ВЛАДИМИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2000 г. N 159

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1999 ГОД

За 1999 год доходная часть городского бюджета выполнена на 110,7% и составила 691,7 млн. руб. В общей сумме доходов поступления в денежной форме увеличились по сравнению с уровнем 1998 года на 148,1 млн. руб. и составили 425,8 млн. руб.
Недовыполнен план поступления по единому налогу на вмененный доход для юридических лиц на 19,9%, по единому налогу на вмененный доход для физических лиц на 13,1%, налогу на имущество предприятий на 9,6%. План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 55,4%, земельному налогу и арендной плате за землю - на 53,8%.
Недоимка по налоговым платежам и сборам в городской бюджет составила по состоянию на 01.01.2000 177,7 млн. руб. и возросла в течение года на 68,0 млн. руб.
Исполнение расходной части бюджета за 1999 год составило 98,2%. При плановой сумме 756,7 млн. руб. расходы составили 742,8 млн. руб.
Данные по разделам бюджетной классификации отражены в таблице:

-----------------------------------T-----------------------------¬
¦         Наименование             ¦      1999 (в тыс. руб.)     ¦
¦                                  +---------T---------T---------+
¦                                  ¦  План   ¦ Испол-  ¦ % вы-   ¦
¦                                  ¦         ¦ нение   ¦ полнен. ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Расходы                          ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 1. Государственное управление    ¦ 48873   ¦ 48087   ¦   98,4  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 2. Правоохранительная деятель-   ¦ 23573   ¦ 23379   ¦   99,2  ¦
¦ ность и обеспечение безопасности ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 3. Промышленность, энергетика,   ¦  1126   ¦  1001   ¦   88,9  ¦
¦ строительство                    ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 4. Сельское хозяйство и рыболов- ¦  8400   ¦  7794   ¦   92,8  ¦
¦ ство,                            ¦         ¦         ¦         ¦
¦ в том числе                      ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Инвентаризация земель и другие   ¦  2500   ¦  1929   ¦   77,2  ¦
¦ расходы за счет земельного нало- ¦         ¦         ¦         ¦
¦ га и арендной платы за землю     ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 5. Транспорт, дорожное хозяйство,¦ 51031   ¦ 50206   ¦   98,3  ¦
¦ связь, информатика,              ¦         ¦         ¦         ¦
¦ в том числе                      ¦         ¦         ¦         ¦
¦ ПАТП-1                           ¦  9011,7 ¦  9011,7 ¦  100    ¦
¦ ВМТУ                             ¦ 35306,9 ¦ 34577,5 ¦   97,9  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 6. ЖКХ                           ¦245394   ¦238798   ¦   97,3  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 7. Предупреждение и ликвидация   ¦  1477   ¦  1324   ¦   89,6  ¦
¦ чрезвычайных ситуаций и послед-  ¦         ¦         ¦         ¦
¦ ствий стихийных бедствий         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 8. Образование                   ¦185953   ¦185392   ¦   99,7  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 9. Культура и искусство          ¦  7908   ¦  7394   ¦   93,5  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 10. Средства массовой информации ¦  1404   ¦  1044   ¦   74,4  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 11. Здравоохранение и физическая ¦110214   ¦109675   ¦   99,5  ¦
¦ культура                         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 12. Социальная политика,         ¦ 23660   ¦ 23377   ¦   98,8  ¦
¦ в том числе                      ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Ежемесячное пособие на ребенка   ¦ 18008   ¦ 17992   ¦   99,9  ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 13. Прочие расходы,              ¦ 42566   ¦ 40429   ¦   95,0  ¦
¦ в том числе                      ¦         ¦         ¦         ¦
¦ Расходы на погашение кредитов и  ¦ 29408   ¦ 28776   ¦   97,9  ¦
¦ оплате процентов, начисленных за ¦         ¦         ¦         ¦
¦ пользование кредитами            ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 14. Финансовая помощь другим     ¦  5140   ¦  4886   ¦   95,1  ¦
¦ уровням власти                   ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Итого расходов                   ¦756719   ¦742776   ¦   98,2  ¦
L----------------------------------+---------+---------+----------

По сравнению с уровнем 1998 года расходы увеличились в 1,3 раза.
В 2,4 раза увеличились расходы по разделу сельского хозяйства (за счет финансовой поддержки сельхозпроизводителей), в 1,6 раза - на здравоохранение и ликвидацию чрезвычайной ситуации, в 1,8 раза - на социальную политику, в 1,5 раза - на образование и правоохранительную деятельность.
На 35% (с 44,5 млн. руб. до 28,8 млн. руб.) снизились расходы по погашению кредитов и оплате процентов, начисленных за пользование кредитами.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом города Совет народных депутатов решил:
1. Отчет об исполнении городского бюджета за 1999 год утвердить.
2. Администрации города представить в городской Совет народных депутатов программу пополнения доходной части городского бюджета и экономии бюджетных средств.
3. Обратить внимание администрации города на неравномерное финансирование статей расходов учреждениями и организациями, получающими средства из городского бюджета, и внутри разделов бюджетной классификации расходов.
4. Администрации города:
- не допускать нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов в области бюджетных отношений и соответствующих решений горсовета;
- разработать и утвердить методику расчета доходных источников городского бюджета;
- провести анализ условий заключения договоров на покупку здания ГУВД, последствий сложившейся ситуации с резким увеличением платежей по указанным договорам и принять соответствующие меры по пересмотру условий заключенной сделки;
- пересмотреть условия договоров с предприятиями, получающими дотации из городского бюджета на перевозку пассажиров автомобильным и электротранспортом, с целью обеспечения достоверного учета полученных из бюджета дотаций;
- провести анализ недоимки по налоговым платежам в городской бюджет и принять исчерпывающие меры по ее снижению;
- обеспечить предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, перечисленных подразделениям судебных приставов.

Глава администрации
города Владимира
И.ШАМОВ

Председатель Совета
народных депутатов
М.МАЛАХОВА


------------------------------------------------------------------