КАЗАНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 11 июля 2002 г. N 5-11 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КАЗАНИ ЗА 2001 ГОД Заслушав и обсудив доклад начальника Финансового управления Р.Х.Сулейманова по отчету об исполнении бюджета г. Казани за 2001 год, Казанский Совет народных депутатов РЕШИЛ: утвердить отчет об исполнении бюджета г. Казани по доходам в сумме 6466405,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 6506691,0 тыс. рублей согласно приложению. Председатель К.Ш.ИСХАКОВ Приложение к решению Казанского Совета народных депутатов от 11 июля 2002 г. N 5-11 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г. КАЗАНИ ЗА 2001 ГОД тыс. руб. --------------------------------T----------T---------T-----------¬ ¦ Доходы ¦Утверждено¦Исполнено¦% исполнен.¦ L-------------------------------+----------+---------+------------ Налоговые доходы 3417032 3605819 105,5 Налог на прибыль (доходы) пред- 821116 887698 108,1 приятий и организаций Налог на доходы физических лиц 1476957 1511689 102,4 Налог с продаж 218147 130913 60,0 Единый налог на вмененный до- 75632 158695 209,8 ход для определенных видов деятельности, уплачиваемый фи- зическими лицами Налоги на имущество 510223 566352 111,0 Платежи за пользование природ- 76070 88303 116,1 ными ресурсами - платежи за пользование 2451 3845 156,9 недрами - плата за пользование вод- 1317 2398 182,1 ными объектами - земельный налог и арендная 72302 82060 113,5 плата за землю Прочие налоги, сборы и пошлины 238887 262169 109,7 Неналоговые доходы 42667 56925 133,4 Доходы от имущества, находяще- 14219 15488 108,9 гося в государственной соб- ственности, или от деятельности Прочие неналоговые доходы 19380 32369 167,0 Доходы от продажи земли и не- 9068 9068 100,0 материальных активов Итого: 3459699 3662744 105,9 Дефицит 284407 Субвенции из федерального фонда 317706 317706 100,0 компенсаций и на частичное финансирование ФЗ "О ветеранах" Финансовая помощь РТ 500000 500000 100,0 Федеральная целевая программа 1000000 1000000 100,0 "Сохранение и развитие истори- ческого центра г. Казани" Федеральная адресная инвести- 201000 201000 100,0 ционная программа Республиканская инвестиционная 318800 318800 100,0 программа Средства, полученные по взаим- 26892 36413 135,4 ным расчетам, и другие поступ- ления Средства обязательного медицин- 392666 428659 109,2 ского страхования от работода- телей (3,4%) ИТОГО: 6501170 6465322 99,4 Доходы целевых бюджетных фондов 2795 1083 38,7 ВСЕГО: 6503965 6466405 99,4 ----------------------------------T--T--T----------T---------T------------¬ ¦ Расходы ¦РЗ¦ПР¦Утверждено¦Исполнено¦% исполнения¦ L---------------------------------+--+--+----------+---------+------------- Функционирование органов местного 01 06 162171 181244 111,8 самоуправления Правоохранительная деятельность и 05 01 71788 83439 116,2 обеспечение безопасности государ- ства Промышленность, энергетика, 07 1941402 1939265 99,9 строительство Топливно - энергетический комп- 07 01 314 0 0 лекс Строительство, архитектура 07 07 1542 2307 149,6 Капитальные вложения 07 07 1939546 1936958 99,9 Земельные ресурсы 08 02 72302 21329 29,5 Транспорт, дорожное хозяйство, 10 349572 348000 99,6 связь и информатика автомобильный транспорт 10 01 156399 155717 99,6 прочие виды транспорта 10 05 193173 192283 99,5 Жилищно - коммунальное хозяйство 12 870131 894000 102,7 жилищное хозяйство 12 01 417051 428099 102,6 коммунальное хозяйство 12 02 441645 454451 102,9 прочие структуры коммунального 12 03 11435 11450 100,1 хозяйства Образование 14 1279421 1220487 95,4 дошкольное образование 14 01 364012 338101 92,9 общее образование - всего, 14 02 724909 715030 98,6 в т.ч. общее образование (Управле- 687660 684759 99,6 ние образования) общее образование (ДМШ, ДХШ) 37249 30271 81,3 начальное профессиональное об- 14 03 108188 88629 81,9 разование переподготовка и повышение 14 05 347 66 19 квалификации прочие расходы в области обра- 14 07 81965 78661 96 зования - всего, в т.ч. прочие расходы (Управление 69912 68279 97,7 образования) прочие расходы (ДЮСШ) 12053 10382 86,1 Культура, искусство и кинематог- 15 81325 88588 108,9 рафия Культура и искусство 15 01 81125 88481 109,1 Кинематография 15 02 200 107 53,5 Средства массовой информации 16 11345 13888 122,4 Телевидение и радиовещание 16 01 4113 1200 29,2 Периодическая печать и изда- 16 02 7232 12688 175,4 тельства Здравоохранение и физическая 17 1447939 1355231 93,6 культура Здравоохранение 17 01 1358371 1261700 92,9 в т.ч. средства обязательного 392666 428659 109,2 медицинского страхования Физическая культура и спорт 17 03 89568 93531 104,4 Социальная политика 18 118549 114508 96,6 Учреждения социального обеспе- 18 01 63524 58684 92,4 чения Социальная помощь 18 02 9009 9932 110,2 Молодежная политика 18 03 17867 19470 109 Прочие мероприятия в области 18 06 28149 26422 93,9 социальной политики Прочие расходы, не отнесенные 30 04 95225 245629 257,9 к другим подразделам Итого расходов 6501170 6505608 100,1 Расходы целевых бюджетных фондов 2795 1083 38,7 Всего расходов 6503965 6506691 100 Управляющий делами А.Н.РОМАНОВА ------------------------------------------------------------------