0 505,0 100,0% Оплата содержания помещений 110710 35,0 35,0 35,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 28,0 28,0 28,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 28,0 28,0 28,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 7,0 7,0 7,0 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 3,0 3,0 3,0 100,0% Оплата аренды помещений 110750 432,0 432,0 432,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 61,0 61,0 68,2 111,8% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 36,0 36,0 36,0 100,0% Прочие текущие расходы 111040 25,0 25,0 32,2 128,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 167,0 167,0 167,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 167,0 167,0 167,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 167,0 167,0 167,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 167,0 167,0 167,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1144,0 1144,0 1151,2 100,6% Образование 091 14 17961,0 13755,6 13614,9 99,0% Начальное профессиональное образование 091 14 03 5817,3 4578,2 4517,8 98,7% Ведомственные расходы на начальное профессиональное 091 14 03 402 5817,3 4578,2 4517,8 98,7% образование Профессионально - технические училища 091 14 03 402 266 5817,3 4578,2 4517,8 98,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4678,2 4430,9 4370,5 98,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4678,2 4430,9 4370,5 98,6% Оплата труда государственных служащих 110100 2558,0 2496,8 2496,8 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 2558,0 2496,8 2496,8 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 915,8 841,6 841,6 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 292,0 251,0 251,0 100,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 4,0 1,0 1,0 100,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 30,0 0,0 0,0 Продукты питания 110330 250,0 250,0 250,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8,0 0,0 0,0 Командировки и служебные разъезды 110400 6,0 0,0 0,0 Оплата услуг связи 110600 15,0 27,0 32,9 121,9% Оплата коммунальных услуг 110700 509,2 254,5 260,9 102,5% Оплата содержания помещений 110710 254,6 0,0 0,0 Оплата потребления тепловой энергии 110720 211,8 195,0 195,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 211,8 195,0 195,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 28,0 40,0 46,4 116,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 14,8 19,5 19,5 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 382,2 560,0 487,3 87,0% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 200,0 200,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 182,2 360,0 487,3 135,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1139,1 147,3 147,3 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1139,1 147,3 147,3 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 889,1 100,0 100,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 889,1 100,0 100,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 250,0 47,3 47,3 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 250,0 47,3 47,3 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5817,3 4578,2 4517,8 98,7% Прочие расходы в области образования 091 14 07 12143,7 9177,4 9097,1 99,1% Прочие ведомственные расходы в области образования 091 14 07 407 12143,7 9177,4 9097,1 99,1% Прочие учреждения и мероприятия в области образования 091 14 07 407 272 12143,7 9177,4 9097,1 99,1% Прочие учреждения образования и мероприятия 091 14 07 407 272 53 12143,7 9177,4 9097,1 99,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10669,7 9018,4 8908,9 98,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10509,5 8877,2 8775,4 98,9% Оплата труда государственных служащих 110100 5266,0 4899,9 4895,9 99,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 5262,0 4895,9 4895,9 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 4,0 4,0 0,0 0,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1884,8 1641,7 1641,7 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1146,7 1203,9 1112,4 92,4% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 44,0 9,0 8,9 98,9% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 36,8 36,8 21,3 57,9% Продукты питания 110330 818,9 762,0 737,0 96,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 247,0 396,1 345,2 87,1% Командировки и служебные разъезды 110400 0,0 0,0 3,4 Оплата услуг связи 110600 22,8 7,8 7,4 94,9% Оплата коммунальных услуг 110700 750,0 449,8 434,9 96,7% Оплата содержания помещений 110710 439,3 55,9 55,9 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 190,2 279,7 269,8 96,5% Оплата отопления и технологических нужд 110721 190,2 279,7 269,8 96,5% Оплата потребления электрической энергии 110730 84,3 78,0 78,0 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 36,2 36,2 31,2 86,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1439,2 674,1 679,7 100,8% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 0,0 0,0 2,7 Прочие текущие расходы 111040 1439,2 674,1 677,0 100,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 160,2 141,2 133,5 94,5% Трансферты населению 130300 160,2 141,2 133,5 94,5% Стипендии 130320 105,0 105,0 98,3 93,6% Прочие трансферты населению 130330 55,2 36,2 35,2 97,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1474,0 159,0 188,2 118,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1474,0 159,0 188,2 118,4% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1374,0 59,0 88,2 149,5% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1374,0 59,0 88,2 149,5% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 100,0 100,0 100,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 100,0 100,0 100,0 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12143,7 9177,4 9097,1 99,1% Здравоохранение и физическая культура 091 17 44751,0 48956,4 51425,4 105,0% Физическая культура и спорт 091 17 03 44751,0 48956,4 51425,4 105,0% Финансирование части расходов на содержание спортивных 091 17 03 433 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% команд Прочие учреждения и мероприятия в области физической 091 17 03 433 314 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% культуры и спорта ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 14443,7 14443,7 100,0% Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 091 17 03 434 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% Прочие учреждения и мероприятия в области физической 091 17 03 434 314 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% культуры и спорта ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% услуг Прочие текущие расходы 111040 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 24751,0 34512,7 36981,7 107,2% 091 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 62810,9 65117,7 67416,3 103,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 62650,7 64976,5 67282,8 103,5% Оплата труда государственных служащих 110100 9102,0 8674,7 8609,2 99,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 9098,0 8670,7 8609,2 99,3% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 4,0 4,0 0,0 0,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 3257,6 2940,3 2994,1 101,8% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1657,7 1673,9 1582,4 94,5% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 48,0 10,0 9,9 99,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 66,8 36,8 21,3 57,9% Продукты питания 110330 1068,9 1012,0 987,0 97,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 144,0 144,0 144,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 330,0 471,1 420,2 89,2% Командировки и служебные разъезды 110400 101,0 95,0 98,4 103,6% Оплата услуг связи 110600 134,8 131,8 137,3 104,2% Оплата коммунальных услуг 110700 1764,2 1209,3 1200,8 99,3% Оплата содержания помещений 110710 728,9 90,9 90,9 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 430,0 502,7 492,8 98,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 430,0 502,7 492,8 98,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 119,3 125,0 131,4 105,1% Оплата водоснабжения помещений 110740 54,0 58,7 53,7 91,5% Оплата аренды помещений 110750 432,0 432,0 432,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 46633,4 50251,5 52660,6 104,8% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 36,0 36,0 36,0 100,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 200,0 200,0 2,7 1,4% Прочие текущие расходы 111040 46397,4 50015,5 52621,9 105,2% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 160,2 141,2 133,5 94,5% Трансферты населению 130300 160,2 141,2 133,5 94,5% Стипендии 130320 105,0 105,0 98,3 93,6% Прочие трансферты населению 130330 55,2 36,2 35,2 97,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2780,1 473,3 502,5 106,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2780,1 473,3 502,5 106,2% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 2430,1 326,0 355,2 109,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 2430,1 326,0 355,2 109,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 350,0 147,3 147,3 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 350,0 147,3 147,3 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 65591,0 65591,0 67918,8 103,5% КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 106 4294,0 4294,0 4263,0 99,3% Государственное управление и местное самоуправление 106 01 4294,0 4294,0 4263,0 99,3% Прочие расходы на общегосударственное управление 106 01 05 4294,0 4294,0 4263,0 99,3% Обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты 106 01 05 044 4294,0 4294,0 4263,0 99,3% Новосибирской области Денежное содержание аппарата 106 01 05 044 027 3498,0 3368,0 3343,0 99,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3498,0 3368,0 3343,0 99,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3498,0 3368,0 3343,0 99,3% Оплата труда государственных служащих 110100 2520,0 2520,0 2518,0 99,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2491,0 2491,0 2491,0 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 29,0 29,0 27,0 93,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 978,0 848,0 825,0 97,3% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3498,0 3368,0 3343,0 99,3% Расходы на содержание аппарата 106 01 05 044 029 796,0 926,0 920,0 99,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 571,0 532,0 526,0 98,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 571,0 532,0 526,0 98,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 144,0 169,0 169,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 144,0 169,0 169,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 96,0 47,0 50,0 106,4% Транспортные услуги 110500 135,0 135,0 130,0 96,3% Оплата услуг связи 110600 99,0 84,0 81,0 96,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 97,0 97,0 96,0 99,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 22,0 22,0 21,0 95,5% Прочие текущие расходы 111040 75,0 75,0 75,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 225,0 394,0 394,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 225,0 394,0 394,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 225,0 394,0 394,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 225,0 394,0 394,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 796,0 926,0 920,0 99,4% 106 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4069,0 3900,0 3869,0 99,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4069,0 3900,0 3869,0 99,2% Оплата труда государственных служащих 110100 2520,0 2520,0 2518,0 99,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2491,0 2491,0 2491,0 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 29,0 29,0 27,0 93,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 978,0 848,0 825,0 97,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 144,0 169,0 169,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 144,0 169,0 169,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 96,0 47,0 50,0 106,4% Транспортные услуги 110500 135,0 135,0 130,0 96,3% Оплата услуг связи 110600 99,0 84,0 81,0 96,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 97,0 97,0 96,0 99,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 22,0 22,0 21,0 95,5% Прочие текущие расходы 111040 75,0 75,0 75,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 225,0 394,0 394,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 225,0 394,0 394,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 225,0 394,0 394,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 225,0 394,0 394,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4294,0 4294,0 4263,0 99,3% УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ 111 15415,0 15415,0 14612,8 94,8% ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 111 01 1115,0 1115,0 1111,9 99,7% Функционирование исполнительных органов государственной 111 01 03 1115,0 1115,0 1111,9 99,7% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 111 01 03 036 1115,0 1115,0 1111,9 99,7% Денежное содержание аппарата 111 01 03 036 027 861,0 918,0 918,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 861,0 918,0 918,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 861,0 918,0 918,0 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 634,0 676,0 676,0 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 634,0 676,0 676,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 227,0 242,0 242,0 100,0% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 861,0 918,0 918,0 100,0% Расходы на содержание аппарата 111 01 03 036 029 254,0 197,0 193,9 98,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 206,0 149,0 145,9 97,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 206,0 149,0 145,9 97,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 15,0 15,0 12,0 80,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 15,0 15,0 12,0 80,0% Командировки и служебные разъезды 110400 49,0 49,0 49,0 100,0% Транспортные услуги 110500 84,0 36,0 36,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 43,0 34,0 34,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 15,0 15,0 14,9 99,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 6,0 6,0 5,9 98,3% Прочие текущие расходы 111040 9,0 9,0 9,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 48,0 48,0 48,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 48,0 48,0 48,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 48,0 48,0 48,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 48,0 48,0 48,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 254,0 197,0 193,9 98,4% Сельское хозяйство и рыболовство 111 08 14300,0 14300,0 13500,9 94,4% Сельскохозяйственное производство 111 08 01 8140,4 8140,4 7354,0 90,3% Прочие расходы в области сельского хозяйства 111 08 01 342 8140,4 8140,4 7354,0 90,3% Текущее содержание подведомственных структур 111 08 01 342 075 8140,4 8140,4 7354,0 90,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7806,4 7825,8 7096,2 90,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7806,4 7825,8 7096,2 90,7% Оплата труда государственных служащих 110100 2600,0 2600,4 2409,9 92,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 2600,0 2600,4 2409,9 92,7% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 952,2 952,2 877,4 92,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1685,4 1688,6 1366,7 80,9% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 1166,2 1166,2 846,1 72,6% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 20,5 23,7 19,7 83,1% Продукты питания 110330 37,2 37,2 34,4 92,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 116,0 116,0 137,0 118,1% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 345,5 345,5 329,5 95,4% Командировки и служебные разъезды 110400 148,3 148,3 89,9 60,6% Транспортные услуги 110500 234,4 241,3 218,2 90,4% Оплата услуг связи 110600 72,1 77,1 67,4 87,4% Оплата коммунальных услуг 110700 654,7 674,1 618,9 91,8% Оплата потребления тепловой энергии 110720 391,8 351,4 332,5 94,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 391,8 351,4 292,1 83,1% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 0,0 0,0 40,4 Оплата потребления электрической энергии 110730 221,7 281,5 252,6 89,7% Оплата водоснабжения помещений 110740 41,2 41,2 33,8 82,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1459,3 1443,8 1447,8 100,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 25,0 27,5 27,4 99,6% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 874,3 856,3 795,9 92,9% Прочие текущие расходы 111040 560,0 560,0 624,5 111,5% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 334,0 314,6 257,8 81,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 334,0 314,6 257,8 81,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 334,0 314,6 257,8 81,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 334,0 314,6 257,8 81,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8140,4 8140,4 7354,0 90,3% Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 111 08 05 6159,6 6159,6 6146,9 99,8% Государственная поддержка программ и мероприятий по 111 08 05 340 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% развитию животноводства Целевые дотации и субсидии 111 08 05 340 290 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Ветеринарное обеспечение развития животноводства и 111 08 05 340 290 61 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% охрана населения от болезней ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Прочие субсидии 130140 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Прочие расходы в области сельского хозяйства 111 08 05 342 159,6 159,6 147,9 92,7% Текущее содержание подведомственных структур 111 08 05 342 075 159,6 159,6 147,9 92,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 159,6 159,6 147,9 92,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 159,6 159,6 147,9 92,7% Оплата труда государственных служащих 110100 98,0 98,0 98,0 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 98,0 98,0 98,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 35,6 35,6 35,6 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 13,0 13,0 3,2 24,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 13,0 13,0 3,2 24,6% Командировки и служебные разъезды 110400 4,0 4,0 2,1 52,5% Транспортные услуги 110500 4,0 4,0 4,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 5,0 5,0 5,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 159,6 159,6 147,9 92,7% 111 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15033,0 15052,4 14307,0 95,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9033,0 9052,4 8308,0 91,8% Оплата труда государственных служащих 110100 3332,0 3374,4 3183,9 94,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 3332,0 3374,4 3183,9 94,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1214,8 1229,8 1155,0 93,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1713,4 1716,6 1381,9 80,5% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 1166,2 1166,2 846,1 72,6% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 20,5 23,7 19,7 83,1% Продукты питания 110330 37,2 37,2 34,4 92,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 116,0 116,0 137,0 118,1% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 373,5 373,5 344,7 92,3% Командировки и служебные разъезды 110400 201,3 201,3 141,0 70,0% Транспортные услуги 110500 322,4 281,3 258,2 91,8% Оплата услуг связи 110600 120,1 116,1 106,4 91,6% Оплата коммунальных услуг 110700 654,7 674,1 618,9 91,8% Оплата потребления тепловой энергии 110720 391,8 351,4 332,5 94,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 391,8 351,4 292,1 83,1% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 0,0 0,0 40,4 Оплата потребления электрической энергии 110730 221,7 281,5 252,6 89,7% Оплата водоснабжения помещений 110740 41,2 41,2 33,8 82,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1474,3 1458,8 1462,7 100,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 31,0 33,5 33,3 99,4% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 874,3 856,3 795,9 92,9% Прочие текущие расходы 111040 569,0 569,0 633,5 111,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% Прочие субсидии 130140 6000,0 6000,0 5999,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 382,0 362,6 305,8 84,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 382,0 362,6 305,8 84,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 382,0 362,6 305,8 84,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 382,0 362,6 305,8 84,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15415,0 15415,0 14612,8 94,8% УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 116 6909,0 6909,0 6665,5 96,5% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 116 01 5909,0 5909,0 5765,5 97,6% Функционирование исполнительных органов государственной 116 01 03 5909,0 5909,0 5765,5 97,6% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 116 01 03 036 5909,0 5909,0 5765,5 97,6% Денежное содержание аппарата 116 01 03 036 027 5417,0 5382,8 5385,3 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5417,0 5382,8 5385,3 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5417,0 5382,8 5385,3 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 3989,0 3954,8 3957,3 100,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 3989,0 3954,8 3957,3 100,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1428,0 1428,0 1428,0 100,0% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5417,0 5382,8 5385,3 100,0% Расходы на содержание аппарата 116 01 03 036 029 492,0 526,2 380,2 72,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 328,0 362,2 245,3 67,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 328,0 362,2 245,3 67,7% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 35,0 35,0 30,0 85,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 35,0 35,0 30,0 85,7% Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 116,0 68,7 59,2% Оплата услуг связи 110600 147,0 147,0 91,9 62,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 30,0 64,2 54,7 85,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 12,5 62,5% Прочие текущие расходы 111040 10,0 44,2 42,2 95,5% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 164,0 164,0 134,9 82,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 164,0 164,0 134,9 82,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 164,0 164,0 134,9 82,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 164,0 164,0 134,9 82,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 492,0 526,2 380,2 72,3% Прочие расходы 116 30 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 116 30 04 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 116 30 04 515 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Осуществление специальных программ 116 30 04 515 253 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Программа "Содействия занятости населения Новосибирской 116 30 04 515 253 144 1000,0 1000,0 900,0 90,0% области на 2001 - 2003 гг." ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 1000,0 1000,0 900,0 90,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 900,0 90,0% 116 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 6745,0 6745,0 6530,6 96,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 6745,0 6745,0 6530,6 96,8% Оплата труда государственных служащих 110100 3989,0 3954,8 3957,3 100,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 3989,0 3954,8 3957,3 100,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1428,0 1428,0 1428,0 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 35,0 35,0 30,0 85,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 35,0 35,0 30,0 85,7% Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 116,0 68,7 59,2% Оплата услуг связи 110600 147,0 147,0 91,9 62,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1030,0 1064,2 954,7 89,7% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 12,5 62,5% Прочие текущие расходы 111040 1010,0 1044,2 942,2 90,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 164,0 164,0 134,9 82,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 164,0 164,0 134,9 82,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 164,0 164,0 134,9 82,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 164,0 164,0 134,9 82,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6909,0 6909,0 6665,5 96,5% УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 121 122326,0 122326,0 90590,0 74,1% СЛУЖБЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Правоохранительная деятельность и обеспечение 121 05 122326,0 122326,0 90590,0 74,1% безопасности государства Государственная противопожарная служба 121 05 09 122326,0 122326,0 90590,0 74,1% Содержание и оснащение войск (органов, других 121 05 09 200 117082,8 117082,8 86588,0 74,0% формирований) Текущее содержание подведомственных структур 121 05 09 200 075 117082,8 117082,8 86588,0 74,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 113193,8 110593,8 85595,4 77,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 111077,8 108477,8 85319,4 78,7% Оплата труда государственных служащих 110100 67205,2 67205,2 59707,0 88,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 35388,0 35388,0 34077,4 96,3% Денежное довольствие военнослужащих 110120 30535,0 30535,0 25077,7 82,1% Выходное пособие при увольнении 110130 1235,8 1235,8 543,3 44,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 46,4 46,4 8,6 18,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 12668,9 12668,9 11359,0 89,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 18440,7 18497,9 11853,1 64,1% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3900,0 3900,0 1390,8 35,7% Продукты питания 110330 9840,7 9840,7 7365,3 74,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 3000,0 3000,0 2039,8 68,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1700,0 1757,2 1057,2 60,2% Командировки и служебные разъезды 110400 373,4 316,2 80,4 25,4% Транспортные услуги 110500 5899,6 4299,6 147,2 3,4% Оплата услуг связи 110600 1692,0 692,0 343,2 49,6% Оплата коммунальных услуг 110700 3798,0 3798,0 1534,8 40,4% Оплата содержания помещений 110710 0,0 1,2 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1000,0 640,0 447,7 70,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1000,0 640,0 447,7 70,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 320,0 1151,0 1027,1 89,2% Оплата водоснабжения помещений 110740 60,0 184,0 60,0 32,6% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 2418,0 1821,8 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1000,0 1000,0 294,7 29,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 0,0 0,0 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 850,0 850,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 100,0 150,0 294,7 196,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2116,0 2116,0 276,0 13,0% Трансферты населению 130300 2116,0 2116,0 276,0 13,0% Выплаты пенсий и пособий 130310 40,0 40,0 3,0 7,5% Прочие трансферты населению 130330 1003,9 1003,9 30,0 3,0% Компенсации на лечение 130340 1072,1 1072,1 243,0 22,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3889,0 6489,0 992,6 15,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3889,0 6489,0 992,6 15,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 3089,0 5689,0 892,6 15,7% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 3089,0 5689,0 892,6 15,7% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 800,0 800,0 100,0 12,5% Прочий капитальный ремонт 240350 800,0 800,0 100,0 12,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 117082,8 117082,8 86588,0 74,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 121 05 09 515 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% Осуществление специальных программ 121 05 09 515 253 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% Программа "О пожарной безопасности Новосибирской 121 05 09 515 253 31 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% области на 2000 - 2001 годы" КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5243,2 5243,2 4002,0 76,3% 121 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 113193,8 110593,8 85595,4 77,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 111077,8 108477,8 85319,4 78,7% Оплата труда государственных служащих 110100 67205,2 67205,2 59707,0 88,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 35388,0 35388,0 34077,4 96,3% Денежное довольствие военнослужащих 110120 30535,0 30535,0 25077,7 82,1% Выходное пособие при увольнении 110130 1235,8 1235,8 543,3 44,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 46,4 46,4 8,6 18,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 12668,9 12668,9 11359,0 89,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 18440,7 18497,9 11853,1 64,1% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 3900,0 3900,0 1390,8 35,7% Продукты питания 110330 9840,7 9840,7 7365,3 74,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 3000,0 3000,0 2039,8 68,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1700,0 1757,2 1057,2 60,2% Командировки и служебные разъезды 110400 373,4 316,2 80,4 25,4% Транспортные услуги 110500 5899,6 4299,6 147,2 3,4% Оплата услуг связи 110600 1692,0 692,0 343,2 49,6% Оплата коммунальных услуг 110700 3798,0 3798,0 1534,8 40,4% Оплата содержания помещений 110710 0,0 1,2 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1000,0 640,0 447,7 70,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1000,0 640,0 447,7 70,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 320,0 1151,0 1027,1 89,2% Оплата водоснабжения помещений 110740 60,0 184,0 60,0 32,6% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 2418,0 1821,8 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1000,0 1000,0 294,7 29,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 50,0 0,0 0,0 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 850,0 850,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 100,0 150,0 294,7 196,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2116,0 2116,0 276,0 13,0% Трансферты населению 130300 2116,0 2116,0 276,0 13,0% Выплаты пенсий и пособий 130310 40,0 40,0 3,0 7,5% Прочие трансферты населению 130330 1003,9 1003,9 30,0 3,0% Компенсации на лечение 130340 1072,1 1072,1 243,0 22,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9132,2 11732,2 4994,6 42,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 9132,2 11732,2 4994,6 42,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 8332,2 10932,2 4894,6 44,8% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 8332,2 10932,2 4894,6 44,8% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 800,0 800,0 100,0 12,5% Прочий капитальный ремонт 240350 800,0 800,0 100,0 12,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 122326,0 122326,0 90590,0 74,1% УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 126 758192,3 758192,3 767313,1 101,2% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 126 01 3682,0 3682,0 3529,6 95,9% Функционирование исполнительных органов государственной 126 01 03 3682,0 3682,0 3529,6 95,9% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 126 01 03 036 3682,0 3682,0 3529,6 95,9% Денежное содержание аппарата 126 01 03 036 027 3161,0 3161,0 3159,7 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3161,0 3161,0 3159,7 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3161,0 3161,0 3159,7 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 2328,0 2328,0 2324,6 99,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2328,0 2328,0 2317,6 99,6% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 0,0 7,0 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 833,0 833,0 835,1 100,3% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3161,0 3161,0 3159,7 100,0% Расходы на содержание аппарата 126 01 03 036 029 521,0 521,0 369,9 71,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 389,0 393,4 306,4 77,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 389,0 393,4 306,4 77,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 80,0 80,0 51,0 63,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 80,0 80,0 51,0 63,7% Командировки и служебные разъезды 110400 100,0 104,4 96,0 92,0% Оплата услуг связи 110600 166,0 166,0 122,0 73,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 43,0 43,0 37,4 87,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 43,0 43,0 37,4 87,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 132,0 127,6 63,5 49,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 132,0 127,6 63,5 49,8% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 132,0 127,6 63,5 49,8% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 132,0 127,6 63,5 49,8% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 521,0 521,0 369,9 71,0% Образование 126 14 24059,4 24059,4 23138,1 96,2% Дошкольное образование 126 14 01 82,7 82,7 51,0 61,7% Ведомственные расходы на дошкольное образование 126 14 01 400 82,7 82,7 51,0 61,7% Детские дошкольные учреждения 126 14 01 400 259 82,7 82,7 51,0 61,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 82,7 82,7 51,0 61,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 82,7 82,7 51,0 61,7% Оплата труда государственных служащих 110100 30,3 30,3 23,9 78,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 30,3 30,3 23,9 78,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 10,8 10,8 8,5 78,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 39,0 39,0 18,6 47,7% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,9 0,9 0,0 0,0% Продукты питания 110330 32,7 32,7 18,6 56,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 5,4 5,4 0,0 0,0% Оплата коммунальных услуг 110700 2,6 2,6 0,0 0,0% Оплата содержания помещений 110710 2,6 2,6 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 82,7 82,7 51,0 61,7% Среднее профессиональное образование 126 14 04 15151,4 15151,4 15107,1 99,7% Ведомственные расходы на среднее профессиональное 126 14 04 403 15151,4 15151,4 15107,1 99,7% образование Средние специальные учебные заведения 126 14 04 403 268 15151,4 15151,4 15107,1 99,7% Содержание учреждений среднего профессионального 126 14 04 403 268 48 15151,4 15151,4 15107,1 99,7% образования ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14530,6 14530,6 13920,4 95,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10897,6 10897,6 11626,8 106,7% Оплата труда государственных служащих 110100 5958,8 5958,8 6511,5 109,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 5563,8 5563,8 6137,8 110,3% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 395,0 395,0 373,7 94,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2133,3 2133,3 2290,6 107,4% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 508,8 489,3 464,2 94,9% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 165,0 165,0 151,2 91,6% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 65,8 65,8 27,0 41,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 18,0 18,0 4,3 23,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 260,0 240,5 281,7 117,1% Командировки и служебные разъезды 110400 74,2 74,2 229,5 309,3% Транспортные услуги 110500 1,6 1,6 24,5 1531,3% Оплата услуг связи 110600 18,8 18,8 19,2 102,1% Оплата коммунальных услуг 110700 1789,4 1808,9 1113,7 61,6% Оплата содержания помещений 110710 65,0 65,0 42,6 65,5% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1463,8 1463,8 856,8 58,5% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1463,8 1463,8 856,8 58,5% Оплата потребления электрической энергии 110730 164,4 164,4 126,3 76,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 96,2 115,7 88,0 76,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 412,7 412,7 973,6 235,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 19,0 19,0 21,0 110,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 173,7 173,7 161,0 92,7% Прочие текущие расходы 111040 220,0 220,0 791,6 359,8% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3633,0 3633,0 2293,6 63,1% Трансферты населению 130300 3633,0 3633,0 2293,6 63,1% Стипендии 130320 2456,5 2456,5 1509,8 61,5% Прочие трансферты населению 130330 1176,5 1176,5 783,8 66,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 620,8 620,8 1186,7 191,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 620,8 620,8 1186,7 191,2% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 150,0 150,0 395,8 263,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 150,0 150,0 395,8 263,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 470,8 470,8 790,9 168,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 470,8 470,8 790,9 168,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15151,4 15151,4 15107,1 99,7% Переподготовка и повышение квалификации 126 14 05 8825,3 8825,3 7980,0 90,4% Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 126 14 05 404 8825,3 8825,3 7980,0 90,4% квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 126 14 05 404 270 8825,3 8825,3 7980,0 90,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8625,3 8459,8 7629,3 90,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8625,3 8459,8 7629,3 90,2% Оплата труда государственных служащих 110100 2017,6 2017,6 2100,7 104,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 1365,6 1365,6 1822,9 133,5% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 652,0 652,0 277,8 42,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 722,3 722,3 751,3 104,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 192,8 192,8 223,4 115,9% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 15,0 15,0 1,1 7,3% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 177,8 177,8 222,3 125,0% Командировки и служебные разъезды 110400 0,0 0,0 58,3 Транспортные услуги 110500 198,2 198,2 30,3 15,3% Оплата услуг связи 110600 21,6 21,6 17,6 81,5% Оплата коммунальных услуг 110700 168,8 168,8 43,3 25,7% Оплата содержания помещений 110710 84,8 84,8 43,3 51,1% Оплата аренды помещений 110750 84,0 84,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 5304,0 5138,5 4404,4 85,7% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 7,1 7,1 23,9 336,6% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 150,0 150,0 13,8 9,2% Прочие текущие расходы 111040 5146,9 4981,4 4366,7 87,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 200,0 365,5 350,7 96,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 200,0 365,5 350,7 96,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 200,0 200,0 185,2 92,6% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 200,0 200,0 185,2 92,6% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 165,5 165,5 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 165,5 165,5 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8825,3 8825,3 7980,0 90,4% Здравоохранение и физическая культура 126 17 730450,9 730450,9 740645,4 101,4% Здравоохранение 126 17 01 730450,9 730450,9 740455,4 101,4% Ведомственные расходы на здравоохранение 126 17 01 430 730450,9 730450,9 740455,4 101,4% Больницы, родильные дома, клиники 126 17 01 430 300 182225,5 189603,4 197669,4 104,3% Медико - техническое обеспечение лечебно - 126 17 01 430 300 101 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% профилактических учреждений КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12565,4 14303,4 14173,6 99,1% Централизованные расходы по ремонту учреждений 126 17 01 430 300 102 5597,2 3900,2 3900,0 100,0% здравоохранения КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5597,2 3900,2 3900,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5597,2 3900,2 3900,0 100,0% Капитальный ремонт 240300 5597,2 3900,2 3900,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 5597,2 3900,2 3900,0 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5597,2 3900,2 3900,0 100,0% Содержание социально - значимых служб учреждений 126 17 01 430 300 103 162462,9 171399,8 179595,8 104,8% здравоохранения ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 151460,1 144165,0 149785,8 103,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 151460,1 144165,0 149785,8 103,9% Оплата труда государственных служащих 110100 28857,8 28857,8 33923,6 117,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 28605,0 28605,0 33756,6 118,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 252,8 252,8 167,0 66,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 10331,0 10331,0 11350,0 109,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 69343,5 57344,2 57339,4 100,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 50898,7 40915,7 42172,4 103,1% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1523,0 1473,0 594,2 40,3% Продукты питания 110330 12338,0 10400,7 10685,2 102,7% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 410,6 426,6 358,1 83,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 4173,2 4128,2 3529,5 85,5% Командировки и служебные разъезды 110400 526,2 514,2 468,2 91,1% Транспортные услуги 110500 323,1 364,1 516,2 141,8% Оплата услуг связи 110600 1030,4 1660,2 2317,5 139,6% Оплата коммунальных услуг 110700 23696,0 26808,2 26269,8 98,0% Оплата содержания помещений 110710 1440,6 1820,8 2530,8 139,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 15032,2 15129,5 15020,2 99,3% Оплата отопления и технологических нужд 110721 9498,6 9533,9 9425,3 98,9% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 5533,6 5595,6 5594,9 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 3991,0 4793,1 4479,6 93,5% Оплата водоснабжения помещений 110740 2880,3 4783,7 4134,1 86,4% Оплата аренды помещений 110750 77,9 0,0 23,6 Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 274,0 281,1 81,5 29,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 17352,1 18285,3 17601,1 96,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 3156,2 3116,2 1613,7 51,8% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 360,0 460,0 711,7 154,7% Прочие текущие расходы 111040 13835,9 14709,1 15275,7 103,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 11002,8 27234,8 29810,0 109,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 11002,8 27234,8 29810,0 109,5% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 1400,0 3151,3 225,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 1400,0 3151,3 225,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 11002,8 25834,8 26658,7 103,2% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 11002,8 25834,8 26658,7 103,2% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 162462,9 171399,8 179595,8 104,8% Льготное лекарственное обеспечение 126 17 01 430 300 110 1600,0 0,0 0,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1600,0 0,0 0,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1600,0 0,0 0,0 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1600,0 0,0 0,0 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 1600,0 0,0 0,0 расходы ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1600,0 0,0 0,0 Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические 126 17 01 430 301 32985,7 33227,5 36395,7 109,5% центры Медико - техническое обеспечение лечебно - 126 17 01 430 301 101 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% профилактических учреждений КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5300,0 5300,0 2861,9 54,0% Содержание социально - значимых служб учреждений 126 17 01 430 301 103 27685,7 27927,5 33533,8 120,1% здравоохранения ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 26182,8 26724,6 31489,5 117,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 26182,8 26724,6 31489,5 117,8% Оплата труда государственных служащих 110100 9955,5 9955,5 13147,7 132,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 9854,0 9854,0 13028,7 132,2% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 101,5 101,5 119,0 117,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 3564,0 3564,0 4727,9 132,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 7003,9 6571,3 6357,8 96,8% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 4876,8 4454,2 3230,8 72,5% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 201,2 201,2 52,0 25,8% Продукты питания 110330 443,5 443,5 261,8 59,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 128,8 128,8 96,8 75,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1353,6 1343,6 2716,4 202,2% Командировки и служебные разъезды 110400 223,4 223,4 172,9 77,4% Транспортные услуги 110500 5,2 15,2 134,3 883,6% Оплата услуг связи 110600 214,6 339,5 440,4 129,7% Оплата коммунальных услуг 110700 3037,4 3962,4 3769,2 95,1% Оплата содержания помещений 110710 1642,6 1942,6 1765,0 90,9% Оплата потребления тепловой энергии 110720 642,1 1124,3 1180,4 105,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 601,1 1071,6 1071,6 100,0% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 41,0 52,7 52,7 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 448,2 517,1 522,6 101,1% Оплата водоснабжения помещений 110740 186,5 260,4 275,1 105,6% Оплата аренды помещений 110750 118,0 118,0 26,1 22,1% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2178,8 2093,3 2739,3 130,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1191,4 1105,9 1111,6 100,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 304,5 304,5 35,9 11,8% Прочие текущие расходы 111040 682,9 682,9 1591,8 233,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1502,9 1202,9 2044,3 169,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1502,9 1202,9 2044,3 169,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 1079,4 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 1079,4 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 1502,9 1202,9 964,9 80,2% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1502,9 1202,9 964,9 80,2% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 27685,7 27927,5 33533,8 120,1% Станции переливания крови 126 17 01 430 303 15905,2 12910,4 14724,1 114,0% Медико - техническое обеспечение лечебно - 126 17 01 430 303 101 1066,6 97,6 226,5 232,1% профилактических учреждений КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1066,6 97,6 226,5 232,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1066,6 97,6 226,5 232,1% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1066,6 97,6 226,5 232,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1066,6 97,6 226,5 232,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1066,6 97,6 226,5 232,1% Содержание социально - значимых служб учреждений 126 17 01 430 303 103 14838,6 12812,8 14497,6 113,1% здравоохранения ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12530,8 11442,0 13298,8 116,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12530,8 11442,0 13298,8 116,2% Оплата труда государственных служащих 110100 2660,6 2660,6 3749,4 140,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2660,6 2660,6 3589,0 134,9% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 0,0 160,4 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 952,5 952,5 1160,8 121,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 7056,2 5656,2 5916,5 104,6% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 6100,0 4700,0 4788,4 101,9% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 240,0 240,0 7,5 3,1% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 100,0 100,0 177,6 177,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 616,2 616,2 943,0 153,0% Командировки и служебные разъезды 110400 18,0 18,0 48,7 270,6% Оплата услуг связи 110600 27,6 27,6 90,6 328,3% Оплата коммунальных услуг 110700 965,5 1276,7 1147,4 89,9% Оплата содержания помещений 110710 54,2 54,2 54,0 99,6% Оплата потребления тепловой энергии 110720 300,0 611,2 586,2 95,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 300,0 611,2 586,2 95,9% Оплата потребления электрической энергии 110730 206,6 219,3 219,3 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 404,7 392,0 287,9 73,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 850,4 850,4 1185,4 139,4% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 110,4 110,4 117,9 106,8% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 100,0 100,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 640,0 640,0 1067,5 166,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2307,8 1370,8 1198,8 87,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2307,8 1370,8 1198,8 87,5% Капитальный ремонт 240300 2307,8 1370,8 1198,8 87,5% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 2307,8 1370,8 1198,8 87,5% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14838,6 12812,8 14497,6 113,1% Санатории для больных туберкулезом 126 17 01 430 306 13820,0 11903,0 9306,1 78,2% Медико - техническое обеспечение лечебно - 126 17 01 430 306 101 300,0 300,0 10,0 3,3% профилактических учреждений КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 300,0 300,0 10,0 3,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 300,0 300,0 10,0 3,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 300,0 300,0 10,0 3,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 300,0 300,0 10,0 3,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 300,0 300,0 10,0 3,3% Содержание социально - значимых служб учреждений 126 17 01 430 306 103 13520,0 11603,0 9296,1 80,1% здравоохранения ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 11520,0 10998,5 8573,1 77,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 11520,0 10998,5 8573,1 77,9% Оплата труда государственных служащих 110100 3375,7 3375,7 3162,5 93,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 3325,2 3325,2 3113,3 93,6% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 50,5 50,5 49,2 97,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1208,5 1208,5 1115,3 92,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 5778,2 4479,4 2626,4 58,6% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 2970,0 2545,2 981,3 38,6% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 160,0 160,0 0,0 0,0% Продукты питания 110330 2475,0 1621,0 1621,0 100,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 10,0 10,0 0,0 0,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 163,2 143,2 24,1 16,8% Командировки и служебные разъезды 110400 6,0 6,0 0,0 0,0% Транспортные услуги 110500 1,0 21,0 20,0 95,2% Оплата услуг связи 110600 18,4 18,4 2,2 12,0% Оплата коммунальных услуг 110700 986,0 1743,3 1611,7 92,5% Оплата содержания помещений 110710 100,8 100,8 4,9 4,9% Оплата потребления тепловой энергии 110720 664,7 1298,7 1276,5 98,3% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 664,7 1298,7 1276,5 98,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 193,5 316,8 316,8 100,0% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 27,0 27,0 13,5 50,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 146,2 146,2 35,0 23,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 110,0 110,0 26,8 24,4% Прочие текущие расходы 111040 36,2 36,2 8,2 22,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2000,0 604,5 723,0 119,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2000,0 604,5 723,0 119,6% Капитальный ремонт 240300 2000,0 604,5 723,0 119,6% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 2000,0 604,5 723,0 119,6% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13520,0 11603,0 9296,1 80,1% Прочие учреждения и мероприятия в области 126 17 01 430 310 82014,5 78976,6 78614,0 99,5% здравоохранения Медико - техническое обеспечение лечебно - 126 17 01 430 310 101 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% профилактических учреждений КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5268,0 13513,1 13688,7 101,3% Централизованные расходы по ремонту учреждений 126 17 01 430 310 102 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% здравоохранения КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% Капитальный ремонт 240300 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 16479,8 11319,8 11510,3 101,7% Содержание социально - значимых служб учреждений 126 17 01 430 310 103 54851,9 48728,9 49865,4 102,3% здравоохранения ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 54851,9 48728,9 49615,9 101,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 54851,9 48728,9 49615,9 101,8% Оплата труда государственных служащих 110100 17815,6 17815,6 18090,9 101,5% Оплата труда гражданских служащих 110110 17688,7 17688,7 17984,0 101,7% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 126,9 126,9 106,9 84,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 6377,9 6377,9 6223,9 97,6% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 24043,1 18445,0 18792,5 101,9% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 12884,7 1128,6 1138,8 100,9% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 279,2 279,2 44,7 16,0% Продукты питания 110330 739,3 10639,3 10187,1 95,7% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 7946,3 5861,3 6136,7 104,7% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2193,6 536,6 1285,2 239,5% Командировки и служебные разъезды 110400 226,4 226,4 80,1 35,4% Транспортные услуги 110500 33,8 60,8 196,9 323,8% Оплата услуг связи 110600 237,8 257,8 384,1 149,0% Оплата коммунальных услуг 110700 1759,4 2227,5 1991,9 89,4% Оплата содержания помещений 110710 89,2 136,2 222,6 163,4% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1102,4 1522,9 1522,9 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1102,4 1522,9 1522,9 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 432,4 432,4 190,5 44,1% Оплата водоснабжения помещений 110740 116,4 117,0 55,9 47,8% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 19,0 19,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4357,9 3317,9 3855,6 116,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 2558,5 56,5 21,2 37,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 0,0 0,0 173,0 Прочие текущие расходы 111040 1799,4 3261,4 3661,4 112,3% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 249,5 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 249,5 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 76,3 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 76,3 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 173,2 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 173,2 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 54851,9 48728,9 49865,4 102,3% Мероприятия по борьбе с наркоманией 126 17 01 430 310 109 670,0 670,0 335,0 50,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 570,0 570,0 285,0 50,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 570,0 570,0 285,0 50,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 60,0 60,0 30,0 50,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 60,0 60,0 30,0 50,0% расходы Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 510,0 510,0 255,0 50,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 510,0 510,0 255,0 50,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 100,0 100,0 50,0 50,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 100,0 100,0 50,0 50,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 100,0 100,0 50,0 50,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 100,0 100,0 50,0 50,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 670,0 670,0 335,0 50,0% Льготное зубное протезирование 126 17 01 430 310 111 1500,0 1500,0 568,0 37,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1500,0 1500,0 568,0 37,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1500,0 1500,0 568,0 37,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1500,0 1500,0 568,0 37,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1500,0 1500,0 568,0 37,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 1500,0 568,0 37,9% Льготное ушное протезирование 126 17 01 430 310 112 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Льготное глазное протезирование 126 17 01 430 310 113 300,0 300,0 155,0 51,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 300,0 300,0 155,0 51,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 300,0 300,0 155,0 51,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 300,0 300,0 155,0 51,7% услуг Прочие текущие расходы 111040 300,0 300,0 155,0 51,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 300,0 300,0 155,0 51,7% Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих 126 17 01 430 310 115 1444,8 1444,8 991,6 68,6% призыву на военную службу ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1444,8 1444,8 991,6 68,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1444,8 1444,8 991,6 68,6% Оплата труда государственных служащих 110100 1063,9 1063,9 730,2 68,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 1063,9 1063,9 730,2 68,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 380,9 380,9 261,4 68,6% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1444,8 1444,8 991,6 68,6% Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов 126 17 01 430 315 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% медицинской помощи гражданам Российской Федерации ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3500,0 3830,0 3830,0 100,0% Средства бюджета на обязательное медицинское 126 17 01 430 316 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Текущие трансферты 130200 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Трансферты неприбыльным организациям 130220 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Санитарно - эпидемиологический надзор 126 17 02 0,0 0,0 190,0 Ведомственные расходы на санитарно - эпидемиологический 126 17 02 432 0,0 0,0 190,0 надзор Прочие учреждения и мероприятия в области 126 17 02 432 313 0,0 0,0 190,0 санитарно - эпидемиологического надзора ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 190,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 190,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 190,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 190,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 190,0 126 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 693749,0 677831,3 685265,6 101,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 290116,0 274198,3 283055,9 103,2% Оплата труда государственных служащих 110100 74063,8 74063,8 83765,0 113,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 72485,1 72485,1 82504,0 113,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 1578,7 1578,7 1261,0 79,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 26514,2 26514,2 28724,8 108,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 117205,5 94857,2 92387,8 97,4% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 79555,2 53968,7 52492,9 97,3% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 2485,1 2435,1 726,5 29,8% Продукты питания 110330 16028,5 23137,2 22773,7 98,4% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 8613,7 6544,7 6773,5 103,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 10523,0 8771,5 9621,2 109,7% Командировки и служебные разъезды 110400 1174,2 1166,6 1153,7 98,9% Транспортные услуги 110500 562,9 660,9 922,2 139,5% Оплата услуг связи 110600 1735,2 2509,9 3393,6 135,2% Оплата коммунальных услуг 110700 32405,1 37998,4 35947,0 94,6% Оплата содержания помещений 110710 3479,8 4207,0 4663,2 110,8% Оплата потребления тепловой энергии 110720 19205,2 21150,4 20443,0 96,7% Оплата отопления и технологических нужд 110721 12965,9 14203,4 13462,8 94,8% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 6239,3 6947,0 6924,1 99,7% Оплата потребления электрической энергии 110730 5436,1 6443,1 5855,1 90,9% Оплата водоснабжения помещений 110740 3684,1 5668,8 4841,0 85,4% Оплата аренды помещений 110750 279,9 202,0 49,7 24,6% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 320,0 327,1 95,0 29,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 36455,1 36427,3 36761,8 100,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 7152,6 4525,1 2936,1 64,9% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1088,2 1188,2 1095,4 92,2% Прочие текущие расходы 111040 28214,3 30714,0 32730,3 106,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 403633,0 403633,0 402209,7 99,6% Текущие трансферты 130200 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Трансферты неприбыльным организациям 130220 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Трансферты населению 130300 3633,0 3633,0 2293,6 63,1% Стипендии 130320 2456,5 2456,5 1509,8 61,5% Прочие трансферты населению 130330 1176,5 1176,5 783,8 66,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 64443,3 80361,0 82047,5 102,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 64443,3 80361,0 82047,5 102,1% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 25082,0 35491,7 35962,2 101,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 25082,0 35491,7 35962,2 101,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 39361,3 44869,3 46085,3 102,7% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 39361,3 44869,3 46085,3 102,7% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 758192,3 758192,3 767313,1 101,2% УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 131 237977,8 237977,8 241503,6 101,5 Государственное управление и местное самоуправление 131 01 3441,0 3441,0 3060,0 88,9% Функционирование исполнительных органов государственной 131 01 03 3441,0 3441,0 3060,0 88,9% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 131 01 03 036 3441,0 3441,0 3060,0 88,9% Денежное содержание аппарата 131 01 03 036 027 2813,0 2813,0 2780,3 98,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2813,0 2813,0 2780,3 98,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2813,0 2813,0 2780,3 98,8% Оплата труда государственных служащих 110100 2072,0 2072,0 2080,4 100,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 2072,0 2072,0 2080,4 100,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 741,0 741,0 699,9 94,5% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2813,0 2813,0 2780,3 98,8% Расходы на содержание аппарата 131 01 03 036 029 628,0 628,0 279,7 44,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 511,0 511,0 279,7 54,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 511,0 511,0 279,7 54,7% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 116,0 116,0 70,8 61,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 116,0 116,0 70,8 61,0% Командировки и служебные разъезды 110400 116,0 116,0 105,0 90,5% Оплата услуг связи 110600 227,0 227,0 88,9 39,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 52,0 52,0 15,0 28,8% услуг Прочие текущие расходы 111040 52,0 52,0 15,0 28,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 117,0 117,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 117,0 117,0 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 117,0 117,0 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 117,0 117,0 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 628,0 628,0 279,7 44,5% Образование 131 14 37947,6 37947,6 34710,7 91,5% Среднее профессиональное образование 131 14 04 37947,6 37947,6 34710,7 91,5% Ведомственные расходы на среднее профессиональное 131 14 04 403 37947,6 37947,6 34710,7 91,5% образование Средние специальные учебные заведения 131 14 04 403 268 37947,6 37947,6 34710,7 91,5% Содержание учреждений среднего профессионального 131 14 04 403 268 48 37947,6 37947,6 34710,7 91,5% образования ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 37912,6 37620,6 34444,8 91,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 34819,6 34576,6 31639,6 91,5% Оплата труда государственных служащих 110100 19207,0 19614,8 19463,1 99,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 17845,0 18430,9 18431,5 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 1362,0 1183,9 1031,6 87,1% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 7100,0 6631,2 6559,3 98,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1694,0 1475,0 759,2 51,5% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 3,0 5,0 2,0 40,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 294,0 288,0 102,4 35,6% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 551,0 543,0 187,8 34,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 846,0 639,0 467,0 73,1% Командировки и служебные разъезды 110400 66,0 56,0 29,0 51,8% Транспортные услуги 110500 4,0 14,0 11,4 81,4% Оплата услуг связи 110600 174,0 206,0 104,1 50,5% Оплата коммунальных услуг 110700 2453,0 2531,0 2118,8 83,7% Оплата содержания помещений 110710 272,0 247,0 58,4 23,6% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1287,0 1417,0 1417,1 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1287,0 1417,0 1417,1 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 401,0 352,0 240,6 68,4% Оплата водоснабжения помещений 110740 114,0 160,0 141,1 88,2% Оплата аренды помещений 110750 379,0 355,0 261,6 73,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4121,6 4048,6 2594,7 64,1% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 90,0 87,0 3,4 3,9% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1626,6 1697,6 791,7 46,6% Прочие текущие расходы 111040 2405,0 2264,0 1799,6 79,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3093,0 3044,0 2805,2 92,2% Трансферты населению 130300 3093,0 3044,0 2805,2 92,2% Стипендии 130320 1639,0 1636,0 1501,2 91,8% Прочие трансферты населению 130330 1454,0 1408,0 1304,0 92,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 35,0 327,0 265,9 81,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 35,0 327,0 265,9 81,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 35,0 327,0 215,9 66,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 35,0 327,0 215,9 66,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 50,0 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 50,0 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 37947,6 37947,6 34710,7 91,5% Культура, искусство и кинематография 131 15 196589,2 196589,2 203732,9 103,6% Культура и искусство 131 15 01 192179,0 192179,0 200452,9 104,3% Ведомственные расходы на культуру и искусство 131 15 01 410 49050,0 48647,0 43619,5 89,7% Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 131 15 01 410 280 21750,0 21697,0 18114,5 83,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 20687,0 20853,0 17438,9 83,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 20651,0 20841,0 17429,3 83,6% Оплата труда государственных служащих 110100 8258,0 8497,0 8519,0 100,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 7557,0 7914,0 7914,9 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 701,0 583,0 604,1 103,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 3060,0 3032,0 2975,4 98,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 928,0 827,0 547,3 66,2% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 1,0 2,0 0,0 0,0% расходы Оплата горюче - смазочных материалов 110340 365,0 327,0 122,5 37,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 562,0 498,0 424,8 85,3% Командировки и служебные разъезды 110400 133,0 107,0 50,3 47,0% Транспортные услуги 110500 84,0 128,0 103,8 81,1% Оплата услуг связи 110600 476,0 403,0 177,6 44,1% Оплата коммунальных услуг 110700 3714,0 3334,0 2708,6 81,2% Оплата содержания помещений 110710 514,0 302,0 91,4 30,3% Оплата потребления тепловой энергии 110720 2210,0 2113,0 1956,0 92,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 2210,0 2113,0 1956,0 92,6% Оплата потребления электрической энергии 110730 574,0 511,0 374,9 73,4% Оплата водоснабжения помещений 110740 166,0 200,0 158,2 79,1% Оплата аренды помещений 110750 250,0 208,0 128,1 61,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3998,0 4513,0 2347,3 52,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 108,0 101,0 40,4 40,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 900,0 1492,0 830,9 55,7% Прочие текущие расходы 111040 2990,0 2920,0 1476,0 50,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 36,0 12,0 9,6 80,0% Трансферты населению 130300 36,0 12,0 9,6 80,0% Прочие трансферты населению 130330 16,0 0,0 9,6 Компенсации на лечение 130340 20,0 12,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1063,0 844,0 675,6 80,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1063,0 844,0 675,6 80,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1063,0 844,0 425,6 50,4% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1063,0 844,0 425,6 50,4% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 250,0 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 250,0 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 21750,0 21697,0 18114,5 83,5% Музеи и постоянные выставки 131 15 01 410 283 12113,0 11688,0 10910,0 93,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12028,0 11610,0 10638,8 91,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12013,0 11594,0 10627,8 91,7% Оплата труда государственных служащих 110100 4614,0 4700,0 4638,8 98,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 4078,0 4204,0 4142,9 98,5% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 536,0 496,0 495,9 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1705,0 1642,0 1578,7 96,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 717,0 712,0 734,7 103,2% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 12,0 12,0 24,7 205,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 108,0 146,0 139,4 95,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 597,0 554,0 570,6 103,0% Командировки и служебные разъезды 110400 142,0 82,0 76,5 93,3% Транспортные услуги 110500 32,0 21,0 22,3 106,2% Оплата услуг связи 110600 296,0 294,0 241,9 82,3% Оплата коммунальных услуг 110700 1543,0 1546,0 1232,0 79,7% Оплата содержания помещений 110710 445,0 396,0 141,6 35,8% Оплата потребления тепловой энергии 110720 753,0 753,0 744,0 98,8% Оплата отопления и технологических нужд 110721 753,0 753,0 744,0 98,8% Оплата потребления электрической энергии 110730 239,0 266,0 241,0 90,6% Оплата водоснабжения помещений 110740 64,0 74,0 61,0 82,4% Оплата аренды помещений 110750 42,0 57,0 44,4 77,9% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2964,0 2597,0 2102,9 81,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 12,0 53,0 41,1 77,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 330,0 330,0 300,0 90,9% Прочие текущие расходы 111040 2622,0 2214,0 1761,8 79,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 15,0 16,0 11,0 68,8% Трансферты населению 130300 15,0 16,0 11,0 68,8% Прочие трансферты населению 130330 15,0 15,0 11,0 73,3% Компенсации на лечение 130340 0,0 1,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 85,0 78,0 271,2 347,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 85,0 78,0 271,2 347,7% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 25,0 78,0 231,2 296,4% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 25,0 78,0 231,2 296,4% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальное строительство 240200 60,0 0,0 0,0 Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 60,0 0,0 0,0 исключая жилищное строительство Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 40,0 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 40,0 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12113,0 11688,0 10910,0 93,3% Библиотеки 131 15 01 410 284 15187,0 15262,0 14595,0 95,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 15082,0 15222,0 14436,5 94,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 15009,0 15149,0 14370,5 94,9% Оплата труда государственных служащих 110100 6210,0 6275,0 6352,1 101,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 5648,0 5744,0 5787,1 100,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 562,0 531,0 565,0 106,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2323,0 2331,0 2309,8 99,1% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 442,0 315,0 294,7 93,6% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 8,0 8,0 22,6 282,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 434,0 307,0 272,1 88,6% Командировки и служебные разъезды 110400 86,0 53,0 72,2 136,2% Транспортные услуги 110500 67,0 71,0 42,4 59,7% Оплата услуг связи 110600 551,0 511,0 463,2 90,6% Оплата коммунальных услуг 110700 1584,0 1748,0 1434,4 82,1% Оплата содержания помещений 110710 347,0 272,0 105,4 38,8% Оплата потребления тепловой энергии 110720 707,0 866,0 810,0 93,5% Оплата отопления и технологических нужд 110721 707,0 866,0 810,0 93,5% Оплата потребления электрической энергии 110730 281,0 346,0 281,8 81,4% Оплата водоснабжения помещений 110740 59,0 74,0 63,0 85,1% Оплата аренды помещений 110750 190,0 190,0 174,2 91,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3746,0 3845,0 3401,7 88,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 59,0 58,0 77,6 133,8% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 754,0 785,0 679,8 86,6% Прочие текущие расходы 111040 2933,0 3002,0 2644,3 88,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 73,0 73,0 66,0 90,4% Трансферты населению 130300 73,0 73,0 66,0 90,4% Прочие трансферты населению 130330 73,0 73,0 66,0 90,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 105,0 40,0 158,5 396,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 105,0 40,0 158,5 396,2% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 105,0 40,0 57,7 144,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 105,0 40,0 57,7 144,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 100,8 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 100,8 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15187,0 15262,0 14595,0 95,6% Государственная поддержка театров, концертных 131 15 01 411 122734,0 125664,0 139616,0 111,1% организаций, цирков и других организаций исполнительских искусств Театры, концертные организации, цирки и другие 131 15 01 411 281 122734,0 125664,0 139616,0 111,1% организации исполнительских искусств ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 121234,0 124214,0 134656,0 108,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 121234,0 124214,0 134656,0 108,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 121234,0 124214,0 134656,0 108,4% услуг Прочие текущие расходы 111040 121234,0 124214,0 134656,0 108,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1500,0 1450,0 4960,0 342,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1500,0 1450,0 4960,0 342,1% Капитальный ремонт 240300 1500,0 1450,0 4960,0 342,1% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1500,0 1450,0 4960,0 342,1% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 122734,0 125664,0 139616,0 111,1% Прочие ведомственные расходы в области культуры и 131 15 01 412 20395,0 17868,0 17217,4 96,4% искусства Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 131 15 01 412 287 20395,0 17868,0 17217,4 96,4% искусства ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5340,0 4118,0 4082,0 99,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 5340,0 4118,0 4082,0 99,1% Оплата труда государственных служащих 110100 1610,0 1610,0 1766,0 109,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 1431,0 1361,0 1516,0 111,4% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 179,0 249,0 250,0 100,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 577,0 577,0 620,0 107,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 248,0 198,0 61,5 31,1% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 203,0 153,0 48,0 31,4% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 45,0 45,0 13,5 30,0% Командировки и служебные разъезды 110400 137,0 137,0 89,0 65,0% Оплата услуг связи 110600 106,0 106,0 81,3 76,7% Оплата коммунальных услуг 110700 243,0 243,0 206,0 84,8% Оплата содержания помещений 110710 18,0 14,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 34,0 62,0 62,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 34,0 62,0 62,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 6,0 8,0 8,0 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 2,0 2,0 100,0% Оплата аренды помещений 110750 183,0 157,0 134,0 85,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2419,0 1247,0 1258,2 100,9% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 150,0 150,0 150,0 100,0% Прочие текущие расходы 111040 2269,0 1097,0 1108,2 101,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 15055,0 13750,0 13135,4 95,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 15055,0 13750,0 13135,4 95,5% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 170,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 170,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 15055,0 13750,0 12965,4 94,3% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 15055,0 13750,0 12965,4 94,3% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20395,0 17868,0 17217,4 96,4% Кинематография 131 15 02 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% Государственная поддержка кинематографии 131 15 02 415 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% Организации кинематографии 131 15 02 415 282 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% услуг Прочие текущие расходы 111040 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4410,2 4410,2 3280,0 74,4% 131 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 220017,8 221371,8 222037,0 100,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 216800,8 218226,8 219145,2 100,4% Оплата труда государственных служащих 110100 41971,0 42768,8 42819,4 100,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 38631,0 39725,9 39872,8 100,4% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 3340,0 3042,9 2946,6 96,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 15506,0 14954,2 14743,1 98,6% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 4145,0 3643,0 2468,2 67,8% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 4,0 7,0 2,0 28,6% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 306,0 300,0 127,1 42,4% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 1235,0 1177,0 520,3 44,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2600,0 2159,0 1818,8 84,2% Командировки и служебные разъезды 110400 680,0 551,0 422,0 76,6% Транспортные услуги 110500 187,0 234,0 179,9 76,9% Оплата услуг связи 110600 1830,0 1747,0 1157,0 66,2% Оплата коммунальных услуг 110700 9537,0 9402,0 7699,8 81,9% Оплата содержания помещений 110710 1596,0 1231,0 396,8 32,2% Оплата потребления тепловой энергии 110720 4991,0 5211,0 4989,1 95,7% Оплата отопления и технологических нужд 110721 4991,0 5211,0 4989,1 95,7% Оплата потребления электрической энергии 110730 1501,0 1483,0 1146,3 77,3% Оплата водоснабжения помещений 110740 405,0 510,0 425,3 83,4% Оплата аренды помещений 110750 1044,0 967,0 742,3 76,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 142944,8 144926,8 149655,8 103,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 269,0 299,0 162,5 54,3% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 3760,6 4454,6 2752,4 61,8% Прочие текущие расходы 111040 138915,2 140173,2 146740,9 104,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3217,0 3145,0 2891,8 91,9% Трансферты населению 130300 3217,0 3145,0 2891,8 91,9% Стипендии 130320 1639,0 1636,0 1501,2 91,8% Прочие трансферты населению 130330 1558,0 1496,0 1390,6 93,0% Компенсации на лечение 130340 20,0 13,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 17960,0 16606,0 19466,6 117,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 17960,0 16606,0 19466,6 117,2% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1345,0 1406,0 1100,4 78,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1345,0 1406,0 1100,4 78,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальное строительство 240200 60,0 0,0 0,0 Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 60,0 0,0 0,0 исключая жилищное строительство Капитальный ремонт 240300 16555,0 15200,0 18366,2 120,8% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 16555,0 15200,0 18366,2 120,8% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 237977,8 237977,8 241503,6 101,5% УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ 136 206462,5 206462,5 210864,4 102,1% ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 136 01 3907,0 3907,0 3842,2 98,3% Функционирование исполнительных органов государственной 136 01 03 3907,0 3907,0 3842,2 98,3% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 136 01 03 036 3907,0 3907,0 3842,2 98,3% Денежное содержание аппарата 136 01 03 036 027 3507,0 3507,0 3378,1 96,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3507,0 3507,0 3378,1 96,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3507,0 3507,0 3378,1 96,3% Оплата труда государственных служащих 110100 2582,0 2582,0 2551,7 98,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 2582,0 2582,0 2551,7 98,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 925,0 925,0 826,4 89,3% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3507,0 3507,0 3378,1 96,3% Расходы на содержание аппарата 136 01 03 036 029 400,0 400,0 464,1 116,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 375,0 399,0 463,0 116,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 375,0 399,0 463,0 116,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 56,0 56,0 62,1 110,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 56,0 56,0 62,1 110,9% Командировки и служебные разъезды 110400 120,0 135,3 133,2 98,4% Оплата услуг связи 110600 152,0 160,7 185,2 115,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 47,0 47,0 82,5 175,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 16,0 16,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы 111040 31,0 31,0 82,5 266,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 25,0 1,0 1,1 110,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 25,0 1,0 1,1 110,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 25,0 1,0 1,1 110,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 25,0 1,0 1,1 110,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 400,0 400,0 464,1 116,0% Образование 136 14 202555,5 202555,5 207022,2 102,2% Общее образование 136 14 02 109940,9 110567,5 110885,3 100,3% Осуществление специальных программ 136 14 02 396 14002,7 13927,7 13696,6 98,3% Осуществление специальных программ 136 14 02 396 253 14002,7 13927,7 13696,6 98,3% Подпрограмма "Одаренные дети" по программе "Дети 136 14 02 396 253 43 1000,0 925,0 952,1 102,9% Новосибирской области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 925,0 952,1 102,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1000,0 925,0 952,1 102,9% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1000,0 925,0 952,1 102,9% услуг Прочие текущие расходы 111040 1000,0 925,0 952,1 102,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 925,0 952,1 102,9% Подпрограмма "Дети - сироты" по программе "Дети 136 14 02 396 253 47 13002,7 13002,7 12744,5 98,0% Новосибирской области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9911,7 9911,7 10779,5 108,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9911,7 9911,7 10779,5 108,8% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 8000,0 8000,0 9784,7 122,3% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 500,0 500,0 0,0 0,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 7000,0 7000,0 9457,0 135,1% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 500,0 500,0 327,7 65,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1911,7 1911,7 994,8 52,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 1911,7 1911,7 994,8 52,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3091,0 3091,0 1965,0 63,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3091,0 3091,0 1965,0 63,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 3091,0 3091,0 1965,0 63,6% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 3091,0 3091,0 1965,0 63,6% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13002,7 13002,7 12744,5 98,0% Ведомственные расходы на общее образование 136 14 02 401 95938,2 96639,8 97188,7 100,6% Школы - детские сады, школы начальные, неполные 136 14 02 401 260 44200,0 47241,0 49568,8 104,9% средние и средние Централизованное приобретение школьных учебников 136 14 02 401 260 41 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9200,0 5695,6 5695,6 100,0% Обеспечение учебно - наглядными пособиями и транспортом 136 14 02 401 260 42 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% сельских школ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12000,0 12355,0 12342,0 99,9% Централизованное приобретение оборудования для 136 14 02 401 260 44 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% образовательных учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8000,0 8625,9 8625,9 100,0% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 02 401 260 45 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% Капитальный ремонт 240300 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 20564,5 22143,1 107,7% Содержание общеобразовательных учреждений 136 14 02 401 260 46 0,0 0,0 762,2 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 762,2 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 762,2 Оплата труда государственных служащих 110100 0,0 0,0 574,7 Оплата труда гражданских служащих 110110 0,0 0,0 574,7 Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 0,0 0,0 187,5 государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 762,2 Вечерние и заочные средние образовательные школы 136 14 02 401 262 2296,0 2296,0 2083,2 90,7% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 02 401 262 45 200,0 200,0 0,0 0,0% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 200,0 200,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 200,0 200,0 0,0 0,0% Капитальный ремонт 240300 200,0 200,0 0,0 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 200,0 200,0 0,0 0,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 200,0 200,0 0,0 0,0% Содержание общеобразовательных учреждений 136 14 02 401 262 46 2096,0 2096,0 2083,2 99,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2096,0 2096,0 2083,2 99,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2036,0 2051,9 2039,3 99,4% Оплата труда государственных служащих 110100 1412,0 1456,0 1452,2 99,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 1370,0 1425,8 1425,8 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 42,0 30,2 26,4 87,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 506,0 525,9 524,3 99,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 33,0 0,0 0,0 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 33,0 0,0 0,0 Оплата услуг связи 110600 5,0 5,0 1,9 38,0% Оплата коммунальных услуг 110700 49,0 45,4 41,3 91,0% Оплата содержания помещений 110710 1,0 1,0 1,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 42,0 37,1 33,0 88,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 42,0 37,1 33,0 88,9% Оплата потребления электрической энергии 110730 4,0 4,0 4,0 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 3,3 3,3 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 31,0 19,6 19,6 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 31,0 19,6 19,6 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 60,0 44,1 43,9 99,5% Трансферты населению 130300 60,0 44,1 43,9 99,5% Прочие трансферты населению 130330 60,0 44,1 43,9 99,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2096,0 2096,0 2083,2 99,4% Школы - интернаты 136 14 02 401 263 12629,8 12611,8 12185,9 96,6% Централизованное приобретение оборудования для 136 14 02 401 263 44 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% образовательных учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1735,2 1735,2 100,0% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 02 401 263 45 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% Капитальный ремонт 240300 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7465,0 5001,0 4575,1 91,5% Содержание общеобразовательных учреждений 136 14 02 401 263 46 4164,8 5875,6 5875,6 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4164,8 5875,6 5875,6 100,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4110,8 5824,0 5824,0 100,0% Оплата труда государственных служащих 110100 1225,0 1945,2 1945,2 100,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 1195,0 1909,5 1909,5 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 30,0 35,7 35,7 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 439,0 713,0 713,0 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 2037,8 2185,2 2185,2 100,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 80,0 26,8 26,8 100,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 511,0 498,3 498,3 100,0% Продукты питания 110330 1299,0 1148,4 1148,4 100,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 47,0 313,2 313,2 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 100,8 198,5 198,5 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 18,0 43,7 43,7 100,0% Транспортные услуги 110500 51,0 19,3 19,3 100,0% Оплата услуг связи 110600 10,0 13,4 13,4 100,0% Оплата коммунальных услуг 110700 310,0 322,1 322,1 100,0% Оплата содержания помещений 110710 2,0 3,2 3,2 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 142,0 203,7 203,7 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 142,0 203,7 203,7 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 80,0 95,9 95,9 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 14,0 0,0 0,0 Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 72,0 19,3 19,3 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20,0 582,1 582,1 100,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 0,0 1,5 1,5 100,0% Прочие текущие расходы 111040 20,0 580,6 580,6 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 54,0 51,6 51,6 100,0% Трансферты населению 130300 54,0 51,6 51,6 100,0% Прочие трансферты населению 130330 54,0 51,6 51,6 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4164,8 5875,6 5875,6 100,0% Учреждения по внешкольной работе с детьми 136 14 02 401 264 5695,4 5168,6 5162,8 99,9% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 02 401 264 45 1030,0 325,0 325,0 100,0% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1030,0 325,0 325,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1030,0 325,0 325,0 100,0% Капитальный ремонт 240300 1030,0 325,0 325,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1030,0 325,0 325,0 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1030,0 325,0 325,0 100,0% Содержание общеобразовательных учреждений 136 14 02 401 264 46 4665,4 4843,6 4837,8 99,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4665,4 4824,9 4819,1 99,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4611,4 4795,8 4790,0 99,9% Оплата труда государственных служащих 110100 2271,8 2336,7 2330,9 99,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 1902,8 2213,4 2213,4 100,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 369,0 123,3 117,5 95,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 812,0 739,2 739,2 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 587,0 580,7 580,7 100,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 6,0 3,5 3,5 100,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 305,0 305,0 305,0 100,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 175,0 250,6 250,6 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 101,0 21,6 21,6 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 103,0 25,9 25,9 100,0% Транспортные услуги 110500 67,0 43,3 43,3 100,0% Оплата услуг связи 110600 57,0 27,6 27,6 100,0% Оплата коммунальных услуг 110700 452,0 256,4 256,4 100,0% Оплата содержания помещений 110710 42,0 212,5 212,5 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 256,0 39,7 39,7 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 256,0 39,7 39,7 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 108,0 4,2 4,2 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 34,0 0,0 0,0 Оплата аренды помещений 110750 12,0 0,0 0,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 261,6 786,0 786,0 100,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 261,6 786,0 786,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 54,0 29,1 29,1 100,0% Трансферты населению 130300 54,0 29,1 29,1 100,0% Прочие трансферты населению 130330 54,0 29,1 29,1 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 18,7 18,7 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 18,7 18,7 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 18,7 18,7 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 18,7 18,7 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4665,4 4843,6 4837,8 99,9% Детские дома 136 14 02 401 265 31117,0 29322,4 28188,0 96,1% Централизованное приобретение оборудования для 136 14 02 401 265 44 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% образовательных учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2000,0 1100,0 1100,0 100,0% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 02 401 265 45 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% Капитальный ремонт 240300 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6685,0 4494,0 3391,0 75,5% Содержание общеобразовательных учреждений 136 14 02 401 265 46 22432,0 23728,4 23697,0 99,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22212,5 23508,9 23697,0 100,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 21982,5 23357,1 23545,2 100,8% Оплата труда государственных служащих 110100 7064,2 6871,2 6778,1 98,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 7064,2 6743,8 6650,7 98,6% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 127,4 127,4 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2530,3 2475,1 2480,6 100,2% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 9579,2 10379,6 10687,8 103,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 914,0 274,0 274,0 100,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1580,0 1680,0 1680,0 100,0% Продукты питания 110330 4923,0 6212,3 6574,7 105,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 797,0 1120,2 1101,2 98,3% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1365,2 1093,1 1057,9 96,8% Командировки и служебные разъезды 110400 129,0 0,0 0,0 Транспортные услуги 110500 582,0 35,0 35,0 100,0% Оплата услуг связи 110600 43,0 29,4 29,4 100,0% Оплата коммунальных услуг 110700 1813,0 3018,8 3018,8 100,0% Оплата содержания помещений 110710 64,0 105,0 105,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1162,0 2163,0 2163,0 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1162,0 2163,0 2163,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 349,0 392,1 392,1 100,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 188,0 358,7 358,7 100,0% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 50,0 0,0 0,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 241,8 548,0 515,5 94,1% услуг Прочие текущие расходы 111040 241,8 548,0 515,5 94,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 230,0 151,8 151,8 100,0% Трансферты населению 130300 230,0 151,8 151,8 100,0% Прочие трансферты населению 130330 230,0 151,8 151,8 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 219,5 219,5 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 219,5 219,5 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 5,7 5,7 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 5,7 5,7 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 213,8 213,8 0,0 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 213,8 213,8 0,0 0,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 22432,0 23728,4 23697,0 99,9% Среднее профессиональное образование 136 14 04 47325,6 43418,6 43256,2 99,6% Ведомственные расходы на среднее профессиональное 136 14 04 403 47325,6 43418,6 43256,2 99,6% образование Средние специальные учебные заведения 136 14 04 403 268 47325,6 43418,6 43256,2 99,6% Централизованное приобретение оборудования для 136 14 04 403 268 44 1500,0 567,0 567,0 100,0% образовательных учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1500,0 567,0 567,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1500,0 567,0 567,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1500,0 567,0 567,0 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1500,0 567,0 567,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 567,0 567,0 100,0% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 04 403 268 45 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% Капитальный ремонт 240300 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5020,0 2753,9 2753,9 100,0% Содержание учреждений среднего профессионального 136 14 04 403 268 48 40805,6 40097,7 39935,3 99,6% образования ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 40557,7 39851,2 39730,8 99,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 32959,7 33351,5 33432,8 100,2% Оплата труда государственных служащих 110100 19529,0 19427,6 19151,1 98,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 17958,0 18937,7 18661,2 98,5% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 1571,0 489,9 489,9 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 7024,3 6810,7 6711,8 98,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 383,8 566,0 950,0 167,8% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 178,0 144,7 143,0 98,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 0,0 125,6 168,5 134,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 205,8 295,7 638,5 215,9% Командировки и служебные разъезды 110400 71,9 65,7 67,3 102,4% Транспортные услуги 110500 148,0 115,6 99,8 86,3% Оплата услуг связи 110600 69,0 67,9 74,5 109,7% Оплата коммунальных услуг 110700 5019,0 5173,5 5044,2 97,5% Оплата содержания помещений 110710 241,0 46,8 66,6 142,3% Оплата потребления тепловой энергии 110720 3741,0 4396,7 4231,4 96,2% Оплата отопления и технологических нужд 110721 3741,0 4396,7 4231,4 96,2% Оплата потребления электрической энергии 110730 564,0 521,0 529,9 101,7% Оплата водоснабжения помещений 110740 465,0 209,0 216,3 103,5% Оплата аренды помещений 110750 8,0 0,0 0,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 714,7 1124,5 1334,1 118,6% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 0,0 2,9 19,3 665,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 0,0 48,0 63,3 131,9% Прочие текущие расходы 111040 714,7 1073,6 1251,5 116,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 7598,0 6499,7 6298,0 96,9% Трансферты населению 130300 7598,0 6499,7 6298,0 96,9% Стипендии 130320 4750,0 3843,0 3843,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 2848,0 2656,7 2455,0 92,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 247,9 246,5 204,5 83,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 247,9 246,5 204,5 83,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 220,4 235,0 193,0 82,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 220,4 235,0 193,0 82,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 27,5 11,5 11,5 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 27,5 11,5 11,5 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 40805,6 40097,7 39935,3 99,6% Переподготовка и повышение квалификации 136 14 05 18087,8 16283,5 15672,0 96,2% Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 136 14 05 404 18087,8 16283,5 15672,0 96,2% квалификации Институты повышения квалификации 136 14 05 404 269 18087,8 16283,5 15672,0 96,2% Централизованное приобретение оборудования для 136 14 05 404 269 44 500,0 0,0 0,0 образовательных учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 500,0 0,0 0,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 500,0 0,0 0,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 500,0 0,0 0,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 500,0 0,0 0,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 500,0 0,0 0,0 Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 05 404 269 45 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% Капитальный ремонт 240300 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2750,0 2755,5 2755,5 100,0% Текущее содержание Новосибирского института повышения 136 14 05 404 269 49 14837,8 13528,0 12916,5 95,5% квалификации и переподготовки работников образования ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 14572,8 13457,0 12585,2 93,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 14338,8 13228,9 12416,4 93,9% Оплата труда государственных служащих 110100 7113,0 6629,8 6655,7 100,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 7113,0 6629,8 6655,7 100,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2548,0 2434,0 2494,8 102,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 389,8 453,5 355,1 78,3% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 49,8 50,0 90,8 181,6% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 0,0 35,0 35,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 340,0 368,5 229,3 62,2% Командировки и служебные разъезды 110400 132,0 119,1 149,3 125,4% Транспортные услуги 110500 64,0 29,0 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 83,0 91,6 146,2 159,6% Оплата коммунальных услуг 110700 2096,0 1429,2 1251,5 87,6% Оплата содержания помещений 110710 797,0 160,7 232,1 144,4% Оплата потребления тепловой энергии 110720 1075,0 1040,3 857,5 82,4% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1075,0 1040,3 857,5 82,4% Оплата потребления электрической энергии 110730 141,0 145,2 111,9 77,1% Оплата водоснабжения помещений 110740 83,0 83,0 50,0 60,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1913,0 2042,7 1363,8 66,8% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 918,0 954,4 231,8 24,3% Прочие текущие расходы 111040 995,0 1088,3 1132,0 104,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 234,0 228,1 168,8 74,0% Трансферты населению 130300 234,0 228,1 168,8 74,0% Прочие трансферты населению 130330 234,0 228,1 168,8 74,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 265,0 71,0 331,3 466,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 265,0 71,0 331,3 466,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 265,0 65,0 331,3 509,7% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 265,0 65,0 331,3 509,7% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 6,0 0,0 0,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 6,0 0,0 0,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 14837,8 13528,0 12916,5 95,5% Прочие расходы в области образования 136 14 07 27201,2 32285,9 37208,7 115,2% Осуществление специальных программ 136 14 07 396 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% Осуществление специальных программ 136 14 07 396 253 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% Подпрограмма "Организация летнего отдыха и оздоровления 136 14 07 396 253 180 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% детей" по программе "Дети Новосибирской области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% услуг Прочие текущие расходы 111040 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17000,0 16125,0 16183,7 100,4% Прочие ведомственные расходы в области образования 136 14 07 407 10201,2 16160,9 21025,0 130,1% Прочие учреждения и мероприятия в области образования 136 14 07 407 272 10201,2 16160,9 21025,0 130,1% Централизованные расходы по ремонту образовательных 136 14 07 407 272 45 850,0 1233,0 1233,0 100,0% учреждений области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 850,0 1233,0 1233,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 850,0 1233,0 1233,0 100,0% Капитальный ремонт 240300 850,0 1233,0 1233,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 850,0 1233,0 1233,0 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 850,0 1233,0 1233,0 100,0% Прочие учреждения образования и мероприятия 136 14 07 407 272 53 6351,2 6332,9 7269,2 114,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4042,2 4023,9 6762,2 168,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4042,2 4023,9 6762,2 168,1% Оплата труда государственных служащих 110100 1241,8 1264,2 963,9 76,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 1241,8 1241,8 941,5 75,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 0,0 22,4 22,4 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 453,8 462,3 371,1 80,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 182,9 167,8 267,3 159,3% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 0,0 20,0 20,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 182,9 147,8 247,3 167,3% Командировки и служебные разъезды 110400 87,2 89,2 141,4 158,5% Транспортные услуги 110500 13,8 18,8 11,8 62,8% Оплата услуг связи 110600 703,0 787,0 208,7 26,5% Оплата коммунальных услуг 110700 636,0 568,7 195,3 34,3% Оплата содержания помещений 110710 5,0 5,0 34,6 692,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 358,0 358,0 15,5 4,3% Оплата отопления и технологических нужд 110721 358,0 358,0 15,5 4,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 50,0 50,0 29,1 58,2% Оплата водоснабжения помещений 110740 2,0 4,0 7,3 182,5% Оплата аренды помещений 110750 221,0 151,7 108,8 71,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 723,7 665,9 4602,7 691,2% услуг Прочие текущие расходы 111040 723,7 665,9 4602,7 691,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2309,0 2309,0 507,0 22,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2309,0 2309,0 507,0 22,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 2309,0 2309,0 189,3 8,2% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 2309,0 2309,0 189,3 8,2% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 317,7 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 317,7 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6351,2 6332,9 7269,2 114,8% Информатизация системы образования 136 14 07 407 272 54 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% услуг Прочие текущие расходы 111040 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 8595,0 12522,8 145,7% 136 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 136305,1 138795,8 146290,1 105,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 128075,1 131791,4 139546,9 105,9% Оплата труда государственных служащих 110100 42438,8 42512,7 42403,5 99,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 40426,8 41683,8 41584,2 99,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 2012,0 828,9 819,3 98,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 15238,4 15085,2 15048,7 99,8% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 21249,5 22388,8 24872,9 111,1% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 1500,0 804,3 304,3 37,8% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 9623,8 9678,0 12174,1 125,8% Продукты питания 110330 6222,0 7360,7 7723,1 104,9% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 1019,0 1864,6 1888,5 101,3% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 2884,7 2681,2 2782,9 103,8% Командировки и служебные разъезды 110400 661,1 478,9 560,8 117,1% Транспортные услуги 110500 925,8 261,0 209,2 80,2% Оплата услуг связи 110600 1122,0 1182,6 686,9 58,1% Оплата коммунальных услуг 110700 10375,0 10814,1 10129,6 93,7% Оплата содержания помещений 110710 1152,0 534,2 655,0 122,6% Оплата потребления тепловой энергии 110720 6776,0 8238,5 7543,8 91,6% Оплата отопления и технологических нужд 110721 6776,0 8238,5 7543,8 91,6% Оплата потребления электрической энергии 110730 1296,0 1212,4 1167,1 96,3% Оплата водоснабжения помещений 110740 788,0 658,0 635,6 96,6% Оплата аренды помещений 110750 241,0 151,7 108,8 71,7% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 122,0 19,3 19,3 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 36064,5 39068,1 45635,3 116,8% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 16,0 20,4 20,8 102,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 918,0 1002,4 295,1 29,4% Прочие текущие расходы 111040 35130,5 38045,3 45319,4 119,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 8230,0 7004,4 6743,2 96,3% Трансферты населению 130300 8230,0 7004,4 6743,2 96,3% Стипендии 130320 4750,0 3843,0 3843,0 100,0% Прочие трансферты населению 130330 3480,0 3161,4 2900,2 91,7% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 70157,4 67666,7 64574,3 95,4% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 70157,4 67666,7 64574,3 95,4% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 30916,1 30108,5 27068,5 89,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 30916,1 30108,5 27068,5 89,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 39241,3 37558,2 37505,8 99,9% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 39241,3 37558,2 37505,8 99,9% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 206462,5 206462,5 210864,4 102,1% УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 141 12460,0 12460,0 10033,7 80,5% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 141 01 12460,0 12460,0 10033,7 80,5% Функционирование исполнительных органов государственной 141 01 03 12460,0 12460,0 10033,7 80,5% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 141 01 03 036 12460,0 12460,0 10033,7 80,5% Денежное содержание аппарата 141 01 03 036 027 7258,0 7258,0 7207,1 99,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7258,0 7258,0 7207,1 99,3% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7258,0 7258,0 7207,1 99,3% Оплата труда государственных служащих 110100 5345,0 5345,0 5294,1 99,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 3785,0 3785,0 4837,4 127,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 1560,0 1560,0 456,7 29,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1913,0 1913,0 1913,0 100,0% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7258,0 7258,0 7207,1 99,3% Расходы на содержание аппарата 141 01 03 036 029 5202,0 5202,0 2826,6 54,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3431,0 3431,0 1542,4 45,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3431,0 3431,0 1542,4 45,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1333,0 1333,0 765,9 57,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 137,0 137,0 18,1 13,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1196,0 1196,0 747,8 62,5% Командировки и служебные разъезды 110400 432,0 432,0 124,9 28,9% Транспортные услуги 110500 413,0 413,0 63,9 15,5% Оплата услуг связи 110600 430,0 430,0 330,1 76,8% Оплата коммунальных услуг 110700 140,0 140,0 11,9 8,5% Оплата аренды помещений 110750 140,0 140,0 11,9 8,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 683,0 683,0 245,7 36,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 136,0 136,0 55,3 40,7% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 336,0 336,0 11,8 3,5% Прочие текущие расходы 111040 211,0 211,0 178,6 84,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5202,0 5202,0 2826,6 54,3% 141 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10689,0 10689,0 8749,5 81,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10689,0 10689,0 8749,5 81,9% Оплата труда государственных служащих 110100 5345,0 5345,0 5294,1 99,0% Оплата труда гражданских служащих 110110 3785,0 3785,0 4837,4 127,8% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 1560,0 1560,0 456,7 29,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1913,0 1913,0 1913,0 100,0% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1333,0 1333,0 765,9 57,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 137,0 137,0 18,1 13,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1196,0 1196,0 747,8 62,5% Командировки и служебные разъезды 110400 432,0 432,0 124,9 28,9% Транспортные услуги 110500 413,0 413,0 63,9 15,5% Оплата услуг связи 110600 430,0 430,0 330,1 76,8% Оплата коммунальных услуг 110700 140,0 140,0 11,9 8,5% Оплата аренды помещений 110750 140,0 140,0 11,9 8,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 683,0 683,0 245,7 36,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 136,0 136,0 55,3 40,7% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 336,0 336,0 11,8 3,5% Прочие текущие расходы 111040 211,0 211,0 178,6 84,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1771,0 1771,0 1284,2 72,5% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12460,0 12460,0 10033,7 80,5% УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 146 3322,0 3322,0 2642,6 79,5% ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 146 01 1199,0 1199,0 1175,6 98,0% Функционирование исполнительных органов государственной 146 01 03 1199,0 1199,0 1175,6 98,0% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 146 01 03 036 1199,0 1199,0 1175,6 98,0% Денежное содержание аппарата 146 01 03 036 027 1131,0 1131,0 1102,9 97,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1131,0 1131,0 1102,9 97,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1131,0 1131,0 1102,9 97,5% Оплата труда государственных служащих 110100 833,0 833,0 815,9 97,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 833,0 833,0 815,9 97,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 298,0 298,0 287,0 96,3% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1131,0 1131,0 1102,9 97,5% Расходы на содержание аппарата 146 01 03 036 029 68,0 68,0 72,7 106,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 68,0 68,0 72,7 106,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 68,0 68,0 72,7 106,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 8,0 8,0 4,0 50,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8,0 8,0 4,0 50,0% Командировки и служебные разъезды 110400 22,0 22,0 9,7 44,1% Оплата услуг связи 110600 38,0 38,0 9,0 23,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 50,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 50,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 68,0 68,0 72,7 106,9% Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 146 09 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% гидрометеорология, картография и геодезия Охрана окружающей природной среды, животного и 146 09 03 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% растительного мира Финансирование мероприятий в области контроля за 146 09 03 362 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% состоянием окружающей природной среды и охраны природы Организация и содержание заказников и национальных 146 09 03 362 225 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% парков Государственные заказники Новосибирской области 146 09 03 362 225 14 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% Субсидии и субвенции 130100 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% Прочие субсидии 130140 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% 146 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3322,0 3322,0 2642,6 79,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1199,0 1199,0 1175,6 98,0% Оплата труда государственных служащих 110100 833,0 833,0 815,9 97,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 833,0 833,0 815,9 97,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 298,0 298,0 287,0 96,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 8,0 8,0 4,0 50,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 8,0 8,0 4,0 50,0% Командировки и служебные разъезды 110400 22,0 22,0 9,7 44,1% Оплата услуг связи 110600 38,0 38,0 9,0 23,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 50,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 50,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% Субсидии и субвенции 130100 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% Прочие субсидии 130140 2123,0 2123,0 1467,0 69,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3322,0 3322,0 2642,6 79,5% УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 151 809875,3 809875,3 745731,2 92,1% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 151 01 14258,0 14258,0 12470,2 87,5% Функционирование исполнительных органов государственной 151 01 03 9058,0 9058,0 8487,2 93,7% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 151 01 03 036 9058,0 9058,0 8487,2 93,7% Денежное содержание аппарата 151 01 03 036 027 7051,0 7051,0 6947,1 98,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7051,0 7051,0 6947,1 98,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7051,0 7051,0 6947,1 98,5% Оплата труда государственных служащих 110100 5192,0 5192,0 5171,5 99,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 5192,0 5192,0 5171,5 99,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1859,0 1859,0 1775,6 95,5% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7051,0 7051,0 6947,1 98,5% Расходы на содержание аппарата 151 01 03 036 029 2007,0 2007,0 1540,1 76,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1785,0 1785,0 1337,5 74,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1785,0 1785,0 1337,5 74,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 271,0 271,0 172,9 63,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 113,0 113,0 83,9 74,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 158,0 158,0 89,0 56,3% Командировки и служебные разъезды 110400 182,0 182,0 185,7 102,0% Оплата услуг связи 110600 494,0 429,0 349,7 81,5% Оплата коммунальных услуг 110700 398,0 398,0 363,6 91,4% Оплата содержания помещений 110710 12,0 12,0 1,4 11,7% Оплата потребления тепловой энергии 110720 224,0 224,0 203,9 91,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 224,0 224,0 203,9 91,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 110,0 110,0 106,3 96,6% Оплата водоснабжения помещений 110740 52,0 52,0 52,0 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 440,0 505,0 265,6 52,6% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 320,0 320,0 89,2 27,9% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 100,0 165,0 163,0 98,8% Прочие текущие расходы 111040 20,0 20,0 13,4 67,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 222,0 222,0 202,6 91,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 222,0 222,0 202,6 91,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 222,0 222,0 202,6 91,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 222,0 222,0 202,6 91,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2007,0 2007,0 1540,1 76,7% Прочие расходы на общегосударственное управление 151 01 05 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 151 01 05 036 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% Выплаты пенсий и пособий 151 01 05 036 326 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% Трансферты населению 130300 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% Выплаты пенсий и пособий 130310 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5200,0 5200,0 3983,0 76,6% Образование 151 14 120,0 120,0 5,0 4,2% Переподготовка и повышение квалификации 151 14 05 120,0 120,0 5,0 4,2% Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 151 14 05 404 120,0 120,0 5,0 4,2% квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 151 14 05 404 270 120,0 120,0 5,0 4,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 120,0 120,0 5,0 4,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 120,0 120,0 5,0 4,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 120,0 120,0 5,0 4,2% услуг Прочие текущие расходы 111040 120,0 120,0 5,0 4,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 120,0 120,0 5,0 4,2% Социальная политика 151 18 795497,3 795497,3 733256,0 92,2% Учреждения социального обеспечения 151 18 01 280097,3 280097,3 230660,0 82,3% Осуществление специальных программ 151 18 01 396 59416,3 59416,3 47400,0 79,8% Осуществление специальных программ 151 18 01 396 253 59416,3 59416,3 47400,0 79,8% Программа "Социальная защите населения Новосибирской 151 18 01 396 253 121 30416,3 30416,3 25340,0 83,3% области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22974,3 22974,3 20202,0 87,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 16176,0 16176,0 14405,0 89,1% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 16176,0 16176,0 14405,0 89,1% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 8006,0 8006,0 7894,0 98,6% Продукты питания 110330 8170,0 8170,0 6511,0 79,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 6798,3 6798,3 5797,0 85,3% Трансферты населению 130300 6798,3 6798,3 5797,0 85,3% Прочие трансферты населению 130330 6798,3 6798,3 5797,0 85,3% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7442,0 7442,0 5138,0 69,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 7442,0 7442,0 5138,0 69,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 5780,0 5055,0 2751,0 54,4% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 5780,0 5055,0 2751,0 54,4% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 1662,0 2387,0 2387,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1662,0 2387,0 2387,0 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 30416,3 30416,3 25340,0 83,3% Программа "Дети Новосибирской области" 151 18 01 396 253 122 20000,0 20000,0 15082,0 75,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10523,0 10523,0 8651,0 82,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 865,0 865,0 0,0 0,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 865,0 865,0 0,0 0,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 365,0 365,0 0,0 0,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 50,0 50,0 0,0 0,0% Продукты питания 110330 450,0 450,0 0,0 0,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 9658,0 9658,0 8651,0 89,6% Трансферты населению 130300 9658,0 9658,0 8651,0 89,6% Прочие трансферты населению 130330 9658,0 9658,0 8651,0 89,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 9477,0 9477,0 6431,0 67,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 9477,0 9477,0 6431,0 67,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 6877,0 6877,0 6131,0 89,2% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 6877,0 6877,0 6131,0 89,2% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 2600,0 2600,0 300,0 11,5% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 2600,0 2600,0 300,0 11,5% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 20000,0 20000,0 15082,0 75,4% Программа "Социальная поддержка инвалидов Новосибирской 151 18 01 396 253 123 9000,0 9000,0 6978,0 77,5% области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2230,5 3635,9 3606,2 99,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 30,0 30,0 0,0 0,0% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 30,0 30,0 0,0 0,0% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 30,0 30,0 0,0 0,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2200,5 3605,9 3606,2 100,0% Трансферты населению 130300 2200,5 3605,9 3606,2 100,0% Прочие трансферты населению 130330 2200,5 3605,9 3606,2 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6769,5 5364,1 3371,8 62,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 6769,5 5364,1 3371,8 62,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 6497,6 5092,2 3416,8 67,1% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 6497,6 5092,2 3416,8 67,1% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 271,9 271,9 - 45,0 - 16,6% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 271,9 271,9 - 45,0 - 16,6% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9000,0 9000,0 6978,0 77,5% Ведомственные расходы в области социального обеспечения 151 18 01 440 220681,0 220681,0 183260,0 83,0% Дома - интернаты для престарелых и инвалидов 151 18 01 440 320 148750,5 153140,1 119583,5 78,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 141961,0 146106,1 107755,9 73,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 141873,0 146018,1 107721,6 73,8% Оплата труда государственных служащих 110100 26553,2 27553,2 28048,5 101,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 25419,8 26369,8 26893,5 102,0% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 1133,4 1183,4 1155,0 97,6% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 9486,1 9845,1 10072,1 102,3% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 79140,0 74600,3 45364,2 60,8% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 8214,4 8214,4 1305,7 15,9% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 7085,2 8085,2 5115,9 63,3% Продукты питания 110330 54031,3 49633,3 35964,4 72,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 4825,7 4225,7 2216,5 52,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 4983,4 4441,7 761,7 17,1% Командировки и служебные разъезды 110400 84,0 84,0 40,9 48,7% Транспортные услуги 110500 844,9 444,9 69,6 15,6% Оплата услуг связи 110600 432,9 432,9 60,8 14,0% Оплата коммунальных услуг 110700 17551,0 27313,8 22879,0 83,8% Оплата содержания помещений 110710 3358,7 4101,4 58,2 1,4% Оплата потребления тепловой энергии 110720 8467,4 16810,9 16811,1 100,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 2736,9 2969,6 2969,5 100,0% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 5730,5 13841,3 13841,6 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 3539,9 4598,9 4184,6 91,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 1991,0 1789,1 1825,1 102,0% Оплата аренды помещений 110750 37,0 0,0 0,0 Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 157,0 13,5 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 7780,9 5743,9 1186,5 20,7% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1061,9 886,9 30,8 3,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 1216,0 100,0 102,4 102,4% Прочие текущие расходы 111040 5503,0 4757,0 1053,3 22,1% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 88,0 88,0 34,3 39,0% Трансферты населению 130300 88,0 88,0 34,3 39,0% Прочие трансферты населению 130330 88,0 88,0 34,3 39,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 6789,5 7034,0 11827,6 168,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 6789,5 7034,0 11827,6 168,1% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 5649,5 5894,0 3360,5 57,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 5649,5 5894,0 3360,5 57,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 1140,0 1140,0 8467,1 742,7% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 1140,0 1140,0 8467,1 742,7% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 148750,5 153140,1 119583,5 78,1% Учреждения по обучению инвалидов 151 18 01 440 321 7314,8 7820,8 6853,6 87,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7232,8 7259,8 6292,8 86,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7140,8 7167,8 6241,8 87,1% Оплата труда государственных служащих 110100 1954,4 2014,4 1939,9 96,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 1854,4 1899,4 1824,9 96,1% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 100,0 115,0 115,0 100,0% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 699,6 720,6 637,9 88,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 2515,0 2587,0 2082,2 80,5% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 248,0 248,0 48,0 19,4% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 361,0 411,0 193,8 47,2% Продукты питания 110330 1692,0 1792,0 1737,4 97,0% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 171,0 121,0 90,0 74,4% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 43,0 15,0 13,0 86,7% Командировки и служебные разъезды 110400 8,0 8,0 0,0 0,0% Транспортные услуги 110500 23,0 23,0 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 10,0 10,0 3,0 30,0% Оплата коммунальных услуг 110700 898,0 818,0 817,4 99,9% Оплата содержания помещений 110710 196,0 156,0 156,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 533,0 474,8 474,5 99,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 533,0 474,8 474,5 99,9% Оплата потребления электрической энергии 110730 114,0 85,1 84,8 99,6% Оплата водоснабжения помещений 110740 55,0 102,1 102,1 100,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 1032,8 986,8 761,4 77,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 37,0 37,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 160,0 114,0 110,0 96,5% Прочие текущие расходы 111040 835,8 835,8 651,4 77,9% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 92,0 92,0 51,0 55,4% Трансферты населению 130300 92,0 92,0 51,0 55,4% Стипендии 130320 28,0 28,0 21,2 75,7% Прочие трансферты населению 130330 64,0 64,0 29,8 46,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 82,0 561,0 560,8 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 82,0 561,0 560,8 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 60,0 539,0 538,8 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 60,0 539,0 538,8 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 22,0 22,0 22,0 100,0% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 22,0 22,0 22,0 100,0% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7314,8 7820,8 6853,6 87,6% Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 151 18 01 440 323 64615,7 59720,1 56822,9 95,1% политики ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 60874,7 56505,6 51394,5 91,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 60452,0 56082,9 50332,0 89,7% Оплата труда государственных служащих 110100 27839,3 26779,3 26734,6 99,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 26891,3 25896,3 25991,3 100,4% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 948,0 883,0 743,3 84,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 9966,5 9586,5 9226,6 96,2% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 12690,9 12601,2 8721,6 69,2% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 783,0 783,0 187,4 23,9% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 1218,0 1918,0 1128,4 58,8% Продукты питания 110330 7502,0 7342,0 5418,2 73,8% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 1903,5 1503,5 1245,6 82,8% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1284,4 1054,7 742,0 70,4% Командировки и служебные разъезды 110400 633,0 633,0 188,0 29,7% Транспортные услуги 110500 433,8 133,8 61,7 46,1% Оплата услуг связи 110600 395,0 395,0 181,2 45,9% Оплата коммунальных услуг 110700 6158,1 4990,9 4085,9 81,9% Оплата содержания помещений 110710 1030,8 513,1 39,5 7,7% Оплата потребления тепловой энергии 110720 3269,0 3311,8 2898,0 87,5% Оплата отопления и технологических нужд 110721 1567,0 2078,6 1819,0 87,5% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 1702,0 1233,2 1079,0 87,5% Оплата потребления электрической энергии 110730 1237,3 918,8 902,1 98,2% Оплата водоснабжения помещений 110740 392,0 247,2 247,2 100,0% Оплата аренды помещений 110750 224,0 0,0 - 0,9 Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 5,0 0,0 0,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2335,4 963,2 1132,4 117,6% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 266,9 119,9 14,1 11,8% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 874,0 242,8 215,5 88,8% Прочие текущие расходы 111040 1194,5 600,5 902,8 150,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 422,7 422,7 1062,5 251,4% Трансферты населению 130300 422,7 422,7 1062,5 251,4% Прочие трансферты населению 130330 422,7 422,7 1062,5 251,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3741,0 3214,5 5428,4 168,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3741,0 3214,5 5428,4 168,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 2903,0 2179,5 1020,4 46,8% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 2903,0 2179,5 1020,4 46,8% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 838,0 1035,0 4408,0 425,9% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 838,0 1035,0 4408,0 425,9% назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 64615,7 59720,1 56822,9 95,1% Социальная помощь 151 18 02 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 151 18 02 442 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Пособия и социальная помощь 151 18 02 442 322 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Трансферты населению 130300 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Выплаты пенсий и пособий 130310 6927,6 6927,6 4690,0 67,7% Прочие трансферты населению 130330 58472,4 58472,4 47908,0 81,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 65400,0 65400,0 52598,0 80,4% Государственные пособия гражданам, имеющим детей 151 18 07 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 151 18 07 442 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% Выплаты пенсий и пособий 151 18 07 442 326 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% Трансферты населению 130300 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% Выплаты пенсий и пособий 130310 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 450000,0 450000,0 449998,0 100,0% 151 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 775352,3 776560,7 712771,0 91,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 235492,8 235295,8 186990,0 79,5% Оплата труда государственных служащих 110100 61538,9 61538,9 61894,5 100,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 59357,5 59357,5 59881,2 100,9% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 2181,4 2181,4 2013,3 92,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 22011,2 22011,2 21712,2 98,6% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 111687,9 107130,5 70745,9 66,0% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 9610,4 9610,4 1541,1 16,0% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 16750,2 18500,2 14332,1 77,5% Продукты питания 110330 71845,3 67387,3 49631,0 73,7% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 7013,2 5963,2 3636,0 61,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 6468,8 5669,4 1605,7 28,3% Командировки и служебные разъезды 110400 907,0 907,0 414,6 45,7% Транспортные услуги 110500 1301,7 601,7 131,3 21,8% Оплата услуг связи 110600 1331,9 1266,9 594,7 46,9% Оплата коммунальных услуг 110700 25005,1 33520,7 28145,9 84,0% Оплата содержания помещений 110710 4597,5 4782,5 255,1 5,3% Оплата потребления тепловой энергии 110720 12493,4 20821,5 20387,5 97,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 5060,9 5747,0 5466,9 95,1% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 7432,5 15074,5 14920,6 99,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 5001,2 5712,8 5277,8 92,4% Оплата водоснабжения помещений 110740 2490,0 2190,4 2226,4 101,6% Оплата аренды помещений 110750 261,0 0,0 - 0,9 Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 162,0 13,5 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 11709,1 8318,9 3350,9 40,3% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1685,8 1363,8 134,1 9,8% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 2350,0 621,8 590,9 95,0% Прочие текущие расходы 111040 7673,3 6333,3 2625,9 41,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 539859,5 541264,9 525781,0 97,1% Трансферты населению 130300 539859,5 541264,9 525781,0 97,1% Выплаты пенсий и пособий 130310 462127,6 462127,6 458671,0 99,3% Стипендии 130320 28,0 28,0 21,2 75,7% Прочие трансферты населению 130330 77703,9 79109,3 67088,8 84,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 34523,0 33314,6 32960,2 98,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 34523,0 33314,6 32960,2 98,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 27989,1 25858,7 17421,1 67,4% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 27989,1 25858,7 17421,1 67,4% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 6533,9 7455,9 15539,1 208,4% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 6533,9 7455,9 15539,1 208,4% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ИТОГО РАСХОДОВ 800000 809875,3 809875,3 745731,2 92,1% УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 156 241068,0 241068,0 257601,0 106,9% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 156 01 4068,0 4068,0 4030,0 99,1% Функционирование исполнительных органов государственной 156 01 03 4068,0 4068,0 4030,0 99,1% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 156 01 03 036 4068,0 4068,0 4030,0 99,1% Денежное содержание аппарата 156 01 03 036 027 3744,0 3744,0 3735,6 99,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3744,0 3744,0 3735,6 99,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 3744,0 3744,0 3735,6 99,8% Оплата труда государственных служащих 110100 2757,0 2757,0 2755,0 99,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2757,0 2757,0 2755,0 99,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 987,0 987,0 980,6 99,4% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3744,0 3744,0 3735,6 99,8% Расходы на содержание аппарата 156 01 03 036 029 324,0 324,0 294,4 90,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 228,0 228,0 198,2 86,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 228,0 228,0 198,2 86,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 40,0 40,0 35,0 87,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 40,0 40,0 35,0 87,5% Командировки и служебные разъезды 110400 99,0 99,0 70,7 71,4% Оплата услуг связи 110600 69,0 69,0 68,6 99,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20,0 20,0 23,9 119,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 23,9 119,5% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 96,0 96,0 96,2 100,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 96,0 96,0 96,2 100,2% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 96,0 96,0 96,2 100,2% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 96,0 96,0 96,2 100,2% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 324,0 324,0 294,4 90,9% Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 156 10 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Прочие виды транспорта 156 10 05 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Государственные капитальные вложения 156 10 05 313 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 10 05 313 198 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Капитальное строительство 240200 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Строительство объектов производственного назначения, 240220 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% исключая строительство военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% Жилищно - коммунальное хозяйство 156 12 105570,0 98939,8 98311,0 99,4% Жилищное хозяйство 156 12 01 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% Государственные капитальные вложения 156 12 01 313 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 12 01 313 198 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% Капитальное строительство 240200 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% Жилищное строительство 240210 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 52690,0 46025,8 45419,0 98,7% Коммунальное хозяйство 156 12 02 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% Государственные капитальные вложения 156 12 02 313 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 12 02 313 198 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% Капитальное строительство 240200 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 52880,0 52914,0 52892,0 100,0% Образование 156 14 43620,0 46137,0 46003,0 99,7% Дошкольное образование 156 14 01 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% Государственные капитальные вложения 156 14 01 313 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 14 01 313 198 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% Капитальное строительство 240200 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7500,0 8200,0 8367,0 102,0% Общее образование 156 14 02 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% Государственные капитальные вложения 156 14 02 313 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 14 02 313 198 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% Капитальное строительство 240200 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 36120,0 37937,0 37636,0 99,2% Культура, искусство и кинематография 156 15 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Культура и искусство 156 15 01 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Государственные капитальные вложения 156 15 01 313 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 15 01 313 198 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Капитальное строительство 240200 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10930,0 10976,5 15380,0 140,1% Здравоохранение и физическая культура 156 17 41880,0 54580,7 55153,0 101,0% Здравоохранение 156 17 01 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% Государственные капитальные вложения 156 17 01 313 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 17 01 313 198 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% Капитальное строительство 240200 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 37080,0 47055,7 47646,0 101,3% Физическая культура и спорт 156 17 03 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% Государственные капитальные вложения 156 17 03 313 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 17 03 313 198 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% Капитальное строительство 240200 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4800,0 7525,0 7507,0 99,8% Правоохранительная деятельность и обеспечение 156 05 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% безопасности государства Государственная противопожарная служба 156 05 09 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% Государственные капитальные вложения 156 05 09 313 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 05 09 313 198 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% Капитальное строительство 240200 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 1200,0 1200,0 100,0% Промышленность, энергетика, и строительство 156 07 26500,0 18866,0 31227,0 165,5% Строительство, архитектура 156 07 07 26500,0 18866,0 31227,0 165,5% Государственная поддержка строительства 156 07 07 314 26500,0 18866,0 18319,0 97,1% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 156 07 07 314 397 26500,0 18866,0 18319,0 97,1% Компенсация удорожания стоимости строительства 156 07 07 314 397 131 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% жилищно - строительных кооперативов, строительство которых начато до 01.01.92 года КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% Капитальные трансферты внутри страны 270100 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% Прочие трансферты внутри страны 270140 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10000,0 3250,0 3213,0 98,9% Субсидии молодым малообеспеченным семьям на 156 07 07 314 397 132 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% приобретение или строительство жилья КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% Капитальные трансферты внутри страны 270100 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% Прочие трансферты внутри страны 270140 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10500,0 9616,0 9133,0 95,0% Услуги по типовому проектированию 156 07 07 314 397 135 1000,0 1000,0 976,0 97,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1000,0 1000,0 976,0 97,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1000,0 1000,0 976,0 97,6% Оплата услуг по типовому проектированию 110900 1000,0 1000,0 976,0 97,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1000,0 1000,0 976,0 97,6% Завершение строительства объектов молодежных жилых 156 07 07 314 397 136 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% комплексов КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% Капитальные трансферты внутри страны 270100 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% Прочие трансферты внутри страны 270140 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 4997,0 99,9% Средства, передаваемые бюджетам других уровней для 156 07 07 482 0,0 0,0 12908,0 осуществления государственных программ Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 07 07 482 198 0,0 0,0 12908,0 основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 12908,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 12908,0 Капитальное строительство 240200 0,0 0,0 12908,0 Жилищное строительство 240210 0,0 0,0 2108,0 Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 0,0 10800,0 исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 12908,0 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 156 09 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% гидрометеорология, картография и геодезия Водные ресурсы 156 09 01 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% Государственные капитальные вложения 156 09 01 313 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 156 09 01 313 198 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% Капитальное строительство 240200 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% Строительство объектов производственного назначения, 240220 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% исключая строительство военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3300,0 3297,0 99,9% 156 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4972,0 4972,0 4909,8 98,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4972,0 4972,0 4909,8 98,7% Оплата труда государственных служащих 110100 2757,0 2757,0 2755,0 99,9% Оплата труда гражданских служащих 110110 2757,0 2757,0 2755,0 99,9% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 987,0 987,0 980,6 99,4% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 40,0 40,0 35,0 87,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 40,0 40,0 35,0 87,5% Командировки и служебные разъезды 110400 99,0 99,0 70,7 71,4% Оплата услуг связи 110600 69,0 69,0 68,6 99,4% Оплата услуг по типовому проектированию 110900 1000,0 1000,0 976,0 97,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 20,0 20,0 23,9 119,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 23,9 119,5% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 236096,0 236096,0 252691,2 107,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 210596,0 218230,0 235348,2 107,8% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 96,0 96,0 96,2 100,2% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 96,0 96,0 96,2 100,2% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальное строительство 240200 210500,0 218134,0 235252,0 107,8% Жилищное строительство 240210 52690,0 46025,8 47527,0 103,3% Строительство объектов производственного назначения, 240220 6000,0 6300,0 6297,0 100,0% исключая строительство военных Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 151810,0 165808,2 181428,0 109,4% исключая жилищное строительство КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% Капитальные трансферты внутри страны 270100 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% Прочие трансферты внутри страны 270140 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 241068,0 241068,0 257601,0 106,9% УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 161 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Судебная власть 161 02 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Федеральная судебная система 161 02 01 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Обеспечение деятельности мировых судей 161 02 01 064 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% Денежное содержание аппарата 161 02 01 064 027 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10002,0 9687,0 10046,0 103,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10002,0 9687,0 10046,0 103,7% Оплата труда государственных служащих 110100 5754,0 5018,0 3734,0 74,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 5754,0 5018,0 3734,0 74,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2060,0 1796,0 1292,0 71,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 963,0 916,5 1911,0 208,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 963,0 916,5 1911,0 208,5% Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 80,0 10,0 12,5% Оплата услуг связи 110600 180,0 215,0 297,0 138,1% Оплата коммунальных услуг 110700 65,0 111,5 210,0 188,3% Оплата содержания помещений 110710 20,0 20,0 37,0 185,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 32,0 79,5 84,0 105,7% Оплата отопления и технологических нужд 110721 32,0 79,5 84,0 105,7% Оплата потребления электрической энергии 110730 6,0 6,0 10,0 166,7% Оплата водоснабжения помещений 110740 1,0 0,0 0,0 Оплата аренды помещений 110750 6,0 6,0 79,0 1316,7% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 900,0 1550,0 2592,0 167,2% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 700,0 1350,0 2516,0 186,4% Прочие текущие расходы 111040 200,0 200,0 76,0 38,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% 161 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10002,0 9687,0 10046,0 103,7% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10002,0 9687,0 10046,0 103,7% Оплата труда государственных служащих 110100 5754,0 5018,0 3734,0 74,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 5754,0 5018,0 3734,0 74,4% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 2060,0 1796,0 1292,0 71,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 963,0 916,5 1911,0 208,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 963,0 916,5 1911,0 208,5% Командировки и служебные разъезды 110400 80,0 80,0 10,0 12,5% Оплата услуг связи 110600 180,0 215,0 297,0 138,1% Оплата коммунальных услуг 110700 65,0 111,5 210,0 188,3% Оплата содержания помещений 110710 20,0 20,0 37,0 185,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 32,0 79,5 84,0 105,7% Оплата отопления и технологических нужд 110721 32,0 79,5 84,0 105,7% Оплата потребления электрической энергии 110730 6,0 6,0 10,0 166,7% Оплата водоснабжения помещений 110740 1,0 0,0 0,0 Оплата аренды помещений 110750 6,0 6,0 79,0 1316,7 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 900,0 1550,0 2592,0 167,2% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 700,0 1350,0 2516,0 186,4% Прочие текущие расходы 111040 200,0 200,0 76,0 38,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1300,0 1615,0 2162,0 133,9% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11302,0 11302,0 12208,0 108,0% УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 166 326117,0 326117,0 297043,0 91,1% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Промышленность, энергетика, и строительство 166 07 326117,0 326117,0 297043,0 91,1% Топливно - энергетический комплекс 166 07 01 318117,0 318117,0 290594,0 91,3% Государственная поддержка энергетики и электрификации 166 07 01 293 267117,0 267117,0 261097,0 97,7% Целевые дотации и субсидии 166 07 01 293 290 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Возмещение государственному унитарному предприятию 166 07 01 293 290 62 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Новосибирская топливная корпорация разницы в цене реализации твердого печного топлива населению ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Субсидии государственным организациям 130110 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Дотации на услуги, предоставляемые населению 166 07 01 293 441 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации Открытое акционерное общество "Сибирьгазсервис" 166 07 01 293 441 63 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% Субсидии и субвенции 130100 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% Убытки организаций, возникающие при продаже товаров 130130 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% (работ, услуг) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% Государственные капитальные вложения 166 07 01 313 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 166 07 01 313 198 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Капитальное строительство 240200 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Другие отрасли промышленности 166 07 05 8000,0 8000,0 6449,0 80,6% Государственная поддержка отраслей промышленности 166 07 05 302 8000,0 8000,0 6449,0 80,6% Осуществление специальных программ 166 07 05 302 253 8000,0 8000,0 6449,0 80,6% Программа "Внедрение тепловых насосов на объектах 166 07 05 302 253 32 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% топливно - энергетического комплекса на территории Новосибирской области на 1999 - 2002 годы" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% Субсидии и субвенции 130100 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% Прочие субсидии 130140 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3000,0 3000,0 1700,0 56,7% Программа "Энергосбережение в Новосибирской области на 166 07 05 302 253 35 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% период до 2005 года" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% Субсидии и субвенции 130100 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% Прочие субсидии 130140 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 4749,0 95,0% 166 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 275117,0 275117,0 267546,0 97,2% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 275117,0 275117,0 267546,0 97,2% Субсидии и субвенции 130100 275117,0 275117,0 267546,0 97,2% Субсидии государственным организациям 130110 183117,0 183117,0 183097,0 100,0% Убытки организаций, возникающие при продаже товаров 130130 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% (работ, услуг) Прочие субсидии 130140 8000,0 8000,0 6449,0 80,6% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Капитальное строительство 240200 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 51000,0 51000,0 29497,0 57,8% исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 326117,0 326117,0 297043,0 91,1% УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 171 1999270,0 1999270,0 2884445,0 144,3% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 171 10 153170,0 153170,0 141935,0 92,7% Автомобильный транспорт 171 10 01 105000,0 105000,0 94435,0 89,9% Государственные капитальные вложения 171 10 01 313 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Государственные капитальные вложения на безвозвратной 171 10 01 313 198 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных предприятий ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Государственная поддержка автомобильного транспорта 171 10 01 372 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% Целевые дотации и субсидии 171 10 01 372 290 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% Пассажирские перевозки автомобильным транспортом 171 10 01 372 290 67 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% Субсидии и субвенции 130100 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% Субсидии государственным организациям 130110 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 90000,0 90000,0 79435,0 88,3% Железнодорожный транспорт 171 10 02 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Государственная поддержка железнодорожного транспорта 171 10 02 370 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Целевые дотации и субсидии 171 10 02 370 290 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Пригородные перевозки железнодорожным транспортом 171 10 02 370 290 68 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Субсидии государственным организациям 130110 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% Водный транспорт 171 10 04 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Государственная поддержка речного транспорта 171 10 04 375 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Целевые дотации и субсидии 171 10 04 375 290 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Пригородные перевозки речным транспортом 171 10 04 375 290 70 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Субсидии и субвенции 130100 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Субсидии государственным организациям 130110 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% Связь 171 10 07 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% Государственная поддержка отрасли связи 171 10 07 376 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% Осуществление специальных программ 171 10 07 376 253 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% Программа "Развитие сельской и городской телефонной 171 10 07 376 253 40 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% связи на территории Новосибирской области" на 2001 - 2004 годы КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% Капитальное строительство 240200 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% Строительство объектов производственного назначения, 240220 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% исключая строительство военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7670,0 7670,0 7000,0 91,3% Целевые бюджетные фонды 171 31 1846100,0 1846100,0 2742510,0 148,6% Территориальные дорожные фонды 171 31 11 1846100,0 1846100,0 2742510,0 148,6% Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 171 31 11 520 1846100,0 1846100,0 2742510,0 148,6% бюджете Денежное содержание аппарата 171 31 11 520 027 12211,0 12211,0 11556,0 94,6% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 12211,0 12211,0 11556,0 94,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 12211,0 12211,0 11556,0 94,6% Оплата труда государственных служащих 110100 8986,0 8986,0 8494,0 94,5% Оплата труда гражданских служащих 110110 8986,0 8986,0 8494,0 94,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 3225,0 3225,0 3062,0 94,9% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 12211,0 12211,0 11556,0 94,6% Расходы на содержание аппарата 171 31 11 520 029 7889,0 7889,0 7871,0 99,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7889,0 7889,0 7871,0 99,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7889,0 7889,0 7871,0 99,8% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1073,0 1073,0 1069,0 99,6% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 41,0 41,0 41,0 100,0% расходы Оплата горюче - смазочных материалов 110340 787,0 787,0 784,0 99,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 245,0 245,0 244,0 99,6% Оплата услуг связи 110600 1335,0 1335,0 1331,0 99,7% Оплата коммунальных услуг 110700 185,0 185,0 180,0 97,3% Оплата аренды помещений 110750 185,0 185,0 180,0 97,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 5296,0 5296,0 5291,0 99,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1899,0 1899,0 1897,0 99,9% Прочие текущие расходы 111040 3397,0 3397,0 3394,0 99,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 7889,0 7889,0 7871,0 99,8% Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых 171 31 11 520 462 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% лет КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% Капитальное строительство 240200 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% Строительство объектов производственного назначения, 240220 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% исключая строительство военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 41500,0 41500,0 43965,0 105,9% Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 171 31 11 520 505 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% безопасности дорожного движения КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% Капитальный ремонт 240300 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% Прочий капитальный ремонт 240350 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 17500,0 17500,0 18909,0 108,1% Расходы на резервирование земель для реконструкции и 171 31 11 520 526 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% строительства федеральных автомобильных дорог Плата за землю при строительстве автодороги "Северный 171 31 11 520 526 177 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% обход г. Новосибирска" КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% Капитальное строительство 240200 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% Строительство объектов производственного назначения, 240220 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% исключая строительство военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 23400,0 23400,0 23400,0 100,0% Расходы на научно - исследовательские и 171 31 11 520 528 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% опытно - конструкторские работы общеотраслевого характера, а также на освоение инноваций в дорожном хозяйстве ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% Прочие расходы в соответствии с Законом Российской 171 31 11 520 531 114600,0 114600,0 168000,0 146,6% Федерации О дорожных фондах в Российской Федерации КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 114600,0 114600,0 168000,0 146,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 114600,0 114600,0 168000,0 146,6% Капитальное строительство 240200 84600,0 84600,0 138000,0 163,1% Строительство объектов производственного назначения, 240220 84600,0 84600,0 138000,0 163,1% исключая строительство военных объектов Капитальный ремонт 240300 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% Прочий капитальный ремонт 240350 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 114600,0 114600,0 168000,0 146,6% Субвенции и субсидии на строительство и реконструкцию 171 31 11 520 532 1576500,0 1576500,0 2419874,0 153,5% автомобильных дорог общего пользования Строительство и реконструкция автомобильных дорог и 171 31 11 520 532 171 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% сооружений на них КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% Капитальное строительство 240200 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% Строительство объектов производственного назначения, 240220 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% исключая строительство военных объектов ИТОГО РАСХОДОВ 800000 940700,0 940700,0 1487897,0 158,2% Содержание областных автомобильных дорог и сооружений 171 31 11 520 532 172 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% на них КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% Капитальный ремонт 240300 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% Прочий капитальный ремонт 240350 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 382800,0 382800,0 382850,0 100,0% Ремонт областных дорог и сооружений на них 171 31 11 520 532 173 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% Капитальный ремонт 240300 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% Прочий капитальный ремонт 240350 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 154300,0 154300,0 187904,0 121,8% Приведение в нормативное состояние сельских 171 31 11 520 532 174 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% автомобильных дорог КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% Капитальный ремонт 240300 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% Прочий капитальный ремонт 240350 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 83700,0 83700,0 346223,0 413,6% Приобретение новой техники для нужд дорожного хозяйства 171 31 11 520 532 175 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Новосибирской области КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных предприятий ИТОГО РАСХОДОВ 800000 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Резерв средств на финансирование работ по 171 31 11 520 533 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% восстановлению автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате стихийных бедствий и техногенных катастроф КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% Капитальный ремонт 240300 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% Прочий капитальный ремонт 240350 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 50000,0 50000,0 46551,0 93,1% 171 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 153100,0 153100,0 141746,0 92,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 22600,0 22600,0 21811,0 96,5% Оплата труда государственных служащих 110100 8986,0 8986,0 8494,0 94,5% Оплата труда гражданских служащих 110110 8986,0 8986,0 8494,0 94,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 3225,0 3225,0 3062,0 94,9% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1073,0 1073,0 1069,0 99,6% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 41,0 41,0 41,0 100,0% расходы Оплата горюче - смазочных материалов 110340 787,0 787,0 784,0 99,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 245,0 245,0 244,0 99,6% Оплата услуг связи 110600 1335,0 1335,0 1331,0 99,7% Оплата коммунальных услуг 110700 185,0 185,0 180,0 97,3% Оплата аренды помещений 110750 185,0 185,0 180,0 97,3% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 7796,0 7796,0 7675,0 98,4% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 2500,0 2500,0 2384,0 95,4% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 1899,0 1899,0 1897,0 99,9% Прочие текущие расходы 111040 3397,0 3397,0 3394,0 99,9% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 130500,0 130500,0 119935,0 91,9% Субсидии и субвенции 130100 130500,0 130500,0 119935,0 91,9% Субсидии государственным организациям 130110 130500,0 130500,0 119935,0 91,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1846170,0 1846170,0 2742699,0 148,6% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1846170,0 1846170,0 2742699,0 148,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% предметов длительного пользования для государственных предприятий Капитальное строительство 240200 1097870,0 1097870,0 1700262,0 154,9% Строительство объектов производственного назначения, 240220 1097870,0 1097870,0 1700262,0 154,9% исключая строительство военных Капитальный ремонт 240300 718300,0 718300,0 1012437,0 140,9% Прочий капитальный ремонт 240350 718300,0 718300,0 1012437,0 140,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 1999270,0 1999270,0 2884445,0 144,3% УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 176 92815,6 92815,6 83661,0 90,1% АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 176 01 2660,0 2660,0 2462,0 92,6% Функционирование исполнительных органов государственной 176 01 03 2660,0 2660,0 2462,0 92,6% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 176 01 03 036 2660,0 2660,0 2462,0 92,6% Денежное содержание аппарата 176 01 03 036 027 2227,0 2227,0 2229,0 100,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2227,0 2227,0 2229,0 100,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2227,0 2227,0 2229,0 100,1% Оплата труда государственных служащих 110100 1640,0 1640,0 1750,9 106,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 1640,0 1640,0 1750,9 106,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 587,0 587,0 478,1 81,4% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2227,0 2227,0 2229,0 100,1% Расходы на содержание аппарата 176 01 03 036 029 433,0 433,0 233,0 53,8% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 363,0 363,0 233,0 64,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 363,0 363,0 233,0 64,2% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 45,0 45,0 14,2 31,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 45,0 45,0 14,2 31,6% Командировки и служебные разъезды 110400 82,0 82,0 37,7 46,0% Транспортные услуги 110500 14,0 14,0 5,3 37,9% Оплата услуг связи 110600 94,0 94,0 58,7 62,4% Оплата коммунальных услуг 110700 59,0 59,0 51,9 88,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 32,0 32,0 35,8 111,9% Оплата отопления и технологических нужд 110721 32,0 32,0 35,8 111,9% Оплата потребления электрической энергии 110730 24,0 24,0 13,8 57,5% Оплата водоснабжения помещений 110740 1,0 1,0 0,7 70,0% Оплата аренды помещений 110750 2,0 2,0 1,6 80,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 69,0 69,0 65,2 94,5% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 2,0 2,0 2,6 130,0% Прочие текущие расходы 111040 67,0 67,0 62,6 93,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 70,0 70,0 0,0 0,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 70,0 70,0 0,0 0,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 70,0 70,0 0,0 0,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 70,0 70,0 0,0 0,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 433,0 433,0 233,0 53,8% Здравоохранение и физическая культура 176 17 90155,6 90155,6 81199,0 90,1% Здравоохранение 176 17 01 90155,6 90155,6 81199,0 90,1% Осуществление специальных программ 176 17 01 396 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Осуществление специальных программ 176 17 01 396 253 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Программа "Централизованный закуп лекарственных, 176 17 01 396 253 107 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% диагностических, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения для государственных нужд Новосибирской области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% расходы ИТОГО РАСХОДОВ 800000 80000,0 80000,0 64410,0 80,5% Ведомственные расходы на здравоохранение 176 17 01 430 10155,6 10155,6 16789,0 165,3% Прочие учреждения и мероприятия в области 176 17 01 430 310 10155,6 10155,6 16789,0 165,3% здравоохранения Областное государственное учреждение здравоохранения 176 17 01 430 310 104 6855,0 6855,0 13930,0 203,2% "Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Новосибирской области" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4855,0 4855,0 9076,6 187,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4855,0 4855,0 9076,6 187,0% Оплата труда государственных служащих 110100 2695,2 2695,2 3136,0 116,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 2565,2 2565,2 2838,1 110,6% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 130,0 130,0 297,9 229,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 981,4 981,4 1095,0 111,6% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 484,0 484,0 786,3 162,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 484,0 484,0 786,3 162,5% Командировки и служебные разъезды 110400 21,0 21,0 43,0 204,8% Оплата услуг связи 110600 34,0 34,0 85,4 251,2% Оплата коммунальных услуг 110700 246,4 246,4 0,0 0,0% Оплата содержания помещений 110710 102,0 102,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 42,0 42,0 0,0 0,0% Оплата отопления и технологических нужд 110721 42,0 42,0 0,0 0,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 73,0 73,0 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 14,0 14,0 0,0 0,0% Оплата аренды помещений 110750 15,4 15,4 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 393,0 393,0 3930,9 1000,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 18,0 18,0 52,8 293,5% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 200,0 200,0 460,4 230,2% Прочие текущие расходы 111040 175,0 175,0 3417,7 1953,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2000,0 2000,0 4853,4 242,7% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2000,0 2000,0 4853,4 242,7% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 2000,0 2000,0 4853,4 242,7% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 2000,0 2000,0 4853,4 242,7% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 6855,0 6855,0 13930,0 203,2% Центр фармацевтической информации 176 17 01 430 310 105 263,3 263,3 263,0 99,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 263,3 263,3 263,0 99,9% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 263,3 263,3 263,0 99,9% Субсидии и субвенции 130100 263,3 263,3 263,0 99,9% Прочие субсидии 130140 263,3 263,3 263,0 99,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 263,3 263,3 263,0 99,9% Областное государственное учреждение "Новосибоблфарм" 176 17 01 430 310 106 3037,3 3037,3 2596,0 85,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 1697,3 1643,0 1201,7 73,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1697,3 1643,0 1201,7 73,1% Оплата труда государственных служащих 110100 514,8 567,5 540,3 95,2% Оплата труда гражданских служащих 110110 514,8 567,5 540,3 95,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 184,3 203,0 172,1 84,8% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 450,0 450,0 318,3 70,7% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 0,0 0,0 50,0 расходы Оплата горюче - смазочных материалов 110340 357,6 357,6 183,0 51,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 92,4 92,4 85,3 92,3% Командировки и служебные разъезды 110400 46,8 37,7 2,3 6,1% Транспортные услуги 110500 106,8 44,5 0,0 0,0% Оплата услуг связи 110600 60,0 60,0 3,5 5,8% Оплата коммунальных услуг 110700 104,1 104,1 83,8 80,5% Оплата содержания помещений 110710 37,2 53,0 53,0 100,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 27,6 11,8 11,6 98,3% Оплата отопления и технологических нужд 110721 27,6 11,8 11,6 98,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 22,8 22,8 17,7 77,6% Оплата водоснабжения помещений 110740 13,2 13,2 1,1 8,3% Оплата аренды помещений 110750 2,1 2,1 0,4 19,0% Прочие коммунальные услуги 110770 1,2 1,2 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 230,5 176,2 81,4 46,2% услуг Прочие текущие расходы 111040 230,5 176,2 81,4 46,2% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1340,0 1394,3 1394,3 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1340,0 1394,3 1394,3 100,0% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1340,0 1394,3 1394,3 100,0% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1340,0 1394,3 1394,3 100,0% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3037,3 3037,3 2596,0 85,5% 176 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 89405,6 89351,3 77413,3 86,6% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 89142,3 89088,0 77150,3 86,6% Оплата труда государственных служащих 110100 4850,0 4902,7 5427,2 110,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 4720,0 4772,7 5129,3 107,5% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 130,0 130,0 297,9 229,2% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 1752,7 1771,4 1745,2 98,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 80979,0 80979,0 65528,8 80,9% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 80000,0 80000,0 64460,0 80,6% расходы Оплата горюче - смазочных материалов 110340 357,6 357,6 183,0 51,2% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 621,4 621,4 885,8 142,5% Командировки и служебные разъезды 110400 149,8 140,7 83,0 59,0% Транспортные услуги 110500 120,8 58,5 5,3 9,1% Оплата услуг связи 110600 188,0 188,0 147,6 78,5% Оплата коммунальных услуг 110700 409,5 409,5 135,7 33,1% Оплата содержания помещений 110710 139,2 155,0 53,0 34,2% Оплата потребления тепловой энергии 110720 101,6 85,8 47,4 55,2% Оплата отопления и технологических нужд 110721 101,6 85,8 47,4 55,2% Оплата потребления электрической энергии 110730 119,8 119,8 31,5 26,3% Оплата водоснабжения помещений 110740 28,2 28,2 1,8 6,4% Оплата аренды помещений 110750 19,5 19,5 2,0 10,3% Прочие коммунальные услуги 110770 1,2 1,2 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 692,5 638,2 4077,5 638,9% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 20,0 20,0 55,4 277,2% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 200,0 200,0 460,4 230,2% Прочие текущие расходы 111040 472,5 418,2 3561,7 851,7% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 263,3 263,3 263,0 99,9% Субсидии и субвенции 130100 263,3 263,3 263,0 99,9% Прочие субсидии 130140 263,3 263,3 263,0 99,9% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3410,0 3464,3 6247,7 180,3% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 3410,0 3464,3 6247,7 180,3% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 3410,0 3464,3 6247,7 180,3% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 3410,0 3464,3 6247,7 180,3% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 92815,6 92815,6 83661,0 90,1% УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 181 3709862,8 3709862,8 4185821,9 112,8% НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное управление и местное самоуправление 181 01 46027,0 46027,0 47791,0 103,8% Функционирование исполнительных органов государственной 181 01 03 46027,0 46027,0 47791,0 103,8% власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 181 01 03 036 46027,0 46027,0 47791,0 103,8% Денежное содержание аппарата 181 01 03 036 027 40991,0 40991,0 42652,1 104,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 40991,0 40991,0 42652,1 104,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 40991,0 40991,0 42652,1 104,1% Оплата труда государственных служащих 110100 30184,0 30342,3 31504,6 103,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 30184,0 30342,3 31504,6 103,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 10807,0 10648,8 11147,5 104,7% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 40991,0 40991,0 42652,1 104,1% Расходы на содержание аппарата 181 01 03 036 029 5036,0 5036,0 5138,9 102,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4036,0 3399,1 3395,6 99,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4036,0 3399,1 3395,6 99,9% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 780,0 680,0 676,8 99,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 260,0 145,0 143,4 98,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 520,0 535,0 533,4 99,7% Командировки и служебные разъезды 110400 1000,0 1170,6 1170,6 100,0% Транспортные услуги 110500 100,0 0,0 0,0 Оплата услуг связи 110600 1696,0 1039,3 1039,0 100,0% Оплата коммунальных услуг 110700 60,0 32,0 32,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 0,0 27,0 26,8 99,3% Оплата аренды помещений 110750 60,0 5,0 5,2 104,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 400,0 477,2 477,2 100,0% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 40,0 27,2 27,2 100,0% Прочие текущие расходы 111040 360,0 450,0 450,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1000,0 1636,9 1743,3 106,5% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1000,0 1636,9 1743,3 106,5% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1000,0 1636,9 1743,3 106,5% пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1000,0 1636,9 1743,3 106,5% предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5036,0 5036,0 5138,9 102,0% Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 181 10 0,0 0,0 2652,0 хозяйство, связь и информатика Автомобильный транспорт 181 10 01 0,0 0,0 501,0 Государственная поддержка автомобильного транспорта 181 10 01 372 0,0 0,0 501,0 Целевые дотации и субсидии 181 10 01 372 290 0,0 0,0 501,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 284,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 284,0 Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 284,0 Субсидии государственным организациям 130110 0,0 0,0 284,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 217,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 217,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 217,0 пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 0,0 0,0 217,0 предметов длительного пользования для государственных предприятий ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 501,0 Железнодорожный транспорт 181 10 02 0,0 0,0 2000,0 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 181 10 02 370 0,0 0,0 2000,0 Целевые дотации и субсидии 181 10 02 370 290 0,0 0,0 2000,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 2000,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 2000,0 Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 2000,0 Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 2000,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 2000,0 Связь 181 10 07 0,0 0,0 151,0 Государственная поддержка отрасли связи 181 10 07 376 0,0 0,0 151,0 Целевые дотации и субсидии 181 10 07 376 290 0,0 0,0 151,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 151,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 151,0 Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 151,0 Субсидии государственным организациям 130110 0,0 0,0 151,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 151,0 Жилищно - коммунальное хозяйство 181 12 0,0 0,0 24109,0 Жилищное хозяйство 181 12 01 0,0 0,0 1057,0 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов 181 12 01 310 0,0 0,0 1057,0 Российской Федерации Целевые дотации и субсидии 181 12 01 310 290 0,0 0,0 1057,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 1057,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 1057,0 Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 1057,0 Субсидии государственным организациям 130110 0,0 0,0 1057,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 1057,0 Коммунальное хозяйство 181 12 02 0,0 0,0 23052,0 Государственная поддержка коммунального хозяйства 181 12 02 311 0,0 0,0 23052,0 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 181 12 02 311 397 0,0 0,0 23052,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 23052,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 23052,0 Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 23052,0 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 23052,0 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 23052,0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 181 13 185,6 185,6 1143,0 615,8% ситуаций и стихийных бедствий Государственные программы по ликвидации последствий 181 13 01 185,6 185,6 142,0 76,5% аварий и других катастроф Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 181 13 01 395 185,6 185,6 142,0 76,5% Программа ликвидации последствий аварии на 181 13 01 395 250 185,6 185,6 142,0 76,5% Чернобыльской АЭС ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 185,6 185,6 142,0 76,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 185,6 185,6 142,0 76,5% Трансферты населению 130300 185,6 185,6 142,0 76,5% Прочие трансферты населению 130330 185,6 185,6 142,0 76,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 185,6 185,6 142,0 76,5% Гражданская оборона 181 13 03 0,0 0,0 1001,0 Мероприятия по гражданской обороне 181 13 03 151 0,0 0,0 1001,0 Проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 181 13 03 151 083 0,0 0,0 1001,0 населения от чрезвычайных ситуаций КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 1001,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 1001,0 Капитальное строительство 240200 0,0 0,0 1001,0 Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 0,0 1001,0 исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 1001,0 Образование 181 14 0,0 0,0 52047,7 Общее образование 181 14 02 0,0 0,0 51597,7 Ведомственные расходы на общее образование 181 14 02 401 0,0 0,0 51597,7 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 181 14 02 401 260 0,0 0,0 220,0 средние и средние Содержание общеобразовательных учреждений 181 14 02 401 260 46 0,0 0,0 220,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 220,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 220,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 70,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 70,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 150,0 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 150,0 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 220,0 Школы - интернаты 181 14 02 401 263 0,0 0,0 50967,1 Содержание общеобразовательных учреждений 181 14 02 401 263 46 0,0 0,0 50967,1 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 1513,8 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 1513,8 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 1513,8 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 1513,8 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 49453,3 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 49453,3 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 2820,2 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 2820,2 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 46633,1 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 46633,1 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 50967,1 Учреждения по внешкольной работе с детьми 181 14 02 401 264 0,0 0,0 375,6 Содержание общеобразовательных учреждений 181 14 02 401 264 46 0,0 0,0 375,6 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 10,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 10,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 10,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 10,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 365,6 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 365,6 Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 365,6 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 365,6 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 375,6 Детские дома 181 14 02 401 265 0,0 0,0 35,0 Содержание общеобразовательных учреждений 181 14 02 401 265 46 0,0 0,0 35,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 35,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 35,0 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 0,0 0,0 35,0 Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 0,0 35,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 35,0 Высшее профессиональное образование 181 14 06 0,0 0,0 450,0 Ведомственные расходы на высшее профессиональное 181 14 06 405 0,0 0,0 450,0 образование Высшие учебные заведения 181 14 06 405 271 0,0 0,0 450,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 300,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 300,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 300,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 300,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 150,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 150,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 50,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 50,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 100,0 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 100,0 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 450,0 Культура, искусство и кинематография 181 15 0,0 0,0 324,6 Культура и искусство 181 15 01 0,0 0,0 324,6 Ведомственные расходы на культуру и искусство 181 15 01 410 0,0 0,0 100,0 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 181 15 01 410 280 0,0 0,0 50,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 50,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 50,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 50,0 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 50,0 предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 50,0 Библиотеки 181 15 01 410 284 0,0 0,0 50,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 50,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 50,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 50,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 50,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 50,0 Государственная поддержка театров, концертных 181 15 01 411 0,0 0,0 55,0 организаций, цирков и других организаций исполнительских искусств Театры, концертные организации, цирки и другие 181 15 01 411 281 0,0 0,0 55,0 организации исполнительских искусств ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 55,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 55,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 55,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 55,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 55,0 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 181 15 01 412 0,0 0,0 169,6 искусства Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 181 15 01 412 287 0,0 0,0 169,6 искусства ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 169,6 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 169,6 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 169,6 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 169,6 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 169,6 Средства массовой информации 181 16 0,0 0,0 732,4 Телевидение и радиовещание 181 16 01 0,0 0,0 306,6 Государственная поддержка государственных 181 16 01 420 0,0 0,0 306,6 телерадиокомпаний Содержание объектов социально - культурной сферы 181 16 01 420 285 0,0 0,0 306,6 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 200,0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 200,0 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 200,0 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 200,0 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 106,6 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 106,6 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 106,6 пользования Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 0,0 0,0 106,6 предметов длительного пользования для государственных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 306,6 Периодическая печать и издательства 181 16 02 0,0 0,0 425,8 Государственная поддержка издательств 181 16 02 421 0,0 0,0 325,8 Целевые дотации и субсидии 181 16 02 421 290 0,0 0,0 325,8 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 325,8 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 325,8 Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 325,8 Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 325,8 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 325,8 Государственная поддержка периодических изданий, 181 16 02 423 0,0 0,0 100,0 учрежденных органами исполнительной и законодательной власти Целевые дотации и субсидии 181 16 02 423 290 0,0 0,0 100,0 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 100,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 100,0 Субсидии и субвенции 130100 0,0 0,0 100,0 Прочие субсидии 130140 0,0 0,0 100,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 100,0 Здравоохранение и физическая культура 181 17 0,0 0,0 104887,2 Здравоохранение 181 17 01 0,0 0,0 104614,6 Ведомственные расходы на здравоохранение 181 17 01 430 0,0 0,0 104614,6 Больницы, родильные дома, клиники 181 17 01 430 300 0,0 0,0 104614,6 Централизованные расходы по ремонту учреждений 181 17 01 430 300 102 0,0 0,0 104614,6 здравоохранения ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 2278,4 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 2278,4 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 2278,4 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 2278,4 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 102336,2 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 102336,2 Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 102336,2 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 102336,2 назначения, исключая капитальный ремонт ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 104614,6 Физическая культура и спорт 181 17 03 0,0 0,0 272,6 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 181 17 03 434 0,0 0,0 272,6 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 181 17 03 434 314 0,0 0,0 272,6 культуры и спорта ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 272,6 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 272,6 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 272,6 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 272,6 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 272,6 Обслуживание государственного долга 181 19 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Обслуживание государственного внутреннего долга 181 19 01 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Процентные платежи по государственному внутреннему 181 19 01 460 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% долгу Выплаты процентов по государственному долгу 181 19 01 460 330 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 120000 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу 120100 294779,3 294779,3 367756,0 124,8% Выплата процентов по кредитам коммерческих банков 120160 209964,3 209964,3 367216,0 174,9% Обслуживание прочих кредитов 120180 84815,0 84815,0 540,0 0,6% Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего 120200 100302,6 100302,6 - 391,0 - 0,4% долга ИТОГО РАСХОДОВ 800000 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Финансовая помощь бюджетам других уровней 181 21 2752576,1 2752576,1 3135387,0 113,9% Финансовая помощь бюджетам других уровней 181 21 01 2752576,1 2752576,1 3135387,0 113,9% Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том 181 21 01 483 0,0 0,0 165870,0 числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 181 21 01 483 358 0,0 0,0 165870,0 расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 165870,0 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 0,0 0,0 165870,0 Текущие трансферты 130200 0,0 0,0 165870,0 Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 0,0 0,0 165870,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 165870,0 Дотации и субвенции 181 21 01 485 2752576,1 2752576,1 2749186,0 99,9% Дотации и субвенции 181 21 01 485 369 2752576,1 2752576,1 2749186,0 99,9% Дотации бюджетам других уровней 181 21 01 485 369 87 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% Текущие трансферты 130200 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2662576,1 2662576,1 2659186,0 99,9% Субвенции на выплату государственных пособий гражданам, 181 21 01 485 369 88 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% имеющим детей ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% Текущие трансферты 130200 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 50000,0 50000,0 50000,0 100,0% Субвенции на оплату медикаментов и изделий медицинского 181 21 01 485 369 89 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% назначения, отпускаемых по льготным рецептам ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% Текущие трансферты 130200 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 35000,0 35000,0 35000,0 100,0% Субвенции на приобретение слуховых аппаратов 181 21 01 485 369 90 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% Текущие трансферты 130200 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% Бюджетные ссуды 181 21 01 514 0,0 0,0 220331,0 Другие ссуды 181 21 01 514 399 0,0 0,0 220331,0 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 0,0 0,0 220331,0 ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 0,0 0,0 220331,0 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 0,0 0,0 904753,0 Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней 380110 0,0 0,0 904753,0 Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 380200 0,0 0,0 - 684422,0 внутри страны Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами 380210 0,0 0,0 - 684422,0 других уровней ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 220331,0 Прочие расходы 181 30 515992,2 515992,2 291972,0 56,6% Резервные фонды 181 30 01 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Резервные фонды 181 30 01 510 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Формирование областного резервного фонда 181 30 01 510 435 103500,0 103500,0 0,0 0,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 103500,0 103500,0 0,0 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 103500,0 103500,0 0,0 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 103500,0 103500,0 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 103500,0 103500,0 0,0 0,0% Бюджетные ссуды 181 30 03 0,0 0,0 74867,0 Бюджетные ссуды 181 30 03 514 0,0 0,0 74867,0 Другие ссуды 181 30 03 514 399 0,0 0,0 74867,0 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 0,0 0,0 74867,0 ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 0,0 0,0 74867,0 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 0,0 0,0 504716,0 Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 380140 0,0 0,0 504716,0 Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 380200 0,0 0,0 - 429849,0 внутри страны Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) 380240 0,0 0,0 - 429849,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 74867,0 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 181 30 04 412492,2 412492,2 217105,0 52,6% Расходы по обязательствам в рамках проектов, 181 30 04 130 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% финансируемых с участием международных финансовых организаций Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 181 30 04 130 397 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% Проект поддержки социальной инфраструктуры 181 30 04 130 397 133 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% Субсидии и субвенции 130100 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% Прочие субсидии 130140 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 395185,0 395185,0 116670,0 29,5% Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 181 30 04 515 17307,2 17307,2 100435,0 580,3% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 181 30 04 515 397 17307,2 17307,2 100435,0 580,3% Изготовление бланков 181 30 04 515 397 134 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% услуг Прочие текущие расходы 111040 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 2190,6 2190,6 1493,4 68,2% Финансирование деятельности Новосибирского областного 181 30 04 515 397 140 410,0 410,0 1070,0 261,0% Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 410,0 410,0 1070,0 261,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 410,0 410,0 1070,0 261,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 410,0 410,0 1070,0 261,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 410,0 410,0 1070,0 261,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 410,0 410,0 1070,0 261,0% Расходы по координации совместной деятельности 181 30 04 515 397 143 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% администрации области и правоохранительных органов по усилению борьбы с преступностью ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 10631,6 10631,6 8820,4 83,0% Расходы по содействию трудовой занятости осужденных на 181 30 04 515 397 181 4075,0 4075,0 0,0 0,0% 2001 - 2003 годы ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 4075,0 4075,0 0,0 0,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 4075,0 4075,0 0,0 0,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4075,0 4075,0 0,0 0,0% услуг Прочие текущие расходы 111040 4075,0 4075,0 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 4075,0 4075,0 0,0 0,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим подвидам 181 30 04 515 397 182 0,0 0,0 89051,2 расходов ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 0,0 0,0 89051,2 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 0,0 0,0 89051,2 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 0,0 0,0 89051,2 услуг Прочие текущие расходы 111040 0,0 0,0 89051,2 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 89051,2 Промышленность, энергетика, и строительство 181 07 0,0 0,0 157411,0 Строительство, архитектура 181 07 07 0,0 0,0 157411,0 Государственные капитальные вложения 181 07 07 313 0,0 0,0 8272,0 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 181 07 07 313 198 0,0 0,0 8272,0 основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 8272,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 8272,0 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 0,0 0,0 8272,0 пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 0,0 0,0 8272,0 предметов длительного пользования для государственных предприятий ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 8272,0 Средства, передаваемые бюджетам других уровней для 181 07 07 482 0,0 0,0 149139,0 осуществления государственных программ Государственные капитальные вложения на безвозвратной 181 07 07 482 198 0,0 0,0 70539,0 основе КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 70539,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 70539,0 Капитальное строительство 240200 0,0 0,0 70539,0 Жилищное строительство 240210 0,0 0,0 5839,0 Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 0,0 64700,0 исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 70539,0 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых 181 07 07 482 462 0,0 0,0 78600,0 лет КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 0,0 0,0 78600,0 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 0,0 0,0 78600,0 Капитальное строительство 240200 0,0 0,0 78600,0 Строительство объектов производственного назначения, 240220 0,0 0,0 2000,0 исключая строительство военных объектов Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 0,0 76600,0 исключая жилищное строительство ИТОГО РАСХОДОВ 800000 0,0 0,0 78600,0 181 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 3708862,8 3708225,9 3554517,9 95,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 165834,2 165197,3 151367,1 91,6% Оплата труда государственных служащих 110100 30184,0 30342,3 31504,6 103,8% Оплата труда гражданских служащих 110110 30184,0 30342,3 31504,6 103,8% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 10807,0 10648,8 11147,5 104,7% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 780,0 680,0 711,8 104,7% Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 0,0 0,0 35,0 Оплата горюче - смазочных материалов 110340 260,0 145,0 143,4 98,9% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 520,0 535,0 533,4 99,7% Командировки и служебные разъезды 110400 1000,0 1170,6 1170,6 100,0% Транспортные услуги 110500 100,0 0,0 0,0 Оплата услуг связи 110600 1696,0 1039,3 1039,0 100,0% Оплата коммунальных услуг 110700 60,0 32,0 32,0 100,0% Оплата потребления электрической энергии 110730 0,0 27,0 26,8 99,3% Оплата аренды помещений 110750 60,0 5,0 5,2 104,0% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 121207,2 121284,4 105761,6 87,2% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 40,0 27,2 27,2 100,0% Прочие текущие расходы 111040 121167,2 121257,2 105734,4 87,2% ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 120000 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу 120100 294779,3 294779,3 367756,0 124,8% Выплата процентов по кредитам коммерческих банков 120160 209964,3 209964,3 367216,0 174,9% Обслуживание прочих кредитов 120180 84815,0 84815,0 540,0 0,6% Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего 120200 100302,6 100302,6 - 391,0 - 0,4% долга СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 3147946,7 3147946,7 3035785,8 96,4% Субсидии и субвенции 130100 395185,0 395185,0 120587,8 30,5% Субсидии государственным организациям 130110 0,0 0,0 1492,0 Прочие субсидии 130140 395185,0 395185,0 119095,8 30,1% Текущие трансферты 130200 2752576,1 2752576,1 2915056,0 105,9% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 2752576,1 2752576,1 2915056,0 105,9% Трансферты населению 130300 185,6 185,6 142,0 76,5% Прочие трансферты населению 130330 185,6 185,6 142,0 76,5% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 1000,0 1636,9 336106,0 20533,1 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 1000,0 1636,9 336106,0 20533,1 Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 1000,0 1636,9 13329,1 814,3% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 0,0 0,0 8489,0 предметов длительного пользования для государственных предприятий Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 1000,0 1636,9 4840,1 295,7% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальное строительство 240200 0,0 0,0 150140,0 Жилищное строительство 240210 0,0 0,0 5839,0 Строительство объектов производственного назначения, 240220 0,0 0,0 2000,0 исключая строительство военных Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 0,0 0,0 142301,0 исключая жилищное строительство Капитальный ремонт 240300 0,0 0,0 172636,9 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 0,0 0,0 172636,9 назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 0,0 0,0 295198,0 ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 0,0 0,0 295198,0 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 0,0 0,0 1409469,0 Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней 380110 0,0 0,0 904753,0 Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 380140 0,0 0,0 504716,0 Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 380200 0,0 0,0 - 1114271,0 внутри страны Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами 380210 0,0 0,0 - 684422,0 других уровней Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) 380240 0,0 0,0 - 429849,0 ИТОГО РАСХОДОВ 800000 3709862,8 3709862,8 4185821,9 112,8% УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 186 368,0 368,0 147,0 39,9% ОБЛАСТИ Правоохранительная деятельность и обеспечение 186 05 368,0 368,0 147,0 39,9% безопасности государства Органы юстиции 186 05 10 368,0 368,0 147,0 39,9% Поддержка государственных нотариальных контор 186 05 10 062 368,0 368,0 147,0 39,9% Денежное содержание аппарата 186 05 10 062 027 275,0 275,0 114,0 41,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 275,0 275,0 114,0 41,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 275,0 275,0 114,0 41,5% Оплата труда государственных служащих 110100 201,0 201,0 87,0 43,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 201,0 201,0 87,0 43,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 74,0 74,0 27,0 36,5% государственное социальное страхование ИТОГО РАСХОДОВ 800000 275,0 275,0 114,0 41,5% Расходы на содержание аппарата 186 05 10 062 029 93,0 93,0 33,0 35,5% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 93,0 93,0 33,0 35,5% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 93,0 93,0 33,0 35,5% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,0 20,0 4,0 20,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 4,0 20,0% Оплата услуг связи 110600 19,0 19,0 5,0 26,3% Оплата коммунальных услуг 110700 24,0 24,0 24,0 100,0% Оплата содержания помещений 110710 2,0 2,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 12,0 12,0 13,0 108,3% Оплата отопления и технологических нужд 110721 12,0 12,0 13,0 108,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 1,0 1,0 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 1,0 1,0 0,0 0,0% Оплата аренды помещений 110750 8,0 8,0 11,0 137,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 30,0 30,0 0,0 0,0% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 30,0 30,0 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 93,0 93,0 33,0 35,5% 186 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 368,0 368,0 147,0 39,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 368,0 368,0 147,0 39,9% Оплата труда государственных служащих 110100 201,0 201,0 87,0 43,3% Оплата труда гражданских служащих 110110 201,0 201,0 87,0 43,3% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 74,0 74,0 27,0 36,5% государственное социальное страхование Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 20,0 20,0 4,0 20,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 20,0 20,0 4,0 20,0% Оплата услуг связи 110600 19,0 19,0 5,0 26,3% Оплата коммунальных услуг 110700 24,0 24,0 24,0 100,0% Оплата содержания помещений 110710 2,0 2,0 0,0 0,0% Оплата потребления тепловой энергии 110720 12,0 12,0 13,0 108,3% Оплата отопления и технологических нужд 110721 12,0 12,0 13,0 108,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 1,0 1,0 0,0 0,0% Оплата водоснабжения помещений 110740 1,0 1,0 0,0 0,0% Оплата аренды помещений 110750 8,0 8,0 11,0 137,5% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 30,0 30,0 0,0 0,0% услуг Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 30,0 30,0 0,0 0,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 368,0 368,0 147,0 39,9% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7304930,8 7291992,1 7057355,9 96,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1921765,0 1908737,5 1776047,2 93,0% Оплата труда государственных служащих 110100 579848,3 579848,7 560577,5 96,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 429176,0 430487,6 427173,3 99,2% Денежное довольствие военнослужащих 110120 136810,0 136810,0 122275,3 89,4% Выходное пособие при увольнении 110130 2341,8 2341,8 2300,3 98,2% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 11520,5 10209,3 8828,6 86,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 159197,1 157614,4 148649,9 94,3% государственное социальное страхование граждан) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 423986,0 409824,0 342762,2 83,6% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 172221,0 145903,8 119804,6 82,1% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 37605,9 37582,8 31270,1 83,2% Продукты питания 110330 146265,6 149998,1 117790,4 78,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 33748,5 45190,1 40889,1 90,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 34145,0 31149,2 33008,0 106,0% Командировки и служебные разъезды 110400 12745,5 11449,9 7233,1 63,2% Транспортные услуги 110500 17785,8 11626,0 5530,3 47,6% Оплата услуг связи 110600 33984,7 33038,4 29975,3 90,7% Оплата коммунальных услуг 110700 105793,1 110772,0 95886,6 86,6% Оплата содержания помещений 110710 13502,1 11828,5 6684,9 56,5% Оплата потребления тепловой энергии 110720 51688,5 62846,9 59552,0 94,8% Оплата отопления и технологических нужд 110721 37741,7 40588,6 37610,8 92,7% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 13946,8 22258,3 21885,1 98,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 17707,9 20340,7 18476,9 90,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 7735,7 9523,5 8434,8 88,6% Оплата аренды помещений 110750 4609,7 4049,5 2623,7 64,8% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 10548,0 2181,7 114,3 5,2% Прочие коммунальные услуги 110770 1,2 1,2 0,0 0,0% Оплата геолого - разведочных работ 110800 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% Оплата услуг по типовому проектированию 110900 1000,0 1000,0 976,0 97,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 543687,5 549827,1 557625,3 101,4% услуг Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 3506,0 3506,0 2384,0 68,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15319,4 12303,8 6043,9 49,1% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 13020,1 12922,3 9340,7 72,3% Прочие текущие расходы 111040 511842,0 521095,0 539856,7 103,6% ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 120000 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу 120100 294779,3 294779,3 367756,0 124,8% Выплата процентов по кредитам коммерческих банков 120160 209964,3 209964,3 367216,0 174,9% Обслуживание прочих кредитов 120180 84815,0 84815,0 540,0 0,6% Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего 120200 100302,6 100302,6 - 391,0 - 0,4% долга СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4988083,9 4988172,7 4913943,7 98,5% Субсидии и субвенции 130100 1272472,3 1272472,3 1057605,8 83,1% Субсидии государственным организациям 130110 395351,0 395351,0 383081,0 96,9% Убытки организаций, возникающие при продаже товаров 130130 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% (работ, услуг) Прочие субсидии 130140 772721,3 772721,3 551817,8 71,4% Субвенции 130150 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% Текущие трансферты 130200 3152576,1 3152576,1 3314972,1 105,2% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 2752576,1 2752576,1 2915056,0 105,9% Трансферты неприбыльным организациям 130220 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Трансферты населению 130300 563035,5 563124,3 541365,8 96,1% Выплаты пенсий и пособий 130310 462333,6 462333,6 458674,0 99,2% Стипендии 130320 9284,5 8374,5 7255,0 86,6% Прочие трансферты населению 130330 90325,3 91331,1 75193,8 82,3% Компенсации на лечение 130340 1092,1 1085,1 243,0 22,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2370122,1 2383060,8 3602181,1 151,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2344622,1 2365194,8 3584838,1 151,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 163280,6 173090,1 165556,5 95,6% пользования Приобретение производственного оборудования и 240110 30025,0 30025,0 38514,0 128,3% предметов длительного пользования для государственных предприятий Приобретение непроизводственного оборудования и 240120 133255,6 143065,1 127042,5 88,8% предметов длительного пользования для государственных учреждений Капитальное строительство 240200 1359430,0 1367004,0 2115151,0 154,7% Жилищное строительство 240210 52690,0 46025,8 53366,0 115,9% Строительство объектов производственного назначения, 240220 1103870,0 1104170,0 1708559,0 154,7% исключая строительство военных объектов Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 202870,0 216808,2 353226,0 162,9% исключая жилищное строительство Капитальный ремонт 240300 821911,5 825100,7 1304130,6 158,1% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 102811,5 106000,7 290993,6 274,5% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда Прочий капитальный ремонт 240350 719100,0 719100,0 1013137,0 140,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% Капитальные трансферты внутри страны 270100 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% Прочие трансферты внутри страны 270140 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 74000,0 74000,0 369199,0 498,9% ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 74000,0 74000,0 369199,0 498,9% Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 400000,0 400000,0 1779637,0 444,9% Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней 380110 0,0 0,0 904753,0 Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 380140 400000,0 400000,0 874884,0 218,7% Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных 380200 - 326000,0 - 326000,0 - 1410438,0 432,6% внутри страны Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами 380210 0,0 0,0 - 684422,0 других уровней Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) 380240 - 326000,0 - 326000,0 - 726016,0 222,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9749052,9 9749052,9 11028736,0 113,1% Приложение 4 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД Наименование экономической Код Утверждено Уточн. Фактически % испол. Законом сводная исполнено уточн. Новосибирской бюджетная за 2001 сводной области "Об роспись год бюджетной областном росписи бюджете Новосибирской области на 2001 год" ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7304930,8 7291992,1 7057355,9 96,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 1921765,0 1908737,5 1776047,2 93,0% Оплата труда государственных служащих 110100 579848,3 579848,7 560577,5 96,7% Оплата труда гражданских служащих 110110 429176,0 430487,6 427173,3 99,2% Денежное довольствие военнослужащих 110120 136810,0 136810,0 122275,3 89,4% Выходное пособие при увольнении 110130 2341,8 2341,8 2300,3 98,2% Оплата труда внештатных сотрудников 110140 11520,5 10209,3 8828,6 86,5% Начисления на оплату труда (страховые взносы на 110200 159197,1 157614,4 148649,9 94,3% государственное социальное страхование граждан) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 423986,0 409824,0 342762,2 83,6% Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 110310 172221,0 145903,8 119804,6 82,1% расходы Мягкий инвентарь и обмундирование 110320 37605,9 37582,8 31270,1 83,2% Продукты питания 110330 146265,6 149998,1 117790,4 78,5% Оплата горюче - смазочных материалов 110340 33748,5 45190,1 40889,1 90,5% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 34145,0 31149,2 33008,0 106,0% Командировки и служебные разъезды 110400 12745,5 11449,9 7233,1 63,2% Транспортные услуги 110500 17785,8 11626,0 5530,3 47,6% Оплата услуг связи 110600 33984,7 33038,4 29975,3 90,7% Оплата коммунальных услуг 110700 105793,1 110772,0 95886,6 86,6% Оплата содержания помещений 110710 13502,1 11828,5 6684,9 56,5% Оплата потребления тепловой энергии 110720 51688,5 62846,9 59552,0 94,8% Оплата отопления и технологических нужд 110721 37741,7 40588,6 37610,8 92,7% Оплата потребления котельно - печного топлива 110723 13946,8 22258,3 21885,1 98,3% Оплата потребления электрической энергии 110730 17707,9 20340,7 18476,9 90,8% Оплата водоснабжения помещений 110740 7735,7 9523,5 8434,8 88,6% Оплата аренды помещений 110750 4609,7 4049,5 2623,7 64,8% Оплата льгот по коммунальным услугам 110760 10548,0 2181,7 114,3 5,2% Прочие коммунальные услуги 110770 1,2 1,2 0,0 0,0% Оплата геолого - разведочных работ 110800 43737,0 43737,0 26831,0 61,3% Оплата услуг по типовому проектированию 110900 1000,0 1000,0 976,0 97,6% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 111000 543687,5 549827,1 557625,3 101,4% Оплата услуг научно - исследовательских организаций 111010 3506,0 3506,0 2384,0 68,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 15319,4 12303,8 6043,9 49,1% Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 111030 13020,1 12922,3 9340,7 72,3% Прочие текущие расходы 111040 511842,0 521095,0 539856,7 103,6% ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 120000 395081,9 395081,9 367365,0 93,0% Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу 120100 294779,3 294779,3 367756,0 124,8% Выплата процентов по кредитам коммерческих банков 120160 209964,3 209964,3 367216,0 174,9% Обслуживание прочих кредитов 120180 84815,0 84815,0 540,0 0,6% Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего 120200 100302,6 100302,6 - 391,0 - 0,4% долга СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 4988083,9 4988172,7 4913943,7 98,5% Субсидии и субвенции 130100 1272472,3 1272472,3 1057605,8 83,1% Субсидии государственным организациям 130110 395351,0 395351,0 383081,0 96,9% Убытки организаций, возникающие при продаже товаров 130130 84000,0 84000,0 78000,0 92,9% (работ, услуг) Прочие субсидии 130140 772721,3 772721,3 551817,8 71,4% Субвенции 130150 20400,0 20400,0 44707,0 219,2% Текущие трансферты 130200 3152576,1 3152576,1 3314972,1 105,2% Средства, передаваемые бюджетам других уровней 130210 2752576,1 2752576,1 2915056,0 105,9% Трансферты неприбыльным организациям 130220 400000,0 400000,0 399916,1 100,0% Трансферты населению 130300 563035,5 563124,3 541365,8 96,1% Выплаты пенсий и пособий 130310 462333,6 462333,6 458674,0 99,2% Стипендии 130320 9284,5 8374,5 7255,0 86,6% Прочие трансферты населению 130330 90325,3 91331,1 75193,8 82,3% Компенсации на лечение 130340 1092,1 1085,1 243,0 22,4% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 2370122,1 2383060,8 3602181,1 151,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 240000 2344622,1 2365194,8 3584838,1 151,6% Приобретение оборудования и предметов длительного 240100 163280,6 173090,1 165556,5 95,6% пользования Приобретение производственного оборудования и предметов 240110 30025,0 30025,0 38514,0 128,3% длительного пользования для государственных предприятий Приобретение непроизводственного оборудования и предметов 240120 133255,6 143065,1 127042,5 88,8% длительного пользования для государственных учреждений Капитальное строительство 240200 1359430,0 1367004,0 2115151,0 154,7% Жилищное строительство 240210 52690,0 46025,8 53366,0 115,9% Строительство объектов производственного назначения, 240220 1103870,0 1104170,0 1708559,0 154,7% исключая строительство военных объектов Строительство объектов непроизводственного назначения, 240230 202870,0 216808,2 353226,0 162,9% исключая жилищное строительство Капитальный ремонт 240300 821911,5 825100,7 1304130,6 158,1% Капитальный ремонт объектов непроизводственного 240330 102811,5 106000,7 290993,6 274,5% назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда Прочий капитальный ремонт 240350 719100,0 719100,0 1013137,0 140,9% КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 270000 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% Капитальные трансферты внутри страны 270100 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% Прочие трансферты внутри страны 270140 25500,0 17866,0 17343,0 97,1% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ 300000 74000,0 74000,0 369199,0 498,9% ПОГАШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 380000 74000,0 74000,0 369199,0 498,9% Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 380100 400000,0 400000,0 1779637,0 444,9% Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней 380110 0,0 0,0 904753,0 Прочие кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 380140 400000,0 400000,0 874884,0 218,7% Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри 380200 - 326000,0 - 326000,0 - 1410438,0 432,6% страны Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других 380210 0,0 0,0 - 684422,0 уровней Возврат прочих кредитов (бюджетных ссуд) 380240 - 326000,0 - 326000,0 - 726016,0 222,7% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 9749052,9 9749052,9 11028736,0 113,1% Приложение 5 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД тыс. рублей --------------------------T----------T----------------T--------T--------T--------T-------¬ ¦ Наименование программы ¦ Сроки ¦ Основание ¦Утверж- ¦Уточ- ¦Факти- ¦ % ¦ ¦ ¦реализации¦ ¦дено ¦ненная ¦чески ¦испол- ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦Законом ¦сводная ¦испол- ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новоси- ¦бюджет- ¦нено за ¦уточ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирской ¦ная ¦2001 год¦ненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦роспись ¦ ¦сводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Об об- ¦ ¦ ¦бюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ластном ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете ¦ ¦ ¦росписи¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новоси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бирской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год" ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2000 - ¦Решение XXII ¦ 5243,2¦ 5243,2¦ 4002,0¦ 76,3%¦ ¦программа Новосибирской ¦2001 гг. ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области "О пожарной ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦от 02.12.99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 - 2001 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦1999 - ¦Решение X сессии¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 1700,0¦ 56,7%¦ ¦программа "Внедрение ¦2002 ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых насосов на ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах топливно - ¦ ¦от 24.12.98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетического комплекса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1999 - 2002 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная программа ¦1997 - ¦Постановление ¦ 20000,0¦ 20000,0¦ 19924,0¦ 99,6%¦ ¦"Создание региональной ¦2002 ¦гл. адм. Обл. от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиовещательной сети¦ ¦05.12.97 N 681 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1997 - 2002 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2000, ¦Решение XXII ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 100,0%¦ ¦программа "Обеспечение ¦2001 - ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Новосибирской ¦2005, ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области питьевой водой" ¦2006 - ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦от 02.12.99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦1999 - ¦Решение X сессии¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 4749,0¦ 95,0%¦ ¦программа ¦2005 ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Энергосбережение в ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦от 24.12.98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период до 2005 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVII ¦ 80000,0¦ 80000,0¦ 64410,0¦ 80,5%¦ ¦программа ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Централизованный закуп ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных, ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностических средств, ¦ ¦от 07.02.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иммунобиологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратов и изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для государственных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXIV ¦ 1095,0¦ 1095,0¦ 194,0¦ 17,7%¦ ¦программа "Сохранение ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивных документов - ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части историко - ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного наследия и ¦ ¦от 01.11.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 - 2003 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXV ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 2620,0¦ 52,4%¦ ¦программа "Развитие ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Новосибирской ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на 2001 - 2003 ¦ ¦от 29.11.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2000 - ¦Решение XXXV ¦ 25000,0¦ 25000,0¦ 20920,0¦ 83,7%¦ ¦программа ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственная ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка инвестиционной ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в ¦ ¦от 29.11.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 - 2003 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVI ¦ 8000,0¦ 8000,0¦ 7415,0¦ 92,7%¦ ¦программа ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственная ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка малого ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦от 22.12.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 - 2003 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVIII ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 900,0¦ 90,0%¦ ¦программа "Содействия ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости населения ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области на ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 - 2003 гг." ¦ ¦от 21.03.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVII ¦ 7670,0¦ 7670,0¦ 7000,0¦ 91,3%¦ ¦программа "Развитие ¦2004 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской и городской ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонной связи на ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории НСО" ¦ ¦от 07.02.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVII ¦ 51002,7¦ 50052,7¦ 44962,3¦ 89,8%¦ ¦комплексная программа ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Дети Новосибирской ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области" ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 07.02.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVII ¦ 9000,0¦ 9000,0¦ 6978,0¦ 77,5%¦ ¦программа "Социальная ¦2005 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка инвалидов ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области" ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 07.02.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦Областная целевая ¦2001 - ¦Решение XXXVII ¦ 30416,3¦ 30416,3¦ 25340,0¦ 83,3%¦ ¦программа "Социальная ¦2003 ¦сессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защита населения ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской области" ¦ ¦Совета депутатов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 07.02.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------+----------------+--------+--------+--------+-------+ ¦ИТОГО ¦252427,2¦251477,2¦212114,3¦ 84,3%¦ L-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+-------- В плановые назначения 2001 года внесены уточнения на основании статей 233, 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2001 год". Приложение 6 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ФИНАНСИРОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЗА 2001 ГОД (ТЫС. РУБ.) ----------------------------T-------------T----------T----------T----------¬ ¦ ¦ Утверждено ¦Уточненная¦Фактически¦ % ¦ ¦ ¦ Законом ¦ сводная ¦исполнено ¦исполнения¦ ¦ ¦Новосибирской¦бюджетная ¦ ¦уточненной¦ ¦ ¦ области "Об ¦ роспись ¦ ¦ сводной ¦ ¦ ¦ областном ¦ ¦ ¦бюджетной ¦ ¦ ¦ бюджете ¦ ¦ ¦ росписи ¦ ¦ ¦Новосибирской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 год" ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Всего ¦ 276500,0¦ 284134,0¦ 262210,0¦ 92,3%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Правоохранительная ¦ 2500,0¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 100,0%¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Природоохранные объекты ¦ 3000,0¦ 3300,0¦ 3297,0¦ 99,9%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Строительство метрополитена¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 100,0%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Жилищное строительство ¦ 52690,0¦ 46025,8¦ 45128,0¦ 98,0%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Коммунальное строительство ¦ 52880,0¦ 52914,0¦ 52892,0¦ 100,0%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Образование ¦ 43620,0¦ 46137,0¦ 46003,0¦ 99,7%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Культура ¦ 10930,0¦ 10976,5¦ 11040,0¦ 100,6%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Здравоохранение ¦ 41880,0¦ 54580,7¦ 55153,0¦ 101,0%¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Строительство объектов ¦ 51000,0¦ 51000,0¦ 29497,0¦ 57,8%¦ ¦газификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦Приобретение автобусов ¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦ 100,0%¦ L---------------------------+-------------+----------+----------+----------- Приложение 7 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ -------------------------------------T--------------T------------¬ ¦ Наименование ¦ Сумма на ¦ Сумма за ¦ ¦ ¦ 2001 г., ¦ 2001 г., ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 0,0¦ 26475,0¦ ¦на счетах в банках в рублях ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦остатки на начало отчетного периода ¦ 0,0¦ 92419,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦остатки на конец отчетного периода ¦ 0,0¦ 65944,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Государственные и муниципальные ¦ 0,0¦ - 60371,0¦ ¦ценные бумаги ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Прочие государственные и ¦ 0,0¦ - 60371,0¦ ¦муниципальные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Государственные ценные бумаги ¦ 0,0¦ - 60371,0¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦привлечение средств ¦ 0,0¦ 0,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦погашение основной суммы ¦ 0,0¦ 60371,0¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные от ¦ 0,0¦ - 57245,0¦ ¦бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦получение бюджетных ссуд ¦ 300000,0¦ 451460,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦погашение основной суммы ¦ 300000,0¦ 508705,0¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Прочие источники внутреннего ¦ 0,0¦ 95470,0¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 0,0¦ 2513503,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦погашение основной суммы ¦ 0,0¦ 2418033,0¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Поступления от продажи имущества, ¦ 3600,0¦ 23949,0¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Кредитные соглашения и договоры, ¦ 84082,9¦ 701304,0¦ ¦заключенные от имени субъекта ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦получение кредитов ¦ 2799168,9¦ 5110560,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦погашение основной суммы долга ¦ 2715086,0¦ 4409256,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Курсовая разница ¦ ¦ - 16562,0¦ +------------------------------------+--------------+------------+ ¦Всего источников внутреннего ¦ 87682,9¦ 713020,0¦ ¦финансирования дефицита бюджета ¦ ¦ ¦ L------------------------------------+--------------+------------- Приложение 8 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ -------------------------------T----------------T----------------¬ ¦ Структура ¦ На 01.01.2002 ¦ На 01.01.2002 ¦ +------------------------------+----------------+----------------+ ¦ ¦ Факт ¦ По закону о ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете ¦ +------------------------------+----------------+----------------+ ¦Кредитные соглашения и ¦ 2526869,8¦ 1275016,7¦ ¦договоры, заключенные от ¦ ¦ ¦ ¦имени субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------------+----------------+ ¦Государственные ценные ¦ 212512,2¦ 241833,3¦ ¦бумаги субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------------+----------------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные ¦ 85998,8¦ 173382,0¦ ¦от бюджетов других уровней ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------------+----------------+ ¦Государственные гарантии и ¦ 106061,0¦ 406909,0¦ ¦поручительства, ¦ ¦ ¦ ¦предоставленные субъектами ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +------------------------------+----------------+----------------+ ¦ИТОГО ¦ 2931441,8¦ 2097141,0¦ L------------------------------+----------------+----------------- Приложение 9 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ЗА 2001 Г. -----T----------------------------------------T-------T--------T-----¬ ¦ N ¦ Наименование статей расходов ¦План на¦Факт. за¦ % ¦ ¦п/п ¦ ¦2001 г.¦ 2001 г.¦ис- ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ (млн. ¦пол- ¦ ¦ ¦ ¦ руб.)¦ руб.) ¦нения¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦ ¦ 1. ДОХОДЫ ¦ 56,2¦ 70,4¦124,2¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦1. ¦Платежи за загрязнение - всего, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦1.1.¦Плата за выбросы загрязняющих веществ в ¦ 20,3¦ 26,7¦131,6¦ ¦ ¦атмосферу ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦1.2.¦Плата за сбросы загрязняющих веществ в ¦ 17,0¦ 22,3¦131,2¦ ¦ ¦водные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦1.3.¦Плата за размещение отходов ¦ 14,8¦ 20,0¦131,1¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦2. ¦Иные поступления (штрафы, иски, пеня) ¦ 4,1¦ 1,4¦ 34,2¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦ ¦ 2. РАСХОДЫ ¦ 56,2¦ 43,7¦ 77,8¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦1. ¦Строительство и реконструкция ¦ 34,0¦ 34,0¦ 100¦ ¦ ¦природоохранных объектов, долевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование первоочередных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлению экологической обстановки ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦2. ¦Научно - технические исследования, ¦ 6,8¦ 0,6¦ 8,9¦ ¦ ¦разработки, внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсосберегающих и экологически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистых технологий ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦3. ¦Осуществление мер по воспроизводству ¦ 0,8¦ 0,06¦ 7,5¦ ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦4. ¦Развитие и содержание сети особо ¦ 1,7¦ 1,5¦ 88,3¦ ¦ ¦охраняемых природных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦5. ¦Организация и ведение системы ¦ 1,9¦ 0,3¦ 15,8¦ ¦ ¦экологической информации, пропаганды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научных достижений, изучение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространение передового опыта ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦6. ¦Экологическое образование и воспитание, ¦ 2,6¦ 0,9¦ 34,7¦ ¦ ¦учебно - методические и массовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранные мероприятия, проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставок, смотров, конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совещаний, семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦7. ¦Участие в развитии материально - ¦ 4,2¦ 3,9¦ 92,9¦ ¦ ¦технической базы природоохранных органов¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦8. ¦Иные цели, связанные с охраной ¦ 2,6¦ 2,2¦ 84,7¦ ¦ ¦окружающей природной среды ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------------+-------+--------+-----+ ¦9. ¦Премирование и поощрение ¦ 1,6¦ 0,3¦ 18,8¦ ¦ ¦природоохранных органов, организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и отдельных работников ¦ ¦ ¦ ¦ L----+----------------------------------------+-------+--------+------ Приложение 10 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД -----T---------------------------------T-----------------T-------¬ ¦ NN ¦ Наименование статей доходов ¦ Сумма, тыс. руб.¦ % ¦ ¦п/п ¦ и расходов +--------T--------+испол- ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦нения ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦ ¦1. ДОХОДЫ - всего ¦ 1846100¦ 2790202¦ 151,1¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦1. ¦Налоговые поступления в ¦ 992650¦ 1912027¦ 192,6¦ ¦ ¦территориальный дорожный фонд - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦1.1.¦Налог на пользователей ¦ 812050¦ 1726344¦ 212,6¦ ¦ ¦автомобильных дорог, по ставке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемой в территориальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦1.2.¦Налог с владельцев транспортных ¦ 139400¦ 139349¦ 100,0¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦1.3.¦Отчисления по единому налогу на ¦ 41200¦ 46334¦ 112,5¦ ¦ ¦вмененный доход для определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦2. ¦Субвенции и субсидии Федерального¦ 462050¦ 462050¦ 100,0¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦3. ¦Прочие неналоговые поступления в ¦ 19700¦ 12014¦ 61,0¦ ¦ ¦ТДФ - всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦3.1.¦Суммы, полученные в качестве ¦ 10800¦ 7578¦ 70,2¦ ¦ ¦компенсации за ущерб, причиненный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным дорогам и дорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениям владельцами или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользователями автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозке тяжеловесных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крупногабаритных грузов ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦3.2.¦Арендные платежи и поступления от¦ 8900¦ 410¦ 4,6¦ ¦ ¦реализации дорожно - строительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники и имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориального бюджетного фонда¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦3.3.¦Недоимка по налогу на ¦ - ¦ 4026¦ - ¦ ¦ ¦приобретение автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦4. ¦Переходящий остаток на 01.01.2001¦ 371700¦ 404111¦ 108,7¦ ¦ ¦- по средствам ТДФ ¦ 150100¦ 182511¦ 121,6¦ ¦ ¦- по средствам ДФ ¦ 221600¦ 221600¦ 100,0¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦ ¦2. РАСХОДЫ - всего ¦ 1846100¦ 2742510¦ 148,6¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦1. ¦Строительство, реконструкция, ¦ 1673900¦ 2521148¦ 150,6¦ ¦ ¦ремонт и содержание автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог и дорожных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего пользования - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет средств ФБ ¦ 683600¦ 683650¦ 100,0¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦1.1.¦Строительство, ремонт и ¦ 83700¦ 346223¦ 413,6¦ ¦ ¦содержание сельских дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих передаче в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования Новосибирской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, включая транзитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезды и подъезды к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлебоприемным пунктам ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦2. ¦Резерв средств ТДФ ¦ 50000¦ 46551¦ 93,1¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦3. ¦Научно - технические разработки и¦ 2500¦ 2384¦ 95,4¦ ¦ ¦опытно - конструкторские работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для нужд дорожно - строительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦4. ¦Затраты на приобретение новой ¦ 15000¦ 15000¦ 100,0¦ ¦ ¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦5. ¦Затраты на управление дорожным ¦ 20100¦ 19427¦ 96,6¦ ¦ ¦хозяйством ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+--------+--------+-------+ ¦6. ¦Переходящий остаток на 01.01.2002¦ 84600¦ 138000¦ 163,1¦ ¦ ¦(расходы на заготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов под программу работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ L----+---------------------------------+--------+--------+-------- Приложение 11 к Закону "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2001 год" ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ЛИЗИНГОВОГО ФОНДА ЗА 2001 ГОД ------T--------------------------------T-------T----------T------¬ ¦ N ¦ Наименование статей расходов ¦ Сумма ¦ Факт на ¦ % ¦ ¦ п/п ¦ и доходов ¦ (тыс. ¦01.01.2002¦испол-¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦нения ¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦ ¦1. ДОХОДЫ всего ¦ 100000¦ 100000¦ 100%¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦1.1 ¦Финансирование, полученное в ¦ 100000¦ 100000¦ 100%¦ ¦ ¦2001 году из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздела "Сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыболовство" по статье: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Финансирование лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально - техническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦1.2 ¦Возврат средств от ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им по статье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Финансирование лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально - техническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций", всего в 1997 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 годах ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦1.2.1¦Возврат средств от ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им в 1997 - 2000 гг., и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повторно направляемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.2¦Возврат средств от ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им в 1997 - 2000 гг., и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих возврату в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2.3¦Возврат средств от ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им в 2001 г. и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих возврату в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.3 ¦Возврат средств от ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им по статье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Финансирование лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по элитному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семеноводству" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.4 ¦Возврат средств от ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им по статье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Финансирование лизинговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по племенному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животноводству" ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦ ¦2. РАСХОДЫ всего ¦ 100000¦ 100000¦ 100%¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦2.1 ¦Финансирование лизинговой ¦ 100000¦ 100000¦ 100%¦ ¦ ¦деятельности по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально - техническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1.1¦За счет средств, полученных из ¦ 100000¦ 100000¦ 100%¦ ¦ ¦областного бюджета в 2001 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1.2¦За счет средств, возвращенных ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителями из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, выданных им в 1997 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 годах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2 ¦Финансирование лизинговой ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по элитному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семеноводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.3 ¦Финансирование лизинговой ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности по племенному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животноводству ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+-------+----------+------+ ¦2.4 ¦Возврат средств фонда в доход ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.4.1¦Средства, возвращаемые ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителями, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им в 1997 - 2000 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.4.2¦Средства, возвращаемые ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителями, из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных им в 2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+--------------------------------+-------+----------+------- ------------------------------------------------------------------