РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТРЕТИЙ СОЗЫВ Восемнадцатое заседание РЕШЕНИЕ от 26 марта 2002 г. N 18/5 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА 2002 ГОД Рассмотрев постановление Главы города Екатеринбурга от 4 февраля 2002 года N 112 " О проекте бюджета города Екатеринбурга на 2002 год" , изучив мнение отраслевых комитетов, управлений и служб администрации города, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года N 79-ОЗ " Об областном бюджете на 2002 год" , Положением о бюджетном процессе в городе Екатеринбурге, Уставом города Екатеринбурга, Екатеринбургская городская Дума решила: 1. Утвердить бюджет города на 2002 год: 1.1. по доходам - в сумме 5255194 тыс. руб., расходам - в сумме 5772414 тыс. руб., в том числе по текущим расходам - 5151907 тыс. руб., по капитальным расходам - 620507 тыс. руб. (Приложение 1); 1.2. размер дефицита бюджета города - в сумме 517220 тыс. руб., или 9,8 процентов объема доходов бюджета города; 1.3. источники финансирования дефицита бюджета города - в сумме 517220 тыс. руб. (Приложение 2); 1.4. предельный размер муниципального долга - в сумме 1513563 тыс. руб. (Приложение 3); 1.5. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга - 862000 тыс. руб.; 1.6. структуру целевого бюджетного фонда на 2002 год по доходам и расходам (Приложение 4); 1.7. программу внутренних заимствований МО " Город Екатеринбург" на 2002 год (Приложение 5); 1.8. перечень целевых программ, финансируемых из бюджета города в 2002 году (Приложение 7); 1.9. перечень объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета города в 2002 году (Приложение 8). 2. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2002 году, формируются за счет: 2.1. 3 процентов ставки налога на прибыль, в том числе 2 процента - ставка, установленная статьей 25 Налогового кодекса РФ, 1 процент - ставка, рассчитанная по нормативу отчислений в бюджет города Екатеринбурга, утвержденному Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года N 79-ОЗ " Об областном бюджете на 2002 год" ; 2.2. 54 процентов налога на доходы физических лиц по нормативу, утвержденному вышеназванным Областным законом; 2.3. 5 процентов доходов от акцизов, на этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, водку и ликеро - водочные изделия и 10 процентов доходов от акцизов на коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное, другие алкогольные напитки, пиво, табачные и ювелирные изделия, взимаемых на территории города Екатеринбурга; 2.4. регистрационных сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством; 2.5. 60 процентов доходов от налога с продаж; 2.6. 100 процентов доходов от стоимости патента, уплачиваемой физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, применяющими упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности; 2.7. доходов от единого налога для налогоплательщиков - юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, исчисленного по ставкам, установленным Законом Свердловской области от 24.11.2000 года N 35-ОЗ " О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской области" и подлежащих зачислению в местный бюджет (3 процента от суммы валовой выручки); 2.8. единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, в том числе 35 процентов от налога, уплачиваемого юридическими лицами, и 50 процентов - от налога, уплачиваемого физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 2.9. 100 процентов доходов от налога на имущество физических лиц; 2.10. 50 процентов доходов от налога на имущество предприятий; 2.11. 100 процентов от налога на имущество, переходящего в порядке наследования и дарения; 2.12. 99 процентов доходов от лесных податей и арендной платы за пользование лесным фондом; 2.13. доходов от платежей за пользование недрами, поступающими по расчетам за 2001 год и (или) в счет гашения недоимки по состоянию на 01.01.02 г., а также пеней и штрафов за несвоевременную уплату этих налогов в соответствии с нормативами их распределения, действовавшими до 1 января 2002 года; 2.14. 50 процентов доходов от земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков; 2.15. 100 процентов доходов от земельного налога и арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения и другие земли несельскохозяйственного назначения; 2.16. 100 процентов доходов от взимания государственной пошлины с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации; 2.17. 100 процентов доходов от целевых сборов на содержание милиции и благоустройство территории; 2.18. 100 процентов доходов от налога на рекламу; 2.19. поступлений задолженности по налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально - культурной сферы; 2.20. неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством, в том числе: - доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций; - доходов от продажи земли и нематериальных активов; - доходов от продажи гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности, за вычетом расходов на их продажу; - доходов от административных платежей в соответствии с действующим законодательством; - доходов от административных штрафов, по которым законодательными актами Российской Федерации не предусмотрено иное зачисление; - прочих доходов; - доходов городского целевого бюджетного фонда. 3. В целях перевыполнения бюджета города по доходам и обеспечения полноты взыскания налоговых платежей и административных штрафов установить размеры отчислений: 3.1. инспекциям МНС РФ и налоговой полиции из бюджета города на их содержание, укрепление материально - технической базы и охрану зданий налоговых органов при условии ежеквартального перевыполнения планового задания по налоговым доходам, установленного на 2002 год: - 25 процентов от суммы налоговых платежей, дополнительно начисленных и поступивших в бюджет города в результате проверок, проведенных налоговыми органами и налоговой полицией, с выходом на предприятия, включая средства, полученные от реализации арестованного имущества; - 35 процентов от сумм наложенных и поступивших в бюджет штрафов, за нарушения налогового законодательства и законодательства по контрольно - кассовым машинам. Условия, порядок перечисления и целевое использование указанных средств определить Соглашением администрации города с Управлением МНС РФ по Свердловской области и Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Свердловской области; 3.2. УВД и РУВД города Екатеринбурга - 35 процентов от сумм поступивших в бюджет города штрафов за административные правонарушения, наложенных должностными лицами органов внутренних дел города, для перечисления на специальные расчетные счета УВД и РУВД города Екатеринбурга и использования полученных средств: - 60 процентов - на развитие материально - технической базы и проведение мероприятий по охране общественного порядка; - 25 процентов - на поощрение личного состава подразделений органов внутренних дел; - 5 процентов - на ремонт Кировского РОВД города Екатеринбурга (здание отдела милиции в Пионерском поселке) и оплату расходов по аренде жилья, предоставляемого участковым уполномоченным милиции; - 10 процентов - для госпиталя ГУВД Свердловской области на приобретение медикаментов; 3.3. Управлению ГИБДД ГУВД Свердловской области - 35 процентов поступивших в бюджет города сумм штрафных санкций, взысканных за административные правонарушения Отдельным батальоном Дорожно - патрульной службы, Отдельной ротой Дорожно - патрульной службы Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области и аппаратом Управления ГИБДД, с направлением данных средств: - 65 процентов - Отдельному батальону и Отдельной роте Дорожно - патрульной службы на развитие материально - технической базы и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; - 25 процентов - на поощрение строевых подразделений Дорожно - патрульной службы и решение социальных вопросов их сотрудников; - 10 процентов - для госпиталя ГУВД Свердловской области на приобретение медикаментов; 3.4. центрам санитарно - эпидемиологического надзора, расположенным на территории города Екатеринбурга, - 65 процентов административных штрафов за нарушение санитарного законодательства, поступивших в бюджет города, с направлением сумм: - 50 процентов - на финансирование лечебно - профилактических мероприятий, противоэпидемиологических мероприятий, включая мероприятия по вакцинопрофилактике учащихся школ; - 50 процентов - на улучшение материально - технической базы центров санитарно - эпидемиологического надзора; 3.5. Главному Управлению Министерства юстиции РФ по Свердловской области - 15 процентов от сумм штрафов, поступивших в бюджет города, взысканных судебными приставами - исполнителями городского специализированного подразделения по взысканию административных штрафов N 27, по постановлениям органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, с направлением полученных средств городскому специализированному подразделению N 27 Управления судебных приставов: - 27 процентов - на стимулирование работников, занимающихся взысканием административных штрафов, и технического персонала; - 68 процентов - на развитие материально - технической базы Городского специализированного подразделения N 27 и проведение мероприятий по обеспечению взыскания административных штрафов; - 5 процентов - на поощрение сотрудников Главного Управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области, оказывающих консультационную и методическую помощь; 3.6. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Екатеринбурга - 20 процентов от сумм штрафов, поступивших в бюджет города, наложенных Комиссией по контролю за использованием и охраной земель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Екатеринбурга, государственным инспектором по контролю за использованием и охраной земель и его заместителем, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях с направлением средств: - 50 процентов - на развитие материально - технической базы и проведение мероприятий по взысканию недоимки по земельным платежам; - 50 процентов - на стимулирование работников Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Екатеринбурга; 3.7. Управлению Государственной торговой инспекции по Свердловской области - 15 процентов от сумм штрафов за правонарушения на потребительском рынке, поступивших в бюджет города по результатам контрольной работы, с направлением полученных сумм на развитие материально - технической базы Управления и проведение мероприятий по обеспечению полноты взыскаемости административных штрафов; 3.8. Инспекции Госархстройнадзора города Екатеринбурга - 15 процентов от сумм штрафов за правонарушения в области строительства и земельного законодательства, поступивших в бюджет города, на ее материально - техническое и социальное развитие, а также на расходы по выносу и ликвидации незаконно установленных гаражей; 3.9. Администрациям города и районов - 5 процентов от сумм штрафов, поступивших в бюджет города, наложенных административными комиссиями, при предоставлении реестров платежных документов, подтверждающих поступление штрафов в бюджет города; 3.10. Управлению Федеральной службы налоговой полиции - 40 процентов средств, поступивших в бюджет города от реализации изъятой УФСНП, конфискованной и промышленно переработанной алкогольной продукции и этилового спирта, с направлением средств на материально - техническое обеспечение работников налоговой полиции по Соглашению с администрацией города Екатеринбурга; 3.11. Общественным организациям, осуществляющим работу по защите прав потребителей, - 35 процентов от сумм штрафов, поступивших в бюджет города за административные правонарушения, налагаемые административными комиссиями, производство по которым инициировано актами общественных организаций по защите прав потребителей, с направлением средств на поощрение и материально - техническое обеспечение; 3.12. В случае, если взыскания административных штрафов, наложенных органами УВД и РОВД города, Управлением ГИБДД ГУВД Свердловской области, центрами санитарно - эпидемиологического надзора, Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города Екатеринбурга, управлением Государственной торговой инспекции по Свердловской области, инспекцией Госархстройнадзора города Екатеринбурга, в бюджет города производятся через административные комиссии или службами судебных приставов, отчисления от сумм штрафов осуществляются только административной комиссии или службе судебных приставов, обеспечившей непосредственное поступление штрафов в бюджет города. 4. Финансово - бюджетным управлениям города и районов: 4.1. производить отчисления от сумм штрафов, поступивших в бюджет города, при предоставлении органами, указанными в пункте 3, программ использования данных средств на 2002 год, согласованных с администрациями города, районов, и ежеквартальных отчетов о целевом использовании полученных бюджетных средств; 4.2. обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств; 4.3. не предоставлять в 2002 году отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет города. 5. Установить, что с суммы реструктурируемой задолженности по налогам и сборам организациями федерального железнодорожного транспорта ежеквартально, не позднее 15-го числа последнего месяца квартала, уплачиваются проценты в размере 5,5% годовых. Проценты начисляются исходя из суммы непогашенной задолженности на дату уплаты процентов. 6. Главам администраций районов совместно с инспекциями МНС РФ в срок до 01.04.02 года разработать и представить мероприятия, направленные на повышение собираемости текущих платежей и снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам. 7. Утвердить свод расходов бюджета города по главным распорядителям и получателям бюджетных средств (Приложение 6). 8. Установить, что расходы бюджета города на финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы на 2002 год определяются в соответствии с Законом РФ от 25 октября 2001 года N 139-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2001 года N 775 " О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" . 9. Сохранить льготы по оплате труда и коммунальных услуг, установленные федеральным законодательством для работников образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты, работающих в поселках Шабровский, Северка, Широкая речка, Кольцово, Чусовское озеро, Шувакиш, Горный Щит, Совхозный. Расходы производить за счет средств, предусмотренных в сметах районов. 10. Установить, что финансирование расходов, предусмотренных в бюджете, производится в пределах поступивших доходов. Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы производится в первоочередном порядке, в полном объеме, в установленные сроки. Поступившие средства по договорам с ДОУ и за услуги медицинских вытрезвителей перечислять в финансово - бюджетные управления ежемесячно для целевого использования на содержание указанных учреждений. 11. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно - восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 12. Главам администраций районов, начальникам управлений администрации города в срок до 01.03.02 года разработать мероприятия, направленные на экономию бюджетных средств по всем статьям путем возможного сокращения (реорганизации) сети бюджетных учреждений, передачи инженерных сетей специализированным муниципальным предприятиям, а также развития и полного учета платных услуг. 13. Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета города, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате. 14. Разрешить администрации города: - выступить эмитентом муниципальных жилищных облигаций на сумму 130000 тыс. руб. В течение года предельный объем муниципального долга по жилищным облигациям не должен превышать 201931 тыс. руб.; - предоставлять гарантии на сумму 100000 тыс. руб.; - получать заемные средства в кредитных учреждениях и Министерстве финансов Свердловской области на финансирование расходов бюджета и погашение муниципального долга в период кассового разрыва; - финансирование программ социальной защиты населения, профилактики зависимостей, капитального ремонта ветхих школ, энергосбережения, поддержки ДЮСШ и спортивных команд, программы за счет средств земельного налога производить после рассмотрения и утверждения городской Думой; - финансирование капитального строительства инфекционного корпуса производить только при условии обеспечения выплаты заработной платы учреждениям здравоохранения. 15. Предусмотреть в рамках планируемых средств на разработку и реализацию стратегического плана развития города Екатеринбурга на 2002 год до 300 тыс. руб. на создание информационной муниципальной системы " Электронный Екатеринбург" . 16. Настоящее Решение вступает в действие с 1 января 2002 года и подлежит обязательному официальному опубликованию. 17. Опубликовать настоящее Решение в " Вестнике Екатеринбургской городской Думы" . 18. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Волков Д.А.) Глава города А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ Приложение 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 БЮДЖЕТ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА 2002 ГОД ----------T-------------------------------------------T----------¬ ¦ Код ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ +---------+-------------------------------------------+----------+ ¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ +---------+-------------------------------------------+----------+ ¦ ¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 4672777¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010000 ¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА¦ 2872602¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход) предприятий ¦ 416144¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 2456458¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020000 ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ 532225¦ ¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020200 ¦Акцизы ¦ 55024¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020201- ¦Акцизы на спирт этиловый, водку ¦ 30723¦ ¦204 ¦и ликеро - водочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020205- ¦Акцизы на остальные виды подакцизных ¦ 24301¦ ¦209 ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020400 ¦Лицензионные и регистрационные сборы, ¦ 13489¦ ¦ ¦подлежащие уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020433 ¦Прочие лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦сборы, подлежащие уплате в местный бюджет ¦ 13489¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1020700 ¦Налог с продаж ¦ 463712¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030000 ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 277820¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи ¦ 30459¦ ¦ ¦с применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030102 ¦Единый налог для юридических лиц ¦ 22731¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030104 ¦Единый налог для физических лиц, ¦ 7728¦ ¦ ¦осуществляющих предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030200 ¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 247361¦ ¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030201 ¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 60797¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1030202 ¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 186564¦ ¦ ¦физических лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1040000 ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 649647¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1040100 ¦Налог на имущество физических лиц ¦ 28711¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1040202 ¦Налог на имущество предприятий, подлежащий ¦ 618191¦ ¦ ¦уплате в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1040300 ¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 2745¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1050000 ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ¦ 228420¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1050400 ¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1050700 ¦Земельный налог ¦ 228020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400000 ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 112063¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 15723¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400502 ¦Целевые сборы на содержание милиции ¦ 12174¦ ¦ ¦и благоустройство территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400503 ¦Налог на рекламу ¦ 40166¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400504 ¦Налог на содержание жилого фонда и объектов¦ 44000¦ ¦ ¦соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 518834¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010000 ¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ¦ 432930¦ ¦ ¦В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010100 ¦Дивиденды по акциям муниципального ¦ 2000¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 424914¦ ¦ ¦находящегося в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010202 ¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 189814¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010240 ¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 235100¦ ¦ ¦находящегося в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010300 ¦Проценты, полученные от размещения в банках¦ 700¦ ¦ ¦и кредитных организациях временно свободных¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010600 ¦Доходы от оказания услуг или компенсации ¦ 280¦ ¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010800 ¦Платежи от муниципальных организаций ¦ 829¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012000 ¦Доходы от продажи оборудования, ¦ 1415¦ ¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013000 ¦Доходы от реализации конфискованного, ¦ 1228¦ ¦ ¦бесхозяйного имущества, перешедшего ¦ ¦ ¦ ¦в муниципальную собственность в порядке ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения, и кладов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2019000 ¦Прочие поступления от имущества, ¦ 1564¦ ¦ ¦находящегося в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦или от деятельности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2040000 ¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ¦ 480¦ ¦ ¦АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2060000 ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 2300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2070000 ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 57732¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2090000 ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 25392¦ ¦ ¦в т. ч. долевое участие в финансировании ¦ 25046¦ ¦ ¦ДДУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 5191611¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Целевой муниципальный фонд ¦ 63583¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 5255194¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕФИЦИТ ¦ 517220¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в процентах к доходам ¦ 9,8%¦ L---------+-------------------------------------------+----------- ------T---T---T--------------------------T-------T---------------¬ ¦Раз- ¦ЦС ¦ВР ¦ Наименование расходов ¦ Сумма ¦ в том числе ¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ всего +-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие¦капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦тальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы¦ +-----+---+---+--------------------------+-------+-------+-------+ ¦ А ¦ В ¦ С ¦ D ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----+---+---+--------------------------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---+---+--------------------------+-------+-------+-------+ ¦0100 ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦ 343255¦ 330926¦ 12329¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0105 ¦ ¦ ¦Прочие расходы на ¦ 898¦ 898¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегосударственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦041¦ ¦Государственная поддержка ¦ 898¦ 898¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦075¦Текущее содержание ¦ 898¦ 898¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0106 ¦ ¦ ¦Функционирование органов ¦ 342357¦ 330028¦ 12329¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦026¦ ¦Содержание органов ¦ 258406¦ 258406¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦027¦Денежное содержание ¦ 258406¦ 258406¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦027¦ ¦Обеспечение деятельности ¦ 83951¦ 71622¦ 12329¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦029¦Расходы на содержание ¦ 83951¦ 71622¦ 12329¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0500 ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 18235¦ 17882¦ 353¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0501 ¦ ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 17955¦ 17602¦ 353¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦396¦ ¦Осуществление специальных ¦ 9914¦ 9914¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦253¦Осуществление специальных ¦ 9914¦ 9914¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦601¦ ¦Обеспечение личного ¦ 8041¦ 7688¦ 353¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава воск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦606¦Прочие расходы, связанные ¦ 2027¦ 1674¦ 353¦ ¦ ¦ ¦ ¦с обеспечением личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦606¦Целевой муниципальный ¦ 6014¦ 6014¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0509 ¦ ¦ ¦Государственная ¦ 280¦ 280¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦601¦ ¦Обеспечение личного ¦ 280¦ 280¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦606¦Прочие расходы, связанные ¦ 280¦ 280¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с обеспечением личного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0600 ¦ ¦ ¦РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ¦ 2000¦ 2000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЕХНОЛОГИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРОГРЕССА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0602 ¦ ¦ ¦Разработка перспективных ¦ 2000¦ 2000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий и направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦281¦ ¦Научно - ¦ 2000¦ 2000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследовательские и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опытно - конструкторские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы (НИОКР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦216¦Другие НИОКР ¦ 2000¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0700 ¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ¦ 287854¦ 1801¦ 286053¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0701 ¦ ¦ ¦Топливно - энергетический ¦ 1801¦ 1801¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦293¦ ¦Государственная поддержка ¦ 1801¦ 1801¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрификации субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации и ¦ 1801¦ 1801¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0707 ¦ ¦ ¦Строительство, архитектура¦ 286053¦ 0¦ 286053¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦313¦ ¦Государственные ¦ 286053¦ 0¦ 286053¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦198¦Государственные ¦ 77600¦ ¦ 77600¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦198¦Целевой муниципальный фонд¦ 208453¦ ¦ 208453¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0800 ¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ¦ 126000¦ 126000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЫБОЛОВСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0802 ¦ ¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 126000¦ 126000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦344¦ ¦Мероприятия по улучшению ¦ 126000¦ 126000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦212¦Мероприятия по улучшению ¦ 126000¦ 126000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ 145762¦ 145762¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1001 ¦ ¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 55700¦ 55700¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦372¦ ¦Государственная поддержка ¦ 55700¦ 55700¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации и субсидии¦ 55700¦ 55700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1005 ¦ ¦ ¦Прочие виды транспорта ¦ 88700¦ 88700¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦380¦ ¦Государственная поддержка ¦ 88700¦ 88700¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦других видов транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации и субсидии¦ 88700¦ 88700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электротранспорт ¦ 48700¦ 48700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрополитен ¦ 40000¦ 40000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1007 ¦ ¦ ¦Связь (обслуживание ¦ 1362¦ 1362¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦уличных таксофонов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдаленных поселках) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦376¦ ¦Государственная поддержка ¦ 1362¦ 1362¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации ¦ 1362¦ 1362¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1100 ¦ ¦ ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ¦ 1950¦ 1450¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1101 ¦ ¦ ¦Малый бизнес и ¦ 1000¦ 1000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦515¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 1000¦ 1000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Прочие расходы, не ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1102 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия по ¦ 950¦ 450¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦515¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 950¦ 450¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Прочие расходы, не ¦ 950¦ 450¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1200 ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ¦1387456¦1212198¦ 175258¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1201 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 378732¦ 241381¦ 137351¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦310¦ ¦Государственная поддержка ¦ 378732¦ 241381¦ 137351¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации и субсидии¦ 241381¦ 241381¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Прочие расходы, не ¦ 127521¦ ¦ 127521¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Целевой муниципальный фонд¦ 9830¦ ¦ 9830¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1202 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 993302¦ 960395¦ 32907¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦311¦ ¦Государственная поддержка ¦ 993302¦ 960395¦ 32907¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Прочие расходы, не ¦ 21605¦ 8605¦ 13000¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- УМСМЭП ГИБДД: ¦ 8605¦ 8605¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦440¦Дотации на услуги, ¦ 525593¦ 525593¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемые населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями в субъектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦442¦Дотации на услуги, ¦ 67974¦ 67974¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемые населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации в субъектах РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦443¦Расходы на ¦ 177730¦ 157823¦ 19907¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектах РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦462¦Расходы на погашение ¦ 200400¦ 200400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1203 ¦ ¦ ¦Прочие структуры ¦ 15422¦ 10422¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦311¦ ¦Государственная поддержка ¦ 15422¦ 10422¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦444¦Расходы на прочие ¦ 15422¦ 10422¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в субъектах РФ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банно - прачечное ¦ 3222¦ 3222¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление зданиями ¦ 5000¦ ¦ 5000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БТИ ¦ 500¦ 500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комбинат специального ¦ 6700¦ 6700¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400 ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦2043567¦1971645¦ 71922¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1401 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 370726¦ 369811¦ 915¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦400¦ ¦Ведомственные расходы на ¦ 370726¦ 369811¦ 915¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦259¦Детские дошкольные ¦ 370726¦ 369811¦ 915¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе содержание ¦ 25046¦ 25046¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДОУ по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1402 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦1452286¦1429424¦ 22862¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦401¦ ¦Ведомственные расходы на ¦1452286¦1429424¦ 22862¦ ¦ ¦ ¦ ¦общее образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦260¦Школы - детские сады, ¦ 973750¦ 964625¦ 9125¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы начальные, неполные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦261¦Специальные школы ¦ 14468¦ 13468¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦262¦Вечерние и заочные ¦ 12431¦ 12381¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦263¦Школы - интернаты ¦ 141484¦ 138481¦ 3003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦264¦Учреждения по внешкольной ¦ 254366¦ 246776¦ 7590¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦265¦Детские дома ¦ 55787¦ 53693¦ 2094¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1404 ¦ ¦ ¦Среднее профессиональное ¦ 40626¦ 40296¦ 330¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦403¦ ¦Ведомственные расходы на ¦ 40626¦ 40296¦ 330¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднее профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦268¦Средние специальные ¦ 40626¦ 40296¦ 330¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1405 ¦ ¦ ¦Переподготовка и ¦ 31¦ 31¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦404¦ ¦Ведомственные расходы на ¦ 31¦ 31¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦переподготовку и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦270¦Учебные заведения и курсы ¦ 31¦ 31¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦по переподготовке кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1407 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в области ¦ 134730¦ 132083¦ 2647¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦407¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 134730¦ 132083¦ 2647¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦272¦Прочие учреждения и ¦ 117971¦ 115324¦ 2647¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦319¦Финансирование ¦ 16759¦ 16759¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1400 ¦ ¦ ¦Программа ремонта ветхих ¦ 45168¦ ¦ 45168¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1500 ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦ 128823¦ 121544¦ 7279¦ ¦ ¦ ¦ ¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1501 ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 128423¦ 121144¦ 7279¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦410¦ ¦Ведомственные расходы на ¦ 61695¦ 56500¦ 5195¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦280¦Дворцы и дома культуры, ¦ 15195¦ 15195¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦283¦Музеи и постоянные ¦ 12900¦ 12635¦ 265¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦284¦Библиотеки ¦ 33600¦ 28670¦ 4930¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦411¦ ¦Государственная поддержка ¦ 15600¦ 15600¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦театров, концертных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, цирков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительных искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦281¦Театры, концертные ¦ 15600¦ 15600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, цирки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительных искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦412¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 51128¦ 49044¦ 2084¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦287¦Прочие ведомственные ¦ 51128¦ 49044¦ 2084¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1502 ¦ ¦ ¦Кинематография ¦ 400¦ 400¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦415¦ ¦Государственная поддержка ¦ 400¦ 400¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦282¦Организация ¦ 400¦ 400¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1600 ¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ 8500¦ 8500¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1601 ¦ ¦ ¦Телевидение и ¦ 2500¦ 2500¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦420¦ ¦Государственная поддержка ¦ 2500¦ 2500¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телекомпаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации ¦ 2500¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе МП ЕТРК ¦ 2500¦ 2500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦" Студия - город" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1602 ¦ ¦ ¦Периодическая печать и ¦ 6000¦ 6000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦421¦ ¦Государственная поддержка ¦ 6000¦ 6000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦290¦Целевые дотации ¦ 6000¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1700 ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦ 741623¦ 693516¦ 48107¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1701 ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 717109¦ 675002¦ 42107¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦430¦ ¦Ведомственные расходы на ¦ 717109¦ 675002¦ 42107¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦300¦Больницы, родильные дома ¦ 385841¦ 356115¦ 29726¦ ¦ ¦ ¦ ¦и клиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦301¦Поликлиники, амбулатории, ¦ 43390¦ 38832¦ 4558¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦302¦Фельдшерско - акушерские ¦ 64¦ 64¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пункты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦303¦Станции переливания крови ¦ 18000¦ 15000¦ 3000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦304¦Дома ребенка ¦ 30858¦ 29358¦ 1500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦305¦Станции скорой и ¦ 197601¦ 194778¦ 2823¦ ¦ ¦ ¦ ¦неотложной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦306¦Санатории для больных ¦ 9178¦ 8978¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦307¦Санатории для детей - ¦ 15002¦ 14702¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦310¦Прочие учреждения и ¦ 17175¦ 17175¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1703 ¦ ¦ ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ¦ 24514¦ 18514¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦СПОРТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦433¦ ¦Финансирование части ¦ 6000¦ 0¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦314¦Прочие учреждения и ¦ 6000¦ ¦ 6000¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦434¦ ¦Ведомственные расходы на ¦ 18514¦ 18514¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическую культуру и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦285¦Содержание объектов ¦ 9020¦ 9020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦314¦Прочие учреждения и ¦ 9494¦ 9494¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1800 ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 148963¦ 140620¦ 8343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1801 ¦ ¦ ¦УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ¦ 141320¦ 132977¦ 8343¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЛУЖБЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАНЯТОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦440¦ ¦Ведомственные расходы в ¦ 141320¦ 132977¦ 8343¦ ¦ ¦ ¦ ¦области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦318¦Территориальные центры и ¦ 82485¦ 82318¦ 167¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦323¦Прочие учреждения и ¦ 58835¦ 50659¦ 8176¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1803 ¦ ¦ ¦МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 7643¦ 7643¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦446¦ ¦Государственная поддержка ¦ 7643¦ 7643¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦323¦Прочие учреждения и ¦ 7643¦ 7643¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе программа ¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патриотического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1900 ¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ¦ 287616¦ 287616¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОГО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1901 ¦ ¦ ¦Обслуживание ¦ 287616¦ 287616¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦462¦ ¦Процентные платежи по ¦ 287616¦ 287616¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦331¦Выплаты процентов по ¦ 287616¦ 287616¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 217136¦ 217136¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой муниципальный ¦ 1060¦ 1060¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3000 ¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 100810¦ 90447¦ 10363¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3001 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 22000¦ 22000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦510¦ ¦Резервные фонды ¦ 22000¦ 22000¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦435¦Формирование резервных ¦ 22000¦ 22000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3002 ¦ ¦ ¦Проведение выборов и ¦ 2800¦ 2800¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦511¦ ¦Расходы на проведение ¦ 2800¦ 2800¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦394¦Выборы в органы ¦ 2800¦ 2800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3004 ¦ ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 76010¦ 65647¦ 10363¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦515¦ ¦Прочие расходы бюджета, ¦ 70924¦ 60561¦ 10363¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Прочие расходы бюджета, ¦ 70924¦ 60561¦ 10363¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦040¦ ¦Проведение статистических ¦ 5086¦ 5086¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследований и переписей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦397¦Прочие расходы бюджета, ¦ 5086¦ 5086¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦5772414¦5151907¦ 620507¦ L-----+---+---+--------------------------+-------+-------+-------- Приложение 2 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД в тыс. руб. ------T------------------------------------------------T---------¬ ¦ Код ¦ Наименование источников финансирования дефицита¦ Сумма ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------+---------+ ¦0120 ¦Изменения остатков средств бюджета города ¦ 216761¦ ¦ ¦на счетах в банках в рублях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0121 ¦Остатки на начало отчетного периода, ¦ 216761¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе остатки по целевому муниципальному ¦ 31774¦ ¦ ¦фонду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0276 ¦Муниципальные ценные бумаги ¦ 58069¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0277 ¦Привлечение средств (в целевой муниципальный ¦ 130000¦ ¦ ¦фонд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0278 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ - 71931¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0500 ¦Прочие источники внутреннего финансирования ¦ - 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0502 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ - 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0630 ¦Поступления от продажи имущества, находящегося ¦ 36000¦ ¦ ¦в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0820 ¦Кредитные соглашения и договоры, заключенные ¦ 206440¦ ¦ ¦от имени муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦" Город Екатеринбург" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0821 ¦Получение кредитов ¦ 553674¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0822 ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ - 347234¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 517220¦ L-----+------------------------------------------------+---------- Приложение 3 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО " ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА ------T----------------------------------------T-----------------¬ ¦Код ¦Наименование вида муниципального долга ¦Предельный объем ¦ ¦ ¦ ¦ муниципального ¦ ¦ ¦ ¦долга, тыс. руб. ¦ +-----+----------------------------------------+-----------------+ ¦033 ¦Кредитные соглашения и договоры, ¦ 1283563 ¦ ¦ ¦заключенные от имени муниципального ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦034 ¦Муниципальные ценные бумаги ¦ 130000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦035 ¦Обязательства муниципального образования¦ 100000 ¦ ¦ ¦по муниципальным гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 1513563 ¦ L-----+----------------------------------------+------------------ Приложение 4 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ НА 2002 ГОД в тыс. руб. Доходы 2002 года 63583 Остатки на 01.01.02 года 31774 Расходы - всего 225357 в том числе 1. Раздел 0500 " Правоохранительная деятельность 6014 и обеспечение безопасности государства" 2. Раздел 0700 " Промышленность, энергетика 208453 и строительство" - фонд развития инженерной инфраструктуры 30000 - реабилитация жилого фонда 24500 - улучшение жилищных условий социально 9913 незащищенных категорий граждан и отселение из ветхого жилищного фонда - развитие социальной инфраструктуры города 4000 - развитие жилищного строительства 140040 3. Раздел 1200 " Жилищно - коммунальное хозяйство" 9830 4. Раздел 1900 " Обслуживание государственного 1060 и муниципального долга" (проценты по жилищным облигациям всех выпусков) Приложение 5 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА 2002 ГОД Настоящая программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. ст. 41, 70, 87, 91, 110, 111), Законом РФ от 28.08.95 года N 154-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления" , Законом РФ от 25.09.97 года N 126-ФЗ " О финансовых основах местного самоуправления в РФ" , Уставом города Екатеринбурга. 1. В течение 2002 года муниципальное образование " Город Екатеринбург" планирует осуществить следующие виды внутренних заимствований: 1.1. выпуск муниципальных облигаций на общую сумму 130000 тыс. руб.; 1.2. заимствование на основании договоров кредита в сумме 553674 тыс. руб. 2. Общий объем заимствований, направляемых на финансирование дефицита бюджета, составляет 683674 тыс. руб., в том числе на погашение муниципальных долговых обязательств - 419215 тыс. руб. 3. Валюта обязательств заимствований - рубль Российской Федерации. 4. Установить предельный размер муниципального долга на 1 января 2003 года в объеме 1513563 тыс. руб. 5. МО " Город Екатеринбург" на 01.01.02 года является: 5.1. участником соглашения о субзайме МБРР по проекту " Городской общественный транспорт" . Сумма долга составляет 1077123 тыс. руб.; 5.2. заемщиком по договорам займа, заключенных на основании продажи облигаций муниципального займа 1, 2, 3, 4, 5 выпусков, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве Финансов РФ. Сумма долга по указанным займам - 71931 тыс. руб. Приложение 6 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА НА 2002 ГОД ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ в тыс. рублей ----T-------------------------------------------------T----------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма ¦ ¦ пп¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+----------+ ¦ А ¦ В ¦ 1 ¦ +---+-------------------------------------------------+----------+ ¦1. ¦Администрация города Екатеринбурга ¦ 96208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Екатеринбургская городская Дума ¦ 43404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Управление образования ¦ 212417 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦Управление здравоохранения ¦ 560153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Управление культуры ¦ 92141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Управление физической культуры, спорта и туризма ¦ 36250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. ¦Управление по делам молодежи ¦ 5338 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Управление по социальной политике ¦ 41262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Управление внутренних дел города Екатеринбурга ¦ 9914 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10.¦Управление жилищного и коммунального хозяйства ¦ 735630 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.¦Управление благоустройства ¦ 185371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.¦Главное управление архитектуры градостроительства¦ 6946 ¦ ¦ ¦и регулирования земельных отношений ¦ ¦ ¦ ¦" Главархитектура" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.¦Управление зданиями администрации города ¦ 5000 ¦ ¦ ¦Екатеринбурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14.¦Управление государственной статистики ¦ 1213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.¦Театр юного зрителя ¦ 8100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16.¦Театр кукол ¦ 7500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17.¦Зоопарк ¦ 22000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18.¦МУП " Комбинат спецобслуживания" ¦ 6700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19.¦МУП " Екатеринбургский Метрополитен" ¦ 40000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20.¦МУП " Екатеринбургское трамвайно - троллейбусное ¦ 48700 ¦ ¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21.¦МУП " Муниципальное объединение автобусных ¦ 55700 ¦ ¦ ¦предприятий г. Екатеринбурга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22.¦Комитет по земельным ресурсам и землеустройству ¦ 80500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23.¦Унитарное муниципальное специализированное ¦ 8605 ¦ ¦ ¦монтажное эксплуатационное предприятие ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24.¦МП " Бюро технической инвентаризации" ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25.¦МП по обеспечению топливом населения, ¦ 1801 ¦ ¦ ¦организаций и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26.¦Центральная диспетчерская служба ¦ 1327 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.¦МУ " Энергосбережение" ¦ 2800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28.¦ДОУ N 570 МП " Водоканал" ¦ 1422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.¦Екатеринбургский муниципальный центр хранения ¦ 898 ¦ ¦ ¦архивной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30.¦Центр фармацевтической информации и маркетинга ¦ 279 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31.¦ЕМУП ЕТРК " Студия - город" ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32.¦Программа по борьбе с зависимостями ¦ 3000 ¦ ¦ ¦(бюджетополучатели - по постановлению ¦ ¦ ¦ ¦Главы города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦33.¦ФБУ города Екатеринбурга ¦ 8712 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34.¦Капитальные вложения ¦ 57600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35.¦СМИ (организации, определяемые постановлениями ¦ 6000 ¦ ¦ ¦Главы города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦36.¦Резервный фонд Главы города (бюджетополучатели ¦ 8000 ¦ ¦ ¦по постановлениям Главы города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37.¦МФ РФ (обслуживание и погашение займа МБРР) ¦ 286556 ¦ ¦ ¦в том числе обслуживание займа МБРР ¦ 286556 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38.¦Снос самовольно построенных строений ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39.¦Городская избирательная комиссия ¦ 2800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40.¦ЕМУП УЗПСметро ¦ 20000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41.¦ФБУ Ленинского района (финансирование ¦ 368474 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦42.¦ФБУ Октябрьского района (финансирование ¦ 363582 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦43.¦ФБУ Орджоникидзевского района (финансирование ¦ 497389 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44.¦ФБУ Верх - Исетского района (финансирование ¦ 341412 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45.¦ФБУ Железнодорожного района (финансирование ¦ 270334 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦46.¦ФБУ Кировского района (финансирование ¦ 440741 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦47.¦ФБУ Чкаловского района (финансирование ¦ 467886 ¦ ¦ ¦по утвержденной Главой города смете района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦48.¦Целевой муниципальный фонд ¦ 225357 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦49.¦Инспекция МНС РФ межрайонного уровня ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50.¦МУ " Столица Урала" ¦ 3500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51.¦Управление топливно - энергетического хозяйства ¦ 64492 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦52.¦Банк " Екатеринбург" (ОАО) ¦ 5700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦ 5772414 ¦ L---+-------------------------------------------------+----------- Приложение 7 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В 2002 ГОДУ ----T-------------T----------------------------------T-----------¬ ¦N ¦Классификация¦ Наименование программ ¦ Сумма ¦ ¦пп ¦ расходов ¦ ¦расходов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджету, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей¦ +---+-------------+----------------------------------+-----------+ ¦ А ¦ В ¦ С ¦ 1 ¦ +---+-------------+----------------------------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 0800 ¦Программа расходования средств, ¦ 126000,0 ¦ ¦ ¦ ¦поступающих от взимания земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1100 ¦Программа бытового обслуживания ¦ 850,0 ¦ ¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 1200 ¦Программа " Энергосбережение" ¦ 50821,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 1400 ¦Программа ремонта ветхих школ ¦ 45168,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 1700 ¦Программа поддержки ДЮСШ, ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦спортивных организаций, команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастеров, спортивных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 1800 ¦Программа социальной защиты ¦ 11000,0 ¦ ¦ ¦ ¦населения г. Екатеринбурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 3000 ¦Программа " Комплексная ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦профилактика зависимостей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Екатеринбурге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2001-2003 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего: ¦ 242839,0 ¦ L---+-------------+----------------------------------+------------ Приложение 8 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 26 марта 2002 г. N 18/5 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА В 2002 Г. в тыс. руб. РАЗДЕЛ 0700 " ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО" Подраздел 0707 " Строительство и архитектура" Культура МУП УКС Реконструкция художественного училища им. Шадра 15200 Здравоохранение МУП УКС Инфекционный корпус по ул. Бардина - Волгоградская, 40000 В том числе: погашение кредиторской задолженности 16500 2001 г. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет, 22400 в том числе: Метростроение ЕМУП " Управление заказчика по строительству Метрополитена и подземных сооружений" Первая очередь строительства метрополитена в городе 20000 Екатеринбурге Жилищное строительство МУП УКС Сезонные работы по благоустройству жилого 2400 дома N 1-В по ул. Технической - Теплоходной ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКОВ Коммунальное строительство ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН н.п. Северка АООТ " Екатеринбурггаз" Газопровод высокого давления " Широкая 375 речка - Северка" , в том числе 1 очередь до фильтровальной станции (корректировка и согласование существующей проектно - сметной документации) Реализация проектов н.п. Шувакиш Администрация района Благоустройство внутрипоселковых улиц: 500 Свердловская, Центральная, Привокзальная н.п. Северка МУПР " ОКЖР" Реконструкция внутрипоселковых сетей теплоснабжения 375 МУП " Водоканал" Реконструкция сетей и сооружений водопровода 1325 в п. Северка Управление благоустройства города Реконструкция дороги от железнодорожного 625 переезда до здания общественного центра ИТОГО по Железнодорожному району 3200 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН Проектирование объектов н.п. Малый Исток Администрация района Проектирование реконструкции сетей 125 электроснабжения п. Кольцово Реализация проектов н.п. Исток Администрация района Реконструкция внутрипоселковых улиц 500 и проездов п. Малый Исток и Исток по улицам Апрельская, Испытателей, Овощная АООТ " Екатеринбурггаз" Строительство газопровода низкого давления 650 в п. Исток и п. Кольцово по улицам Аграрная, Реактивная, Апрельская ИТОГО по Октябрьскому району 1275 ВЕРХ - ИСЕТСКИЙ РАЙОН Проектирование объектов н.п. Широкая речка АООТ " Екатеринбурггаз" Проектирование газопровода по улицам Врачей, 125 Феофанова Реализация проектов н.п. Широкая речка МУП " Водоканал" Строительство сетей водопровода с закольцовкой 1625 и подключением к п. Мичуринский н.п. Медный Администрация района Реконструкция сетей электроснабжения 500 п. Медный и Широкая речка Чусовское озеро Администрация района Телефонизация поселка 650 ИТОГО по Верх - Исетскому району 2900 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН н.п. Садовый МУП " Водоканал" Строительство КНС 1450 Администрация района Строительство канализационных вводов 400 к жилым домам от канализационного коллектора (10 д) Администрация района Реконструкция дорог по улицам Лунная, 600 Солдатская, Глинная, п. Калиновский Администрация района Реконструкция системы уличного освещения 250 в п. Садовом по улицам Лунная, Отдыха, М. Джалиля, Каменка ИТОГО по Орджоникидзевскому району 2700 КИРОВСКИЙ РАЙОН н.п. Калиновский МУП " Водоканал" Строительство нового скважинного водозабора 5000 с инженерными сетями н.п. Изоплит АООТ " Екатеринбурггаз" Строительство газопровода низкого давления 125 (внутриквартальные сети) по улицам Алексеевская и Синарская ИТОГО по Кировскому району 5125 ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН Проектирование объектов н.п. Шабровский Администрация района Проектирование АТС 250 н.п. Рудный МУП " Водоканал" Проектирование реконструкции существующих 750 сооружений водопровода н.п. Горный Щит МУП " Водоканал" Проектирование скважины и водопроводных сетей 625 Реализация проектов н.п. Сулимовский торфяник Администрация района Замена линии электроосвещения по улицам 375 Аквамариновая, Рубиновая, Придорожная, Агатовая, Геологическая, 9 Мая ИТОГО по Чкаловскому району 2000 УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА Кроме того, проведение инвентаризации 200 дорог отдаленных районов Администрация Чкаловского района Строительство автономной газовой котельной 6000 в п. Шабры АООТ " Екатеринбурггаз" Проектирование и строительство газопровода в/д 360 по ул. Ленина в п. Шабры Компенсация удорожания строительства, возникшая 1182,6 в связи с инфляцией Погашение кредиторской задолженности 1674,2 ИТОГО по Программе отдаленных поселков 26616,8 АООТ " Екатеринбурггаз" Газификация жилых домов в квартале 9,2 улиц Народной Воли - Шейнкмана Закрытие баз сжиженного газа и перевод 1682,3 на природный газ ИТОГО по АООТ " Екатеринбурггаз" 1691,5 Погашение кредиторской задолженности 1691,7 РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА Реабилитация жилого дома по улице 1500 Комсомольская, 6-Г Реабилитация жилого дома по улице Мира, 3-Ж 1500 Реабилитация 2-х нежилых зданий Октябрьского 3500 района с перепланировкой в жилые дома маневренного фонда Реабилитация жилого дома по улице 15200 Белореченской, 13/1 Погашение кредиторской задолженности 2800 ИТОГО по реабилитации жилого фонда 24500 Улучшение жилищных условий социально 9913 незащищенных категорий граждан Социальная инфраструктура 4000 Жилищное строительство по жилищным облигациям 140040 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 0700 286053 В том числе за счет целевого муниципального фонда 208453 ------------------------------------------------------------------