РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ТРЕТИЙ СОЗЫВ
Сорок первое заседание (продолжение)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2002 ГОД

В соответствии со статьями 9, 241, 272 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ), статьей 32 Областного закона от 13.04.95 N 12-ОЗ "О местном самоуправлении в Свердловской области" (в редакции Областного закона от 27.12.2002 N 71-ОЗ), рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2002 год, представленный Постановлением Главы города Екатеринбурга от 30.04.2003 N 471, руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования "Город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2002 год по доходам в сумме 5951962 тыс. руб., по расходам - в сумме 6258 064 тыс. руб. (Приложения 1 - 8).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Волков Д.А.).

Глава города
А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ





Приложение 1
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2002 ГОД

тыс. руб.
------------T------------------------------------T-------T-------T----------¬
¦    Код    ¦            Наименование            ¦  План ¦ Доходы¦     %    ¦
¦           ¦                                    ¦       ¦       ¦исполнения¦
+-----------+------------------------------------+-------+-------+----------+
¦     A     ¦                  B                 ¦   1   ¦   2   ¦     3    ¦
L-----------+------------------------------------+-------+-------+-----------
            ДОХОДЫ

1000000     НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                     5027196 5044144     100,3%

1010000     НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ                    3227686 3230788     100,1%
1010100     Налог на прибыль организаций          630239  590525      93,7%
1010200     Налог на доходы физических лиц       2597447 2640263     101,6%

1020000     НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ,             459575  456623      99,4%
            ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
1020200     Акцизы по подакцизным товарам          55024   51511      93,6%
            (продукции) и отдельным видам
            минерального сырья, производимым
            на территории РФ
1020201-204 Акцизы на спирт этиловый, водку и      30723   27683      90,1%
            ликеро-водочные изделия
1020205-209 Акцизы на остальные виды               24301   23828      98,1%
            подакцизных товаров
1020400     Лицензионные и регистрационные сборы    7619    7807     102,5%
1020433     Прочие лицензионные и                   7619    7807     102,5%
            регистрационные сборы, зачисляемые
            в местный бюджет
1020700     Налог с продаж                        396932  397305     100,1%

1030000     НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД            239016  247154     103,4%
1030100     Единый налог, взимаемый в связи        51469   53690     104,3%
            с применением упрощенной системы
            налогообложения, учета и отчетности
            для субъектов малого
            предпринимательства
1030102     Единый налог для юридических           37800   40083     106,0%
            лиц, зачисляемый в бюджеты
            субъектов РФ
1030104     Единый налог для физических            13669   13607      99,5%
            лиц, осуществляющих
            предпринимательскую деятельность
            без образования юридического лица,
            зачисляемый в бюджеты субъектов РФ
1030200     Единый налог на вмененный доход       187547  193464     103,2%
            для определенных видов деятельности
1030201     Единый налог на вмененный доход        60797   62191     102,3%
            для юридических лиц
1030202     Единый налог на вмененный доход       126750  131273     103,6%
            для физических лиц, осуществляющих
            предпринимательскую деятельность
            без образования юридического лица

1040000     НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                   793996  787709      99,2%
1040100     Налог на имущество физических лиц      28711   29946     104,3%
1040202     Налог на имущество  предприятий,      762540  753929      98,9%
            зачисляемый в местные бюджеты
1040300     Налог с имущества, переходящего         2745    3834     139,7%
            в порядке наследования или дарения

1050000     ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ     188601  198594     105,3%
            РЕСУРСАМИ
1050100     Платежи за пользование недрами          1384    1450     104,8%
            (в части сумм, зачисляемых
            по расчетам за 2001 год и погашения
            задолженности прошлых лет)
1050400     Платежи за пользование лесным фондом     400     512     128,0%
1050700     Земельный налог                       186800  196614     105,3%
1054000     Прочие платежи за пользование             17      18     105,9%
            природными ресурсами

1400000     ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ        118322  123276     104,2%
1400100     Государственная пошлина                23080   28501     123,5%
1400502     Целевые сборы с граждан и              12174   11558      94,9%
            предприятий, учреждений и
            организаций на содержание милиции,
            на благоустройство территорий
1400503     Налог на рекламу                       60863   60450      99,3%
1404000     Прочие налоговые платежи и сборы       22205   22767     102,5%
            (в части погашения задолженности
            по отмененным налогам и сборам)

2000000     НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    599611  625315     104,3%

2010000     ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ     489915  508587     103,8%
            В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
            СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
            ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
            ОРГАНИЗАЦИЙ

2010100     Дивиденды по акциям, принадлежащим      5470    5475     100,1%
            Российской Федерации

2010200     Доходы от сдачи в аренду имущества,   463103  478550     103,3%
            находящегося в государственной и
            муниципальной собственности
2010202     Арендная плата за земли городов и     161119  167902     104,2%
            поселков
2010240     Прочие доходы от сдачи в аренду       301984  310648     102,9%
            имущества, находящегося
            в государственной и муниципальной
            собственности

2010300     Проценты, полученные от размещения      8645    9363     108,3%
            в банках и кредитных организациях
            временно свободных средств бюджета

2010400     Проценты, полученные                      60      53      88,3%
            от предоставления бюджетных кредитов
            (бюджетных ссуд) внутри страны

2010600     Доходы от оказания услуг или             280     452     161,4%
            компенсации затрат государства

2010800     Платежи от государственных и            1360    1689     124,2%
            муниципальных организаций

2012000     Доходы от продажи оборудования,         4775    5355     112,1%
            транспортных средств и других
            материальных ценностей

2013000     Средства от реализации                  2259    3621     160,3%
            арестованного, конфискованного и
            иного имущества, обращенного в доход
            государства, муниципального
            образования

2019000     Прочие поступления от имущества,        3963    4029     101,7%
            находящегося в государственной и
            муниципальной собственности, а также
            поступления от разрешенных видов
            деятельности организаций

2040000     ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И               3518    5191     147,6%
            НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2060000     АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ        1780    1897     106,6%

2070000     ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    57732   55987      97,0%

2090000     ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ              46666   53653     115,0%
2090204     в т.ч. родительская плата              46330   47763     103,1%
            по договорам с ДДУ

            ИТОГО ДОХОДОВ                        5626807 5669459     100,8%

3000000     БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ            147809  149231     101,0%
3020100     Дотации                                12397   12997     104,8%
3020200     Субвенции                              41512   42334     102,0%
3020500     Субсидии                               93900   93900     100,0%

4300000     ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНОВ       101583  125552     123,6%
            МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

            ВСЕГО ДОХОДОВ                        5876199 5944242     101,2%
            Средства, полученные по взаимным                7720
            расчетам

            ВСЕГО ДОХОДОВ                        5876199 5951962     101,3%

-------T---T---T-------------------------T-------T---------------T--------T---------------T------¬
¦Раздел¦ЦС ¦ВР ¦  Наименование расходов  ¦  План,¦  в том числе  ¦Расходы,¦  в том числе  ¦%     ¦
¦      ¦   ¦   ¦                         ¦ всего +-------T-------+ всего  +-------T-------+испол-¦
¦      ¦   ¦   ¦                         ¦       ¦текущие¦капи-  ¦        ¦текущие¦  капи-¦нения ¦
¦      ¦   ¦   ¦                         ¦       ¦расходы¦тальные¦        ¦расходы¦тальные¦      ¦
¦      ¦   ¦   ¦                         ¦       ¦       ¦расходы¦        ¦       ¦расходы¦      ¦
+------+---+---+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+------+
¦   A  ¦ B ¦ C ¦            D            ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦    4   ¦   5   ¦   6   ¦   7  ¦
L------+---+---+-------------------------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------
               РАСХОДЫ

0100           ГОСУДАРСТВЕННОЕ            344548  327644   16904   341388  324204   17184  99,1%
               УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
               САМОУПРАВЛЕНИЕ

0105           Прочие расходы                898     728     170      860     692     168  95,8%
               на общегосударственное
               управление

       041     Государственная               898     728     170      860     692     168  95,8%
               поддержка архивной службы

           075 Текущее содержание            898     728     170      860     692     168  95,8%
               подведомственных
               структур

0106           Функционирование органов   343650  326916   16734   340528  323512   17016  99,1%
               местного самоуправления

       026     Содержание органов         258422  258422       0   248875  248875       0  96,3%
               местного самоуправления

           027 Денежное содержание        258422  258422           248875  248875          96,3%
               аппарата

       027     Обеспечение деятельности    85228   68494   16734    91653   74637   17016 107,5%
               органов местного
               самоуправления

           029 Расходы на содержание       85228   68494   16734    91653   74637   17016 107,5%
               аппарата

0500           ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ          19089   17823    1266    14720   13475    1245  77,1%
               ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
               ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
               ГОСУДАРСТВА

0501           Органы внутренних дел       18809   17543    1266    14440   13195    1245  76,8%

       601     Обеспечение личного         18809   17543    1266    14440   13195    1245  76,8%
               состава войск (сил)

           075 Текущее содержание          12795   11529    1266    12414   11169    1245  97,0%
               подведомственных
               структур

           075 Целевой муниципальный        6014    6014             2026    2026          33,7%
               фонд

0509           Государственная               280     280       0      280     280       0 100,0%
               противопожарная служба

       601     Обеспечение личного           280     280       0      280     280       0 100,0%
               состава войск (сил)

           606 Прочие расходы, связанные     280     280              280     280         100,0%
               с обеспечением личного
               состава

0600           РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ     2000    2000       0     1881    1881       0  94,1%
               ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ
               НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
               ПРОГРЕССА

0602           Разработка перспективных     2000    2000       0     1881    1881       0  94,1%
               технологий и направлений
               НТП

       281     Научно-исследовательские     2000    2000       0     1881    1881       0  94,1%
               и опытно-конструкторские
               работы (НИОКР)

           216 Другие НИОКР                 2000    2000             1881    1881          94,1%

0700           ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,            448690    1801  446889   406574    1550  405024  90,6%
               ЭНЕРГЕТИКА И
               СТРОИТЕЛЬСТВО

0701           Топливно-энергетический      1801    1801       0     1550    1550       0  86,1%
               комплекс

       293     Государственная              1801    1801       0     1550    1550       0  86,1%
               поддержка энергетики и
               электрификации
               субъектов РФ

           290 Целевые дотации и            1801    1801             1550    1550          86,1%
               субсидии

0707           Строительство,             446889       0  446889   405024       0  405024  90,6%
               архитектура

       313     Государственные            446889       0  446889   405024       0  405024  90,6%
               капитальные вложения

           198 Государственные            237684          237684   236959          236959  99,7%
               капитальные вложения
               на безвозвратной основе
               в т.ч. за счет средств     107501          107501   108121          108121 100,6%
               федерального бюджета

           198 Целевой муниципальной      209205          209205   168065          168065  80,3%
               фонд

0800           СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И       145306  145306       0   143478  143478       0  98,7%
               РЫБОЛОВСТВО

0801           Сельскохозяйственное            0       0       0      240     240       0
               производство

       343     Государственная поддержка       0       0       0      240     240       0
               развития фермеров

           211 Кредитование сезонных           0                      240     240
               затрат в сельском
               хозяйстве

0802           Земельные ресурсы          145306  145306       0   143238  143238       0  98,6%

       344     Мероприятия по улучшению   145306  145306       0   143238  143238       0  98,6%
               землеустройства и
               землепользования,
               осуществляемые за счет
               средств земельного налога

           212 Мероприятия по улучшению   145306  145306           143238  143238          98,6%
               землеустройства и
               землепользования

0900           ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ               0       0       0       36      36       0
               ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
               ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
               ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
               КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

0903           Охрана окружающей среды,        0       0       0       36      36       0
               животного и растительного
               мира

       362     Финансирование                  0       0       0       36      36       0
               мероприятий в области
               контроля за состоянием
               окружающей природной
               среды и охраны природы

           407 Субсидии                        0                       36      36
               на природоохранные
               мероприятия

1000           ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ        162157  162157       0   161354  161354       0  99,5%
               ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
               ИНФОРМАТИКА

1001           Автомобильный транспорт     58200   58200       0    58200   58200       0 100,0%

       372     Государственная поддержка   58200   58200       0    58200   58200       0 100,0%
               автомобильного транспорта

           290 Целевые дотации и           58200   58200            58200   58200         100,0%
               субсидии

1005           Прочие виды транспорта     102700  102700       0   101932  101932       0  99,3%

       380     Государственная поддержка  102700  102700       0   101932  101932       0  99,3%
               других видов транспорта
               субъектов РФ

           290 Целевые дотации и          102700  102700       0   101932  101932       0  99,3%
               субсидии,
               в том числе
               электротранспорт            62200   62200            61432   61432          98,8%
               метрополитен                40500   40500            40500   40500         100,0%

1006           Связь (обслуживание          1257    1257       0     1222    1222       0  97,2%
               уличных таксофонов
               в отдаленных поселках)

       376     Государственная              1257    1257       0     1222    1222       0  97,2%
               поддержка отрасли связи

           290 Целевые дотации и            1257    1257             1222    1222          97,2%
               субсидии

1100           РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ            1950    1450     500     1295    1295       0  66,4%
               ИНФРАСТРУКТУРЫ

1101           Малый бизнес и               1000    1000       0     1000    1000       0 100,0%
               предпринимательство

       515     Прочие расходы,              1000    1000       0     1000    1000       0 100,0%
               не отнесенные к другим
               целевым статьям

           397 Прочие расходы,              1000    1000             1000    1000         100,0%
               не отнесенные к другим
               видам расходов

1102           Прочие мероприятия            950     450     500      295     295       0  31,1%
               по развитию рыночной
               инфраструктуры
       515     Прочие расходы,               950     450     500      295     295       0  31,1%
               не отнесенные к другим
               целевым статьям

           397 Прочие расходы,               950     450     500      295     295          31,1%
               не отнесенные к другим
               видам расходов

1200           ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ      1613365 1354690  258675  1614529 1345627  268902 100,1%
               ХОЗЯЙСТВО

1201           Жилищное хозяйство         382611  239182  143429   404464  245886  158578 105,7%

       310     Государственная поддержка  382611  239182  143429   404464  245886  158578 105,7%
               жилищного хозяйства
               субъектов РФ

           290 Целевые дотации и          239182  239182           245886  245886         102,8%
               субсидии,
               в т.ч. за счет средств       4190    4190             4790    4790
               федерального бюджета

           397 Прочие расходы,            143429          143429   158578          158578 110,6%
               не отнесенные к другим
               видам расходов

1202           Коммунальное хозяйство    1213094 1105468  107626  1192524 1089819  102705  98,3%

       311     Государственная поддержка 1213094 1105468  107626  1192524 1089819  102705  98,3%
               коммунального хозяйства
               субъектов РФ

           397 Прочие расходы,             66124    8605   57519    61405    8605   52800  92,9%
               не отнесенные к другим
               видам расходов,
               в том числе
               - УМСМЭП ГИБДД               8605    8605             8605    8605         100,0%

           440 Дотации на услуги,         523475  523475           508951  508951          97,2%
               оказываемые населению
               электро- и
               теплоснабжающими
               организациями
               в субъектах РФ,
               в т.ч. за счет средств       3707    3707             3707    3707         100,0%
               федерального бюджета

           442 Дотации на услуги,          63409   63409            60680   60680          95,7%
               предоставляемые
               населению организациями
               водоснабжения и
               канализации в субъектах
               РФ,
               в т.ч. за счет средств       4500    4500             4500    4500         100,0%
               федерального бюджета

           443 Расходы                    302823  252716   50107   304225  254320   49905 100,5%
               на благоустройство
               в субъектах РФ

           462 Расходы на погашение       257263  257263           257263  257263         100,0%
               кредиторской
               задолженности прошлых лет

1203           Прочие структуры            17660   10040    7620    17541    9922    7619  99,3%
               коммунального хозяйства

       311     Государственная поддержка   17660   10040    7620    17541    9922    7619  99,3%
               коммунального хозяйства
               субъектов РФ

           444 Расходы на прочие           17660   10040    7620    17541    9922    7619  99,3%
               структуры коммунального
               хозяйства в субъектах РФ,
               в том числе
               банно-прачечное хозяйство    4040    3840     200     4040    3840     200 100,0%
               управление зданиями          6420            6420     6420            6420 100,0%
               БТИ                           500     500              382     382          76,4%
               комбинат специального        6700    5700    1000     6699    5700     999 100,0%
               обслуживания

1300           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И             1000    1000       0     1000    1000       0 100,0%
               ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
               ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
               СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1303           Гражданская оборона          1000    1000       0     1000    1000       0 100,0%

       151     Мероприятия                  1000    1000       0     1000    1000       0 100,0%
               по гражданской обороне

           397 Прочие расходы,              1000    1000             1000    1000         100,0%
               не отнесенные к другим
               видам расходов

1400           ОБРАЗОВАНИЕ               2098559 1998171  100388  2093763 1991455  102308  99,8%

1401           Дошкольное образование     392450  389222    3228   389749  386558    3191  99,3%

       400     Ведомственные расходы      392450  389222    3228   389749  386558    3191  99,3%
               на дошкольное образование

           259 Детские дошкольные         392450  389222    3228   389749  386558    3191  99,3%
               учреждения,
               в том числе содержание      46330   46330            47762   47762         103,1%
               ДОУ по договорам

1402           Общее образование         1528410 1437866   90544  1533576 1440931   92645 100,3%

       401     Ведомственные расходы     1528410 1437866   90544  1533576 1440931   92645 100,3%
               на общее образование

           260 Школы-детские сады,       1034649  974417   60232  1044425  983019   61406 100,9%
               школы начальные, неполные
               средние и средние

           261 Специальные школы           14321   12956    1365    13987   12622    1365  97,7%

           262 Вечерние и заочные          12406   12356      50    12346   12296      50  99,5%
               средние образовательные
               школы

           263 Школы-интернаты,           140846  136858    3988   137051  132986    4065  97,3%
               в т.ч. за счет средств        500             500      500             500 100,0%
               федерального бюджета

           264 Учреждения по внешкольной  258131  248627    9504   259827  249343   10484 100,7%
               работе с детьми,
               в т.ч. за счет средств        300             300      300             300 100,0%
               федерального бюджета

           265 Детские дома                68057   52652   15405    65940   50665   15275  96,9%

1404           Среднее профессиональное    40983   40660     323    38662   36847    1815  94,3%
               образование

       403     Ведомственные расходы       40983   40660     323    38662   36847    1815  94,3%
               на среднее
               профессиональное
               образование

           268 Средние специальные         40983   40660     323    38662   36847    1815  94,3%
               учебные заведения

1405           Переподготовка и               31      31       0       31      31       0 100,0%
               повышение квалификации

       404     Ведомственные расходы          31      31       0       31      31       0 100,0%
               на переподготовку и
               повышение квалификации

           270 Учебные заведения и            31      31               31      31         100,0%
               курсы по переподготовке
               кадров

1407           Прочие расходы             136685  130392    6293   131745  127088    4657  96,4%
               в области образования

       407     Прочие ведомственные       136685  130392    6293   131745  127088    4657  96,4%
               расходы в области
               образования

           272 Прочие учреждения и        119934  113641    6293   115318  110661    4657  96,2%
               мероприятия в области
               образования

           319 Финансирование              16751   16751            16427   16427          98,1%
               мероприятий
               по организации
               оздоровительной кампании
               детей и подростков

1500           КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И      129174  121145    8029   132713  124115    8598 102,7%
               КИНЕМАТОГРАФИЯ

1501           Культура и искусство       128774  120745    8029   132313  123715    8598 102,7%

       410     Ведомственные расходы       61612   56181    5431    57991   52560    5431  94,1%
               на культуру и искусство

           280 Дворцы и дома культуры,     15112   14891     221    10987   10766     221  72,7%
               другие учреждения
               клубного типа

           283 Музеи и постоянные          12900   12620     280    12382   12102     280  96,0%
               выставки

           284 Библиотеки                  33600   28670    4930    34622   29692    4930 103,0%

       411     Государственная поддержка   15525   15525       0    16025   16025       0 103,2%
               театров, концертных
               организаций, цирков и
               других организаций
               исполнительных искусств

           281 Театры, концертные          15525   15525            16025   16025         103,2%
               организации, цирки и
               другие организации
               исполнительных искусств

       412     Прочие ведомственные        51637   49039    2598    58297   55130    3167 112,9%
               расходы в области
               культуры и искусства

           287 Прочие ведомственные        51637   49039    2598    58297   55130    3167 112,9%
               расходы в области
               культуры и искусства

1502           Кинематография                400     400       0      400     400       0 100,0%

       415     Государственная поддержка     400     400       0      400     400       0 100,0%
               кинематографии

           282 Организация                   400     400              400     400         100,0%
               кинематографии

1600           СРЕДСТВА МАССОВОЙ            8500    8500       0     8500    8500       0 100,0%
               ИНФОРМАЦИИ

1601           Телевидение и                2500    2500       0     2500    2500       0 100,0%
               радиовещание

       420     Государственная поддержка    2500    2500       0     2500    2500       0 100,0%
               государственных
               телекомпаний

           290 Целевые дотации и            2500    2500       0     2500    2500       0 100,0%
               субсидии,
               в том числе МП ЕТРК          2500    2500             2500    2500         100,0%
               "Студия-город"

1602           Периодическая печать и       6000    6000       0     6000    6000       0 100,0%
               издательства

       421     Государственная              6000    6000       0     6000    6000       0 100,0%
               поддержка издательств

           290 Целевые дотации и            6000    6000             6000    6000         100,0%
               субсидии

1700           ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И          810988  733459   77529   820565  735966   84599 101,2%
               ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1701           ЗДРАВООХРАНЕНИЕ            786056  714527   71529   797228  718574   78654 101,4%

       430     Ведомственные расходы      786056  714527   71529   797228  718574   78654 101,4%
               на здравоохранение

           300 Больницы, родильные        444812  392610   52202   456321  395909   60412 102,6%
               дома и клиники

           301 Поликлиники, амбулатории,   48110   40767    7343    62338   56386    5952 129,6%
               диагностические центры

           302 Фельдшерско-акушерские         64      64               62      62          96,9%
               пункты

           303 Станции переливания крови   18041   15014    3027    17779   14780    2999  98,5%

           304 Дома ребенка                31458   29951    1507    34912   32993    1919 111,0%

           305 Станции скорой и           198629  193488    5141   163799  158696    5103  82,5%
               неотложной помощи

           306 Санатории для больных        9280    9080     200     7791    7629     162  84,0%
               туберкулезом

           307 Санатории                   15365   15177     188    15490   15302     188 100,8%
               для детей-подростков

           310 Прочие учреждения и         20297   18376    1921    38736   36817    1919 190,8%
               мероприятия в области
               здравоохранения

1703           ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И       24932   18932    6000    23337   17392    5945  93,6%
               СПОРТ

       433     Финансирование части         6000       0    6000     5945       0    5945  99,1%
               расходов на содержание
               спортивных команд

           314 Прочие учреждения и          6000       0    6000     5945            5945  99,1%
               мероприятия в области
               физической культуры и
               спорта

       434     Ведомственные расходы       18932   18932       0    17392   17392       0  91,9%
               на физическую культуру и
               спорт

           314 Прочие учреждения и         18932   18932            17392   17392          91,9%
               мероприятия в области
               физической культуры и
               спорта

1800           СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА        178276  168395    9881   175786  173222    2564  98,6%

1801           УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО     143981  134298    9683   142594  140130    2464  99,0%
               ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ
               ЗАНЯТОСТИ

       440     Ведомственные расходы      143981  134298    9683   142594  140130    2464  99,0%
               в области социального
               обеспечения

           318 Территориальные центры      83124   82222     902    82246   81141    1105  98,9%
               и отделения оказания
               социальной помощи на дому

           323 Прочие учреждения и         60857   52076    8781    60348   58989    1359  99,2%
               мероприятия в области
               социальной политики

1802           Социальная помощь            4900    4900       0     4268    4268       0  87,1%

       442     Выплата пенсий и пособий     4900    4900       0     4268    4268       0  87,1%
               другим категориям граждан

           326 Выплата пенсий и пособий     4900    4900             4268    4268          87,1%

1803           МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА          7701    7503     198     7355    7255     100  95,5%

       446     Государственная поддержка    7701    7503     198     7355    7255     100  95,5%
               в области молодежной
               политики

           323 Прочие учреждения и          7701    7503     198     7355    7255     100  95,5%
               мероприятия в области
               социальной политики,
               в том числе программа         100     100              100     100         100,0%
               патриотического
               воспитания молодежи

1806           Прочие мероприятия          21494   21494       0    21403   21403       0  99,6%
               в области соцполитики

       350     Расходы на реализацию       21494   21494       0    21403   21403       0  99,6%
               льгот, установленных
               Законом РФ
               "О реабилитации жертв
               политических репрессий"

           290 Целевые субсидии и          21494   21494       0    21403   21403       0  99,6%
               субвенции,
               в т.ч. за счет средств      21494   21494            21403   21403          99,6%
               федерального бюджета

1807           Государственные пособия       200     200       0      166     166       0  83,0%
               гражданам, имеющим детей

       452     Государственные пособия       200     200       0      166     166       0  83,0%
               на детей

           324 Ежемесячные пособия           200     200              166     166          83,0%
               на детей

1900           ОБСЛУЖИВАНИЕ               287616  287616       0   232233  232233       0  80,7%
               ГОСУДАРСТВЕННОГО И
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1901           Обслуживание               287616  287616       0   232233  232233       0  80,7%
               государственного и
               муниципального
               внутреннего долга

       462     Процентные платежи         287616  287616       0   232233  232233       0  80,7%
               по муниципальному долгу

           331 Выплаты процентов          287616  287616           232233  232233          80,7%
               по муниципальному долгу,
               в том числе просроченная   217136  217136           233983  233983         107,8%
               задолженность прошлых лет
               целевой муниципальный        1060    1060            -1750   -1750
               фонд

3000           ПРОЧИЕ РАСХОДЫ             106453   91184   15269   100529   89833   10696  94,4%

3001           Резервные фонды             24040   24040       0    19427   19427       0  80,8%

       510     Резервные фонды             24040   24040       0    19427   19427       0  80,8%

           435 Формирование резервных      24040   24040            19427   19427          80,8%
               фондов исполнительных
               органов власти
               субъектов РФ

3002           Проведение выборов и         2800    2800       0     1572    1572       0  56,1%
               референдумов

       511     Расходы на проведение        2800    2800       0     1572    1572       0  56,1%
               выборов и референдумов

           394 Выборы в органы              2800    2800             1572    1572          56,1%
               законодательной власти

3003           Бюджетные кредиты               0       0       0     -600    -600       0

       514     Бюджетные кредиты               0       0       0     -600    -600       0

           399 Другие ссуды                    0                     -600    -600

3004           Прочие расходы,             79613   64344   15269    80130   69434   10696 100,6%
               не отнесенные к другим
               подразделам

       040     Проведение статистических   10616    9591    1025    10616    8771    1845 100,0%
               обследований и переписей

           397 Прочие расходы бюджета,     10616    9591    1025    10616    8771    1845 100,0%
               не отнесенные к другим
               видам расходов,
               в т.ч. за счет средств       5617    5617             5819    5819         103,6%
               федерального бюджета

       515     Прочие расходы бюджета,     68997   54753   14244    69514   60663    8851 100,7%
               не отнесенные к другим
               целевым статьям

           397 Прочие расходы бюджета,     68997   54753   14244    69514   60663    8851 100,7%
               не отнесенные к другим
               видам расходов

3223           СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ          0       0       0     7720    7720
               ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ

               ВСЕГО РАСХОДОВ,           6357671 5422341  935330  6258064 5356944  901120  98,4%
               в т.ч. за счет средств     147809   39508  108301   149140   40219  108921 100,9%
               федерального бюджета

               ВСЕГО РАСХОДОВ            6209862 5382833  827029  6108924 5316725  792199 98,4%
               без федеральных





Приложение 2
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2002 ГОД

в тыс. руб.
-----T-----------------------------------------T------T----------¬
¦ Код¦  Наименование источников финансирования ¦ План ¦Исполнение¦
¦    ¦           дефицита бюджета              ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0900¦Изменения остатков средств бюджета       ¦216761¦     37589¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0910¦Остатки на начало отчетного периода,     ¦216761¦    216761¦
¦    ¦                                         ¦      ¦          ¦
¦    ¦в том числе остатки по целевому          ¦ 20444¦     20447¦
¦    ¦муниципальному фонду                     ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0920¦Остатки на конец отчетного периода       ¦     0¦    179172¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0290¦Государственные ценные бумаги субъектов  ¦ 59767¦     51520¦
¦    ¦РФ, муниципальные ценные бумаги          ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0291¦Привлечение средств (в целевой           ¦ 94252¦     92500¦
¦    ¦муниципальный фонд)                      ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0292¦Погашение основной суммы задолженности   ¦ 34485¦     40980¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0420¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов  ¦      ¦       240¦
¦    ¦других уровней, всего                    ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0421¦Получение бюджетных ссуд                 ¦      ¦      2195¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0422¦Погашение основной суммы задолженности   ¦      ¦      1955¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0500¦Прочие источники внутреннего             ¦   290¦          ¦
¦    ¦финансирования                           ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0501¦Получение кредитов (бюджетных ссуд)      ¦  2245¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0502¦Погашение основной суммы задолженности   ¦  1955¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0630¦Поступления от продажи имущества,        ¦170000¦    216753¦
¦    ¦находящегося в муниципальной             ¦      ¦          ¦
¦    ¦собственности                            ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0820¦Кредитные соглашения и договоры,         ¦ 34654¦         0¦
¦    ¦заключенные от имени муниципального      ¦      ¦          ¦
¦    ¦образования "Город Екатеринбург"         ¦      ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0821¦Получение кредитов                       ¦381888¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦0822¦Погашение основной суммы задолженности   ¦347234¦          ¦
+----+-----------------------------------------+------+----------+
¦    ¦ВСЕГО:                                   ¦481472¦    306102¦
L----+-----------------------------------------+------+-----------





Приложение 3
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

        ----T---------------------------T------------------¬
        ¦Код¦    Наименование вида      ¦ Предельный объем ¦
        ¦   ¦   муниципального долга    ¦  муниципального  ¦
        ¦   ¦                           ¦ долга, тыс. руб. ¦
        ¦   ¦                           +-------T----------+
        ¦   ¦                           ¦ план  ¦исполнение¦
        +---+---------------------------+-------+----------+
        ¦033¦Кредитные соглашения и     ¦1112067¦  1087139 ¦
        ¦   ¦договоры, заключенные      ¦       ¦          ¦
        ¦   ¦от имени муниципального    ¦       ¦          ¦
        ¦   ¦образования                ¦       ¦          ¦
        +---+---------------------------+-------+----------+
        ¦034¦Муниципальные ценные бумаги¦  94252¦   123451 ¦
        +---+---------------------------+-------+----------+
        ¦035¦Обязательства              ¦ 100000¦    47400 ¦
        ¦   ¦муниципального образования ¦       ¦          ¦
        ¦   ¦по муниципальным гарантиям ¦       ¦          ¦
        +---+---------------------------+-------+----------+
        ¦   ¦ВСЕГО:                     ¦1306319¦  1257990 ¦
        L---+---------------------------+-------+-----------





Приложение 4
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
О СТРУКТУРЕ ЦЕЛЕВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

в тыс. руб.
------------------------------------------T------T------T--------¬
¦                                         ¦ План ¦Испол-¦%       ¦
¦                                         ¦      ¦нение ¦исполне-¦
¦                                         ¦      ¦      ¦ния     ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦Доходы 2002 года                         ¦101583¦125552¦ 137,3  ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦Остатки на 01.01.2002 года               ¦ 20444¦ 20447¦ 100,0  ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦Расходы, всего                           ¦216279¦170091¦ 78,6   ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦в том числе                              ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ 1. Раздел 0500 "Правоохранительная      ¦  6014¦  2026¦  33,7  ¦
¦    деятельность и обеспечение           ¦      ¦      ¦        ¦
¦    безопасности государства"            ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ 2. Раздел 0700 "Промышленность,         ¦209205¦168065¦  80,3  ¦
¦    энергетика и строительство"          ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦       - фонд развития инженерной        ¦ 60000¦ 45825¦  76,4  ¦
¦         инфраструктуры                  ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦       - улучшение жилищных условий      ¦ 17913¦ 17595¦  98,2  ¦
¦         социально незащищенных категорий¦      ¦      ¦        ¦
¦         граждан и отселение из ветхого  ¦      ¦      ¦        ¦
¦         жилищного фонда                 ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦       - развитие социальной             ¦ 27000¦  3970¦  14,7  ¦
¦         инфраструктуры города           ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦       - развитие жилищного              ¦104292¦100675¦  96,5  ¦
¦         строительства                   ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------------+------+------+--------+
¦ 3. Раздел 1900 "Обслуживание            ¦  1060¦     0¦   0,0  ¦
¦    государственного и муниципального    ¦      ¦      ¦        ¦
¦    долга" (проценты по жилищным         ¦      ¦      ¦        ¦
¦    облигациям всех выпусков)            ¦      ¦      ¦        ¦
L-----------------------------------------+------+------+---------





Приложение 5
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"

Настоящая Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (статьи 41, 70, 87, 91, 110, 111), Законом РФ от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", Законом РФ от 25.09.97 N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в РФ", Уставом города Екатеринбурга.
1. В течение 2002 года муниципальное образование "Город Екатеринбург" осуществило следующие виды внутренних заимствований:
1.1. Выпуск муниципальных облигаций на общую сумму 94250 тыс. руб.
2. Общий объем заимствований, направленных на финансирование дефицита бюджета, составил 94250 тыс. руб. Валюта обязательств заимствований - рубль Российской Федерации.
3. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января 2003 года в объеме 1257990 тыс. руб.
4. МО "Город Екатеринбург" на 01.01.2003 является:
4.1. Участником соглашения о субзайме МБРР по проекту "Городской общественный транспорт". Сумма долга составила 1086849 тыс. руб.;
4.2. Заемщиком по договорам займа, заключенных на основании продажи облигаций муниципального займа 1, 2, 3, 4, 5 выпусков, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве финансов РФ. Сумма долга по указанным займам - 123451 тыс. руб.





Приложение 6
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
НА 2002 ГОД ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И
ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

в тыс. руб.

----T-------------------------------------T-------T-------T------¬
¦ N ¦              Наименование           ¦  План ¦Расходы¦%     ¦
¦п/п¦                                     ¦       ¦       ¦испол-¦
¦   ¦                                     ¦       ¦       ¦нения ¦
+---+-------------------------------------+-------+-------+------+
¦ A ¦                    B                ¦   1   ¦   2   ¦   3  ¦
L---+-------------------------------------+-------+-------+-------
 1. Администрация города Екатеринбурга      99962   96936  97,0%

 2. Екатеринбургская городская Дума         43404   42698  98,4%

 3. Управление образования                 177543  179673 101,2%

 4. Управление здравоохранения             604574  611437 101,1%

 5. Управление культуры                     92141   92245 100,1%

 6. Управление физической культуры,         36666   32891  89,7%
    спорта и туризма

 7. Управление по делам молодежи             5398    4906  90,9%

 8. Управление по социальной политике       40526   37908  93,5%

 9. Управление внутренних дел города        10516   10616 101,0%
    Екатеринбурга

10. Управление жилищного и коммунального   813698  665568  81,8%
    хозяйства

11. Управление благоустройства             260961  260184  99,7%

12. Главное управление архитектуры,          6966    5699  81,8%
    градостроительства и регулирования
    земельных отношений

13. Управление зданиями администрации        6420    6420 100,0%
    города Екатеринбурга

14. Управление государственной статистики    1213    1213 100,0%

15. Театр юного зрителя                      8062    8562 106,2%

16. Театр кукол                              7463    7463 100,0%

17. Зоопарк                                 21890   22890 104,6%

18. МУП "Комбинат спецобслуживания"          6700    6699 100,0%

19. МУП "Екатеринбургский метрополитен"     40500   40500 100,0%

20. МУП "Екатеринбургское                   62200   61432  98,8%
    трамвайно-троллейбусное управление"

21. МУП "Муниципальное объединение          58200   58200 100,0%
    автобусных предприятий
    г. Екатеринбурга"

22. Комитет по земельным ресурсам и         99768   90043  90,3%
    землеустройству

23. Унитарное муниципальное                  8605    8605 100,0%
    специализированное монтажное
    эксплуатационное предприятие ГИБДД

24. МП "Бюро технической инвентаризации"      500     382  76,4%

25. МП по обеспечению топливом населения,    1801    1550  86,1%
    организаций и учреждений

26. Центральная диспетчерская служба         2327    2205  94,8%

27. МУ "Энергосбережение"                    8302    8286  99,8%

28. ДОУ N 570 МП "Водоканал"                 1563    1574 100,7%

29. Екатеринбургский муниципальный центр      898     860  95,8%
    хранения архивной документации

30. Центр фармацевтической информации и       383     382  99,7%
    маркетинга

31. ЕМУП ЕТРК "Студия-город"                 2500    2500 100,0%

32. Программа по борьбе с зависимостями      3000    3000 100,0%
    (бюджетополучатели - по постановлению
    Главы города)

33. ФБУ города Екатеринбурга                30206    9811  32,5%

34. Управление капитального строительства   79900   80854 101,2%
    (капитальные вложения)

35. СМИ (организации, определяемые           6000    6000 100,0%
    постановлениями Главы города)

36. Резервный фонд Главы города              7000           0,0%
    (бюджетополучатели по постановлениям
    Главы города)

37. МФ РФ (обслуживание и погашение займа  286556  232233  81,0%
    МБРР)

38. Снос самовольно построенных строений      300           0,0%

39. Городская избирательная комиссия         2800     732  26,1%

40. ЕМУП УЗПС метро                        113900  115900 101,8%

41. ФБУ Ленинского района (финансирование  390798  400858 102,6%
    по утвержденной Главой города смете
    района)

42. ФБУ Октябрьского района                384587  409231 106,4%
    (финансирование по утвержденной
    Главой города смете района)

43. ФБУ Орджоникидзевского района          546712  561872 102,8%
    (финансирование по утвержденной
    Главой города смете района)

44. ФБУ Верх-Исетского района              378048  392465 103,8%
    (финансирование по утвержденной
    Главой города смете района)

45. ФБУ Железнодорожного района            309368  334424 108,1%
    (финансирование по утвержденной
    Главой города смете района)

46. ФБУ Кировского района (финансирование  464408  486307 104,7%
    по утвержденной Главой города смете
    района)

47. ФБУ Чкаловского района                 481857  533113 110,6%
    (финансирование по утвержденной
    Главой города смете района)

48. Целевой муниципальный фона             216279  170091  78,6%

49. Инспекция МНС РФ межрайонного уровня    10440   10373  99,4%

50. МУ "Столица Урала"                       3500    3529 100,8%

51. Управление топливно-энергетического    102909  101366  98,5%
    хозяйства

52. Банк "Екатеринбург" (ОАО)                5700    5700 100,0%

53. Служба судебных приставов                 753     592  78,6%

54. Управление Федеральной службы            1000     751  75,1%
    налоговой полиции

55. КСП "Свердловское"                               -600

56. Возмещение расходов местного бюджетов           20975

57. Средства областного бюджета                       240

    ВСЕГО                                 6357671 6250344  98,3%





Приложение 7
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

тыс. руб.

----T---------T----------------------T----------T---------T------¬
¦ N ¦Классифи-¦Наименование программы¦Утверждено¦Исполнено¦%     ¦
¦п/п¦кация    ¦                      ¦    на    ¦   за    ¦испол-¦
¦   ¦расходов ¦                      ¦ 2002 год ¦ 2002 год¦нения ¦
+---+---------+----------------------+----------+---------+------+
¦ A ¦    B    ¦           C          ¦     1    ¦     2   ¦   3  ¦
L---+---------+----------------------+----------+---------+-------
 1    0800    Программа расходования     145268    143238  98,6%
              средств, поступающих
              от взимания земельных
              платежей

 2    1100    Программа бытового            950       295  31,1%
              обслуживания населения
              города

 3    1200    Программа                   50821     51009 100,4%
              "Энергосбережение"

 4    1400    Программа ремонта           51668     49878  96,5%
              ветхих школ

 5    1700    Программа поддержки
              ДЮСШ, спортивных
              организаций, команд          6000      5945  99,1%
              мастеров, спортивных
              сооружений

 6    1800    Программа социальной        11000     10358  94,2%
              защиты населения
              города Екатеринбурга

 7    3000    Программа "Комплексная       3000      3000 100,0%
              профилактика
              зависимостей
              в Екатеринбурге
              в 2001 - 2003 годы"

              ВСЕГО                      268707    263723  98,1%





Приложение 8
к Решению Екатеринбургской
городской Думы
от 25 июня 2003 г. N 41/9

ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В 2002 Г.

в тыс. руб.

--------------------------------------T--------T----------T--------¬
¦                                     ¦  Лимит ¦Фактически¦Выполне-¦
¦                                     ¦        ¦профинан- ¦ние     ¦
¦                                     ¦        ¦сировано  ¦к лимиту¦
¦                                     ¦        ¦          ¦(%)     ¦
+-------------------------------------+--------+----------+--------+
¦РАЗДЕЛ 0700 "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,         ¦        ¦          ¦        ¦
¦ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО"          ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Подраздел 0707 "Строительство и      ¦        ¦          ¦        ¦
¦архитектура"                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Культура                             ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП УКС                              ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция художественного училища¦ 17083  ¦   17083  ¦   100  ¦
¦им. Шадра                            ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Здравоохранение                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦КИРОВСКИЙ РАЙОН                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство перехода в ЦГБ N 7     ¦   700  ¦     700  ¦   100  ¦
¦МУП УКС                              ¦        ¦          ¦        ¦
¦Инфекционный корпус по ул. Бардина - ¦ 62300  ¦   61371,2¦    98,5¦
¦Волгоградская,                       ¦        ¦          ¦        ¦
¦в том числе погашение кредиторской   ¦  9820  ¦    9820  ¦        ¦
¦задолженности 2001 г.                ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Погашение кредиторской задолженности ¦ 22400  ¦   22400  ¦   100  ¦
¦прошлых лет,                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦в том числе:                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Метростроение                        ¦        ¦          ¦        ¦
¦ЕМУП "Управление заказчика           ¦        ¦          ¦        ¦
¦по строительству метрополитена и     ¦        ¦          ¦        ¦
¦подземных сооружений"                ¦        ¦          ¦        ¦
¦Первая очередь строительства         ¦ 20000  ¦   20000  ¦   100  ¦
¦метрополитена в городе               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Екатеринбурге                        ¦        ¦          ¦        ¦
¦Жилищное строительство               ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП УКС                              ¦        ¦          ¦        ¦
¦Сезонные работы по благоустройству   ¦  2400  ¦    2400  ¦   100  ¦
¦жилого дома N 1-В                    ¦        ¦          ¦        ¦
¦по ул. Технической - Теплоходной     ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство за счет средств,       ¦103900  ¦  103900  ¦   100  ¦
¦переданных из федерального бюджета,  ¦        ¦          ¦        ¦
¦в том числе:                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦Метростроение                        ¦ 93900  ¦   93900  ¦   100  ¦
¦Образование                          ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство школы N 77             ¦ 10000  ¦   10000  ¦   100  ¦
¦Приобретение жилья для льготных      ¦        ¦          ¦        ¦
¦категорий граждан (Кр. Север, "Маяк",¦  4221  ¦    4221  ¦   100  ¦
¦ЧАЭС)                                ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Программа развития отдаленных        ¦        ¦          ¦        ¦
¦поселков                             ¦        ¦          ¦        ¦
¦Коммунальное строительство           ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН                ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Северка                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз"               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Газопровод высокого давления         ¦   375  ¦     374,9¦   100  ¦
¦"Широкая Речка - Северка",           ¦        ¦          ¦        ¦
¦в том числе 1 очередь                ¦        ¦          ¦        ¦
¦до фильтровальной станции            ¦        ¦          ¦        ¦
¦(корректировка и согласование        ¦        ¦          ¦        ¦
¦существующей проектно-сметной        ¦        ¦          ¦        ¦
¦документации)                        ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реализация проектов                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Шувакиш                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Благоустройство улиц в п. Шувакиш и  ¦   470,8¦     470,8¦   100  ¦
¦п. Палкино (реконструкция въездов)   ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Северка                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУПР "ОКЖР"                          ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция внутрипоселковых сетей ¦   406,7¦     375  ¦    92,2¦
¦теплоснабжения                       ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП "Водоканал"                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция сетей и сооружений     ¦  1325  ¦    1256,1¦    94,8¦
¦водопровода и канализации            ¦        ¦          ¦        ¦
¦в пос. Северка                       ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Управление благоустройства города    ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция дороги                 ¦   785  ¦     785  ¦   100  ¦
¦от железнодорожного переезда         ¦        ¦          ¦        ¦          ¦        ¦
¦до здания общественного центра       ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ     ¦  3362,5¦    3261,8¦    97,0¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН                    ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование объектов              ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Малый Исток                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦  1. Проектирование реконструкции    ¦    10  ¦      10  ¦   100  ¦
¦     сетей электроснабжения          ¦        ¦          ¦        ¦
¦     пос. Кольцово                   ¦        ¦          ¦        ¦
¦  2. Реконструкция сетей             ¦   115  ¦     115  ¦   100  ¦
¦     электроснабжения в пос. Кольцово¦        ¦          ¦        ¦
¦     (по ул. Аграрной)               ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реализация проектов                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Исток                           ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция ул. Овощная и проезда  ¦   500  ¦     500  ¦   100  ¦
¦к Владимирскому кладбищу в пос. Исток¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз"               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство газопровода низкого    ¦   650  ¦     629,9¦    96,9¦
¦давления в п. Исток и пос. Кольцово  ¦        ¦          ¦        ¦
¦по улицам Аграрная, Реактивная,      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Апрельская                           ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ         ¦  1275  ¦    1254,9¦    98,4¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование объектов              ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Широкая речка                   ¦        ¦          ¦        ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз"               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование газопровода по улицам ¦   125  ¦     125  ¦   100  ¦
¦Врачей, Феофанова                    ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реализация проектов                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Широкая речка                   ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП "Водоканал"                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция сетей водопровода      ¦  1625  ¦    1625  ¦   100  ¦
¦в пос. Медный                        ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция сетей электроснабжения ¦   500  ¦     500  ¦   100  ¦
¦в пос. Широкая речка                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Чусовское озеро                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Телефонизация поселка                ¦   650  ¦     650  ¦   100  ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ       ¦  2900  ¦    2900  ¦   100  ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН              ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Садовый                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП "Водоканал"                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство КНС                    ¦  1450  ¦    1123,6¦    77,5¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство канализационных вводов ¦   312,9¦     312,9¦   100  ¦
¦к жилым домам от канализационного    ¦        ¦          ¦        ¦
¦коллектора (10д)                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция дорог по улицам Лунная,¦   685,3¦     685,3¦   100  ¦
¦Солдатская, Глинная, п. Калиновский  ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реконструкция системы уличного       ¦   251,8¦     251,8¦   100  ¦
¦освещения в пос. Садовом по улицам   ¦        ¦          ¦        ¦
¦Лунная, Отдыха, М. Джалиля, Каменка  ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМУ РАЙОНУ   ¦  2700  ¦    2373,6¦    87,9¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦КИРОВСКИЙ РАЙОН                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Калиновский                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП "Водоканал"                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство нового скважинного     ¦  5831,5¦    5831,5¦   100  ¦
¦водозабора с инженерными сетями      ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Изоплит                         ¦        ¦          ¦        ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз"               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство газопровода низкого    ¦   125  ¦     125  ¦   100  ¦
¦давления (внутриквартальные сети)    ¦        ¦          ¦        ¦
¦по улицам Алексеева и Синарская      ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ           ¦  5956,5¦    5956,5¦   100  ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование объектов              ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Шабровский                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование АТС                   ¦   250  ¦     237,3¦    94,2¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Рудный                          ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП "Водоканал"                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование реконструкции         ¦   624,4¦     219  ¦    35,1¦
¦существующих сооружений водопровода  ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Горный Щит                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦МУП "Водоканал"                      ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование скважины и            ¦   278,1¦     278,1¦   100  ¦
¦водопроводных сетей                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реализация проектов                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦н.п. Сулимовский торфяник            ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация района                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦Замена линии электроосвещения        ¦   686  ¦     685,3¦    99,8¦
¦по улицам Аквамариновая, Рубиновая,  ¦        ¦          ¦        ¦
¦Придорожная, Агатовая, Геологическая,¦        ¦          ¦        ¦
¦9 Мая                                ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО ЧКАЛОВСКОМУ РАЙОНУ          ¦  1838,5¦    1419,7¦    77,2¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Администрация Чкаловского района     ¦  9000  ¦    9000  ¦   100  ¦
¦Строительство автономной газовой     ¦        ¦          ¦        ¦
¦котельной в п. Шабры                 ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз"               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Проектирование и строительство       ¦   399  ¦     399  ¦   100  ¦
¦газопровода по ул. Ленина, Совхозная,¦        ¦          ¦        ¦
¦Садовая, Комсомольская               ¦        ¦          ¦        ¦
¦в пос. Шабровском                    ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Работы, профинансированные в 2002    ¦   704,7¦     704,7¦   100  ¦
¦году по объектам инженерной          ¦        ¦          ¦        ¦
¦инфраструктуры 2001 года             ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Погашение кредиторской задолженности ¦  1674,2¦    1674,2¦   100  ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ОТДАЛЕННЫХ        ¦ 29810,4¦   28944,4¦    97,1¦
¦ПОСЕЛКОВ                             ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦АООТ "Екатеринбурггаз"               ¦        ¦          ¦        ¦
¦Газификация жилых домов в квартале   ¦     9,2¦       8,4¦    91,3¦
¦улиц Народной Воли - Шейнкмана       ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Закрытие баз сжиженного газа и       ¦  1488,7¦    1488,7¦   100  ¦
¦перевод на природный газ             ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Итого по АООТ "Екатеринбурггаз"      ¦  1497,9¦    1497,1¦    99,9¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Погашение кредиторской задолженности ¦  1691,7¦    1691,7¦   100  ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реабилитация жилого фонда            ¦ 24700  ¦   24284  ¦    98,4¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реабилитация жилого дома по улице    ¦  1500  ¦    1457  ¦    97,1¦
¦Комсомольская, 6-Г                   ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реабилитация жилого дома по улице    ¦  1500  ¦    1209  ¦    80,6¦
¦Мира, 3-Ж                            ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реабилитация 2-х нежилых зданий      ¦  6500  ¦    6500  ¦   100  ¦
¦Октябрьского района с перепланировкой¦        ¦          ¦        ¦
¦в жилые дома маневренного фонда      ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Реабилитация жилого дома по улице    ¦ 15200  ¦   15118  ¦    99,0¦
¦Белореченской, 13/1                  ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Улучшение жилищных условий социально ¦ 17913  ¦   17595  ¦    98,2¦
¦незащищенных категорий граждан       ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Социальная инфраструктура            ¦ 27000  ¦    3970  ¦    14,7¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Жилищное строительство по жилищным   ¦104292  ¦  100675  ¦    96,5¦
¦облигациям                           ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦Строительство объектов инженерной    ¦ 30000  ¦   16692  ¦    55,6¦
¦инфраструктуры                       ¦        ¦          ¦        ¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700                ¦447509  ¦  405024,4¦    90,5¦
¦                                     ¦        ¦          ¦        ¦
¦В том числе за счет целевого         ¦209205  ¦  168065,2¦    80,3¦
¦муниципального фонда                 ¦        ¦          ¦        ¦
L-------------------------------------+--------+----------+---------


------------------------------------------------------------------