РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТРЕТИЙ СОЗЫВ Двадцать второе заседание РЕШЕНИЕ от 13 июня 2002 г. N 22/2 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2001 ГОД На основании статей 9, 241 Бюджетного кодекса РФ, статьи 15 Федерального закона от 28.08.95 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 04.08.2000 N 107-ФЗ), статьи 32 Областного закона от 13.04.95 N 12-ОЗ "О местном самоуправлении в Свердловской области" (в редакции Областного закона от 12.02.02 N 1-ОЗ), статей 11, 12 Положения "О бюджетном процессе в городе Екатеринбурге", утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы от 23.12.97 N 31/2 (в редакции Решения городской Думы от 26.03.02 N 18/1), рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2001 год, представленный администрацией города Екатеринбурга, Финансово - бюджетным управлением в муниципальном образовании "город Екатеринбург" и Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по Свердловской области, руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила: 1. Утвердить направление дополнительно полученных доходов в бюджет города в 2001 году на финансирование текущих расходов в сумме 216717 тыс. руб., из них: - правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - 448 тыс. руб. - транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика - 67963 тыс. руб. - жилищно - коммунальное хозяйство - 63930 тыс. руб. - образование - 58641 тыс. руб. - здравоохранение - 3642 тыс. руб. - государственное управление и местное самоуправление - 6601 тыс. руб. - молодежная политика - 54 тыс. руб. - социальная политика - 15438 тыс. руб. 2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Екатеринбурга за 2001 г. с учетом взаимных расчетов с областным бюджетом по доходам в сумме 4972444 тыс. руб., по расходам - в сумме 4994412 тыс. руб. (Приложения 1 - 7). 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вечерний Екатеринбург" и "Вестнике Екатеринбургской городской Думы". 6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Волков Д.А.). Глава города А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ Приложение 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2001 Г. в тыс. рублей ---------T-------------------T----------T----------T----------T----------------------¬ ¦ КодБК ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦Утверждено¦Исполнено ¦ %% ¦ Пояснения ¦ ¦ ¦ ДОХОДОВ ¦по бюджету¦ на ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2001 г.¦01.01.2002¦ к плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ +--------+-------------------+----------+----------+----------+----------------------+ ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ L--------+-------------------+----------+----------+----------+----------------------- ДОХОДЫ 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4078167 4269430 104,7 1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2464759 2609168 105,9 (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА 1010100 Налог на прибыль 546972 613568 112,2 За счет роста объемов производства на 15,1 %, проведения реструктуризации задолженности по 151 налогоплательщику и своевременной уплаты ими текущих платежей. 1010200 Подоходный налог 1917787 1995600 104,1 с физических лиц 1010201 Подоходный налог, 1843868 1932416 104,8 За счет повышения удерживаемый оплаты труда предприятиями в 1,5 раза и снижения задолженности по платежам в бюджет на 50,6 млн. руб. 1010202 Подоходный налог, 73919 63184 85,5 Подоходный налог удерживаемый по декларациям граждан налоговыми органами 1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, 457697 460718 100,7 УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1020200 Акцизы 28010 33043 118,0 1020201- Акцизы на спирт 7350 13046 177,5 За счет поступлений 204 этиловый, водку и во 2 полугодии 2001 г. ликероводочные от акцизных складов, изделия зарегистрированных в областной налоговой инспекции с 3 кв. 2001 г. План прогнозировался в условиях 2000 г. 1020205- Акцизы на остальные 20660 19997 96,8 209 виды подакцизных товаров 1020400 Лицензионные и 11400 13485 118,3 За счет роста регистрационные количества сборы зарегистрированных предприятий 1020700 Налог с продаж 418287 414190 99,0 В связи с переходом предприятии розничной торговли на уплату единого налога на вмененный доход (Областной Закон от 24.11.2000 N 31-ОЗ). 1030000 НАЛОГИ 192830 223222 115,8 В связи с увеличением НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД с 01.01.2001 количества плательщиков, перехода предприятий розничной торговли на уплату единого налога на вмененный доход (Закон от 24.11.2000 N 31-ОЗ) и увеличения размера базовой доходности 1030100 Единый налог, 23485 30478 129,8 взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 1030101 Единый налог 16894 22547 133,5 для юридических лиц 1030102 Единый налог 6591 7931 120,3 для физических лиц 1030200 Единый налог 169345 192744 113,8 на вмененный доход для определенных видов деятельности 1030201 Единый налог 42169 47384 112,4 на вмененный доход для юридических лиц 1030202 Единый налог 127176 145360 114,3 на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 1040000 НАЛОГИ 497302 534362 107,5 НА ИМУЩЕСТВО 1040100 Налог на имущество 20861 23361 112,0 Увеличение физических лиц инвентаризационной стоимости имущества за счет коэффициента пересчета в 1,8 раза (Постановление Правительства Свердловской области от 26.03.01 N 197-ПП). 1040200 Налог на имущество 474843 508768 107,1 За счет проводимой предприятий реструктуризации задолженности и своевременной уплаты текущих платежей 1040300 Налог на имущество, 1598 2233 139,7 Поступления переходящее не стабильные, в порядке дарения зависят от количества нотариально удостоверенных договоров дарения, нотариально оформленного наследства. Прогноз определялся по фактическому поступлению за 2000 г. 1050000 ПЛАТЕЖИ 130886 111561 85,2 ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1050100 Платежи 3747 2170 57,9 В связи с выходом за пользование Постановления недрами Правительства Свердловской области от 23.05.2001 N 347-ПП/21, которым установлены льготы налогоплательщикам. 1050400 Платежи 338 184 54,4 Прогноз определен за пользование по контрольной цифре лесным фондом Министерства Финансов СО, фактически налогооблагаемая база снизилась. 1050700 Земельный налог 126801 109203 86,1 При проведении инвентаризации земель в 4-х районах дали прирост налога, но из - за наличия задолженности на 01.01.2002 в сумме 71,3 млн. руб. (в т.ч. недоимки 30 млн. руб.) план не довыполнен. 1054000 Прочие платежи 0 4 за пользование природными ресурсами 1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, 334693 330399 98,7 ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400100 Государственная 12282 15664 127,5 За счет увеличения пошлина количества нотариальных действий по собственности. 1400502 Целевой сбор 6284 6057 96,4 Наличие задолженности на содержание на 01.01.2002 милиции в сумме 3,3 млн. руб. 1400503 Налог на рекламу 38070 40162 105,5 В связи с увеличением стоимости рекламных услуг 1400504 Налог на содержание 271770 262480 96,6 За счет снижения жилищного фонда и темпов поступлений объектов в 4 кв. прогнозируемых соцкультсферы на 2001 год. 1400506 Целевой сбор 6287 6012 95,6 Наличие задолженности на благоустройство на 01.01.2002 территории в сумме 3,3 млн. руб. 1404040 Прочие налоговые 0 24 платежи и сборы 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ 371928 387099 104,1 ДОХОДЫ 2010000 ДОХОДЫ 260762 271218 104,0 ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2010100 Дивиденды по акциям 900 2931 325,7 За счет увеличения муниципального чистой прибыли образования предприятий смешанной формы собственности и отказ от капитализации средств дивидендов. 2010202 Арендная плата 94555 92927 98,3 за земли городов и поселков 2010210 Арендная плата -480 за пользование инфраструктурой 2010241 Арендная плата 152700 158803 104,0 Увеличение базовой за использование ставки арендной платы муниципальных за нежилые помещения нежилых с 01.03.2001 помещений в 1,5 раза (ПГГ от 01.02.2001 N 106 - 690 руб./м2). 2010242 Плата 800 832 104,0 за пользование муниципальным имуществом, переданным в имущественный найм 2010243 Доходы от сдачи 6792 9405 138,5 За счет развития в аренду рекламного рекламного бизнеса, пространства увеличения количества договоров аренды. 2010300 Проценты, 305 837 274,4 полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета 2010400 Проценты, 86 22 25,6 За счет уменьшения полученные суммы по процентам предоставления за пользование бюджетных ссуд кредитом в связи внутри страны с досрочным возвратом кредита. 2010600 Доходы от оказания 516 291 56,4 В объеме услуг предоставленных услуг или компенсации затрат государства 2010841 Перечисление части 500 832 166,4 За счет роста прибыли товарооборота муниципальных муниципальных предприятий предприятий розничной торговли (113%) и бытовых услуг (104,2%) 2012000 Доходы от продажи 549 297 54,1 По факту продажи государственных имущества, прогноз производственных и определялся по 2000 непроизводственных году. фондов, транспортных средств, иного оборудования и других материальных ценностей 2013000 Доходы 1504 2949 196,1 За счет роста продажи от реализации жилых помещений, конфискованного, перешедших бесхозяйного в муниципальную имущества, собственность по праву перешедшего наследования или в муниципальную дарения. собственность в порядке наследования и дарения 2015000 Прочие поступления 1555 1572 101,1 от имущества, имущества, находящегося в муниципальной собственности или деятельности 2040000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 3800 4256 112,0 За счет сверхплановых ЗЕМЛИ И поступлений от ГУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ "Фонд имущества АКТИВОВ Свердловской области" 2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 1608 2466 153,4 За счет роста ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ поступлений за услуги медвытрезвителей 2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 60264 56881 94,4 За счет снижения ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА темпов роста поступлений в 4 кв. 2001 г. (первоначальный план, утвержденный Решением ЕГД от 31.01.01 N 100/1 составлял 55264 тыс. руб.) 2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 45494 52278 114,9 За счет ДОХОДЫ сверхпланируемых поступлений средств от организаций по договорам на добровольной основе за детей работников, посещающих муниципальные ДОУ. 2090204 в т.ч. долевое 40337 50174 124,4 участие в финансировании ДДУ ИТОГО ДОХОДОВ 4450095 4656529 104,6 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 0 147922 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 3020100 Дотации 58530 3020200 Субвенции 89392 4300000 Целевой 106914 94098 88,0 За счет уменьшения муниципальный фонд добровольных поступлений ВСЕГО ДОХОДОВ 4557009 4898549 107,5 Средства, 73895 получаемые по взаимным расчетам ВСЕГО ДОХОДОВ 4557009 4972444 109,1 (с взаимными расчетами) ------T---T---T--------------------------T-------------------------T-------------------------T------T-------------¬ ¦Раз- ¦ЦС ¦ВР ¦ Наименование ¦ Утверждено по бюджету ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ +-------T-----------------+-------T-----------------¦испол-¦ Пояснения ¦ ¦П/р-л¦ ¦ ¦ ¦ Сумма ¦ в том числе ¦ Сумма ¦ в том числе ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------+ +--------T--------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущих ¦развития¦ ¦текущих ¦развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---+---+--------------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+------+-------------+ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L-----+---+---+--------------------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+------+-------------- РАСХОДЫ 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 211723 211723 0 212520 212520 0 100,4 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0105 Прочие расходы 797 797 Расходы на общегосударственное на содержание управление архива отражаются по отчету в р. 0105, в бюджете отражены по р. 3000 "Прочие расходы" 041 Государственная поддержка 797 797 архивной службы 075 Текущее содержание 797 797 подведомственных структур 0106 Функционирование органов 211723 211723 0 211723 211723 0 100,0 местного самоуправления 026 Содержание органов 141390 141390 0 141390 141390 0 100,0 местного самоуправления 027 Денежное содержание 141390 141390 141390 141390 100,0 аппарата 027 Обеспечение деятельности 70333 70333 0 70333 70333 0 100,0 органов местного самоуправления 029 Расходы на содержание 70333 70333 70333 70333 100,0 аппарата 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 16462 0 16462 16462 0 16462 100,0 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 0501 Органы внутренних дел 16462 0 16462 16462 0 16462 100,0 200 Содержание и оснащение 16462 0 16462 16462 0 16462 100,0 войск (органов, других формирований) (Программа "Правопорядок") 075 Текущее содержание 10462 10462 10549 10549 100,8 По подведомственных структур постановлению главы города N 182 от 21.02.01 на содержание паспортно - визовой службы за счет перенаправле- ния с назначений по р. 12 "ЖКХ" Целевой муниципальный фонд 6000 6000 5913 5913 98,6 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 145605 1679 143926 139476 1679 137797 95,8 И СТРОИТЕЛЬСТВО 0701 Топливно - энергетический 145605 1679 143926 139476 1679 137797 95,8 комплекс 293 Государственная поддержка 145605 1679 143926 139476 1679 137797 95,8 энергетики и электрификации субъектов РФ 290 Целевые дотации и субсидии 1679 1679 1679 1679 100,0 Целевой муниципальный фонд 143926 143926 137797 137797 95,7 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 123480 123480 0 122843 122843 0 99,5 РЫБОЛОВСТВО 0802 Земельные ресурсы 123480 123480 0 122843 122843 0 99,5 344 Мероприятия по улучшению 123480 123480 0 122843 122843 0 99,5 землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 212 Мероприятия по улучшению 123480 123480 0 122843 122843 99,5 землеустройства и землепользования 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 11000 11000 0 9694 9694 0 88,1 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0903 Охрана окружающей 11000 11000 0 9694 9694 0 88,1 природной среды, животного и растительного мира 362 Финансирование мероприятий 11000 11000 0 9694 9694 0 88,1 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 407 Субсидии 1000 1000 500 500 50,0 По на природоохранные фактически мероприятия выполненным работам Целевой муниципальный фонд 10000 10000 9194 9194 91,9 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 383401 180109 203292 383401 180109 203292 100,0 ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1001 Автомобильный транспорт 84294 72294 12000 84294 72294 12000 100,0 372 Государственная поддержка 84294 72294 12000 84294 72294 12000 100,0 автомобильного транспорта 290 Целевые дотации и субсидии 84294 72294 12000 84294 72294 12000 100,0 1005 Прочие виды транспорта 297712 106420 191292 297712 106420 191292 100,0 в том числе - электротранспорт 83759 78759 5000 83759 78759 5000 100,0 - метро 213953 27661 186292 213953 27661 186292 100,0 380 Государственная поддержка 297712 106420 191292 297712 106420 191292 100,0 других видов транспорта субъектов РФ 290 Целевые дотации и субсидии 297712 106420 191292 297712 106420 191292 100,0 1007 Связь 1395 1395 0 1395 1395 0 100,0 376 Государственная поддержка 1395 1395 0 1395 1395 0 100,0 отрасли связи 290 Целевые дотации и субсидии 1395 1395 1395 1395 100,0 1200 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 1511714 1448028 63686 1511714 1448028 63686 100,0 ХОЗЯЙСТВО 1201 Жилищное хозяйство 355675 322508 33167 355675 322508 33167 100,0 310 Государственная поддержка 328333 322508 5825 328333 322508 5825 100,0 жилищного хозяйства субъектов РФ 290 Целевые дотации и субсидии 177109 171284 5825 177109 171284 5825 100,0 в т.ч. установка аншлагов 5825 5825 5825 5825 100,0 397 Прочие расходы, 151224 151224 151224 151224 100,0 не отнесенные к другим видам расходов 1201 310 397 Программа энергосбережения 12861 12861 12861 12861 100,0 1201 Программа "Ветхое жилье" 7908 7908 7908 7908 100,0 1201 298 Капитальное строительство 6573 6573 6573 6573 100,0 1202 Коммунальное хозяйство 1125796 1095360 30436 1125796 1095360 30436 100,0 в том числе - благоустройство 167791 167791 167791 167791 100,0 311 Государственная поддержка 1095360 1095360 0 1095360 1095360 0 100,0 коммунального хозяйства субъектов РФ 397 Прочие расходы, 14465 14465 14465 14465 100,0 не отнесенные к другим видам расходов 440 Дотации на услуги, 839113 839113 839113 839113 100,0 оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 442 Дотации на услуги, 73991 73991 73991 73991 100,0 предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 443 Расходы на благоустройство 167791 167791 167791 167791 100,0 в субъектах РФ 1202 Программа "Развитие 12525 12525 12525 12525 100,0 отдаленных районов МО "Город Екатеринбург" 1202 313 198 Капитальное строительство 17911 17911 17911 17911 100,0 1203 Прочие структуры 30243 30160 83 30243 30160 83 100,0 коммунального хозяйства в том числе - управление зданием 7670 7670 7670 7670 100,0 - БТИ 274 274 274 274 100,0 - банно - прачечное 8198 8198 8198 8198 100,0 хозяйство - комбинат 5285 5285 5285 5285 100,0 спецобслуживания - СМЭП ГИБДД 7664 7581 83 7664 7581 83 100,0 - прочие 1152 1152 1152 1152 100,0 311 Государственная поддержка 30243 30160 83 30243 30160 83 100,0 коммунального хозяйства субъектов РФ 444 Расходы на прочие 30243 30160 83 30243 30160 83 100,0 структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1427952 1425998 1954 1427952 1425998 1954 100,0 1401 Дошкольное образование 262521 262521 0 262521 262521 0 100,0 400 Ведомственные расходы 262521 262521 0 262521 262521 0 100,0 на дошкольное образование 259 Детские дошкольные 262521 262521 262521 262521 учреждения 1402 Общее образование 1049274 1049274 0 1049274 1049274 0 100,0 401 Ведомственные расходы 1049274 1049274 0 1049274 1049274 0 100,0 на общее образование 260 Школы - детские сады, 714295 714295 714295 714295 100,0 школы начальные, неполные средние и средние 261 Специальные школы 10613 10613 10613 10613 100,0 262 Вечерние и заочные средние 7746 7746 7746 7746 100,0 образовательные школы 263 Школы - интернаты 96750 96750 96750 96750 100,0 264 Учреждения по внешкольной 171269 171269 171269 171269 100,0 работе с детьми 265 Детские дома 48601 48601 48601 48601 100,0 1404 Среднее профессиональное 27149 27149 0 27149 27149 0 100,0 образование 403 Ведомственные расходы 27149 27149 0 27149 27149 0 100,0 на среднее профессиональное образование 268 Средние специальные 27149 27149 27149 27149 100,0 учебные заведения 1405 Переподготовка и повышение 27 27 0 27 27 0 100,0 квалификации 404 Ведомственные расходы 27 27 0 27 27 0 100,0 на переподготовку и повышение квалификации 270 Учебные заведения и курсы 27 27 27 27 100,0 по переподготовке кадров 1407 Прочие расходы в области 87027 87027 0 87027 87027 0 100,0 образования 407 Прочие ведомственные 87027 87027 0 87027 87027 0 100,0 расходы в области образования 272 Прочие учреждения и 69955 69955 69955 69955 100,0 мероприятия в области образования 319 Финансирование мероприятий 17072 17072 17072 17072 100,0 по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1400 Капитальные вложения 1954 1954 1954 1954 100,0 1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 110034 100034 10000 106534 96534 10000 96,8 1501 Культура и искусство 99734 99734 0 96234 96234 0 96,5 410 Ведомственные расходы 33545 33545 0 33692 33692 0 100,4 на культуру и искусство 280 Дворцы и дома культуры, 8585 8585 9291 9291 108,2 другие учреждения клубного типа 283 Музеи и постоянные 8200 8200 7385 7385 90,1 выставки 284 Библиотеки 16760 16760 17016 17016 101,5 411 Государственная поддержка 13800 13800 0 13787 13787 0 99,9 театров, концертных организаций, цирков и других организаций исполнительных искусств 281 Театры, концертные 13800 13800 13787 13787 99,9 организации, цирки и другие организации исполнительных искусств 412 Прочие ведомственные 52389 52389 0 48755 48755 93,1 расходы в области культуры и искусства 287 Прочие ведомственные 52389 52389 0 48755 48755 93,1 расходы в области культуры и искусства 1502 Кинематография 300 300 0 300 300 0 100,0 415 Государственная поддержка 300 300 0 300 300 0 100,0 кинематографии 282 Организация кинематографии 300 300 300 300 1500 Капитальные вложения 10000 10000 10000 10000 100,0 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 12000 12000 0 12000 12000 0 100,0 ИНФОРМАЦИИ 1601 Телевидение и радиовещание 2700 2700 0 2564 2564 0 95,0 420 Государственная поддержка 2700 2700 0 2564 2564 0 95,0 государственных телекомпаний 290 Целевые дотации и субсидии 2700 2700 2564 2564 в том числе МП ЕТРК 2700 2700 2564 2564 95,0 "Студия - город" 1602 Периодическая печать и 9300 9300 0 9436 9436 0 101,5 издательства 421 Государственная поддержка 9300 9300 0 9436 9436 0 101,5 издательств 290 Целевые дотации и субсидии 9300 9300 9436 9436 101,5 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 701867 664712 37155 700404 662560 37844 99,8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1701 Здравоохранение 644741 644741 0 644741 644741 0 100,0 430 Ведомственные расходы 644741 644741 0 644741 644741 0 100,0 на здравоохранение 300 Больницы, родильные дома и 394208 394208 394208 394208 100,0 клиники 301 Поликлиники, амбулатории, 45632 45632 45632 45632 100,0 диагностические центры 302 Фельдшерско - акушерские 18 18 18 18 100,0 пункты 303 Станции переливания крови 6503 6503 6503 6503 100,0 304 Дома ребенка 18852 18852 18852 18852 100,0 305 Станции скорой и 124095 124095 124095 124095 100,0 неотложной помощи 306 Санатории для больных 8636 8636 8636 8636 100,0 туберкулезом 307 Санатории для детей - 12841 12841 12841 12841 100,0 подростков 310 Прочие учреждения и 33956 33956 33956 33956 100,0 мероприятия в области здравоохранения, в т.ч. Центр фарм. информации и 166 166 165 165 99,4 маркетинга 1700 Капитальные вложения 37155 37155 37844 37844 101,9 1703 Физическая культура и 19971 19971 0 17819 17819 0 89,2 спорт 433 Финансирование части 4500 4500 0 4130 4130 0 91,8 По расходов на содержание фактически спортивных команд предъявленным на финансиро- вание документам 314 Прочие учреждения и 4500 4500 4130 4130 91,8 мероприятия в области физической культуры и спорта в т.ч. поддержка 1500 1500 1150 1150 76,7 спортивных школ (согласно Перечню) 434 Ведомственные расходы 15471 15471 0 13689 13689 0 88,5 на физическую культуру и спорт 285 Содержание объектов 8992 8992 8848 8848 98,4 социально - культурной сферы 314 Прочие учреждения и 6479 6479 4841 4841 74,7 мероприятия в области физической культуры и спорта 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 122197 111197 11000 117898 106017 11881 96,5 1801 Учреждения социального 101755 90755 11000 97346 85465 11881 95,7 обеспечения 440 Ведомственные расходы 101755 90755 11000 97346 85465 11881 95,7 в области социального обеспечения 318 Территориальные центры и 57513 57513 52152 52152 90,7 отделения оказания социальной помощи на дому 323 Прочие учреждения и 44242 33242 11000 45194 33313 11881 102,2 мероприятия в области социальной политики 1803 Молодежная политика 5004 5004 0 5004 5004 0 100,0 446 Государственная поддержка 5004 5004 0 5004 5004 0 100,0 в области молодежной политики 323 Прочие учреждения и 5004 5004 5004 5004 100,0 мероприятия в области социальной политики 1806 Прочие мероприятия 15438 15438 15438 15438 100,0 в области социальной политики (исполнение федеральных законов) 515 Прочие расходы, 15438 15438 15438 15438 100,0 не отнесенные к другим целевым статьям 397 Прочие расходы, 15438 15438 15438 15438 100,0 не отнесенные к другим видам расходов 1807 Государственные пособия 110 110 гражданам, имеющим детей 489 Фонд компенсаций 110 110 324 Выплаты гос. ежемесячного 110 110 пособия на ребенка 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 79427 79427 0 74720 74720 0 94,1 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1901 Обслуживание 79427 79427 0 74720 74720 0 94,1 муниципального долга МБРР по программе "Городской общественный транспорт" Выплата процентов 77673 77673 77710 77710 100,0 по полученным кредитам Выплаты процентов 1754 1754 -2990 -2990 За счет по ценным бумагам продажи жилищных облигаций выше номинальной стоимости, по БК отражаются со знаком (-) 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 84733 75448 9285 78262 69643 8619 92,4 3001 Резервные фонды 22310 22310 0 18569 18569 0 83,2 510 Резервные фонды 22310 22310 0 18569 18569 0 83,2 435 Формирование резервных 22310 22310 18569 18569 83,2 фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3002 Проведение выборов и 2500 2500 0 2440 2440 0 97,6 референдумов 511 Расходы на проведение 2500 2500 0 2440 2440 0 97,6 выборов и референдумов 394 Выборы в органы 2500 2500 2440 2440 97,6 законодательной власти 3004 Прочие расходы, 50638 50638 0 48634 48634 0 96,0 не отнесенные к другим подразделам 515 Прочие расходы бюджета, 50638 50638 0 48634 48634 0 96,0 не отнесенные к другим целевым статьям 397 Прочие расходы бюджета, 50638 50638 48634 48634 96,0 не отнесенные к другим видам расходов 3000 Программа научных 1000 1000 100 100 10,0 исследований и долгосрочного стратегического развития города Екатеринбурга 3000 Разработка и утверждение 1285 1285 979 979 76,2 стратегического развития города 3000 Подписка периодических 5000 5000 5000 5000 100,0 изданий для общественных организаций 3000 Программа по борьбе 2000 2000 1998 1998 99,9 с зависимостями 3000 Бюджетный кредит 542 542 ИТОГО РАСХОДОВ 4941595 4444835 496760 4913880 4422345 491535 99,4 Средства, передаваемые 0 80532 80532 по взаимным расчетам ВСЕГО РАСХОДОВ 4941595 4444835 496760 4994412 4502877 491535 101,1 Приложение 2 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 РАЗМЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА (Решением Екатеринбургской городской Думы от 27.03.01 N 104/1 внесены изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы от 31.01.01 N 100/1) (тыс. руб.) ----T--------------------T-----------T-----------¬ ¦NN ¦ Наименование вида ¦Утверждено ¦ Исполнено ¦ ¦п/п¦ долговых ¦по бюджету ¦на 01.01.02¦ ¦ ¦ обязательств ¦на 2001 год¦ ¦ +---+--------------------+-----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------------+-----------+-----------+ ¦ 1.¦Кредитные договоры, ¦ 955394,0 ¦ 1030619,2 ¦ ¦ ¦заключенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от имени МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"город Екатеринбург"¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+-----------+ ¦ 2.¦Муниципальные ценные¦ 70000,0 ¦ 71931,0 ¦ ¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+-----------+ ¦ 3.¦Обязательства ¦ 40000,0 ¦ 40000,0 ¦ ¦ ¦по муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трамваев) ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----------+-----------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ 1065394,0 ¦ 1142550,2 ¦ L---+--------------------+-----------+------------ Приложение 3 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА в тыс. руб. -------T---------------------------------T----------T-----------¬ ¦код ¦ Наименование ¦ Годовые ¦ Кассовое ¦ ¦пока- ¦ показателя ¦назначения¦исполнение ¦ ¦зателя¦ ¦ ¦за 2001 год¦ +------+---------------------------------+----------+-----------+ ¦ A ¦ B ¦ 1 ¦ 2 ¦ L------+---------------------------------+----------+------------ 0120 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 76026 -110469 БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ 0121 остатки на начало 106292 106292 отчетного периода 0122 остатки на конец 30266 216761 отчетного периода 0200 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 37793 39724 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0201 привлечение средств 70000 69999 0202 погашение основной суммы 32207 30275 задолженности 0400 БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, 0 0 ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 0401 получение бюджетных ссуд 2690 0402 погашение основной суммы 2690 задолженности 0500 ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ 0 2061 ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 0501 получение кредитов 2061 (бюджетных ссуд) 0502 погашение основной суммы задолженности 0600 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ 54050 90652 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0820 КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И 0 0 ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0821 получение кредитов 5000 0822 погашение основной суммы 5000 задолженности ВСЕГО 167869 21968 Приложение 4 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА 2001 ГОД 1. Развитие инженерной инфраструктуры города (тыс. руб.) ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Доходы, всего: ¦ 44130,0 ¦ 60551,0 ¦ 137,2 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Расходы, всего: ¦ 51000,0 ¦ 51668,0 ¦ 101,3 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦1. Водоснабжение, ¦ 17850,0 ¦ 17850,0 ¦ 100,0 ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦2. Дорожное строительство ¦ 3820,0 ¦ 3820,0 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦3. Строительство ¦ 3830,0 ¦ 3830,0 ¦ 100,0 ¦ ¦(реконструкция) инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦4. Благоустройство ¦ 12250,0 ¦ 12250,0 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦5. Теплоснабжение, ¦ 13250,0 ¦ 13918,0 ¦ 105,0 ¦ ¦электроснабжение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газификация ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- 2. Улучшение жилищных условий социально незащищенных категорий граждан и отселение из ветхого жилищного фонда (тыс. руб.) ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦ Доходы ¦ 14020,0 ¦ 18821,0 ¦ 134,2 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦ Расходы ¦ 16000,0 ¦ 15992,0 ¦ 99,9 ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- 3. Развитие жилищного строительства (тыс. руб.) ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Доходы, всего: ¦ 33401,0 ¦ 246,0 ¦ 0,7 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Расходы, всего: ¦ 74180,0 ¦ 65116,0 ¦ 87,8 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦1. Финансирование ¦ 66580,0 ¦ 62610,8 ¦ 94,0 ¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе работ и услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦2. Проведение рекламных ¦ 1460,0 ¦ 758,4 ¦ 51,9 ¦ ¦информационно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъяснительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦3. Расходы на обслуживание ¦ 1194,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦долга по обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МО "город Екатеринбург" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(облигации жилищного займа)¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦4. Налог на операции ¦ 560,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦с ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(0,8% от объема эмиссии) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦5. Финансирование ¦ 1460,0 ¦ 726,8 ¦ 49,8 ¦ ¦обеспечения деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Екатеринбурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по обслуживанию целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Муниципального фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в составе бюджета МО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"г. Екатеринбург" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по направлению развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦6. Разработка проектов, ¦ 2886,0 ¦ 991,6 ¦ 34,4 ¦ ¦популяризация и введение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в практику программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ТСЖ "СССТ-1" ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦7. Расходы на судебное ¦ 40,0 ¦ 28,4 ¦ 71,0 ¦ ¦производство в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих программ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- 4. Проведение мероприятий по охране окружающей среды (тыс. руб.) ----------------------------T----------T------------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01. 02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+------------+----------+ ¦Доходы от поступлений ¦ 4971,0 ¦ 3634,0 ¦ 73,1 ¦ ¦за загрязнение окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+------------+----------+ ¦Расходы ¦ 10000,0 ¦ 9194,0 ¦ 91,9 ¦ L---------------------------+----------+------------+----------- 5. Обеспечение охраны общественного правопорядка и работы с военнослужащими (тыс. руб.) ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Доходы от добровольных ¦ 5892,0 ¦ 5825,0 ¦ 98,9 ¦ ¦пожертвований ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Расходы ¦ 6000,0 ¦ 5913,0 ¦ 98,6 ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- 6. Развитие социальной инфраструктуры (тыс. руб.) ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Доходы ¦ 4500,0 ¦ 5021,0 ¦ 111,6 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Расходы ¦ 4500,0 ¦ 5021,0 ¦ 111,6 ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- Итого по целевому муниципальному фонду (тыс. руб.) ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ ¦утверждено¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦по бюджету¦на 01.01.02¦исполнения¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Доходы ¦ 106914,0 ¦ 167904,0 ¦ 157,0 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦Расходы ¦ 161680,0 ¦ 152904,0 ¦ 94,6 ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- Приложение 5 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 2001 ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в тыс. рублей ----T---------------------T----------T-----------T----------------------¬ ¦NN ¦ Наименование ¦Уточненный¦Исполнение ¦ Пояснение ¦ ¦п/п¦ ¦ план ¦за 2001 год¦ ¦ +---+---------------------+----------+-----------+----------------------+ ¦ A ¦ B ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ L---+---------------------+----------+-----------+----------------------- 1. Управление 127056 124240 переданы расходы образования на оздоровление детей, учреждений культуры, физкультуры комитета по делам молодежи 2. Управление 460337 453189 разница к плану здравоохранения за счет компенсации расходов по молочным смесям из обл. бюджета 3. Управление культуры 56489 56341 4. Управление физической 27905 27889 культуры, спорта и туризма 5. Управление по делам 3117 3613 с учетом переданных молодежи из образования расходов на оздоровительные мероприятия и досрочной выплатой зарплаты за 2-ю половину декабря 2001 года 6. Управление 28473 28157 по социальной политике 7. УВД 9914 10060 за счет города Екатеринбурга перераспределения ассигнований с УЖКХ на содержание паспортно - визовой службы 8. Администрация 50709 54616 за счет досрочной города Екатеринбурга выплаты заработной платы за 2-ю половину декабря 2001 г. 9. Екатеринбургская 22594 22795 за счет досрочной Городская Дума выплаты заработной платы за 2-ю половину декабря 2001 г. 10. Театр юного зрителя 7300 7287 11. Театр кукол 6500 6500 12. Зоопарк 25000 23534 за счет уменьшения ассигнований по акту проверки КРУ администрации города 13. Управление 769210 769210 жилищного и коммунального хозяйства 14. МУП 27661 27661 "Екатеринбургский Метрополитен" 15. МУП 78759 78759 "Екатеринбургское трамвайно - троллейбусное управление" 16. МУП "Муниципальное 72294 72294 объединение автобусных предприятий г. Екатеринбурга" 17. Комитет по земельным 88480 87847 по фактически ресурсам и выполненным объемам землеустройству 18. Унитарное 7581 7581 муниципальное специализированное монтажное эксплуатационное предприятие ГИБДД 19. МП "Бюро технической 274 274 инвентаризации" 20. Центральная 2055 1312 расходы по созданию диспетчерская служба единой информационной базы ГО профинансированы в объеме выполненных работ 21. Управление 147871 147176 в объеме благоустройства выполненных работ 22. МУП "Комбинат 5285 5285 спецобслуживания" 23. Муниципальное 1679 1679 предприятие по обеспечению топливом населения, организаций и учреждений 24. Управление зданием 7670 7670 администрации города Екатеринбурга 25. МУ "Энергосбережение" 3000 2648 за счет уменьшения ассигнований по актам проверок КРУ администрации города и ФБУ города 26. ДОУ N 570 608 909 за счет дополнительно МП "Водоканал" поступивших средств по договорам долевого участия в финансировании ДОУ в пределах заявки на финансировании 27. Главное управление 2784 2525 архитектуры градостроительства и регулирования земельных отношений "Главархитектура" 28. Екатеринбургский 943 797 в пределах заявки муниципальный центр на финансировании хранения архивной документации 29. Льготы почетным 2268 401 по фактически гражданам представленным с финансированием документам через соответствующие управления администрации города 30. Центр 171 165 фармацевтической информации и маркетинга 31. ЕМУП ЕТРК 2700 2564 проверки КРУ "Студия - город" администрации города 32. Комитет по экологии и 1000 500 по фактически природопользованию выполненным работам 33. Управление 800 800 государственной статистики 34. Программа по борьбе 2000 1998 с зависимостями (бюджетополучатели - по постановлению Главы города) 35. ФБУ 12088 11100 города Екатеринбурга 36. Капитальное 108360 111788 по фактически строительство выполненным объемам (с учетом программ работ с учетом "Ветхое жилье", поступивших из обл. и "Развитие отдаленных федерал. бюджетов территорий МО средств по программе "Город Екатеринбург") "Ветхое жилье". согласно Перечню 37. Общественные 7500 6044 по фактически организации, представленным определяемые документам постановлениями Главы города 38. СМИ (организации, 17300 13666 по фактически определяемые представленным постановлениями документам Главы города) 39. Резервный фонд 8000 2737 по постановлениям администрации Главы города (бюджетополучатели по постановлениям Главы города) 40. МФ РФ (обслуживание и 77673 77673 погашение займа МБРР) в том числе 77673 77673 обслуживание займа МБРР 41. Снос самовольно 500 246 по объемам построенных строений выполненных работ (гаражей) (ТОО "Шатс", ТОО "Рокада") 42. Городская 2500 2367 по фактически избирательная представленным комиссия документам 43. Поддержка предприятий 450 230 по фактически бытового обслуживания представленным (бюджетополучатели документам по постановлению Главы города) 44. ЕМУП УЗПСметро 186292 186292 45. ФБУ Ленинского района 307473 307473 по дополнительным (финансирование сметам, утвержденным по утвержденной Главой города Главой города за счет перевыполнения смете района) планового задания по доходам, (в т.ч. 600 тыс. руб. - кредиты, выданные за счет резерва главы района) 46. ФБУ 307510 307510 (в т.ч. 37 тыс. руб. - Октябрьского района проценты за кредит) (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 47. ФБУ 402629 402629 "-" Орджоникидзевского района 48. ФБУ Верх - Исетского 297790 297790 "-" района 49. ФБУ Железнодорожного 229746 229746 "-" района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 50. ФБУ 357830 357830 "-" Кировского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 51. ФБУ 394342 394342 "-" Чкаловского района (финансирование по утвержденной Главой города смете района) 52. Целевой 161680 152904 по фактически муниципальный фонд выполненным объемам 53. Инспекция МНС РФ 8000 12883 по решению гор. Думы межрайонного уровня N 100/1 по фактически поступившим суммам дополнительных доходов по документальным проверкам 54. Конкурс 60 54 "Екатеринбург - Сити" 55. МУ "Столица Урала" 100 63 56. Размещение жилищных -2990 облигаций по цене выше номинальной 57. Расходы за счет 3285 3285 налога на содержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы (бюджетополучатели по постановлениям Главы города) 58. Возврат кредита ОАО -58 "Молочный комбинат" ВСЕГО 4941595 4913880 Приложение 6 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 СПРАВКА О ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2001 ГОД тыс. руб. ----------------------------T----------T-----------T----------¬ ¦ Перечень ¦Утверждено¦Фактически ¦ Процент ¦ ¦ объектов ¦в бюджете ¦профинанси-¦исполнения¦ ¦ ¦ города ¦ровано ¦ ¦ ¦ ¦на 2001 г.¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦МУЛ УКС, ВСЕГО ¦ 52682,0 ¦ 52682,0 ¦ 100,0 ¦ ¦1. Сезонные работы ¦ 1260,0 ¦ 1260,0 ¦ 100,0 ¦ ¦по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Технической, 1-В ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦2. Разработка ¦ 1500,0 ¦ 1500,0 ¦ 100,0 ¦ ¦типового проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательной школы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦3. Инфекционный корпус ¦ 34500,0 ¦ 34500,0 ¦ 100,0 ¦ ¦по ул. Волгоградской - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бардина ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦4. Реконструкция ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦к/т "Космос" ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦5. Погашение кредиторской ¦ 5422,0 ¦ 5422,0 ¦ 100,0 ¦ ¦задолженности прошлых лет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 16 эт. 128 кв. дом N 1-В ¦ 2313,0 ¦ 2313,0 ¦ 100,0 ¦ ¦в жилом квартале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Бебеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Технической, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Теплоходной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Пищеблок к инфекционному ¦ 1341,0 ¦ 1341,0 ¦ 100,0 ¦ ¦корпусу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Волгоградской - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бардина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Инженерные сети ¦ 1314,0 ¦ 1314,0 ¦ 100,0 ¦ ¦к инфекционному корпусу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Волгоградской - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бардина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Реконструкция ¦ 454,0 ¦ 454,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ плавательного бассейна ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦МУП ЕТТУ ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Приобретение подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Трамвай "Спектр" ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦МОАП ¦ 12000,0 ¦ 12000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Модернизация автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(400 * 30 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦ЕМУП "УЗПС метро" ¦ 120000,0 ¦ 113846,5 ¦ 100,0 ¦ ¦Первая очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрополитена, в том числе:¦6153,5 <*>¦ ¦ ¦ ¦погашение кредиторской ¦ 10441,2 ¦ 10441,2 ¦ 100,0 ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦МУП "Водоканал" ¦ 1789,0 ¦ 1789,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Водовод ¦ 1114,0 ¦ 1114,0 ¦ 100,0 ¦ ¦по ул. Автомагистральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Участок перегрузки ¦ 281,6 ¦ 281,6 ¦ 100,0 ¦ ¦хлорных контейнеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Насосная станция ¦ 44,6 ¦ 44,6 ¦ 100,0 ¦ ¦Юго - Восточного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Площадка резервуаров ¦ 347,0 ¦ 347,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Н - Св. ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Водовод ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 100,0 ¦ ¦по ул. Дагестанской ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦МУП СУЭРЖ ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Реабилитация жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Белореченской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 13/1 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦СМЭП ГИБДД ¦ 83,0 ¦ 83,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установка светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦знаков ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦УБГ, всего ¦ 14931,0 ¦ 14931,0 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦1. Приобретение ¦ 10000,0 ¦ 10000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦оборудования и транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Погашение кредиторской ¦ 4931,0 ¦ 4931,0 ¦ 100,0 ¦ ¦задолженности, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: очевидно, имеется в виду в графе 2 число "29,5". ------------------------------------------------------------------ ¦- Мостовой переход ¦ 26,5 ¦ 29,5 ¦ 100,0 ¦ ¦через р. Исеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Фурманова - Ткачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Реконструкция перекрестка¦ 2007,0 ¦ 2007,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ул. М. Сибирика - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Челюскинцев и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекрестка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пр. Космонавтов - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Завокзальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Памятник основателям ¦ 285,4 ¦ 285,4 ¦ 100,0 ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Памятник А.С. Пушкину ¦ 70,9 ¦ 70,9 ¦ 100,0 ¦ ¦- ПИР будущих лет ¦ 304,4 ¦ 304,4 ¦ 100,0 ¦ ¦- Набережная ¦ 1514,1 ¦ 1514,1 ¦ 100,0 ¦ ¦по ул. Челюскинцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Реновация ливневой ¦ 219,7 ¦ 219,7 ¦ 100,0 ¦ ¦канализации дренажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в мкр. "Комсомольский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Ремонтная база ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ 100,0 ¦ ¦предприятия "Свердлгорсвет"¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦АООТ "Екатеринбургтаз" ¦ 275,0 ¦ 253,0 ¦ 100,0 ¦ ¦Погашение кредиторской ¦22,0 <*> ¦ ¦ ¦ ¦задолженности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газопровод в/д от бани ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до ГРП нос. Изоплит ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+-----------+----------+ ¦ВСЕГО ¦ 209760, ¦ 203584,5 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦6175,5 <*>¦ ¦ ¦ L---------------------------+----------+-----------+----------- -------------------------------- <*> - уменьшение ассигнований по акту проверки Приложение 7 к решению Екатеринбургской городской Думы от 13 июня 2002 г. N 22/2 ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ МО "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" В 2001 ГОДУ в тыс. руб. ----T---------T----------------T-----------------T----------------T------------T---------------¬ ¦NN ¦Регистра-¦ Основание ¦ Кредитор ¦ Заемщик ¦Дата и сумма¦ Дата и сумма ¦ ¦п/п¦ционный ¦ выдачи ¦ ¦ ¦обязательств¦ исполнения ¦ ¦ ¦номер ¦ гарантии, ¦ ¦ ¦ ¦ обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------+----------------+-----------------+----------------+------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------+----------------+-----------------+----------------+------------+---------------+ ¦ 1.¦2-01-0001¦Постановление ¦ОАО ¦ЕМУП "ЕТТУ" ¦23.02.2001 -¦до 01.04.2002 -¦ ¦ ¦ ¦Главы города ¦"Екатеринбургский¦ ¦40 млн. руб.¦10 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦от 15.02.2001 ¦муниципальный ¦620075 ¦ ¦до 01.04.2003 -¦ ¦ ¦ ¦N 168, ¦банк" ¦г. Екатеринбург,¦ ¦10 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦Договор ¦ ¦ул. Шарташская, ¦ ¦до 01.04.2004 -¦ ¦ ¦ ¦о предоставлении¦620014 ¦4 ¦ ¦10 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦г.Екатеринбург, ¦ ¦ ¦до 01.04.2005 -¦ ¦ ¦ ¦гарантии ¦ул. 8 Марта, 13 ¦ ¦ ¦10 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦от 23.02.2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------+----------------+-----------------+----------------+------------+---------------- ------------------------------------------------------------------