РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                       ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                                 ТРЕТИЙ СОЗЫВ
                          Двадцать второе заседание
   
                                   РЕШЕНИЕ
                          от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
                                 ЗА 2001 ГОД
   
          На основании  статей 9, 241  Бюджетного кодекса РФ,  статьи 15
      Федерального закона  от 28.08.95  N  154-ФЗ  "Об  общих  принципах
      организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации" (в
      редакции Федерального закона  от 04.08.2000 N  107-ФЗ), статьи  32
      Областного закона от 13.04.95 N 12-ОЗ  "О местном самоуправлении в
      Свердловской области"  (в редакции Областного закона  от  12.02.02
      N 1-ОЗ),  статей 11, 12  Положения  "О бюджетном процессе в городе
      Екатеринбурге",  утвержденного Решением Екатеринбургской городской
      Думы  от  23.12.97  N  31/2  (в редакции Решения городской Думы от
      26.03.02 N 18/1),  рассмотрев отчет об исполнении  бюджета  города
      Екатеринбурга  за  2001 год,  представленный администрацией города
      Екатеринбурга, Финансово - бюджетным управлением  в  муниципальном
      образовании   "город   Екатеринбург"   и   Межрайонной  инспекцией
      Министерства  Российской Федерации  по налогам  и  сборам  N 1  по
      Свердловской    области,    руководствуясь   статьей  14    Устава
      муниципального образования "город Екатеринбург",  Екатеринбургская
      городская Дума решила:
          1. Утвердить направление дополнительно  полученных  доходов  в
      бюджет  города  в  2001  году на финансирование текущих расходов в
      сумме 216717 тыс. руб., из них:
          - правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности -
      448 тыс. руб.
          - транспорт,  дорожное хозяйство,  связь и информатика - 67963
      тыс. руб. - жилищно - коммунальное хозяйство - 63930 тыс. руб.
          - образование - 58641 тыс.  руб. - здравоохранение - 3642 тыс.
      руб.  -  государственное управление  и  местное  самоуправление  -
      6601 тыс. руб.
          - молодежная политика - 54 тыс. руб.
          - социальная политика - 15438 тыс. руб.
          2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города  Екатеринбурга
      за  2001  г.  с  учетом  взаимных расчетов с областным бюджетом по
      доходам  в  сумме  4972444 тыс. руб.,  по  расходам   -   в  сумме
      4994412 тыс. руб. (Приложения 1 - 7).
          4. Настоящее Решение вступает в силу со дня  его  официального
      опубликования.
          5. Опубликовать   настоящее   Решение   в   газете   "Вечерний
      Екатеринбург" и "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".
          6. Контроль за исполнением  настоящего  Решения  возложить  на
      постоянную   депутатскую   комиссию  по  бюджету  и  экономической
      политике (Волков Д.А.).
   
                                                            Глава города
                                                           А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 1
                                              к Решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                                    ОТЧЕТ
                  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
                                  ЗА 2001 Г.
   
                                                           в тыс. рублей
   
      ---------T-------------------T----------T----------T----------T----------------------¬
      ¦  КодБК ¦   НАИМЕНОВАНИЕ    ¦Утверждено¦Исполнено ¦    %%    ¦     Пояснения        ¦
      ¦        ¦     ДОХОДОВ       ¦по бюджету¦    на    ¦исполнения¦                      ¦
      ¦        ¦                   ¦на 2001 г.¦01.01.2002¦  к плану ¦                      ¦
      ¦        ¦                   ¦          ¦          ¦   года   ¦                      ¦
      +--------+-------------------+----------+----------+----------+----------------------+
      ¦   А    ¦         Б         ¦     1    ¦     2    ¦    3     ¦          4           ¦
      L--------+-------------------+----------+----------+----------+-----------------------
                ДОХОДЫ
   
       1000000  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      4078167    4269430     104,7
   
       1010000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ     2464759    2609168     105,9
                (ДОХОД), ПРИРОСТ
                КАПИТАЛА
       1010100  Налог на прибыль       546972     613568     112,2   За счет роста объемов
                                                                     производства
                                                                     на 15,1 %, проведения
                                                                     реструктуризации
                                                                     задолженности по 151
                                                                     налогоплательщику и
                                                                     своевременной уплаты
                                                                     ими текущих платежей.
       1010200  Подоходный налог      1917787    1995600     104,1
                с физических лиц
       1010201  Подоходный налог,     1843868    1932416     104,8   За счет повышения
                удерживаемый                                         оплаты труда
                предприятиями                                        в 1,5 раза и снижения
                                                                     задолженности
                                                                     по платежам в бюджет
                                                                     на 50,6 млн. руб.
       1010202  Подоходный налог,       73919      63184      85,5   Подоходный налог
                удерживаемый                                         по декларациям граждан
                налоговыми органами
   
       1020000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ,      457697     460718     100,7
                УСЛУГИ,
                ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
                РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
                СБОРЫ
       1020200  Акцизы                  28010      33043     118,0
       1020201- Акцизы на спирт          7350      13046     177,5   За счет поступлений
       204      этиловый, водку и                                    во 2 полугодии 2001 г.
                ликероводочные                                       от акцизных складов,
                изделия                                              зарегистрированных
                                                                     в областной налоговой
                                                                     инспекции с 3 кв.
                                                                     2001 г. План
                                                                     прогнозировался
                                                                     в условиях 2000 г.
       1020205- Акцизы на остальные     20660      19997      96,8
       209      виды подакцизных
                товаров
       1020400  Лицензионные и          11400      13485     118,3   За счет роста
                регистрационные                                      количества
                сборы                                                зарегистрированных
                                                                     предприятий
       1020700  Налог с продаж         418287     414190      99,0   В связи с переходом
                                                                     предприятии розничной
                                                                     торговли на уплату
                                                                     единого налога
                                                                     на вмененный доход
                                                                     (Областной Закон
                                                                     от 24.11.2000
                                                                     N 31-ОЗ).
   
       1030000  НАЛОГИ                 192830     223222     115,8   В связи с увеличением
                НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                                  с 01.01.2001
                                                                     количества
                                                                     плательщиков,
                                                                     перехода предприятий
                                                                     розничной торговли
                                                                     на уплату единого
                                                                     налога на вмененный
                                                                     доход (Закон
                                                                     от 24.11.2000
                                                                     N 31-ОЗ) и увеличения
                                                                     размера базовой
                                                                     доходности
       1030100  Единый налог,           23485      30478     129,8
                взимаемый в связи
                с применением
                упрощенной системы
                налогообложения,
                учета и отчетности
       1030101  Единый налог            16894      22547      133,5
                для юридических лиц
       1030102  Единый налог             6591       7931     120,3
                для физических лиц
       1030200  Единый налог           169345     192744      113,8
                на вмененный доход
                для определенных
                видов деятельности
       1030201  Единый налог            42169      47384     112,4
                на вмененный доход
                для юридических лиц
       1030202  Единый налог           127176     145360     114,3
                на вмененный доход
                для физических лиц,
                осуществляющих
                предпринимательскую
                деятельность
                без образования
                юридического лица
   
       1040000  НАЛОГИ                 497302     534362     107,5
                НА ИМУЩЕСТВО
       1040100  Налог на имущество      20861      23361     112,0   Увеличение
                физических лиц                                       инвентаризационной
                                                                     стоимости имущества
                                                                     за счет коэффициента
                                                                     пересчета в 1,8 раза
                                                                     (Постановление
                                                                     Правительства
                                                                     Свердловской области
                                                                     от 26.03.01
                                                                     N 197-ПП).
       1040200  Налог на имущество     474843     508768     107,1   За счет проводимой
                предприятий                                          реструктуризации
                                                                     задолженности и
                                                                     своевременной уплаты
                                                                     текущих платежей
       1040300  Налог на имущество,      1598       2233     139,7   Поступления
                переходящее                                          не стабильные,
                в порядке дарения                                    зависят от количества
                                                                     нотариально
                                                                     удостоверенных
                                                                     договоров дарения,
                                                                     нотариально
                                                                     оформленного
                                                                     наследства.
                                                                     Прогноз определялся
                                                                     по фактическому
                                                                     поступлению за 2000 г.
   
       1050000  ПЛАТЕЖИ                130886     111561      85,2
                ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
                ПРИРОДНЫМИ
                РЕСУРСАМИ
       1050100  Платежи                  3747       2170      57,9   В связи с выходом
                за пользование                                       Постановления
                недрами                                              Правительства
                                                                     Свердловской области
                                                                     от 23.05.2001
                                                                     N 347-ПП/21, которым
                                                                     установлены льготы
                                                                     налогоплательщикам.
       1050400  Платежи                   338        184      54,4   Прогноз определен
                за пользование                                       по контрольной цифре
                лесным фондом                                        Министерства
                                                                     Финансов СО,
                                                                     фактически
                                                                     налогооблагаемая
                                                                     база снизилась.
       1050700  Земельный налог        126801     109203      86,1   При проведении
                                                                     инвентаризации
                                                                     земель в 4-х районах
                                                                     дали прирост налога,
                                                                     но из - за наличия
                                                                     задолженности
                                                                     на 01.01.2002
                                                                     в сумме 71,3 млн. руб.
                                                                     (в т.ч. недоимки
                                                                     30 млн. руб.)
                                                                     план не довыполнен.
       1054000  Прочие платежи              0          4
                за пользование
                природными
                ресурсами
   
       1400000  ПРОЧИЕ НАЛОГИ,         334693     330399      98,7
                ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
       1400100  Государственная         12282      15664     127,5   За счет увеличения
                пошлина                                              количества
                                                                     нотариальных действий
                                                                     по собственности.
       1400502  Целевой сбор             6284       6057      96,4   Наличие задолженности
                на содержание                                        на 01.01.2002
                милиции                                              в сумме 3,3 млн. руб.
       1400503  Налог на рекламу        38070      40162     105,5   В связи с увеличением
                                                                     стоимости рекламных
                                                                     услуг
       1400504  Налог на содержание    271770     262480      96,6   За счет снижения
                жилищного фонда и                                    темпов поступлений
                объектов                                             в 4 кв. прогнозируемых
                соцкультсферы                                        на 2001 год.
       1400506  Целевой сбор             6287       6012      95,6   Наличие задолженности
                на благоустройство                                   на 01.01.2002
                территории                                           в сумме 3,3 млн. руб.
       1404040  Прочие налоговые            0         24
                платежи и сборы
   
       2000000  НЕНАЛОГОВЫЕ            371928     387099     104,1
                ДОХОДЫ
   
       2010000  ДОХОДЫ                 260762     271218     104,0
                ОТ ИМУЩЕСТВА,
                НАХОДЯЩЕГОСЯ
                В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
                СОБСТВЕННОСТИ
       2010100  Дивиденды по акциям       900       2931     325,7   За счет увеличения
                муниципального                                       чистой прибыли
                образования                                          предприятий смешанной
                                                                     формы собственности и
                                                                     отказ от капитализации
                                                                     средств дивидендов.
       2010202  Арендная плата          94555      92927      98,3
                за земли городов и
                поселков
       2010210  Арендная плата                      -480
                за пользование
                инфраструктурой
       2010241  Арендная плата         152700     158803     104,0   Увеличение базовой
                за использование                                     ставки арендной платы
                муниципальных                                        за нежилые помещения
                нежилых                                              с 01.03.2001
                помещений                                            в 1,5 раза
                                                                     (ПГГ от 01.02.2001
                                                                     N 106 - 690 руб./м2).
       2010242  Плата                     800        832     104,0
                за пользование
                муниципальным
                имуществом,
                переданным в
                имущественный найм
       2010243  Доходы от сдачи          6792       9405     138,5   За счет развития
                в аренду рекламного                                  рекламного бизнеса,
                пространства                                         увеличения количества
                                                                     договоров аренды.
       2010300  Проценты,                 305        837     274,4
                полученные
                от размещения
                в банках и
                кредитных
                организациях
                временно свободных
                средств бюджета
       2010400  Проценты,                  86         22      25,6   За счет уменьшения
                полученные                                           суммы по процентам
                предоставления                                       за пользование
                бюджетных ссуд                                       кредитом в связи
                внутри страны                                        с досрочным возвратом
                                                                     кредита.
       2010600  Доходы от оказания        516        291      56,4   В объеме
                услуг                                                предоставленных услуг
                или компенсации
                затрат государства
       2010841  Перечисление части        500        832     166,4   За счет роста
                прибыли                                              товарооборота
                муниципальных                                        муниципальных
                предприятий                                          предприятий розничной
                                                                     торговли (113%) и
                                                                     бытовых услуг (104,2%)
       2012000  Доходы от продажи         549        297      54,1   По факту продажи
                государственных                                      имущества, прогноз
                производственных и                                   определялся по 2000
                непроизводственных                                   году.
                фондов,
                транспортных
                средств, иного
                оборудования и
                других материальных
                ценностей
       2013000  Доходы                   1504       2949     196,1   За счет роста продажи
                от реализации                                        жилых помещений,
                конфискованного,                                     перешедших
                бесхозяйного                                         в муниципальную
                имущества,                                           собственность по праву
                перешедшего                                          наследования или
                в муниципальную                                      дарения.
                собственность
                в порядке
                наследования и
                дарения
       2015000  Прочие поступления       1555       1572     101,1
                от имущества,
                имущества,
                находящегося
                в муниципальной
                собственности
                или деятельности
   
       2040000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ        3800       4256     112,0   За счет сверхплановых
                ЗЕМЛИ И                                              поступлений от ГУ
                НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ                                       "Фонд имущества
                АКТИВОВ                                              Свердловской области"
   
       2060000  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ         1608       2466     153,4   За счет роста
                ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ                                      поступлений за услуги
                                                                     медвытрезвителей
   
       2070000  ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,       60264      56881      94,4   За счет снижения
                ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                    темпов роста
                                                                     поступлений
                                                                     в 4 кв. 2001 г.
                                                                     (первоначальный план,
                                                                     утвержденный
                                                                     Решением ЕГД
                                                                     от 31.01.01 N 100/1
                                                                     составлял
                                                                     55264 тыс. руб.)
   
       2090000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ      45494      52278     114,9   За счет
                ДОХОДЫ                                               сверхпланируемых
                                                                     поступлений средств
                                                                     от организаций
                                                                     по договорам
                                                                     на добровольной основе
                                                                     за детей работников,
                                                                     посещающих
                                                                     муниципальные ДОУ.
       2090204  в т.ч. долевое          40337      50174     124,4
                участие
                в финансировании
                ДДУ
   
                ИТОГО ДОХОДОВ         4450095    4656529     104,6
   
       3000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ               0    147922
                ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
       3020100  Дотации                            58530
       3020200  Субвенции                          89392
       4300000  Целевой                106914      94098      88,0   За счет уменьшения
                муниципальный фонд                                   добровольных
                                                                     поступлений
   
                ВСЕГО ДОХОДОВ         4557009    4898549     107,5
                Средства,                          73895
                получаемые
                по взаимным
                расчетам
   
                ВСЕГО ДОХОДОВ         4557009    4972444     109,1
                (с взаимными
                расчетами)
   
      ------T---T---T--------------------------T-------------------------T-------------------------T------T-------------¬
      ¦Раз- ¦ЦС ¦ВР ¦       Наименование       ¦  Утверждено по бюджету  ¦       Исполнено         ¦  %   ¦             ¦
      ¦дел  ¦   ¦   ¦                          +-------T-----------------+-------T-----------------¦испол-¦  Пояснения  ¦
      ¦П/р-л¦   ¦   ¦                          ¦ Сумма ¦   в том числе   ¦ Сумма ¦   в том числе   ¦нения ¦             ¦
      ¦     ¦   ¦   ¦                          ¦       +--------T--------+       +--------T--------¦      ¦             ¦
      ¦     ¦   ¦   ¦                          ¦       ¦ бюджет ¦ бюджет ¦       ¦ бюджет ¦ бюджет ¦      ¦             ¦
      ¦     ¦   ¦   ¦                          ¦       ¦текущих ¦развития¦       ¦текущих ¦развития¦      ¦             ¦
      ¦     ¦   ¦   ¦                          ¦       ¦расходов¦        ¦       ¦расходов¦        ¦      ¦             ¦
      ¦     ¦   ¦   ¦                          ¦       ¦        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦      ¦             ¦
      +-----+---+---+--------------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+------+-------------+
      ¦  A  ¦ B ¦ C ¦           D              ¦   1   ¦   2    ¦   3    ¦   1   ¦    2   ¦   3    ¦  4   ¦      5      ¦
      L-----+---+---+--------------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+------+--------------
                     РАСХОДЫ
   
        0100         ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  211723  211723         0  212520  212520        0   100,4
                     И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
   
        0105         Прочие расходы                                           797     797                  Расходы
                     на общегосударственное                                                                на содержание
                     управление                                                                            архива
                                                                                                           отражаются
                                                                                                           по отчету
                                                                                                           в р. 0105,
                                                                                                           в бюджете
                                                                                                           отражены
                                                                                                           по р. 3000
                                                                                                           "Прочие
                                                                                                           расходы"
   
             041     Государственная поддержка                                797     797
                     архивной службы
   
                 075 Текущее содержание                                       797     797
                     подведомственных структур
   
        0106         Функционирование органов    211723  211723         0  211723  211723        0   100,0
                     местного самоуправления
   
             026     Содержание органов          141390  141390         0  141390  141390        0   100,0
                     местного самоуправления
   
                 027 Денежное содержание         141390  141390            141390  141390            100,0
                     аппарата
   
             027     Обеспечение деятельности     70333   70333         0   70333   70333        0   100,0
                     органов местного
                     самоуправления
   
                 029 Расходы на содержание        70333   70333             70333   70333            100,0
                     аппарата
   
        0500         ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ           16462       0     16462   16462       0    16462   100,0
                     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                     БЕЗОПАСНОСТИ
   
        0501         Органы внутренних дел        16462       0     16462   16462       0    16462   100,0
   
             200     Содержание и оснащение       16462       0     16462   16462       0    16462   100,0
                     войск (органов, других
                     формирований) (Программа
                     "Правопорядок")
   
                 075 Текущее содержание           10462             10462   10549            10549   100,8 По
                     подведомственных структур                                                             постановлению
                                                                                                           главы города
                                                                                                           N 182
                                                                                                           от 21.02.01
                                                                                                           на содержание
                                                                                                           паспортно -
                                                                                                           визовой
                                                                                                           службы
                                                                                                           за счет
                                                                                                           перенаправле-
                                                                                                           ния
                                                                                                           с назначений
                                                                                                           по р. 12
                                                                                                           "ЖКХ"
   
                     Целевой муниципальный фонд    6000              6000    5913             5913    98,6
   
        0700         ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА  145605    1679    143926  139476    1679   137797    95,8
                     И СТРОИТЕЛЬСТВО
   
        0701         Топливно - энергетический   145605    1679    143926  139476    1679   137797    95,8
                     комплекс
   
             293     Государственная поддержка   145605    1679    143926  139476    1679   137797    95,8
                     энергетики и
                     электрификации субъектов
                     РФ
   
                 290 Целевые дотации и субсидии    1679    1679              1679    1679            100,0
   
                     Целевой муниципальный фонд  143926            143926  137797           137797    95,7
   
        0800         СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И        123480  123480         0  122843  122843        0    99,5
                     РЫБОЛОВСТВО
   
        0802         Земельные ресурсы           123480  123480         0  122843  122843        0    99,5
   
             344     Мероприятия по улучшению    123480  123480         0  122843  122843        0    99,5
                     землеустройства и
                     землепользования,
                     осуществляемые за счет
                     средств земельного налога
   
                 212 Мероприятия по улучшению    123480  123480         0  122843  122843             99,5
                     землеустройства и
                     землепользования
   
        0900         ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И    11000   11000         0    9694    9694        0    88,1
                     ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
                     ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
                     КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ
   
        0903         Охрана окружающей            11000   11000         0    9694    9694        0    88,1
                     природной среды, животного
                     и растительного мира
   
             362     Финансирование мероприятий   11000   11000         0    9694    9694        0    88,1
                     в области контроля
                     за состоянием окружающей
                     природной среды и охраны
                     природы
   
                 407 Субсидии                      1000    1000               500     500             50,0 По
                     на природоохранные                                                                    фактически
                     мероприятия                                                                           выполненным
                                                                                                           работам
   
                     Целевой муниципальный фонд   10000   10000              9194    9194             91,9
   
        1000         ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ         383401  180109    203292  383401  180109   203292   100,0
                     ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
                     ИНФОРМАТИКА
   
        1001         Автомобильный транспорт      84294   72294     12000   84294   72294    12000   100,0
   
             372     Государственная поддержка    84294   72294     12000   84294   72294    12000   100,0
                     автомобильного транспорта
   
                 290 Целевые дотации и субсидии   84294   72294     12000   84294   72294    12000   100,0
   
        1005         Прочие виды транспорта      297712  106420    191292  297712  106420   191292   100,0
                     в том числе
                     - электротранспорт           83759   78759      5000   83759   78759     5000   100,0
                     - метро                     213953   27661    186292  213953   27661   186292   100,0
   
             380     Государственная поддержка   297712  106420    191292  297712  106420   191292   100,0
                     других видов транспорта
                     субъектов РФ
   
                 290 Целевые дотации и субсидии  297712  106420    191292  297712  106420   191292   100,0
   
        1007         Связь                         1395    1395         0    1395    1395        0   100,0
   
             376     Государственная поддержка     1395    1395         0    1395    1395        0   100,0
                     отрасли связи
   
                 290 Целевые дотации и субсидии    1395    1395              1395    1395            100,0
   
        1200         ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ     1511714 1448028     63686 1511714 1448028    63686   100,0
                     ХОЗЯЙСТВО
   
        1201         Жилищное хозяйство          355675  322508     33167  355675  322508    33167   100,0
   
             310     Государственная поддержка   328333  322508      5825  328333  322508     5825   100,0
                     жилищного хозяйства
                     субъектов РФ
   
                 290 Целевые дотации и субсидии  177109  171284      5825  177109  171284     5825   100,0
                     в т.ч. установка аншлагов     5825              5825    5825             5825   100,0
   
                 397 Прочие расходы,             151224  151224            151224  151224            100,0
                     не отнесенные к другим
                     видам расходов
   
        1201 310 397 Программа энергосбережения   12861             12861   12861            12861   100,0
   
        1201         Программа "Ветхое жилье"      7908              7908    7908             7908   100,0
   
        1201     298 Капитальное строительство     6573              6573    6573             6573   100,0
   
        1202         Коммунальное хозяйство     1125796 1095360     30436 1125796 1095360    30436   100,0
                     в том числе
                     - благоустройство           167791  167791            167791  167791            100,0
   
             311     Государственная поддержка  1095360 1095360         0 1095360 1095360        0   100,0
                     коммунального хозяйства
                     субъектов РФ
   
                 397 Прочие расходы,              14465   14465             14465   14465            100,0
                     не отнесенные к другим
                     видам расходов
   
                 440 Дотации на услуги,          839113  839113            839113  839113            100,0
                     оказываемые населению
                     электро- и
                     теплоснабжающими
                     организациями в субъектах
                     РФ
   
                 442 Дотации на услуги,           73991   73991             73991   73991            100,0
                     предоставляемые населению
                     организациями
                     водоснабжения и
                     канализации в субъектах РФ
   
                 443 Расходы на благоустройство  167791  167791            167791  167791            100,0
                     в субъектах РФ
   
        1202         Программа "Развитие          12525             12525   12525            12525   100,0
                     отдаленных районов
                     МО "Город Екатеринбург"
   
        1202 313 198 Капитальное строительство    17911             17911   17911            17911   100,0
   
        1203         Прочие структуры             30243   30160        83   30243   30160       83   100,0
                     коммунального хозяйства
                     в том числе
                     - управление зданием          7670    7670              7670    7670            100,0
                     - БТИ                          274     274               274     274            100,0
                     - банно - прачечное           8198    8198              8198    8198            100,0
                       хозяйство
                     - комбинат                    5285    5285              5285    5285            100,0
                       спецобслуживания
                     - СМЭП ГИБДД                  7664    7581        83    7664    7581       83   100,0
                     - прочие                      1152    1152              1152    1152            100,0
   
             311     Государственная поддержка    30243   30160        83   30243   30160       83   100,0
                     коммунального хозяйства
                     субъектов РФ
   
                 444 Расходы на прочие            30243   30160        83   30243   30160       83   100,0
                     структуры коммунального
                     хозяйства в субъектах РФ
   
        1400         ОБРАЗОВАНИЕ                1427952 1425998      1954 1427952 1425998     1954   100,0
   
        1401         Дошкольное образование      262521  262521         0  262521  262521        0   100,0
   
             400     Ведомственные расходы       262521  262521         0  262521  262521        0   100,0
                     на дошкольное образование
   
                 259 Детские дошкольные          262521  262521            262521  262521
                     учреждения
   
        1402         Общее образование          1049274 1049274         0 1049274 1049274        0   100,0
   
             401     Ведомственные расходы      1049274 1049274         0 1049274 1049274        0   100,0
                     на общее образование
   
                 260 Школы - детские сады,       714295  714295            714295  714295            100,0
                     школы начальные, неполные
                     средние и средние
   
                 261 Специальные школы            10613   10613             10613   10613            100,0
   
                 262 Вечерние и заочные средние    7746    7746              7746    7746            100,0
                     образовательные школы
   
                 263 Школы - интернаты            96750   96750             96750   96750            100,0
   
                 264 Учреждения по внешкольной   171269  171269            171269  171269            100,0
                     работе с детьми
   
                 265 Детские дома                 48601   48601             48601   48601            100,0
   
        1404         Среднее профессиональное     27149   27149         0   27149   27149        0   100,0
                     образование
   
             403     Ведомственные расходы        27149   27149         0   27149   27149        0   100,0
                     на среднее
                     профессиональное
                     образование
   
                 268 Средние специальные          27149   27149             27149   27149            100,0
                     учебные заведения
   
        1405         Переподготовка и повышение      27      27         0      27      27        0   100,0
                     квалификации
   
             404     Ведомственные расходы           27      27         0      27      27        0   100,0
                     на переподготовку и
                     повышение квалификации
   
                 270 Учебные заведения и курсы       27      27                27      27            100,0
                     по переподготовке кадров
   
        1407         Прочие расходы в области     87027   87027         0   87027   87027        0   100,0
                     образования
   
             407     Прочие ведомственные         87027   87027         0   87027   87027        0   100,0
                     расходы в области
                     образования
   
                 272 Прочие учреждения и          69955   69955             69955   69955            100,0
                     мероприятия в области
                     образования
   
                 319 Финансирование мероприятий   17072   17072             17072   17072            100,0
                     по организации
                     оздоровительной кампании
                     детей и подростков
   
        1400         Капитальные вложения          1954              1954    1954             1954   100,0
   
        1500         КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО        110034  100034     10000  106534   96534    10000    96,8
   
        1501         Культура и искусство         99734   99734         0   96234   96234        0    96,5
   
             410     Ведомственные расходы        33545   33545         0   33692   33692        0   100,4
                     на культуру и искусство
   
                 280 Дворцы и дома культуры,       8585    8585              9291    9291            108,2
                     другие учреждения клубного
                     типа
   
                 283 Музеи и постоянные            8200    8200              7385    7385             90,1
                     выставки
   
                 284 Библиотеки                   16760   16760             17016   17016            101,5
   
             411     Государственная поддержка    13800   13800         0   13787   13787        0    99,9
                     театров, концертных
                     организаций, цирков и
                     других организаций
                     исполнительных искусств
   
                 281 Театры, концертные           13800   13800             13787   13787             99,9
                     организации, цирки и
                     другие организации
                     исполнительных искусств
   
             412     Прочие ведомственные         52389   52389         0   48755   48755             93,1
                     расходы в области культуры
                     и искусства
   
                 287 Прочие ведомственные         52389   52389         0   48755   48755             93,1
                     расходы в области культуры
                     и искусства
   
        1502         Кинематография                 300     300         0     300     300        0   100,0
   
             415     Государственная поддержка      300     300         0     300     300        0   100,0
                     кинематографии
   
                 282 Организация кинематографии     300     300               300     300
   
        1500         Капитальные вложения         10000             10000   10000            10000   100,0
   
        1600         СРЕДСТВА МАССОВОЙ            12000   12000         0   12000   12000        0   100,0
                     ИНФОРМАЦИИ
   
        1601         Телевидение и радиовещание    2700    2700         0    2564    2564        0    95,0
   
             420     Государственная поддержка     2700    2700         0    2564    2564        0    95,0
                     государственных
                     телекомпаний
   
                 290 Целевые дотации и субсидии    2700   2700               2564    2564
                     в том числе МП ЕТРК           2700   2700               2564    2564             95,0
                     "Студия - город"
   
        1602         Периодическая печать и        9300   9300          0    9436    9436        0   101,5
                     издательства
   
             421     Государственная поддержка     9300   9300          0    9436    9436        0   101,5
                     издательств
   
                 290 Целевые дотации и субсидии    9300   9300               9436    9436            101,5
   
        1700         ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И           701867  664712     37155  700404  662560    37844    99,8
                     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
   
        1701         Здравоохранение             644741  644741         0  644741  644741        0   100,0
   
             430     Ведомственные расходы       644741  644741         0  644741  644741        0   100,0
                     на здравоохранение
   
                 300 Больницы, родильные дома и  394208  394208            394208  394208            100,0
                     клиники
   
                 301 Поликлиники, амбулатории,    45632   45632             45632   45632            100,0
                     диагностические центры
   
                 302 Фельдшерско - акушерские        18      18                18      18            100,0
                     пункты
   
                 303 Станции переливания крови     6503    6503              6503    6503            100,0
   
                 304 Дома ребенка                 18852   18852             18852   18852            100,0
   
                 305 Станции скорой и            124095  124095            124095  124095            100,0
                     неотложной помощи
   
                 306 Санатории для больных         8636    8636              8636    8636            100,0
                     туберкулезом
   
                 307 Санатории для детей -        12841   12841             12841   12841            100,0
                     подростков
   
                 310 Прочие учреждения и          33956   33956             33956   33956            100,0
                     мероприятия в области
                     здравоохранения, в т.ч.
                     Центр фарм. информации и       166     166               165     165             99,4
                     маркетинга
   
        1700         Капитальные вложения         37155             37155   37844            37844   101,9
   
        1703         Физическая культура и        19971   19971         0   17819   17819        0    89,2
                     спорт
   
             433     Финансирование части          4500   4500          0    4130    4130        0    91,8 По
                     расходов на содержание                                                                фактически
                     спортивных команд                                                                     предъявленным
                                                                                                           на финансиро-
                                                                                                           вание
                                                                                                           документам
   
                 314 Прочие учреждения и           4500   4500               4130    4130             91,8
                     мероприятия в области
                     физической культуры и
                     спорта
                     в т.ч. поддержка              1500   1500               1150    1150             76,7
                     спортивных школ (согласно
                     Перечню)
   
             434     Ведомственные расходы        15471   15471         0   13689   13689        0    88,5
                     на физическую культуру и
                     спорт
   
                 285 Содержание объектов           8992    8992              8848    8848             98,4
                     социально - культурной
                     сферы
   
                 314 Прочие учреждения и           6479    6479              4841    4841             74,7
                     мероприятия в области
                     физической культуры и
                     спорта
   
        1800         СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА         122197  111197     11000  117898  106017    11881    96,5
   
        1801         Учреждения социального      101755   90755     11000   97346   85465    11881    95,7
                     обеспечения
   
             440     Ведомственные расходы       101755   90755     11000   97346   85465    11881    95,7
                     в области социального
                     обеспечения
   
                 318 Территориальные центры и     57513   57513             52152   52152             90,7
                     отделения оказания
                     социальной помощи на дому
   
                 323 Прочие учреждения и          44242   33242     11000   45194   33313    11881   102,2
                     мероприятия в области
                     социальной политики
   
        1803         Молодежная политика           5004    5004         0    5004    5004        0   100,0
   
             446     Государственная поддержка     5004    5004         0    5004    5004        0   100,0
                     в области молодежной
                     политики
   
                 323 Прочие учреждения и           5004    5004              5004    5004            100,0
                     мероприятия в области
                     социальной политики
   
        1806         Прочие мероприятия           15438   15438             15438   15438            100,0
                     в области социальной
                     политики (исполнение
                     федеральных законов)
   
             515     Прочие расходы,              15438   15438             15438   15438            100,0
                     не отнесенные к другим
                     целевым статьям
   
                 397 Прочие расходы,              15438   15438             15438   15438            100,0
                     не отнесенные к другим
                     видам расходов
   
        1807         Государственные пособия                                  110     110
                     гражданам, имеющим детей
   
             489     Фонд компенсаций                                         110     110
   
                 324 Выплаты гос. ежемесячного                                110     110
                     пособия на ребенка
   
        1900         ОБСЛУЖИВАНИЕ                 79427   79427         0   74720   74720        0    94,1
                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
   
        1901         Обслуживание                 79427   79427         0   74720   74720        0    94,1
                     муниципального долга МБРР
                     по программе "Городской
                     общественный транспорт"
   
                     Выплата процентов            77673   77673             77710   77710            100,0
                     по полученным кредитам
   
                     Выплаты процентов             1754    1754             -2990   -2990                  За счет
                     по ценным бумагам                                                                     продажи
                                                                                                           жилищных
                                                                                                           облигаций
                                                                                                           выше
                                                                                                           номинальной
                                                                                                           стоимости,
                                                                                                           по БК
                                                                                                           отражаются
                                                                                                           со знаком (-)
   
        3000         ПРОЧИЕ РАСХОДЫ               84733   75448      9285   78262   69643     8619    92,4
   
        3001         Резервные фонды              22310   22310         0   18569   18569        0    83,2
   
             510     Резервные фонды              22310   22310         0   18569   18569        0    83,2
   
                 435 Формирование резервных       22310   22310             18569   18569             83,2
                     фондов исполнительных
                     органов власти субъектов
                     РФ
   
       3002          Проведение выборов и          2500    2500         0    2440    2440        0    97,6
                     референдумов
   
             511     Расходы на проведение         2500    2500         0    2440    2440        0    97,6
                     выборов и референдумов
   
                 394 Выборы в органы               2500    2500              2440    2440             97,6
                     законодательной власти
   
        3004         Прочие расходы,              50638   50638         0   48634   48634        0    96,0
                     не отнесенные к другим
                     подразделам
   
             515     Прочие расходы бюджета,      50638   50638         0   48634   48634        0    96,0
                     не отнесенные к другим
                     целевым статьям
   
                 397 Прочие расходы бюджета,      50638   50638             48634   48634             96,0
                     не отнесенные к другим
                     видам расходов
   
        3000         Программа научных             1000              1000     100              100    10,0
                     исследований и
                     долгосрочного
                     стратегического развития
                     города Екатеринбурга
   
        3000         Разработка и утверждение      1285              1285     979              979    76,2
                     стратегического развития
                     города
   
        3000         Подписка периодических        5000              5000    5000             5000   100,0
                     изданий для общественных
                     организаций
   
        3000         Программа по борьбе           2000              2000    1998             1998    99,9
                     с зависимостями
   
        3000         Бюджетный кредит                                         542              542
   
                     ИТОГО РАСХОДОВ             4941595 4444835    496760 4913880 4422345   491535    99,4
   
                     Средства, передаваемые           0                     80532   80532
                     по взаимным расчетам
   
                     ВСЕГО РАСХОДОВ             4941595 4444835    496760 4994412 4502877   491535   101,1
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 2
                                              к Решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
             РАЗМЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
                            НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
   
          (Решением Екатеринбургской  городской Думы от 27.03.01 N 104/1
      внесены изменения  в Решение  Екатеринбургской  городской Думы  от
      31.01.01 N 100/1)
   
                                                             (тыс. руб.)
   
              ----T--------------------T-----------T-----------¬
              ¦NN ¦ Наименование вида  ¦Утверждено ¦ Исполнено ¦
              ¦п/п¦      долговых      ¦по бюджету ¦на 01.01.02¦
              ¦   ¦    обязательств    ¦на 2001 год¦           ¦
              +---+--------------------+-----------+-----------+
              ¦ 1 ¦         2          ¦     3     ¦      4    ¦
              +---+--------------------+-----------+-----------+
              ¦ 1.¦Кредитные договоры, ¦  955394,0 ¦ 1030619,2 ¦
              ¦   ¦заключенные         ¦           ¦           ¦
              ¦   ¦от имени МО         ¦           ¦           ¦
              ¦   ¦"город Екатеринбург"¦           ¦           ¦
              +---+--------------------+-----------+-----------+
              ¦ 2.¦Муниципальные ценные¦   70000,0 ¦   71931,0 ¦
              ¦   ¦бумаги              ¦           ¦           ¦
              +---+--------------------+-----------+-----------+
              ¦ 3.¦Обязательства       ¦   40000,0 ¦   40000,0 ¦
              ¦   ¦по муниципальным    ¦           ¦           ¦
              ¦   ¦гарантиям           ¦           ¦           ¦
              ¦   ¦(на приобретение    ¦           ¦           ¦
              ¦   ¦трамваев)           ¦           ¦           ¦
              +---+--------------------+-----------+-----------+
              ¦   ¦ИТОГО:              ¦ 1065394,0 ¦ 1142550,2 ¦
              L---+--------------------+-----------+------------
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 3
                                              к Решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                                    ОТЧЕТ
                   ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
                               ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
   
                                                             в тыс. руб.
      -------T---------------------------------T----------T-----------¬
      ¦код   ¦      Наименование               ¦  Годовые ¦ Кассовое  ¦
      ¦пока- ¦       показателя                ¦назначения¦исполнение ¦
      ¦зателя¦                                 ¦          ¦за 2001 год¦
      +------+---------------------------------+----------+-----------+
      ¦   A  ¦                 B               ¦     1    ¦     2     ¦
      L------+---------------------------------+----------+------------
        0120  ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ           76026     -110469
              БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ
              В РУБЛЯХ
        0121  остатки на начало                   106292      106292
              отчетного периода
        0122  остатки на конец                     30266      216761
              отчетного периода
   
        0200  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И                    37793       39724
              МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
        0201  привлечение средств                  70000       69999
        0202  погашение основной суммы             32207       30275
              задолженности
   
        0400  БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ,                         0           0
              ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ
              ДРУГИХ УРОВНЕЙ
        0401  получение бюджетных ссуд                          2690
        0402  погашение основной суммы                          2690
              задолженности
   
        0500  ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ                         0        2061
              ВНУТРЕННЕГО
              ФИНАНСИРОВАНИЯ
        0501  получение кредитов                                2061
              (бюджетных ссуд)
        0502  погашение основной суммы
              задолженности
   
        0600  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ               54050       90652
              ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
              В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
              МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
   
        0820  КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И                   0           0
              ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
              ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
              ОБРАЗОВАНИЙ
        0821  получение кредитов                                5000
        0822  погашение основной суммы                          5000
              задолженности
   
              ВСЕГО                               167869       21968
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 4
                                              к Решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                                    ОТЧЕТ
            ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
                      ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2001 ГОД
   
          1. Развитие инженерной инфраструктуры города
   
                                                             (тыс. руб.)
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Доходы, всего:             ¦  44130,0 ¦   60551,0 ¦  137,2   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Расходы, всего:            ¦  51000,0 ¦   51668,0 ¦  101,3   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦1. Водоснабжение,          ¦  17850,0 ¦   17850,0 ¦  100,0   ¦
      ¦канализация                ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦2. Дорожное строительство  ¦   3820,0 ¦    3820,0 ¦  100,0   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦3. Строительство           ¦   3830,0 ¦    3830,0 ¦  100,0   ¦
      ¦(реконструкция) инженерных ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦сетей и сооружений         ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦4. Благоустройство         ¦  12250,0 ¦   12250,0 ¦  100,0   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦5. Теплоснабжение,         ¦  13250,0 ¦   13918,0 ¦  105,0   ¦
      ¦электроснабжение,          ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦газификация                ¦          ¦           ¦          ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
           2. Улучшение   жилищных   условий   социально    незащищенных
      категорий граждан и отселение из ветхого жилищного фонда
   
                                                             (тыс. руб.)
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦ Доходы                    ¦  14020,0 ¦   18821,0 ¦  134,2   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦ Расходы                   ¦  16000,0 ¦   15992,0 ¦   99,9   ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
          3. Развитие жилищного строительства
   
                                                             (тыс. руб.)
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Доходы, всего:             ¦  33401,0 ¦     246,0 ¦    0,7   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Расходы, всего:            ¦  74180,0 ¦   65116,0 ¦   87,8   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦1. Финансирование          ¦  66580,0 ¦   62610,8 ¦   94,0   ¦
      ¦жилищного строительства    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦(в том числе работ и услуг,¦          ¦           ¦          ¦
      ¦сопутствующих              ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦строительству)             ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦2. Проведение рекламных    ¦   1460,0 ¦     758,4 ¦   51,9   ¦
      ¦информационно -            ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦разъяснительных            ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦мероприятий                ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦3. Расходы на обслуживание ¦   1194,0 ¦       -   ¦   -      ¦
      ¦долга по обязательствам    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦МО "город Екатеринбург"    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦(облигации жилищного займа)¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦4. Налог на операции       ¦    560,0 ¦       -   ¦   -      ¦
      ¦с ценными бумагами         ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦(0,8% от объема эмиссии)   ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦5. Финансирование          ¦   1460,0 ¦     726,8 ¦   49,8   ¦
      ¦обеспечения деятельности   ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Администрации              ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦г. Екатеринбурга           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по обслуживанию целевого   ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Муниципального фонда       ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦в составе бюджета МО       ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦"г. Екатеринбург"          ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по направлению развития    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦жилищного строительства    ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦6. Разработка проектов,    ¦   2886,0 ¦     991,6 ¦   34,4   ¦
      ¦популяризация и введение   ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦в практику программ        ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦развития жилищного         ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦строительства,             ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦в том числе: ТСЖ "СССТ-1"  ¦    200,0 ¦     200,0 ¦  100,0   ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦7. Расходы на судебное     ¦     40,0 ¦      28,4 ¦   71,0   ¦
      ¦производство в рамках      ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦действующих программ       ¦          ¦           ¦          ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
          4. Проведение мероприятий  по охране окружающей среды
   
                                                             (тыс. руб.)
      ----------------------------T----------T------------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено  ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01. 02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+------------+----------+
      ¦Доходы от поступлений      ¦   4971,0 ¦    3634,0  ¦   73,1   ¦
      ¦за загрязнение окружающей  ¦          ¦            ¦          ¦
      ¦среды                      ¦          ¦            ¦          ¦
      +---------------------------+----------+------------+----------+
      ¦Расходы                    ¦  10000,0 ¦    9194,0  ¦   91,9   ¦
      L---------------------------+----------+------------+-----------
   
          5. Обеспечение  охраны общественного правопорядка  и  работы с
      военнослужащими
   
                                                             (тыс. руб.)
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Доходы от добровольных     ¦   5892,0 ¦    5825,0 ¦   98,9   ¦
      ¦пожертвований              ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Расходы                    ¦   6000,0 ¦    5913,0 ¦   98,6   ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
          6. Развитие социальной инфраструктуры
   
                                                             (тыс. руб.)
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Доходы                     ¦   4500,0 ¦    5021,0 ¦   111,6  ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Расходы                    ¦   4500,0 ¦    5021,0 ¦   111,6  ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
          Итого по целевому муниципальному фонду
   
                                                             (тыс. руб.)
   
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦                           ¦утверждено¦ исполнено ¦    %     ¦
      ¦                           ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Доходы                     ¦ 106914,0 ¦  167904,0 ¦   157,0  ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦Расходы                    ¦ 161680,0 ¦  152904,0 ¦    94,6  ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 5
                                              к Решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                                    ОТЧЕТ
            О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
                     ЗА 2001 ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И
                     ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
   
                                                           в тыс. рублей
      ----T---------------------T----------T-----------T----------------------¬
      ¦NN ¦    Наименование     ¦Уточненный¦Исполнение ¦      Пояснение       ¦
      ¦п/п¦                     ¦   план   ¦за 2001 год¦                      ¦
      +---+---------------------+----------+-----------+----------------------+
      ¦ A ¦         B           ¦    1     ¦     2     ¦          3           ¦
      L---+---------------------+----------+-----------+-----------------------
        1. Управление              127056      124240   переданы расходы
           образования                                  на оздоровление
                                                        детей, учреждений
                                                        культуры, физкультуры
                                                        комитета по делам
                                                        молодежи
   
        2. Управление              460337      453189   разница к плану
           здравоохранения                              за счет компенсации
                                                        расходов по молочным
                                                        смесям из обл. бюджета
   
        3. Управление культуры      56489       56341
   
        4. Управление физической    27905       27889
           культуры, спорта и
           туризма
   
        5. Управление по делам       3117        3613   с учетом переданных
           молодежи                                     из образования
                                                        расходов
                                                        на оздоровительные
                                                        мероприятия и
                                                        досрочной выплатой
                                                        зарплаты
                                                        за 2-ю половину
                                                        декабря 2001 года
   
        6. Управление               28473       28157
           по социальной
           политике
   
        7. УВД                       9914       10060   за счет
           города Екатеринбурга                         перераспределения
                                                        ассигнований с УЖКХ
                                                        на содержание
                                                        паспортно - визовой
                                                        службы
   
        8. Администрация            50709       54616   за счет досрочной
           города Екатеринбурга                         выплаты заработной
                                                        платы за 2-ю половину
                                                        декабря 2001 г.
   
        9. Екатеринбургская         22594       22795   за счет досрочной
           Городская Дума                               выплаты заработной
                                                        платы за 2-ю половину
                                                        декабря 2001 г.
   
       10. Театр юного зрителя       7300        7287
   
       11. Театр кукол               6500        6500
   
       12. Зоопарк                  25000       23534   за счет уменьшения
                                                        ассигнований по акту
                                                        проверки КРУ
                                                        администрации города
   
       13. Управление              769210      769210
           жилищного и
           коммунального
           хозяйства
   
       14. МУП                      27661       27661
           "Екатеринбургский
           Метрополитен"
   
       15. МУП                      78759       78759
           "Екатеринбургское
           трамвайно -
           троллейбусное
           управление"
   
       16. МУП "Муниципальное       72294       72294
           объединение
           автобусных
           предприятий
           г. Екатеринбурга"
   
       17. Комитет по земельным     88480       87847   по фактически
           ресурсам и                                   выполненным объемам
           землеустройству
   
       18. Унитарное                 7581        7581
           муниципальное
           специализированное
           монтажное
           эксплуатационное
           предприятие ГИБДД
   
       19. МП "Бюро технической       274         274
           инвентаризации"
   
       20. Центральная               2055        1312   расходы по созданию
           диспетчерская служба                         единой информационной
                                                        базы ГО
                                                        профинансированы
                                                        в объеме выполненных
                                                        работ
   
       21. Управление              147871      147176   в объеме
           благоустройства                              выполненных работ
   
       22. МУП "Комбинат             5285        5285
           спецобслуживания"
   
       23. Муниципальное             1679        1679
           предприятие
           по обеспечению
           топливом населения,
           организаций и
           учреждений
   
       24. Управление зданием        7670        7670
           администрации
           города Екатеринбурга
   
       25. МУ "Энергосбережение"     3000        2648   за счет уменьшения
                                                        ассигнований по актам
                                                        проверок КРУ
                                                        администрации города и
                                                        ФБУ города
   
       26. ДОУ N 570                  608         909   за счет дополнительно
           МП "Водоканал"                               поступивших средств
                                                        по договорам долевого
                                                        участия
                                                        в финансировании ДОУ
                                                        в пределах заявки
                                                        на финансировании
   
       27. Главное управление        2784        2525
           архитектуры
           градостроительства и
           регулирования
           земельных отношений
           "Главархитектура"
   
       28. Екатеринбургский           943         797   в пределах заявки
           муниципальный центр                          на финансировании
           хранения архивной
           документации
   
       29. Льготы почетным           2268         401   по фактически
           гражданам                                    представленным
           с финансированием                            документам
           через соответствующие
           управления
           администрации города
   
       30. Центр                      171         165
           фармацевтической
           информации и
           маркетинга
   
       31. ЕМУП ЕТРК                 2700        2564   проверки КРУ
           "Студия - город"                             администрации города
   
       32. Комитет по экологии и     1000         500   по фактически
           природопользованию                           выполненным работам
   
       33. Управление                 800         800
           государственной
           статистики
   
       34. Программа по борьбе       2000        1998
           с зависимостями
           (бюджетополучатели -
           по постановлению
           Главы города)
   
       35. ФБУ                      12088       11100
           города Екатеринбурга
   
       36. Капитальное             108360      111788   по фактически
           строительство                                выполненным объемам
           (с учетом программ                           работ с учетом
           "Ветхое жилье",                              поступивших из обл. и
           "Развитие отдаленных                         федерал. бюджетов
           территорий МО                                средств по программе
           "Город Екатеринбург")                        "Ветхое жилье".
           согласно Перечню
   
       37. Общественные              7500        6044   по фактически
           организации,                                 представленным
           определяемые                                 документам
           постановлениями
           Главы города
   
       38. СМИ (организации,        17300       13666   по фактически
           определяемые                                 представленным
           постановлениями                              документам
           Главы города)
   
       39. Резервный фонд            8000        2737   по постановлениям
           администрации                                Главы города
           (бюджетополучатели
           по постановлениям
           Главы города)
   
       40. МФ РФ (обслуживание и    77673       77673
           погашение займа МБРР)
           в том числе             77673        77673
           обслуживание
           займа МБРР
   
       41. Снос самовольно            500         246   по объемам
           построенных строений                         выполненных работ
           (гаражей)
           (ТОО "Шатс",
           ТОО "Рокада")
   
       42. Городская                 2500        2367   по фактически
           избирательная                                представленным
           комиссия                                     документам
   
       43. Поддержка предприятий      450         230   по фактически
           бытового обслуживания                        представленным
           (бюджетополучатели                           документам
           по постановлению
           Главы города)
   
       44. ЕМУП УЗПСметро          186292      186292
   
       45. ФБУ Ленинского района   307473      307473   по дополнительным
           (финансирование                              сметам, утвержденным
           по утвержденной                              Главой города
           Главой города                                за счет перевыполнения
           смете района)                                планового задания
                                                        по доходам,
                                                        (в т.ч. 600 тыс. руб. -
                                                        кредиты, выданные
                                                        за счет резерва
                                                        главы района)
   
       46. ФБУ                     307510      307510   (в т.ч. 37 тыс. руб. -
           Октябрьского района                          проценты за кредит)
           (финансирование
           по утвержденной
           Главой города
           смете района)
   
       47. ФБУ                     402629      402629           "-"
           Орджоникидзевского
           района
   
       48. ФБУ Верх - Исетского    297790      297790           "-"
           района
   
       49. ФБУ Железнодорожного    229746      229746           "-"
           района
           (финансирование
           по утвержденной
           Главой города
           смете района)
   
       50. ФБУ                     357830      357830           "-"
           Кировского района
           (финансирование
           по утвержденной
           Главой города
           смете района)
   
       51. ФБУ                     394342      394342           "-"
           Чкаловского района
           (финансирование
           по утвержденной
           Главой города
           смете района)
   
       52. Целевой                 161680      152904   по фактически
           муниципальный фонд                           выполненным объемам
   
       53. Инспекция МНС РФ          8000       12883   по решению гор. Думы
           межрайонного уровня                          N 100/1 по фактически
                                                        поступившим суммам
                                                        дополнительных доходов
                                                        по документальным
                                                        проверкам
   
       54. Конкурс                     60          54
           "Екатеринбург - Сити"
   
       55. МУ "Столица Урала"         100          63
   
       56. Размещение жилищных                  -2990
           облигаций по цене
           выше номинальной
   
       57. Расходы за счет           3285        3285
           налога на содержание
           жилищного фонда и
           объектов социально -
           культурной сферы
           (бюджетополучатели
           по постановлениям
           Главы города)
   
       58. Возврат кредита ОАО                    -58
           "Молочный комбинат"
   
           ВСЕГО                  4941595     4913880
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 6
                                              к Решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                                   СПРАВКА
                          О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ
                 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
                                 ЗА 2001 ГОД
   
                                                               тыс. руб.
      ----------------------------T----------T-----------T----------¬
      ¦         Перечень          ¦Утверждено¦Фактически ¦ Процент  ¦
      ¦         объектов          ¦в бюджете ¦профинанси-¦исполнения¦
      ¦                           ¦  города  ¦ровано     ¦          ¦
      ¦                           ¦на 2001 г.¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦           1               ¦     2    ¦    3      ¦    4     ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦МУЛ УКС, ВСЕГО             ¦  52682,0 ¦   52682,0 ¦   100,0  ¦
      ¦1. Сезонные работы         ¦   1260,0 ¦    1260,0 ¦   100,0  ¦
      ¦по благоустройству         ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦жилого дома                ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по ул. Технической, 1-В    ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦2. Разработка              ¦   1500,0 ¦    1500,0 ¦   100,0  ¦
      ¦типового проекта           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦общеобразовательной школы  ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦3. Инфекционный корпус     ¦  34500,0 ¦   34500,0 ¦   100,0  ¦
      ¦по ул. Волгоградской -     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Бардина                    ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦4. Реконструкция           ¦  10000,0 ¦   10000,0 ¦   100,0  ¦
      ¦к/т "Космос"               ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦5. Погашение кредиторской  ¦   5422,0 ¦    5422,0 ¦   100,0  ¦
      ¦задолженности прошлых лет, ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦всего                      ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- 16 эт. 128 кв. дом N 1-В ¦   2313,0 ¦    2313,0 ¦   100,0  ¦
      ¦в жилом квартале           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по ул. Бебеля,             ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦ул. Технической,           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦ул. Теплоходной            ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Пищеблок к инфекционному ¦   1341,0 ¦    1341,0 ¦   100,0  ¦
      ¦корпусу                    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по ул. Волгоградской -     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Бардина                    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Инженерные сети          ¦   1314,0 ¦    1314,0 ¦   100,0  ¦
      ¦к инфекционному корпусу    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по ул. Волгоградской -     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Бардина                    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Реконструкция            ¦    454,0 ¦     454,0 ¦   100,0  ¦
      ¦ плавательного бассейна    ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦МУП ЕТТУ                   ¦   5000,0 ¦    5000,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Приобретение подвижного    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦состава:                   ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦1. Трамвай "Спектр"        ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦МОАП                       ¦  12000,0 ¦   12000,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Модернизация автобусов     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦(400 * 30 шт.)             ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦ЕМУП "УЗПС метро"          ¦ 120000,0 ¦  113846,5 ¦   100,0  ¦
      ¦Первая очередь             ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦строительства              ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦метрополитена, в том числе:¦6153,5 <*>¦           ¦          ¦
      ¦погашение кредиторской     ¦  10441,2 ¦   10441,2 ¦   100,0  ¦
      ¦задолженности              ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦МУП "Водоканал"            ¦   1789,0 ¦    1789,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Погашение кредиторской     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦задолженности, всего       ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦в том числе:               ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Водовод                  ¦   1114,0 ¦    1114,0 ¦   100,0  ¦
      ¦по ул. Автомагистральной   ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Участок перегрузки       ¦    281,6 ¦     281,6 ¦   100,0  ¦
      ¦хлорных контейнеров        ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Насосная станция         ¦     44,6 ¦      44,6 ¦   100,0  ¦
      ¦Юго - Восточного района    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Площадка резервуаров     ¦    347,0 ¦     347,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Н - Св. ТЭЦ                ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Водовод                  ¦      1,8 ¦       1,8 ¦   100,0  ¦
      ¦по ул. Дагестанской        ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦МУП СУЭРЖ                  ¦   3000,0 ¦    3000,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Реабилитация жилого дома   ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по ул. Белореченской,      ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦д. 13/1                    ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦СМЭП ГИБДД                 ¦     83,0 ¦      83,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Погашение кредиторской     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦задолженности:             ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Установка светофорных      ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦знаков                     ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦УБГ, всего                 ¦  14931,0 ¦   14931,0 ¦   100,0  ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦1. Приобретение            ¦  10000,0 ¦   10000,0 ¦   100,0  ¦
      ¦оборудования и транспортных¦          ¦           ¦          ¦
      ¦средств                    ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦2. Погашение кредиторской  ¦   4931,0 ¦    4931,0 ¦   100,0  ¦
      ¦задолженности, всего       ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦в том числе:               ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦                           ¦          ¦           ¦          ¦
      ------------------------------------------------------------------
          КонсультантПлюс: примечание.
          В  официальном  тексте документа,  видимо,  допущена опечатка:
      очевидно, имеется в виду в графе 2 число "29,5".
      ------------------------------------------------------------------
      ¦- Мостовой переход         ¦     26,5 ¦      29,5 ¦   100,0  ¦
      ¦через р. Исеть             ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦по ул. Фурманова - Ткачей  ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Реконструкция перекрестка¦   2007,0 ¦    2007,0 ¦   100,0  ¦
      ¦ул. М. Сибирика -          ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦ул. Челюскинцев и          ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦перекрестка                ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦пр. Космонавтов -          ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦ул. Завокзальная           ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Памятник основателям     ¦    285,4 ¦     285,4 ¦   100,0  ¦
      ¦города                     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Памятник А.С. Пушкину    ¦     70,9 ¦      70,9 ¦   100,0  ¦
      ¦- ПИР будущих лет          ¦    304,4 ¦     304,4 ¦   100,0  ¦
      ¦- Набережная               ¦   1514,1 ¦    1514,1 ¦   100,0  ¦
      ¦по ул. Челюскинцев         ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Реновация ливневой       ¦    219,7 ¦     219,7 ¦   100,0  ¦
      ¦канализации дренажей       ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦в мкр. "Комсомольский"     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦- Ремонтная база           ¦    500,0 ¦     500,0 ¦   100,0  ¦
      ¦предприятия "Свердлгорсвет"¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦АООТ "Екатеринбургтаз"     ¦    275,0 ¦     253,0 ¦   100,0  ¦
      ¦Погашение кредиторской     ¦22,0  <*> ¦           ¦          ¦
      ¦задолженности:             ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦Газопровод в/д от бани     ¦          ¦           ¦          ¦
      ¦до ГРП нос. Изоплит        ¦          ¦           ¦          ¦
      +---------------------------+----------+-----------+----------+
      ¦ВСЕГО                      ¦ 209760,  ¦  203584,5 ¦   100,0  ¦
      ¦                           ¦6175,5 <*>¦           ¦          ¦
      L---------------------------+----------+-----------+-----------
   
          --------------------------------
          <*> - уменьшение ассигнований по акту проверки
   
   
   
   
   
   
                                                            Приложение 7
                                              к решению Екатеринбургской
                                                          городской Думы
                                               от 13 июня 2002 г. N 22/2
   
                                    ОТЧЕТ
              О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
                                 В 2001 ГОДУ
   
                                                             в тыс. руб.
      ----T---------T----------------T-----------------T----------------T------------T---------------¬
      ¦NN ¦Регистра-¦   Основание    ¦    Кредитор     ¦    Заемщик     ¦Дата и сумма¦ Дата и сумма  ¦
      ¦п/п¦ционный  ¦    выдачи      ¦                 ¦                ¦обязательств¦  исполнения   ¦
      ¦   ¦номер    ¦   гарантии,    ¦                 ¦                ¦            ¦ обязательств  ¦
      ¦   ¦         ¦  обеспечение   ¦                 ¦                ¦            ¦               ¦
      ¦   ¦         ¦   гарантии     ¦                 ¦                ¦            ¦               ¦
      +---+---------+----------------+-----------------+----------------+------------+---------------+
      ¦ 1 ¦    2    ¦       3        ¦        4        ¦       5        ¦       6    ¦       7       ¦
      +---+---------+----------------+-----------------+----------------+------------+---------------+
      ¦ 1.¦2-01-0001¦Постановление   ¦ОАО              ¦ЕМУП "ЕТТУ"     ¦23.02.2001 -¦до 01.04.2002 -¦
      ¦   ¦         ¦Главы города    ¦"Екатеринбургский¦                ¦40 млн. руб.¦10 млн. руб.   ¦
      ¦   ¦         ¦от 15.02.2001   ¦муниципальный    ¦620075          ¦            ¦до 01.04.2003 -¦
      ¦   ¦         ¦N 168,          ¦банк"            ¦г. Екатеринбург,¦            ¦10 млн. руб.   ¦
      ¦   ¦         ¦Договор         ¦                 ¦ул. Шарташская, ¦            ¦до 01.04.2004 -¦
      ¦   ¦         ¦о предоставлении¦620014           ¦4               ¦            ¦10 млн. руб.   ¦
      ¦   ¦         ¦муниципальной   ¦г.Екатеринбург,  ¦                ¦            ¦до 01.04.2005 -¦
      ¦   ¦         ¦гарантии        ¦ул. 8 Марта, 13  ¦                ¦            ¦10 млн. руб.   ¦
      ¦   ¦         ¦от 23.02.2001   ¦                 ¦                ¦            ¦               ¦
      ¦   ¦         ¦Обеспечение -   ¦                 ¦                ¦            ¦               ¦
      ¦   ¦         ¦городской бюджет¦                 ¦                ¦            ¦               ¦
      L---+---------+----------------+-----------------+----------------+------------+----------------
   
   
      ------------------------------------------------------------------