РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
Сорок первое заседание (продолжение)
РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2002 ГОД
В соответствии со статьями 9, 241, 272 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ), статьей 32 Областного закона от 13.04.95 N 12-ОЗ "О местном самоуправлении в Свердловской области" (в редакции Областного закона от 27.12.2002 N 71-ОЗ), рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2002 год, представленный Постановлением Главы города Екатеринбурга от 30.04.2003 N 471, руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования "Город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2002 год по доходам в сумме 5951962 тыс. руб., по расходам - в сумме 6258 064 тыс. руб. (Приложения 1 - 8).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Волков Д.А.).
Глава города
А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ
Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2002 ГОД
тыс. руб.
------------T------------------------------------T-------T-------T----------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦ План ¦ Доходы¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦
+-----------+------------------------------------+-------+-------+----------+
¦ A ¦ B ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-----------+------------------------------------+-------+-------+-----------
ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5027196 5044144 100,3%
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 3227686 3230788 100,1%
1010100 Налог на прибыль организаций 630239 590525 93,7%
1010200 Налог на доходы физических лиц 2597447 2640263 101,6%
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, 459575 456623 99,4%
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
1020200 Акцизы по подакцизным товарам 55024 51511 93,6%
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым
на территории РФ
1020201-204 Акцизы на спирт этиловый, водку и 30723 27683 90,1%
ликеро-водочные изделия
1020205-209 Акцизы на остальные виды 24301 23828 98,1%
подакцизных товаров
1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 7619 7807 102,5%
1020433 Прочие лицензионные и 7619 7807 102,5%
регистрационные сборы, зачисляемые
в местный бюджет
1020700 Налог с продаж 396932 397305 100,1%
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 239016 247154 103,4%
1030100 Единый налог, взимаемый в связи 51469 53690 104,3%
с применением упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности
для субъектов малого
предпринимательства
1030102 Единый налог для юридических 37800 40083 106,0%
лиц, зачисляемый в бюджеты
субъектов РФ
1030104 Единый налог для физических 13669 13607 99,5%
лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
1030200 Единый налог на вмененный доход 187547 193464 103,2%
для определенных видов деятельности
1030201 Единый налог на вмененный доход 60797 62191 102,3%
для юридических лиц
1030202 Единый налог на вмененный доход 126750 131273 103,6%
для физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 793996 787709 99,2%
1040100 Налог на имущество физических лиц 28711 29946 104,3%
1040202 Налог на имущество предприятий, 762540 753929 98,9%
зачисляемый в местные бюджеты
1040300 Налог с имущества, переходящего 2745 3834 139,7%
в порядке наследования или дарения
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 188601 198594 105,3%
РЕСУРСАМИ
1050100 Платежи за пользование недрами 1384 1450 104,8%
(в части сумм, зачисляемых
по расчетам за 2001 год и погашения
задолженности прошлых лет)
1050400 Платежи за пользование лесным фондом 400 512 128,0%
1050700 Земельный налог 186800 196614 105,3%
1054000 Прочие платежи за пользование 17 18 105,9%
природными ресурсами
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 118322 123276 104,2%
1400100 Государственная пошлина 23080 28501 123,5%
1400502 Целевые сборы с граждан и 12174 11558 94,9%
предприятий, учреждений и
организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий
1400503 Налог на рекламу 60863 60450 99,3%
1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 22205 22767 102,5%
(в части погашения задолженности
по отмененным налогам и сборам)
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 599611 625315 104,3%
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 489915 508587 103,8%
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим 5470 5475 100,1%
Российской Федерации
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 463103 478550 103,3%
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
2010202 Арендная плата за земли городов и 161119 167902 104,2%
поселков
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 301984 310648 102,9%
имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности
2010300 Проценты, полученные от размещения 8645 9363 108,3%
в банках и кредитных организациях
временно свободных средств бюджета
2010400 Проценты, полученные 60 53 88,3%
от предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны
2010600 Доходы от оказания услуг или 280 452 161,4%
компенсации затрат государства
2010800 Платежи от государственных и 1360 1689 124,2%
муниципальных организаций
2012000 Доходы от продажи оборудования, 4775 5355 112,1%
транспортных средств и других
материальных ценностей
2013000 Средства от реализации 2259 3621 160,3%
арестованного, конфискованного и
иного имущества, обращенного в доход
государства, муниципального
образования
2019000 Прочие поступления от имущества, 3963 4029 101,7%
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, а также
поступления от разрешенных видов
деятельности организаций
2040000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И 3518 5191 147,6%
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1780 1897 106,6%
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 57732 55987 97,0%
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46666 53653 115,0%
2090204 в т.ч. родительская плата 46330 47763 103,1%
по договорам с ДДУ
ИТОГО ДОХОДОВ 5626807 5669459 100,8%
3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 147809 149231 101,0%
3020100 Дотации 12397 12997 104,8%
3020200 Субвенции 41512 42334 102,0%
3020500 Субсидии 93900 93900 100,0%
4300000 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНОВ 101583 125552 123,6%
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ 5876199 5944242 101,2%
Средства, полученные по взаимным 7720
расчетам
ВСЕГО ДОХОДОВ 5876199 5951962 101,3%
-------T---T---T-------------------------T-------T---------------T--------T---------------T------¬
¦Раздел¦ЦС ¦ВР ¦ Наименование расходов ¦ План,¦ в том числе ¦Расходы,¦ в том числе ¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего +-------T-------+ всего +-------T-------+испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие¦капи- ¦ ¦текущие¦ капи-¦нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦тальные¦ ¦расходы¦тальные¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦ ¦ ¦расходы¦ ¦
+------+---+---+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+
¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L------+---+---+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------
РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 344548 327644 16904 341388 324204 17184 99,1%
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
0105 Прочие расходы 898 728 170 860 692 168 95,8%
на общегосударственное
управление
041 Государственная 898 728 170 860 692 168 95,8%
поддержка архивной службы
075 Текущее содержание 898 728 170 860 692 168 95,8%
подведомственных
структур
0106 Функционирование органов 343650 326916 16734 340528 323512 17016 99,1%
местного самоуправления
026 Содержание органов 258422 258422 0 248875 248875 0 96,3%
местного самоуправления
027 Денежное содержание 258422 258422 248875 248875 96,3%
аппарата
027 Обеспечение деятельности 85228 68494 16734 91653 74637 17016 107,5%
органов местного
самоуправления
029 Расходы на содержание 85228 68494 16734 91653 74637 17016 107,5%
аппарата
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 19089 17823 1266 14720 13475 1245 77,1%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
0501 Органы внутренних дел 18809 17543 1266 14440 13195 1245 76,8%
601 Обеспечение личного 18809 17543 1266 14440 13195 1245 76,8%
состава войск (сил)
075 Текущее содержание 12795 11529 1266 12414 11169 1245 97,0%
подведомственных
структур
075 Целевой муниципальный 6014 6014 2026 2026 33,7%
фонд
0509 Государственная 280 280 0 280 280 0 100,0%
противопожарная служба
601 Обеспечение личного 280 280 0 280 280 0 100,0%
состава войск (сил)
606 Прочие расходы, связанные 280 280 280 280 100,0%
с обеспечением личного
состава
0600 РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 2000 2000 0 1881 1881 0 94,1%
ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
0602 Разработка перспективных 2000 2000 0 1881 1881 0 94,1%
технологий и направлений
НТП
281 Научно-исследовательские 2000 2000 0 1881 1881 0 94,1%
и опытно-конструкторские
работы (НИОКР)
216 Другие НИОКР 2000 2000 1881 1881 94,1%
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 448690 1801 446889 406574 1550 405024 90,6%
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
0701 Топливно-энергетический 1801 1801 0 1550 1550 0 86,1%
комплекс
293 Государственная 1801 1801 0 1550 1550 0 86,1%
поддержка энергетики и
электрификации
субъектов РФ
290 Целевые дотации и 1801 1801 1550 1550 86,1%
субсидии
0707 Строительство, 446889 0 446889 405024 0 405024 90,6%
архитектура
313 Государственные 446889 0 446889 405024 0 405024 90,6%
капитальные вложения
198 Государственные 237684 237684 236959 236959 99,7%
капитальные вложения
на безвозвратной основе
в т.ч. за счет средств 107501 107501 108121 108121 100,6%
федерального бюджета
198 Целевой муниципальной 209205 209205 168065 168065 80,3%
фонд
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 145306 145306 0 143478 143478 0 98,7%
РЫБОЛОВСТВО
0801 Сельскохозяйственное 0 0 0 240 240 0
производство
343 Государственная поддержка 0 0 0 240 240 0
развития фермеров
211 Кредитование сезонных 0 240 240
затрат в сельском
хозяйстве
0802 Земельные ресурсы 145306 145306 0 143238 143238 0 98,6%
344 Мероприятия по улучшению 145306 145306 0 143238 143238 0 98,6%
землеустройства и
землепользования,
осуществляемые за счет
средств земельного налога
212 Мероприятия по улучшению 145306 145306 143238 143238 98,6%
землеустройства и
землепользования
0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 0 0 0 36 36 0
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
0903 Охрана окружающей среды, 0 0 0 36 36 0
животного и растительного
мира
362 Финансирование 0 0 0 36 36 0
мероприятий в области
контроля за состоянием
окружающей природной
среды и охраны природы
407 Субсидии 0 36 36
на природоохранные
мероприятия
1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 162157 162157 0 161354 161354 0 99,5%
ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА
1001 Автомобильный транспорт 58200 58200 0 58200 58200 0 100,0%
372 Государственная поддержка 58200 58200 0 58200 58200 0 100,0%
автомобильного транспорта
290 Целевые дотации и 58200 58200 58200 58200 100,0%
субсидии
1005 Прочие виды транспорта 102700 102700 0 101932 101932 0 99,3%
380 Государственная поддержка 102700 102700 0 101932 101932 0 99,3%
других видов транспорта
субъектов РФ
290 Целевые дотации и 102700 102700 0 101932 101932 0 99,3%
субсидии,
в том числе
электротранспорт 62200 62200 61432 61432 98,8%
метрополитен 40500 40500 40500 40500 100,0%
1006 Связь (обслуживание 1257 1257 0 1222 1222 0 97,2%
уличных таксофонов
в отдаленных поселках)
376 Государственная 1257 1257 0 1222 1222 0 97,2%
поддержка отрасли связи
290 Целевые дотации и 1257 1257 1222 1222 97,2%
субсидии
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 1950 1450 500 1295 1295 0 66,4%
ИНФРАСТРУКТУРЫ
1101 Малый бизнес и 1000 1000 0 1000 1000 0 100,0%
предпринимательство
515 Прочие расходы, 1000 1000 0 1000 1000 0 100,0%
не отнесенные к другим
целевым статьям
397 Прочие расходы, 1000 1000 1000 1000 100,0%
не отнесенные к другим
видам расходов
1102 Прочие мероприятия 950 450 500 295 295 0 31,1%
по развитию рыночной
инфраструктуры
515 Прочие расходы, 950 450 500 295 295 0 31,1%
не отнесенные к другим
целевым статьям
397 Прочие расходы, 950 450 500 295 295 31,1%
не отнесенные к другим
видам расходов
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 1613365 1354690 258675 1614529 1345627 268902 100,1%
ХОЗЯЙСТВО
1201 Жилищное хозяйство 382611 239182 143429 404464 245886 158578 105,7%
310 Государственная поддержка 382611 239182 143429 404464 245886 158578 105,7%
жилищного хозяйства
субъектов РФ
290 Целевые дотации и 239182 239182 245886 245886 102,8%
субсидии,
в т.ч. за счет средств 4190 4190 4790 4790
федерального бюджета
397 Прочие расходы, 143429 143429 158578 158578 110,6%
не отнесенные к другим
видам расходов
1202 Коммунальное хозяйство 1213094 1105468 107626 1192524 1089819 102705 98,3%
311 Государственная поддержка 1213094 1105468 107626 1192524 1089819 102705 98,3%
коммунального хозяйства
субъектов РФ
397 Прочие расходы, 66124 8605 57519 61405 8605 52800 92,9%
не отнесенные к другим
видам расходов,
в том числе
- УМСМЭП ГИБДД 8605 8605 8605 8605 100,0%
440 Дотации на услуги, 523475 523475 508951 508951 97,2%
оказываемые населению
электро- и
теплоснабжающими
организациями
в субъектах РФ,
в т.ч. за счет средств 3707 3707 3707 3707 100,0%
федерального бюджета
442 Дотации на услуги, 63409 63409 60680 60680 95,7%
предоставляемые
населению организациями
водоснабжения и
канализации в субъектах
РФ,
в т.ч. за счет средств 4500 4500 4500 4500 100,0%
федерального бюджета
443 Расходы 302823 252716 50107 304225 254320 49905 100,5%
на благоустройство
в субъектах РФ
462 Расходы на погашение 257263 257263 257263 257263 100,0%
кредиторской
задолженности прошлых лет
1203 Прочие структуры 17660 10040 7620 17541 9922 7619 99,3%
коммунального хозяйства
311 Государственная поддержка 17660 10040 7620 17541 9922 7619 99,3%
коммунального хозяйства
субъектов РФ
444 Расходы на прочие 17660 10040 7620 17541 9922 7619 99,3%
структуры коммунального
хозяйства в субъектах РФ,
в том числе
банно-прачечное хозяйство 4040 3840 200 4040 3840 200 100,0%
управление зданиями 6420 6420 6420 6420 100,0%
БТИ 500 500 382 382 76,4%
комбинат специального 6700 5700 1000 6699 5700 999 100,0%
обслуживания
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 1000 1000 0 1000 1000 0 100,0%
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
1303 Гражданская оборона 1000 1000 0 1000 1000 0 100,0%
151 Мероприятия 1000 1000 0 1000 1000 0 100,0%
по гражданской обороне
397 Прочие расходы, 1000 1000 1000 1000 100,0%
не отнесенные к другим
видам расходов
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 2098559 1998171 100388 2093763 1991455 102308 99,8%
1401 Дошкольное образование 392450 389222 3228 389749 386558 3191 99,3%
400 Ведомственные расходы 392450 389222 3228 389749 386558 3191 99,3%
на дошкольное образование
259 Детские дошкольные 392450 389222 3228 389749 386558 3191 99,3%
учреждения,
в том числе содержание 46330 46330 47762 47762 103,1%
ДОУ по договорам
1402 Общее образование 1528410 1437866 90544 1533576 1440931 92645 100,3%
401 Ведомственные расходы 1528410 1437866 90544 1533576 1440931 92645 100,3%
на общее образование
260 Школы-детские сады, 1034649 974417 60232 1044425 983019 61406 100,9%
школы начальные, неполные
средние и средние
261 Специальные школы 14321 12956 1365 13987 12622 1365 97,7%
262 Вечерние и заочные 12406 12356 50 12346 12296 50 99,5%
средние образовательные
школы
263 Школы-интернаты, 140846 136858 3988 137051 132986 4065 97,3%
в т.ч. за счет средств 500 500 500 500 100,0%
федерального бюджета
264 Учреждения по внешкольной 258131 248627 9504 259827 249343 10484 100,7%
работе с детьми,
в т.ч. за счет средств 300 300 300 300 100,0%
федерального бюджета
265 Детские дома 68057 52652 15405 65940 50665 15275 96,9%
1404 Среднее профессиональное 40983 40660 323 38662 36847 1815 94,3%
образование
403 Ведомственные расходы 40983 40660 323 38662 36847 1815 94,3%
на среднее
профессиональное
образование
268 Средние специальные 40983 40660 323 38662 36847 1815 94,3%
учебные заведения
1405 Переподготовка и 31 31 0 31 31 0 100,0%
повышение квалификации
404 Ведомственные расходы 31 31 0 31 31 0 100,0%
на переподготовку и
повышение квалификации
270 Учебные заведения и 31 31 31 31 100,0%
курсы по переподготовке
кадров
1407 Прочие расходы 136685 130392 6293 131745 127088 4657 96,4%
в области образования
407 Прочие ведомственные 136685 130392 6293 131745 127088 4657 96,4%
расходы в области
образования
272 Прочие учреждения и 119934 113641 6293 115318 110661 4657 96,2%
мероприятия в области
образования
319 Финансирование 16751 16751 16427 16427 98,1%
мероприятий
по организации
оздоровительной кампании
детей и подростков
1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 129174 121145 8029 132713 124115 8598 102,7%
КИНЕМАТОГРАФИЯ
1501 Культура и искусство 128774 120745 8029 132313 123715 8598 102,7%
410 Ведомственные расходы 61612 56181 5431 57991 52560 5431 94,1%
на культуру и искусство
280 Дворцы и дома культуры, 15112 14891 221 10987 10766 221 72,7%
другие учреждения
клубного типа
283 Музеи и постоянные 12900 12620 280 12382 12102 280 96,0%
выставки
284 Библиотеки 33600 28670 4930 34622 29692 4930 103,0%
411 Государственная поддержка 15525 15525 0 16025 16025 0 103,2%
театров, концертных
организаций, цирков и
других организаций
исполнительных искусств
281 Театры, концертные 15525 15525 16025 16025 103,2%
организации, цирки и
другие организации
исполнительных искусств
412 Прочие ведомственные 51637 49039 2598 58297 55130 3167 112,9%
расходы в области
культуры и искусства
287 Прочие ведомственные 51637 49039 2598 58297 55130 3167 112,9%
расходы в области
культуры и искусства
1502 Кинематография 400 400 0 400 400 0 100,0%
415 Государственная поддержка 400 400 0 400 400 0 100,0%
кинематографии
282 Организация 400 400 400 400 100,0%
кинематографии
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 8500 8500 0 8500 8500 0 100,0%
ИНФОРМАЦИИ
1601 Телевидение и 2500 2500 0 2500 2500 0 100,0%
радиовещание
420 Государственная поддержка 2500 2500 0 2500 2500 0 100,0%
государственных
телекомпаний
290 Целевые дотации и 2500 2500 0 2500 2500 0 100,0%
субсидии,
в том числе МП ЕТРК 2500 2500 2500 2500 100,0%
"Студия-город"
1602 Периодическая печать и 6000 6000 0 6000 6000 0 100,0%
издательства
421 Государственная 6000 6000 0 6000 6000 0 100,0%
поддержка издательств
290 Целевые дотации и 6000 6000 6000 6000 100,0%
субсидии
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 810988 733459 77529 820565 735966 84599 101,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 786056 714527 71529 797228 718574 78654 101,4%
430 Ведомственные расходы 786056 714527 71529 797228 718574 78654 101,4%
на здравоохранение
300 Больницы, родильные 444812 392610 52202 456321 395909 60412 102,6%
дома и клиники
301 Поликлиники, амбулатории, 48110 40767 7343 62338 56386 5952 129,6%
диагностические центры
302 Фельдшерско-акушерские 64 64 62 62 96,9%
пункты
303 Станции переливания крови 18041 15014 3027 17779 14780 2999 98,5%
304 Дома ребенка 31458 29951 1507 34912 32993 1919 111,0%
305 Станции скорой и 198629 193488 5141 163799 158696 5103 82,5%
неотложной помощи
306 Санатории для больных 9280 9080 200 7791 7629 162 84,0%
туберкулезом
307 Санатории 15365 15177 188 15490 15302 188 100,8%
для детей-подростков
310 Прочие учреждения и 20297 18376 1921 38736 36817 1919 190,8%
мероприятия в области
здравоохранения
1703 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 24932 18932 6000 23337 17392 5945 93,6%
СПОРТ
433 Финансирование части 6000 0 6000 5945 0 5945 99,1%
расходов на содержание
спортивных команд
314 Прочие учреждения и 6000 0 6000 5945 5945 99,1%
мероприятия в области
физической культуры и
спорта
434 Ведомственные расходы 18932 18932 0 17392 17392 0 91,9%
на физическую культуру и
спорт
314 Прочие учреждения и 18932 18932 17392 17392 91,9%
мероприятия в области
физической культуры и
спорта
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 178276 168395 9881 175786 173222 2564 98,6%
1801 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 143981 134298 9683 142594 140130 2464 99,0%
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ
440 Ведомственные расходы 143981 134298 9683 142594 140130 2464 99,0%
в области социального
обеспечения
318 Территориальные центры 83124 82222 902 82246 81141 1105 98,9%
и отделения оказания
социальной помощи на дому
323 Прочие учреждения и 60857 52076 8781 60348 58989 1359 99,2%
мероприятия в области
социальной политики
1802 Социальная помощь 4900 4900 0 4268 4268 0 87,1%
442 Выплата пенсий и пособий 4900 4900 0 4268 4268 0 87,1%
другим категориям граждан
326 Выплата пенсий и пособий 4900 4900 4268 4268 87,1%
1803 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 7701 7503 198 7355 7255 100 95,5%
446 Государственная поддержка 7701 7503 198 7355 7255 100 95,5%
в области молодежной
политики
323 Прочие учреждения и 7701 7503 198 7355 7255 100 95,5%
мероприятия в области
социальной политики,
в том числе программа 100 100 100 100 100,0%
патриотического
воспитания молодежи
1806 Прочие мероприятия 21494 21494 0 21403 21403 0 99,6%
в области соцполитики
350 Расходы на реализацию 21494 21494 0 21403 21403 0 99,6%
льгот, установленных
Законом РФ
"О реабилитации жертв
политических репрессий"
290 Целевые субсидии и 21494 21494 0 21403 21403 0 99,6%
субвенции,
в т.ч. за счет средств 21494 21494 21403 21403 99,6%
федерального бюджета
1807 Государственные пособия 200 200 0 166 166 0 83,0%
гражданам, имеющим детей
452 Государственные пособия 200 200 0 166 166 0 83,0%
на детей
324 Ежемесячные пособия 200 200 166 166 83,0%
на детей
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 287616 287616 0 232233 232233 0 80,7%
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1901 Обслуживание 287616 287616 0 232233 232233 0 80,7%
государственного и
муниципального
внутреннего долга
462 Процентные платежи 287616 287616 0 232233 232233 0 80,7%
по муниципальному долгу
331 Выплаты процентов 287616 287616 232233 232233 80,7%
по муниципальному долгу,
в том числе просроченная 217136 217136 233983 233983 107,8%
задолженность прошлых лет
целевой муниципальный 1060 1060 -1750 -1750
фонд
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 106453 91184 15269 100529 89833 10696 94,4%
3001 Резервные фонды 24040 24040 0 19427 19427 0 80,8%
510 Резервные фонды 24040 24040 0 19427 19427 0 80,8%
435 Формирование резервных 24040 24040 19427 19427 80,8%
фондов исполнительных
органов власти
субъектов РФ
3002 Проведение выборов и 2800 2800 0 1572 1572 0 56,1%
референдумов
511 Расходы на проведение 2800 2800 0 1572 1572 0 56,1%
выборов и референдумов
394 Выборы в органы 2800 2800 1572 1572 56,1%
законодательной власти
3003 Бюджетные кредиты 0 0 0 -600 -600 0
514 Бюджетные кредиты 0 0 0 -600 -600 0
399 Другие ссуды 0 -600 -600
3004 Прочие расходы, 79613 64344 15269 80130 69434 10696 100,6%
не отнесенные к другим
подразделам
040 Проведение статистических 10616 9591 1025 10616 8771 1845 100,0%
обследований и переписей
397 Прочие расходы бюджета, 10616 9591 1025 10616 8771 1845 100,0%
не отнесенные к другим
видам расходов,
в т.ч. за счет средств 5617 5617 5819 5819 103,6%
федерального бюджета
515 Прочие расходы бюджета, 68997 54753 14244 69514 60663 8851 100,7%
не отнесенные к другим
целевым статьям
397 Прочие расходы бюджета, 68997 54753 14244 69514 60663 8851 100,7%
не отнесенные к другим
видам расходов
3223 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ 0 0 0 7720 7720
ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ
ВСЕГО РАСХОДОВ, 6357671 5422341 935330 6258064 5356944 901120 98,4%
в т.ч. за счет средств 147809 39508 108301 149140 40219 108921 100,9%
федерального бюджета
ВСЕГО РАСХОДОВ 6209862 5382833 827029 6108924 5316725 792199 98,4%
без федеральных
Приложение 2
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2002 ГОД
в тыс. руб.
-----T-----------------------------------------T------T----------¬
¦ Код¦ Наименование источников финансирования ¦ План ¦Исполнение¦
¦ ¦ дефицита бюджета ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0900¦Изменения остатков средств бюджета ¦216761¦ 37589¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0910¦Остатки на начало отчетного периода, ¦216761¦ 216761¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе остатки по целевому ¦ 20444¦ 20447¦
¦ ¦муниципальному фонду ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0920¦Остатки на конец отчетного периода ¦ 0¦ 179172¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0290¦Государственные ценные бумаги субъектов ¦ 59767¦ 51520¦
¦ ¦РФ, муниципальные ценные бумаги ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0291¦Привлечение средств (в целевой ¦ 94252¦ 92500¦
¦ ¦муниципальный фонд) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0292¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 34485¦ 40980¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0420¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ ¦ 240¦
¦ ¦других уровней, всего ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0421¦Получение бюджетных ссуд ¦ ¦ 2195¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0422¦Погашение основной суммы задолженности ¦ ¦ 1955¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0500¦Прочие источники внутреннего ¦ 290¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0501¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 2245¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0502¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 1955¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0630¦Поступления от продажи имущества, ¦170000¦ 216753¦
¦ ¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0820¦Кредитные соглашения и договоры, ¦ 34654¦ 0¦
¦ ¦заключенные от имени муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования "Город Екатеринбург" ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0821¦Получение кредитов ¦381888¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0822¦Погашение основной суммы задолженности ¦347234¦ ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦481472¦ 306102¦
L----+-----------------------------------------+------+-----------
Приложение 3
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
----T---------------------------T------------------¬
¦Код¦ Наименование вида ¦ Предельный объем ¦
¦ ¦ муниципального долга ¦ муниципального ¦
¦ ¦ ¦ долга, тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------T----------+
¦ ¦ ¦ план ¦исполнение¦
+---+---------------------------+-------+----------+
¦033¦Кредитные соглашения и ¦1112067¦ 1087139 ¦
¦ ¦договоры, заключенные ¦ ¦ ¦
¦ ¦от имени муниципального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+----------+
¦034¦Муниципальные ценные бумаги¦ 94252¦ 123451 ¦
+---+---------------------------+-------+----------+
¦035¦Обязательства ¦ 100000¦ 47400 ¦
¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦по муниципальным гарантиям ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+-------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦1306319¦ 1257990 ¦
L---+---------------------------+-------+-----------
Приложение 4
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
О СТРУКТУРЕ ЦЕЛЕВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
в тыс. руб.
------------------------------------------T------T------T--------¬
¦ ¦ План ¦Испол-¦% ¦
¦ ¦ ¦нение ¦исполне-¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦Доходы 2002 года ¦101583¦125552¦ 137,3 ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦Остатки на 01.01.2002 года ¦ 20444¦ 20447¦ 100,0 ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦Расходы, всего ¦216279¦170091¦ 78,6 ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ 1. Раздел 0500 "Правоохранительная ¦ 6014¦ 2026¦ 33,7 ¦
¦ деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности государства" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ 2. Раздел 0700 "Промышленность, ¦209205¦168065¦ 80,3 ¦
¦ энергетика и строительство" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ - фонд развития инженерной ¦ 60000¦ 45825¦ 76,4 ¦
¦ инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ - улучшение жилищных условий ¦ 17913¦ 17595¦ 98,2 ¦
¦ социально незащищенных категорий¦ ¦ ¦ ¦
¦ граждан и отселение из ветхого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ - развитие социальной ¦ 27000¦ 3970¦ 14,7 ¦
¦ инфраструктуры города ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ - развитие жилищного ¦104292¦100675¦ 96,5 ¦
¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ 3. Раздел 1900 "Обслуживание ¦ 1060¦ 0¦ 0,0 ¦
¦ государственного и муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ долга" (проценты по жилищным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ облигациям всех выпусков) ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------+------+------+---------
Приложение 5
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (статьи 41, 70, 87, 91, 110, 111), Законом РФ от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Законом РФ от 25.09.97 N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в РФ", Уставом города Екатеринбурга.
1. В течение 2002 года муниципальное образование "Город Екатеринбург" осуществило следующие виды внутренних заимствований:
1.1. Выпуск муниципальных облигаций на общую сумму 94250 тыс. руб.
2. Общий объем заимствований, направленных на финансирование дефицита бюджета, составил 94250 тыс. руб. Валюта обязательств заимствований - рубль Российской Федерации.
3. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января 2003 года в объеме 1257990 тыс. руб.
4. МО "Город Екатеринбург" на 01.01.2003 является:
4.1. Участником соглашения о субзайме МБРР по проекту "Городской общественный транспорт". Сумма долга составила 1086849 тыс. руб.;
4.2. Заемщиком по договорам займа, заключенных на основании продажи облигаций муниципального займа 1, 2, 3, 4, 5 выпусков, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве финансов РФ. Сумма долга по указанным займам - 123451 тыс. руб.
Приложение 6
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
НА 2002 ГОД ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И
ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
в тыс. руб.
----T-------------------------------------T-------T-------T------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦Расходы¦% ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
+---+-------------------------------------+-------+-------+------+
¦ A ¦ B ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---+-------------------------------------+-------+-------+-------
1. Администрация города Екатеринбурга 99962 96936 97,0%
2. Екатеринбургская городская Дума 43404 42698 98,4%
3. Управление образования 177543 179673 101,2%
4. Управление здравоохранения 604574 611437 101,1%
5. Управление культуры 92141 92245 100,1%
6. Управление физической культуры, 36666 32891 89,7%
спорта и туризма
7. Управление по делам молодежи 5398 4906 90,9%
8. Управление по социальной политике 40526 37908 93,5%
9. Управление внутренних дел города 10516 10616 101,0%
Екатеринбурга
10. Управление жилищного и коммунального 813698 665568 81,8%
хозяйства
11. Управление благоустройства 260961 260184 99,7%
12. Главное управление архитектуры, 6966 5699 81,8%
градостроительства и регулирования
земельных отношений
13. Управление зданиями администрации 6420 6420 100,0%
города Екатеринбурга
14. Управление государственной статистики 1213 1213 100,0%
15. Театр юного зрителя 8062 8562 106,2%
16. Театр кукол 7463 7463 100,0%
17. Зоопарк 21890 22890 104,6%
18. МУП "Комбинат спецобслуживания" 6700 6699 100,0%
19. МУП "Екатеринбургский метрополитен" 40500 40500 100,0%
20. МУП "Екатеринбургское 62200 61432 98,8%
трамвайно-троллейбусное управление"
21. МУП "Муниципальное объединение 58200 58200 100,0%
автобусных предприятий
г. Екатеринбурга"
22. Комитет по земельным ресурсам и 99768 90043 90,3%
землеустройству
23. Унитарное муниципальное 8605 8605 100,0%
специализированное монтажное
эксплуатационное предприятие ГИБДД
24. МП "Бюро технической инвентаризации" 500 382 76,4%
25. МП по обеспечению топливом населения, 1801 1550 86,1%
организаций и учреждений
26. Центральная диспетчерская служба 2327 2205 94,8%
27. МУ "Энергосбережение" 8302 8286 99,8%
28. ДОУ N 570 МП "Водоканал" 1563 1574 100,7%
29. Екатеринбургский муниципальный центр 898 860 95,8%
хранения архивной документации
30. Центр фармацевтической информации и 383 382 99,7%
маркетинга
31. ЕМУП ЕТРК "Студия-город" 2500 2500 100,0%
32. Программа по борьбе с зависимостями 3000 3000 100,0%
(бюджетополучатели - по постановлению
Главы города)
33. ФБУ города Екатеринбурга 30206 9811 32,5%
34. Управление капитального строительства 79900 80854 101,2%
(капитальные вложения)
35. СМИ (организации, определяемые 6000 6000 100,0%
постановлениями Главы города)
36. Резервный фонд Главы города 7000 0,0%
(бюджетополучатели по постановлениям
Главы города)
37. МФ РФ (обслуживание и погашение займа 286556 232233 81,0%
МБРР)
38. Снос самовольно построенных строений 300 0,0%
39. Городская избирательная комиссия 2800 732 26,1%
40. ЕМУП УЗПС метро 113900 115900 101,8%
41. ФБУ Ленинского района (финансирование 390798 400858 102,6%
по утвержденной Главой города смете
района)
42. ФБУ Октябрьского района 384587 409231 106,4%
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района)
43. ФБУ Орджоникидзевского района 546712 561872 102,8%
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района)
44. ФБУ Верх-Исетского района 378048 392465 103,8%
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района)
45. ФБУ Железнодорожного района 309368 334424 108,1%
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района)
46. ФБУ Кировского района (финансирование 464408 486307 104,7%
по утвержденной Главой города смете
района)
47. ФБУ Чкаловского района 481857 533113 110,6%
(финансирование по утвержденной
Главой города смете района)
48. Целевой муниципальный фона 216279 170091 78,6%
49. Инспекция МНС РФ межрайонного уровня 10440 10373 99,4%
50. МУ "Столица Урала" 3500 3529 100,8%
51. Управление топливно-энергетического 102909 101366 98,5%
хозяйства
52. Банк "Екатеринбург" (ОАО) 5700 5700 100,0%
53. Служба судебных приставов 753 592 78,6%
54. Управление Федеральной службы 1000 751 75,1%
налоговой полиции
55. КСП "Свердловское" -600
56. Возмещение расходов местного бюджетов 20975
57. Средства областного бюджета 240
ВСЕГО 6357671 6250344 98,3%
Приложение 7
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
тыс. руб.
----T---------T----------------------T----------T---------T------¬
¦ N ¦Классифи-¦Наименование программы¦Утверждено¦Исполнено¦% ¦
¦п/п¦кация ¦ ¦ на ¦ за ¦испол-¦
¦ ¦расходов ¦ ¦ 2002 год ¦ 2002 год¦нения ¦
+---+---------+----------------------+----------+---------+------+
¦ A ¦ B ¦ C ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---+---------+----------------------+----------+---------+-------
1 0800 Программа расходования 145268 143238 98,6%
средств, поступающих
от взимания земельных
платежей
2 1100 Программа бытового 950 295 31,1%
обслуживания населения
города
3 1200 Программа 50821 51009 100,4%
"Энергосбережение"
4 1400 Программа ремонта 51668 49878 96,5%
ветхих школ
5 1700 Программа поддержки
ДЮСШ, спортивных
организаций, команд 6000 5945 99,1%
мастеров, спортивных
сооружений
6 1800 Программа социальной 11000 10358 94,2%
защиты населения
города Екатеринбурга
7 3000 Программа "Комплексная 3000 3000 100,0%
профилактика
зависимостей
в Екатеринбурге
в 2001 - 2003 годы"
ВСЕГО 268707 263723 98,1%
Приложение 8
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9
ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В 2002 Г.
в тыс. руб.
--------------------------------------T--------T----------T--------¬
¦ ¦ Лимит ¦Фактически¦Выполне-¦
¦ ¦ ¦профинан- ¦ние ¦
¦ ¦ ¦сировано ¦к лимиту¦
¦ ¦ ¦ ¦(%) ¦
+-------------------------------------+--------+----------+--------+
¦РАЗДЕЛ 0700 "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подраздел 0707 "Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦
¦архитектура" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП УКС ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция художественного училища¦ 17083 ¦ 17083 ¦ 100 ¦
¦им. Шадра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
¦КИРОВСКИЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство перехода в ЦГБ N 7 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 100 ¦
¦МУП УКС ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инфекционный корпус по ул. Бардина - ¦ 62300 ¦ 61371,2¦ 98,5¦
¦Волгоградская, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе погашение кредиторской ¦ 9820 ¦ 9820 ¦ ¦
¦задолженности 2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение кредиторской задолженности ¦ 22400 ¦ 22400 ¦ 100 ¦
¦прошлых лет, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Метростроение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЕМУП "Управление заказчика ¦ ¦ ¦ ¦
¦по строительству метрополитена и ¦ ¦ ¦ ¦
¦подземных сооружений" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Первая очередь строительства ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 100 ¦
¦метрополитена в городе ¦ ¦ ¦ ¦
¦Екатеринбурге ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП УКС ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сезонные работы по благоустройству ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ 100 ¦
¦жилого дома N 1-В ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ул. Технической - Теплоходной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство за счет средств, ¦103900 ¦ 103900 ¦ 100 ¦
¦переданных из федерального бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Метростроение ¦ 93900 ¦ 93900 ¦ 100 ¦
¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство школы N 77 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100 ¦
¦Приобретение жилья для льготных ¦ ¦ ¦ ¦
¦категорий граждан (Кр. Север, "Маяк",¦ 4221 ¦ 4221 ¦ 100 ¦
¦ЧАЭС) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программа развития отдаленных ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Северка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газопровод высокого давления ¦ 375 ¦ 374,9¦ 100 ¦
¦"Широкая Речка - Северка", ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе 1 очередь ¦ ¦ ¦ ¦
¦до фильтровальной станции ¦ ¦ ¦ ¦
¦(корректировка и согласование ¦ ¦ ¦ ¦
¦существующей проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦
¦документации) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реализация проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Шувакиш ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благоустройство улиц в п. Шувакиш и ¦ 470,8¦ 470,8¦ 100 ¦
¦п. Палкино (реконструкция въездов) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Северка ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУПР "ОКЖР" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция внутрипоселковых сетей ¦ 406,7¦ 375 ¦ 92,2¦
¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция сетей и сооружений ¦ 1325 ¦ 1256,1¦ 94,8¦
¦водопровода и канализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пос. Северка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление благоустройства города ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция дороги ¦ 785 ¦ 785 ¦ 100 ¦
¦от железнодорожного переезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до здания общественного центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ ¦ 3362,5¦ 3261,8¦ 97,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Малый Исток ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. Проектирование реконструкции ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦
¦ сетей электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пос. Кольцово ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Реконструкция сетей ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100 ¦
¦ электроснабжения в пос. Кольцово¦ ¦ ¦ ¦
¦ (по ул. Аграрной) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реализация проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Исток ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция ул. Овощная и проезда ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100 ¦
¦к Владимирскому кладбищу в пос. Исток¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство газопровода низкого ¦ 650 ¦ 629,9¦ 96,9¦
¦давления в п. Исток и пос. Кольцово ¦ ¦ ¦ ¦
¦по улицам Аграрная, Реактивная, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Апрельская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ¦ 1275 ¦ 1254,9¦ 98,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Широкая речка ¦ ¦ ¦ ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование газопровода по улицам ¦ 125 ¦ 125 ¦ 100 ¦
¦Врачей, Феофанова ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реализация проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Широкая речка ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция сетей водопровода ¦ 1625 ¦ 1625 ¦ 100 ¦
¦в пос. Медный ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция сетей электроснабжения ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100 ¦
¦в пос. Широкая речка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Чусовское озеро ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телефонизация поселка ¦ 650 ¦ 650 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ ¦ 2900 ¦ 2900 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Садовый ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство КНС ¦ 1450 ¦ 1123,6¦ 77,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство канализационных вводов ¦ 312,9¦ 312,9¦ 100 ¦
¦к жилым домам от канализационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллектора (10д) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция дорог по улицам Лунная,¦ 685,3¦ 685,3¦ 100 ¦
¦Солдатская, Глинная, п. Калиновский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция системы уличного ¦ 251,8¦ 251,8¦ 100 ¦
¦освещения в пос. Садовом по улицам ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лунная, Отдыха, М. Джалиля, Каменка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМУ РАЙОНУ ¦ 2700 ¦ 2373,6¦ 87,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КИРОВСКИЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Калиновский ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство нового скважинного ¦ 5831,5¦ 5831,5¦ 100 ¦
¦водозабора с инженерными сетями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Изоплит ¦ ¦ ¦ ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство газопровода низкого ¦ 125 ¦ 125 ¦ 100 ¦
¦давления (внутриквартальные сети) ¦ ¦ ¦ ¦
¦по улицам Алексеева и Синарская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ¦ 5956,5¦ 5956,5¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Шабровский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование АТС ¦ 250 ¦ 237,3¦ 94,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Рудный ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование реконструкции ¦ 624,4¦ 219 ¦ 35,1¦
¦существующих сооружений водопровода ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Горный Щит ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование скважины и ¦ 278,1¦ 278,1¦ 100 ¦
¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реализация проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦н.п. Сулимовский торфяник ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация района ¦ ¦ ¦ ¦
¦Замена линии электроосвещения ¦ 686 ¦ 685,3¦ 99,8¦
¦по улицам Аквамариновая, Рубиновая, ¦ ¦ ¦ ¦
¦Придорожная, Агатовая, Геологическая,¦ ¦ ¦ ¦
¦9 Мая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО ЧКАЛОВСКОМУ РАЙОНУ ¦ 1838,5¦ 1419,7¦ 77,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрация Чкаловского района ¦ 9000 ¦ 9000 ¦ 100 ¦
¦Строительство автономной газовой ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельной в п. Шабры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проектирование и строительство ¦ 399 ¦ 399 ¦ 100 ¦
¦газопровода по ул. Ленина, Совхозная,¦ ¦ ¦ ¦
¦Садовая, Комсомольская ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пос. Шабровском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Работы, профинансированные в 2002 ¦ 704,7¦ 704,7¦ 100 ¦
¦году по объектам инженерной ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры 2001 года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение кредиторской задолженности ¦ 1674,2¦ 1674,2¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ОТДАЛЕННЫХ ¦ 29810,4¦ 28944,4¦ 97,1¦
¦ПОСЕЛКОВ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ ¦ ¦ ¦
¦Газификация жилых домов в квартале ¦ 9,2¦ 8,4¦ 91,3¦
¦улиц Народной Воли - Шейнкмана ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закрытие баз сжиженного газа и ¦ 1488,7¦ 1488,7¦ 100 ¦
¦перевод на природный газ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по АООТ "Екатеринбурггаз" ¦ 1497,9¦ 1497,1¦ 99,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение кредиторской задолженности ¦ 1691,7¦ 1691,7¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реабилитация жилого фонда ¦ 24700 ¦ 24284 ¦ 98,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реабилитация жилого дома по улице ¦ 1500 ¦ 1457 ¦ 97,1¦
¦Комсомольская, 6-Г ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реабилитация жилого дома по улице ¦ 1500 ¦ 1209 ¦ 80,6¦
¦Мира, 3-Ж ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реабилитация 2-х нежилых зданий ¦ 6500 ¦ 6500 ¦ 100 ¦
¦Октябрьского района с перепланировкой¦ ¦ ¦ ¦
¦в жилые дома маневренного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реабилитация жилого дома по улице ¦ 15200 ¦ 15118 ¦ 99,0¦
¦Белореченской, 13/1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Улучшение жилищных условий социально ¦ 17913 ¦ 17595 ¦ 98,2¦
¦незащищенных категорий граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная инфраструктура ¦ 27000 ¦ 3970 ¦ 14,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное строительство по жилищным ¦104292 ¦ 100675 ¦ 96,5¦
¦облигациям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство объектов инженерной ¦ 30000 ¦ 16692 ¦ 55,6¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700 ¦447509 ¦ 405024,4¦ 90,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе за счет целевого ¦209205 ¦ 168065,2¦ 80,3¦
¦муниципального фонда ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+--------+----------+---------
------------------------------------------------------------------
|